Buhalterinė programa "Centas"

Elyte Elyte 2865
2012-02-28 16:27 Elyte

holdingas rašė:
Sveiki, kur geriausiai pamatyti sandėlio analitiką, nurodant tam tikrą DK sąskaitą?

Ataskaitos-Likučių ataskaita pagal periodą

Elyte Elyte 2865
2012-02-28 16:28 Elyte

holdingas rašė:
Ir dar....
Kaip daroma inventorizacija?

Darbas-Inventorizacija
holdingas holdingas 6996
2012-02-28 16:45 holdingas
Ačiū, ačiū smile
holdingas holdingas 6996
2012-02-28 18:50 holdingas
Pajamuoju prekes. Yra transporto išlaidos. Priskiriu tą suma kur papildomos išlaidos. Į savikainą pasiskirsto, bet dokumento suma rodo be transporto paslaugų. Kaip teisingai įtraukti į doką transporto paslaugas?
Elyte Elyte 2865
2012-02-29 08:31 Elyte

holdingas rašė:
Pajamuoju prekes. Yra transporto išlaidos. Priskiriu tą suma kur papildomos išlaidos. Į savikainą pasiskirsto, bet dokumento suma rodo be transporto paslaugų. Kaip teisingai įtraukti į doką transporto paslaugas?

Taip, transporto paslaugas rodo atskiru dokumentu, jei tvarkingai užpildėte papildomų išlaidų langą, o apmokant tiesiog pasitžrenkate abu dokumentus.
A
Ariele_ 528
2012-02-29 16:07 Ariele_
niekaip nesuprantu cento kelionės lapų :( negi juos pildant nėra galimybės matyti kiek kuro bus nurašyta pagal juos? ar nepaisant to ką aš ten surašysiu man vis tiek visą kurą nurašys?
A
Ariele_ 528
2012-02-29 16:33 Ariele_
hm, ranka įvedžiau kiek buvo nuvažiuota kilometrų, tada ir suskaičiavo, kiek sunaudota kuro.. ar centas pats tu kilometru nesuskaičiuoja? gal kas patarsite? ačiū.
sonata600 sonata600 1534
2012-02-29 17:05 sonata600
Deje, ne. Reikia sudėti bendrus km patiems.
SoHo_ SoHo_ 108
2012-03-01 11:23 SoHo_
sveikos, gal pagelbėsit dar kartelį.. Gavau išankstinį apmokėjimą iš pirkėjo. Susivedžiau per įplaukas D27, K 44X. Vėliau išrašiau saskaitą, programa pasiūlė sudengti su tais 400. Bet patikrinau, kad 44X sąskaitoje joks judėjimas neįvyko, o debetuota buvo 2411 klasė. Kaip tai išspręsti, gal kas esate susidūrę?
Girele Girele 9676
2012-03-01 13:14 Girele

SoHo_ rašė:
sveikos, gal pagelbėsit dar kartelį.. Gavau išankstinį apmokėjimą iš pirkėjo. Susivedžiau per įplaukas D27, K 44X. Vėliau išrašiau saskaitą, programa pasiūlė sudengti su tais 400. Bet patikrinau, kad 44X sąskaitoje joks judėjimas neįvyko, o debetuota buvo 2411 klasė. Kaip tai išspręsti, gal kas esate susidūrę?

Jei išankstinis apmokėjimas buvo sukontuotas į 4kl - tada išrašant sąskaitą reikia NEDENGTI automatiškai, o padaryti per sąskaitų dengimą su automatine sąskaitų korespondencija.
Dabar galite arba iš naujo susivesti sąskaitą ir paskui sudengti, arba darote įrašą OŽ -- D44x K2411.
jlena jlena 860
2012-03-04 13:33 jlena 2012-03-04 13-38
Sveiki, ką padariau ne taip:
operacijų žurnale 83,01
apyvartos žurnale 83,01
o sąskaitų likučiuose dvigubina?
Jei apmoku per banką už komunalunes D61X K2711
man rodo, kad permokėjau tiekėjui. sąskaitos pagal ką neturiu. Yra atsiskaitymo knygelė už suvartotatas dujas. Gal geriau įvesti per gavimą?
Finval Finval 1669
2012-03-04 17:19 Finval
Tai jums ir rodys, kad yra permoka, nes nėra pradinio pirkimo dokumento kurio pagrindu susidaro skola. Įsiveskite per gavimą. Numerį galite rašyti pvz 2012-01, 2012-02 ir t.t.
O dėl apyvartos ir OŽ nelabai supratau klausimo esmės.... smile
jlena jlena 860
2012-03-05 08:27 jlena

Finval rašė:
Tai jums ir rodys, kad yra permoka, nes nėra pradinio pirkimo dokumento kurio pagrindu susidaro skola. Įsiveskite per gavimą. Numerį galite rašyti pvz 2012-01, 2012-02 ir t.t.
O dėl apyvartos ir OŽ nelabai supratau klausimo esmės.... smile

Ačiū, viskas aišku, reiškia visada vesti gavimą. Dėl kito klausimo, pabandysiu paaiškinti . Apyvartos žiniarašty pagal sąskaitas likutį kasos aparate 2721 rodo 63,41 Lt Didžiojoj knygoj toks pats likutis. O Kai pažiūriu Sąskaitu likučiuose likutis Kasoje 146,82
smile
Finval Finval 1669
2012-03-05 09:09 Finval
Na negali taip būti kad DK rodo vieną likutį, o sąskaitos likutis kitą.
Pabandykit padaryt sąskaitų plano likučių diagnostiką. Jei nepadės, siųskit rezervą Edlontai.
jlena jlena 860
2012-03-05 09:11 jlena

Finval rašė:
Na negali taip būti kad DK rodo vieną likutį, o sąskaitos likutis kitą.
Pabandykit padaryt sąskaitų plano likučių diagnostiką. Jei nepadės, siųskit rezervą Edlontai.

Ačiūkas, pabandysiu vakare, dabar ne prie cento ,o cente dar žalia esu
holdingas holdingas 6996
2012-03-05 13:35 holdingas
Sveiki, kaip padaryti inventorizaciją pagal DK sąskaitas? Kur tos sąskaitos t.b nurodytis. Einu per Darbas/Inventorizacija.
holdingas holdingas 6996
2012-03-05 15:01 holdingas
smile smile
Elyte Elyte 2865
2012-03-05 15:11 Elyte

holdingas rašė:
Sveiki, kaip padaryti inventorizaciją pagal DK sąskaitas? Kur tos sąskaitos t.b nurodytis. Einu per Darbas/Inventorizacija.

O ką Jus norite pamatyti? Sąskaitų likučius?
holdingas holdingas 6996
2012-03-05 15:19 holdingas
Ne, padaryti inventorizaciją atsargų esančių, pvz. 20146 sąskaitoje.
Elyte Elyte 2865
2012-03-05 15:41 Elyte

holdingas rašė:
Ne, padaryti inventorizaciją atsargų esančių, pvz. 20146 sąskaitoje.

Jei ši sąskaita neturi atskiro sandėlio - nieko nepadarysite, nes inventorizacija daroma pagal sandėlį, dar galima filtruoti pagal prekinę grupę.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui