Sveiki,
gal kas galėtų pakomentuoti.
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas 2014-12-31 buvo 2226 Eur
registruojame D 652 ; K 4051
2015-12-31 atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas yra 2055 Eur
registruojame pokyti : D 4 051 K 652 171 Eur.
Ar šitas skirtumas 171 eur reiškia, kad būsimaisiais laikotarpiais mes sumokėsime tiek pelno mokesčio?
Ačiū
Tax.lt narys Barbora

- Tax.lt narys nuo
- 2004-02-17
- Barbora
- forume parašė 502 žinučių
Barbora naujausios žinutės:
Sveiki,
noriu paklausti, ar pritaikote įmonėse lengvatą NT įstatymo 7 str.2 d. 6 p. "aplinkos apsaugai ir priešgaisrinei apsaugai naudojamas nekilnojamasis turtas ir bendros paskirties objektai pagal LRV patvirtintą sąrašą". Tai galėtų būti vandentiekio linija ir pan.
Ačiū už atsakymą
noriu paklausti, ar pritaikote įmonėse lengvatą NT įstatymo 7 str.2 d. 6 p. "aplinkos apsaugai ir priešgaisrinei apsaugai naudojamas nekilnojamasis turtas ir bendros paskirties objektai pagal LRV patvirtintą sąrašą". Tai galėtų būti vandentiekio linija ir pan.
Ačiū už atsakymą
Barbora rašė:
Turbūt jau per vėlai klausiu


Sveiki,
manau, kad sąskaita turėjo būti be PVM. Pirma išsiaiškinkite su vokiečiais, ar teisingai jie išrašė sąskaita ir ar neturėjo taikyti 0 tarifą.
Manau, kad menamą PVM turėtumėt skaičiuoti nuo turto vertės.
Gali būti taip, kaip prašysite PVM sugrąžinti ir Vokietijos vmi gali negrąžinti, nes neteisingai pritaikytas PVM. Tuomet pasiūlys kreiptis į įmonę .
manau, kad sąskaita turėjo būti be PVM. Pirma išsiaiškinkite su vokiečiais, ar teisingai jie išrašė sąskaita ir ar neturėjo taikyti 0 tarifą.
Manau, kad menamą PVM turėtumėt skaičiuoti nuo turto vertės.
Gali būti taip, kaip prašysite PVM sugrąžinti ir Vokietijos vmi gali negrąžinti, nes neteisingai pritaikytas PVM. Tuomet pasiūlys kreiptis į įmonę .
Sveiki,
reikia diskusijos. Pagal notaro sudarytą sutartį parduodamas pastatas. Nuosavybės teisė pirkėjui pereis tuomet,kai bus visa suma išmokėta. Sutarta, kad galutinis apmokėjimas bus atliktas 2016 m. kovo mėn.
Ar teisingai, jeigu pardavimo sąskaita bus išrašyta dabar, pastatas apskaitoje taip nurašytas iš IMT, ar sąskaita turi būti rašoma kaip pinigai bus apmokėti?
Ačiū už atsakymus
reikia diskusijos. Pagal notaro sudarytą sutartį parduodamas pastatas. Nuosavybės teisė pirkėjui pereis tuomet,kai bus visa suma išmokėta. Sutarta, kad galutinis apmokėjimas bus atliktas 2016 m. kovo mėn.
Ar teisingai, jeigu pardavimo sąskaita bus išrašyta dabar, pastatas apskaitoje taip nurašytas iš IMT, ar sąskaita turi būti rašoma kaip pinigai bus apmokėti?
Ačiū už atsakymus
Sveiki,
o nuo buitinių kanalizacijos trasų reikia mokėti NT mokestį?
Ačiū
o nuo buitinių kanalizacijos trasų reikia mokėti NT mokestį?
Ačiū
Ačiū
Na, taip ir darau, mažinu sąnaudas, nes ne vienas atvejis toks yra, be kažkodėl pati negaliu nurimti ir galvoju ar teisingai elgiuosi?
Taip, Loreta13 skaičiau šį dokumentą.
Na o kokia tai gali paslauga, tai bet kokia. Pvz. yra įmonių grupė. Bendra mokymo paslaugų sąskaitą išrašo vienai įmonei 10000 Lt. D 6 kl. K 4 .
Po to įmonė perparduoda šias paslaugas kitoms įmonėms už tą pačią kainą 10000/5 įm. = 2000 Lt.
Na kokia čia ekonominė nauda, jokios.
Jeigu būtų išrašę sąskaitas kiekvienai įmonei atskirai, tai realiai sąnaudų ir būtų tik 2000 Lt ir jokių pajamų.
Na tiesiog galvoju ar teisinga yra pasididinti pajamas ir sąnaudas.
Na o kokia tai gali paslauga, tai bet kokia. Pvz. yra įmonių grupė. Bendra mokymo paslaugų sąskaitą išrašo vienai įmonei 10000 Lt. D 6 kl. K 4 .
Po to įmonė perparduoda šias paslaugas kitoms įmonėms už tą pačią kainą 10000/5 įm. = 2000 Lt.
Na kokia čia ekonominė nauda, jokios.
Jeigu būtų išrašę sąskaitas kiekvienai įmonei atskirai, tai realiai sąnaudų ir būtų tik 2000 Lt ir jokių pajamų.
Na tiesiog galvoju ar teisinga yra pasididinti pajamas ir sąnaudas.
Sveiki,
Įmonė X perka paslaugas, kurios dalį perparduoda kitam pirkėjui. Išrašoma PVM s/f, kaina pirminė, be jokių antkainių. Realiai tai būtų tiesiog sąnaudų kompensavimas. Ar teisinga būtų jeigu mažinčiau 6 kl., o nedidinčiau 5 kl.?
Dėkoju iš anksto.
Įmonė X perka paslaugas, kurios dalį perparduoda kitam pirkėjui. Išrašoma PVM s/f, kaina pirminė, be jokių antkainių. Realiai tai būtų tiesiog sąnaudų kompensavimas. Ar teisinga būtų jeigu mažinčiau 6 kl., o nedidinčiau 5 kl.?
Dėkoju iš anksto.
Bet pačios dukterinės įmonės nuosavas kapitalas nesikeičia, pasikeitė tik akcininkas. Pasikeitė mažumos dalis. Konsoliduojant, eliminavau finansinį turtą(K), mažumos dalį (D) ir p/n ataskaitą finansinės sąnaudos (D)?
Sveiki,
reikia pagalbos. Motininė įmonė nusipirko dukterinės įmonės akcijas iš akcininko. Ruošiant konsoliduotą balansą eliminuoju šių akcijų sumą iš finansinio turto. Klausimas, o kitą pusę kaip reikėtų eliminuoti, per pelno nuostolių ataskaitą finansinės sąnaudos?
Dėkoju
reikia pagalbos. Motininė įmonė nusipirko dukterinės įmonės akcijas iš akcininko. Ruošiant konsoliduotą balansą eliminuoju šių akcijų sumą iš finansinio turto. Klausimas, o kitą pusę kaip reikėtų eliminuoti, per pelno nuostolių ataskaitą finansinės sąnaudos?
Dėkoju
Sveiki,
gal kas turite perrūšiavimo tvarkos šabloną?
Šiek tiek pasilengvinčiau darbą.
Ačiū
gal kas turite perrūšiavimo tvarkos šabloną?
Šiek tiek pasilengvinčiau darbą.
Ačiū
Pranešimai surašyti, kurie dar yra neapmokėti. Tai manau, kad teisinga yra parodyti gautiną finansavimą.
Metų bėgyje to nedarau, bet metų pabaigai pasirodau.
Metų bėgyje to nedarau, bet metų pabaigai pasirodau.
Sveiki, reikia pagalbos. 2013 m. pabaigai prisiskaičiavau gautiną nario mokestį.
1. D 2111(gautinas nario mokestis)
K 341 (gautinas finansavimas)
2014 m. gaunu nario mokestį.
2. D 231 (sąskaitos bankuose)
K 342 (Gautas finansavimas)
3. Daromas sudengimas gautino nario mokesčio
D 341 (gautinas finansavimas)
K 2111 (gautinas nario mokestis)
Kaip galvojate ar 2 ir 3 veiksmas atliktas teisingai
Ačiū labai
1. D 2111(gautinas nario mokestis)
K 341 (gautinas finansavimas)
2014 m. gaunu nario mokestį.
2. D 231 (sąskaitos bankuose)
K 342 (Gautas finansavimas)
3. Daromas sudengimas gautino nario mokesčio
D 341 (gautinas finansavimas)
K 2111 (gautinas nario mokestis)
Kaip galvojate ar 2 ir 3 veiksmas atliktas teisingai
Ačiū labai
Variantas būtų, kapitalizuoti šias sąnaudas, nusistatyti protingą laikotarpį ir nurašyti per jį, o 2013 m. PLN deklaracijoje šias sąnaudas parodyti 43 eil. Taip pat per nurašymo laikotarpį susidarys nesutapimai su PLN deklaracija, kuriuos reikės koreguoti
Į metų pradžią neina pareiti, nes tai keletą metų kauptos išlaidos

Taip, gal ir reikėjo patirtas išlaidas nurašyti iš karto į sąnaudas, bet jos buvo kaupiamos ir susidarė suma. Nurašyti viską į sąnaudas, būtų neteisinga.
Sveiki,
Įmonė per metus sukaupė nebaigtoje statyboje reikšmingą sumą susijusią su aplinkos tvarkymu, gerbūvio darbai (apželdinimo paslaugos, medeliai, technikos nuoma, trinkelės).
Norėtume užsipajamuoti kaip ilgalaikį turtą, bet kaip tai įvardinti dar nesugalvoju, o jeigu pajamuotis kaip kapitalizuotas sąnaudas?
Gal kas turėjote tokių išlaidų?
Ačiū
Įmonė per metus sukaupė nebaigtoje statyboje reikšmingą sumą susijusią su aplinkos tvarkymu, gerbūvio darbai (apželdinimo paslaugos, medeliai, technikos nuoma, trinkelės).
Norėtume užsipajamuoti kaip ilgalaikį turtą, bet kaip tai įvardinti dar nesugalvoju, o jeigu pajamuotis kaip kapitalizuotas sąnaudas?
Gal kas turėjote tokių išlaidų?
Ačiū
ssandee rašė:
Labas vakaras Ssandee, ar išsiaiškinote su šia korespondencija, būtų labai įdomu sužinoti kaip kontavote?
Laba diena,
užstrigau ties išankstiniai apmokėjimais.
Asociacija pervedė pinigus už paslaugas pagal išankstinę sąskaitą. D 202 (išankst.apmokėj.) K 231 (Pinigai)
Ar reikia iš karto daryti 2 įrašą, ar laukti sąskaitos?
D3423 (nario moksčiai) K 51 (panaudoti nario mokesčiai)
Ačiū
užstrigau ties išankstiniai apmokėjimais.
Asociacija pervedė pinigus už paslaugas pagal išankstinę sąskaitą. D 202 (išankst.apmokėj.) K 231 (Pinigai)
Ar reikia iš karto daryti 2 įrašą, ar laukti sąskaitos?
D3423 (nario moksčiai) K 51 (panaudoti nario mokesčiai)
Ačiū
Gita1 rašė:
Ačiū, Gita.
Pagalvojau, kad gal geriau, kai kiekvieno mėn. pabaigoje užfiksuoju panaudojimą ir matau DK realų finansavimo likutį.
Laba diena,
Ar galima kiekivieno mėnesio pabaigoje uždaryti sąskaitą Panaudoti nario mokesčiai, ar reikia tai daryti metų pabaigoje?
Ačiū
Ar galima kiekivieno mėnesio pabaigoje uždaryti sąskaitą Panaudoti nario mokesčiai, ar reikia tai daryti metų pabaigoje?
Ačiū
Sveiki,
ir aš turiu klausimuką dėl PLN pildymo, 13 eil. nuostoliai dėl turto nurašymo.
pvz. Nurašome turtą, lik.vertė 200 Lt. Iš turto užpajamuojame metalo laužo 100 Lt. Skirtumas 100 Lt, tai ir bus neleidžiami ataskaitymai, nuostolis dėl turto nurašymo?
o jeigu variantas toks, kad metalo laužą užsipajamuojame likutine verte 200 Lt, o parduodame už 100 Lt. Patirsime nuostolį, bet tik finansinėje apskaitoje, mokestinės net neliečia. Ar tai bus teisinga?
Ačiū
ir aš turiu klausimuką dėl PLN pildymo, 13 eil. nuostoliai dėl turto nurašymo.
pvz. Nurašome turtą, lik.vertė 200 Lt. Iš turto užpajamuojame metalo laužo 100 Lt. Skirtumas 100 Lt, tai ir bus neleidžiami ataskaitymai, nuostolis dėl turto nurašymo?
o jeigu variantas toks, kad metalo laužą užsipajamuojame likutine verte 200 Lt, o parduodame už 100 Lt. Patirsime nuostolį, bet tik finansinėje apskaitoje, mokestinės net neliečia. Ar tai bus teisinga?
Ačiū
Sveiki,
Vienas iš narių nario mokestį sumokėjo 2013 metais, nors turėjo smokėti iki 2012 m. pabaigos. Ar reikia apskaitoje 2012 m. pabaigai pasirodyti kaip gautiną nario mokestį. D 2111 Gautinas nario mokestis K341 Gautinas finansavimas
Ačiū
Vienas iš narių nario mokestį sumokėjo 2013 metais, nors turėjo smokėti iki 2012 m. pabaigos. Ar reikia apskaitoje 2012 m. pabaigai pasirodyti kaip gautiną nario mokestį. D 2111 Gautinas nario mokestis K341 Gautinas finansavimas
Ačiū
AČIŪ
[quote=Gita1]
vietoj 2118 ar anksčiau kaip rašėt 2116 naudočiau 4klasės sąskaitą.. gerai dabar nepamenu, čia ne darbinis pc, bet gal 4152..
4 operaciją skaidyčiau...gal esu smulkmeniška, bet paskui klausimų nekyla.. rašyčiau
D 4152 K 231 100Lt
D 412 K 231 2000Lt
baigiant metus, kai uždarėt 643 sąskaitą užsidaro ir 6123 sąskaita, tai dar trūksta D 350 K 6123 2100 tada jum 350 sąskaitos likutis bus 0Lt
O jeigu skola tiekėjui nebus apmokėta visa, kaip tuomet su panaudojimu?
Širdingai dėkoju
vietoj 2118 ar anksčiau kaip rašėt 2116 naudočiau 4klasės sąskaitą.. gerai dabar nepamenu, čia ne darbinis pc, bet gal 4152..
4 operaciją skaidyčiau...gal esu smulkmeniška, bet paskui klausimų nekyla.. rašyčiau
D 4152 K 231 100Lt
D 412 K 231 2000Lt
baigiant metus, kai uždarėt 643 sąskaitą užsidaro ir 6123 sąskaita, tai dar trūksta D 350 K 6123 2100 tada jum 350 sąskaitos likutis bus 0Lt
O jeigu skola tiekėjui nebus apmokėta visa, kaip tuomet su panaudojimu?
Širdingai dėkoju
Ačiū labi už skirtą laiką.
Surašysiu ir pavadinimus, tik kas padėtų.
1. Už asociacijos duomėnų pateikimą registrų centrui gavome sąskaitą, kurią apmokėjo asoc.narys.
D6123 Kt.bend. ir adm. sąn.-100 Lt
K2118 Kt. gautinos sumos
2. Gautą sąskaitą už parengtą paraišką projektui
D6123 Kt.bend. ir adm. sąn.
K412 Skolos tiekėjams--2000 Lt
3. Per gruodį įplaukė nario mokesčio įnašai
D231 Sąskaitos bankuose--3000 Lt
K3423 Nario mokesčiai
4. Apmokame skolas
D2118,412
K231-----------2100 lT
5. Jeigu gerai supratau, kai metai baigiasi uždarome sąskaitas sekančiai:
D3423 Nario mokesčiai
K 643 Panaudoti nario mokesčiai 2100,00
D643 Panaudoti nario mokesčiai 2100,00
K350 Pajamų ir sąnaudų suvestinė
o kaip dabar?
Tuo pačiu dar noriu paklausti.
Asociacija keitė pavadinimą , keitesi nariai. Gauta sąskaita iš registrų centro, pirkėjas asociacija nurodyta nauju vardu. Sąskaitą apmokėjo buvęs narys, iš savo lėšų, kuris jau yra išstojęs. Šiuo atveju, net nežinau kaip reikėtų teisingai apskaityti. Jeigu aš įsivedu sąskaitą, liks skola atskaitingam asmeniui, kurio net nėra. Gal netraukti šios sąskaitos?
Surašysiu ir pavadinimus, tik kas padėtų.
1. Už asociacijos duomėnų pateikimą registrų centrui gavome sąskaitą, kurią apmokėjo asoc.narys.
D6123 Kt.bend. ir adm. sąn.-100 Lt
K2118 Kt. gautinos sumos
2. Gautą sąskaitą už parengtą paraišką projektui
D6123 Kt.bend. ir adm. sąn.
K412 Skolos tiekėjams--2000 Lt
3. Per gruodį įplaukė nario mokesčio įnašai
D231 Sąskaitos bankuose--3000 Lt
K3423 Nario mokesčiai
4. Apmokame skolas
D2118,412
K231-----------2100 lT
5. Jeigu gerai supratau, kai metai baigiasi uždarome sąskaitas sekančiai:
D3423 Nario mokesčiai
K 643 Panaudoti nario mokesčiai 2100,00
D643 Panaudoti nario mokesčiai 2100,00
K350 Pajamų ir sąnaudų suvestinė
o kaip dabar?
Tuo pačiu dar noriu paklausti.
Asociacija keitė pavadinimą , keitesi nariai. Gauta sąskaita iš registrų centro, pirkėjas asociacija nurodyta nauju vardu. Sąskaitą apmokėjo buvęs narys, iš savo lėšų, kuris jau yra išstojęs. Šiuo atveju, net nežinau kaip reikėtų teisingai apskaityti. Jeigu aš įsivedu sąskaitą, liks skola atskaitingam asmeniui, kurio net nėra. Gal netraukti šios sąskaitos?
Sveiki,
reikia pagalbos. Gautos sąskaitos iš registro centro, už kanc.prekes ir už paslaugas.
1)D6123
K2116
2) Gauta sąskaitą už parengtą paraišką.
D6123
K412
3) Gauti narių mokesčiai
D231
K 3423
4)Atskaitingiems ir tiekėjams apmokėsiu iš banko
D2116, 412
K 231
5) D642
K 350
6) K642
D3423
Nelabai suprantu 5 ir 6 korespondencijos. Ar duomenų pakeitimo registre sąnaudos, kanc. išlaidos priskiriamos prie kompensuotos sąnaudos?
Ačiū
reikia pagalbos. Gautos sąskaitos iš registro centro, už kanc.prekes ir už paslaugas.
1)D6123
K2116
2) Gauta sąskaitą už parengtą paraišką.
D6123
K412
3) Gauti narių mokesčiai
D231
K 3423
4)Atskaitingiems ir tiekėjams apmokėsiu iš banko
D2116, 412
K 231
5) D642
K 350
6) K642
D3423
Nelabai suprantu 5 ir 6 korespondencijos. Ar duomenų pakeitimo registre sąnaudos, kanc. išlaidos priskiriamos prie kompensuotos sąnaudos?
Ačiū
Diskusijos
-
Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui
39 minutės |
failai: 14 |
astuleee » 2894
-
programos(WORD,EXCEL)
apie 2 valandų |
failai: 0 |
JurgiTyta » 6
-
Seminaras
apie 2 valandų |
failai: 33 |
astuleee » 1438
-
Nemokama apskaitos programa
apie 3 valandų |
failai: 1220 |
Laimuks » 16055
-
Kasos knyga
apie 4 valandų |
failai: 2 |
Petronele » 357
-
Sąskaitų korespondencija
1 diena |
failai: 52 |
681202 » 20849
-
Programa-Rivile
2 dienų |
failai: 21 |
Saule65 » 596
-
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
2 dienų |
failai: 11 |
Snaiga » 5130
-
Darbo užmokesčio skaičiavimas
4 dienų |
failai: 51 |
Gita1 » 4406
-
Rytoj buhalteriu diena..
4 dienų |
failai: 25 |
astuleee » 386
-
Rivilė
5 dienų |
failai: 308 |
Paula » 15405
-
Prekyba vertybiniais popieriais - Mokesciai, pajamu deklaravimas
5 dienų |
failai: 0 |
Lenule » 30
-
Darbo sutarties perkėlimas į e-dokumentą.
5 dienų |
failai: 0 |
Elste » 2
-
Nedarbingumo išmokos
5 dienų |
failai: 0 |
Elste » 2
-
Sodra
6 dienų |
failai: 58 |
Kristiana__ » 10406
-
SEPA
6 dienų |
failai: 0 |
ol7 » 18
-
Programa "Būtent"
6 dienų |
failai: 12 |
Giedre8593 » 2019
-
Pravaikšta
6 dienų |
failai: 11 |
Kristiana__ » 548
-
Mažoji bendrija
7 dienų |
failai: 53 |
virbuh » 7459
-
Individuali įmonė
7 dienų |
failai: 87 |
virbuh » 11855
-
Ieškau buhalterės (-io)
7 dienų |
failai: 0 |
Borga » 162
-
Nepanaudotos atostogos
7 dienų |
failai: 4 |
astuleee » 284
-
Kasa
7 dienų |
failai: 29 |
astuleee » 2511
-
Atostoginiai
7 dienų |
failai: 26 |
Gita1 » 4462
-
Ilgalaikis turtas
7 dienų |
failai: 33 |
agustinaa » 3550
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. | 0.03 % |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. | 0.01 % |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-01-01 |
215.09 € |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2022-01-01 |
4.47 € / 730 € |
Įmonių finansinių ataskaitų duomenys
Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas | FA | Sodra |
---|---|---|
Baltikos importas ir eksportas, UAB
Rietavo g. 3-18, Kauno m., Kauno m. sav. 48261 | 2015 - 2020 | 2018 - 2022 |
G. Lukošiūno įmonė
Vido Maciulevičiaus g. 45-53, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04311 | - | 2018 - 2021 |
Benas veža, MB
Vytauto g. 4-6, Naujosios Akmenės m., Naujosios Akmenės miesto sen., Akmenės r. sav. 85124 | 2020 - 2020 | - |
VIKMA, UAB
V. A. Graičiūno g. 32-201, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02241 | 2015 - 2020 | 2018 - 2022 |
Vakarų technika, MB
Vasaros g. 9-39, Palangos m., Palangos m. sav. 00103 | 2016 - 2020 | 2018 - 2022 |
LIGNUS, MB
Naujoji g. 2, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89101 | 2015 - 2020 | 2018 - 2022 |
Sonersa, UAB
Rąžės g. 27, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. 96334 | 2014 - 2020 | 2018 - 2022 |
Mano investicijos, UAB | - | - |
EU BROKER, UAB
Silvestro Žukausko g. 13, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54464 | 2016 - 2020 | 2018 - 2022 |
TL VERSLAS, UAB
Justiniškių g. 144B-69, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05268 | 2015 - 2020 | 2018 - 2022 |
Kelemana, UAB
Baltijos g. 10-78, Kauno m., Kauno m. sav. 48246 | 2015 - 2020 | 2018 - 2022 |
Autoistorija, UAB
Ugniagesių g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02244 | 2019 - 2020 | 2019 - 2022 |
Aktyvi investicija, UAB
8, Ambrasų k., Barzdų sen., Šakių r. sav. 71287 | 2016 - 2020 | 2018 - 2022 |
IĮ VILEO
Birbynių g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02121 | - | 2021 - 2021 |
Kiminas, MB
S. Daukanto g. 19-5, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav. 69430 | - | 2018 - 2021 |