Tax.lt narys lape-snape

Tax.lt narys nuo
2011-03-03
lape-snape
forume parašė 430 žinučių

lape-snape naujausios žinutės:

2014-01-15 09:23 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1200575

virbuh rašė:



VDZ rašė:


Sveiki, iskilo klausimas. Ar galima is karto i sanaudas nurasyti kibirus, kastuva, plaktuka ir pan. daiktus? Butina pildyti medziagu nurasymo aktus? Musu ukis nera didelis, augalininkyste ir gyvulininkyste..



Sveiki. Jei PVM mokėtojai reikia nurašymo aktų...


Arba pasirašykite įsakymą ( tipo kaip apskaitos politika), kad menkaverčiai daiktai iš karto pripažįstami sąnaudomis. Tada nereikės nurašymo aktų.
2014-01-10 15:41 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1199654

virbuh rašė:



ina-8 rašė:


Ar ilgalaikiam turtui reikia skaičiuoti nusidėvėjimą, jeigu ukininkui vedi supapratintą apskaitą (pildoma "Pinigų, pirkimų ir pardavimų žurnalas")?


pagal poreikį teks, savikainas skaičiuoti ir lentelių pildyti.


Man atrodo, kad paprasčiau jau vesti dvejybinę, jei reikia GPM mokėti smile
2014-01-10 12:00 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1199566

GONTA rašė:


Ačiū, jau kažkaip aiškėja, dar reiks savaitgalį studijuot smile
Sąskaitą 650 uždarome kredituojant ar denbetuojant per 340 ir tai yra rezultatas ūkininko, taip? Tai realiai tai tas pats skaičius, kaip ir užpildžius ūkininko PLN ataskaitą, ar ne? Ar kažką susimaišiau?


Sąskaitą 650 uždarote su 2 kl: D2../K65..
D340/ K62... (o 61.. užsidaro kai perkeliate į gamybos suvestinę D65/K61..)
K 340/ D5....
Taip 340, tai tas pats skaičius, kaip ir užpildžius ūkininko PLN ataskaitą. smile
2014-01-10 10:47 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1199536

GONTA rašė:


Ir, dar vis tiek išdrįsiu paklaust smile kaip tuomet su savikaina - tų, kuriuos įsigijome, savikaina kaip ir aiški, nes tai pirkimo kaina, o kaip maistelio ir kt. sąnaudų išdalijimas? kaip jūs darote? sorry, kad klausiu, bet man nelabai suprantama smile


Jums reikia susižiūrėti ką jūs pagaminate- kokią produkciją gaunate, pagal tai ir dalinate savikainai. Virbuh gerai jums parašė kaip jums jūsų atveju reikia daryti, kokia jūsų pagrindinė produkcija, kokia šalutinė, papildoma.
Tarkim, jeigu jūs kailiukus parduodate, tai jų savikainai priskirti turite patį žvėrelį (jau su jo paskaičiuota savikaina), DU, kt. išlaidas. O kur "mėsytę" dedate? gal tai jūsų šalutinė produkcija? (sorry jei čia nusipaisčiau, bet su žvėreliais nesusidurus esu).
2014-01-09 15:49 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1199341

GONTA rašė:


Siaubas man čia su tuo ūkiu smile smile


Ūkių apskaita sudėtinga, bet kai perpranti smile
2014-01-09 14:58 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1199306

GONTA rašė:


ir dar klausimas - kas rašosi į PLN "Pagamintos produkcijos ir t.t vertės padidėjimas (sumažėjimas)?


Pasiskaitinėkit atidžiau rekomendacijas smile
Pagamintos produkcijos ir t.t vertės padidėjimas (sumažėjimas)- likučių skirtumas laikotarpio (pabaiga- pradžia).
2014-01-09 14:54 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1199303

GONTA rašė:


Aš gal pasimečiau


Pabandykim sudėlioti:
1.Pirkimas žvėrelių: aš iš karto registruoju 2 kl pirkimą, nes iš 657 vistiek reiks perkelti į 22 ( D22/K4 skola tiekėjui )
2. Maistelis ir kt.: jeigu iš karto nurašote į sąnaudas, tai taip D611/ K443 , o jeigu ne- tai atsargose D20 lieka.
Kai ateina laikas skaič. savikainą, tada reg.taip D650/ K 611 ir kitas patirtas sąnaudas (darbo užmokestis, pastatų nusidėvėjimą, kuro sąnaudas,...) reikalingas žvėreliui prižiūrėti.
3. Produkcijos pajamavimas- kai jau sukaupiat visas sąnaudas žvėrelių bendrai (650), tada turit pasiskaičiuoti savikainą (ar vnt, ar 1 kg, kaip ir anksčiau rašiau). ir darot pajamavimą: D 22 / K 650.
o pas jus patelės patinai ir jaunikliai neatskirti?, nes jų savikaina ko gero yra skirtinga, todėl paprasčiau būtų, kai jiems atitinkamas sąskaitas priskirsit: 2201;65001-patelės; 2202;65002-patinai; 2203; 65003-jaunikliai ir t.t. (aš nelabai domėjausi kaip su žvėreliais, tad čia tik pamąstymas mano).
4. Pardavimas- D pirkėjų skola / K 5 pajamas už žvėrelius; reg.savikainą D 600 / K 22
5. Metų gale likę žvėreliai stovi su savo savikaina 2 kl 22 sąsk.
O likutis 650 sąskaitos metų gale visada 0.
smile
2014-01-09 13:44 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1199268

GONTA rašė:


Tarkim gyvūnų pirko per 2013 už 100000Lt,jie dar atsivedė vaikų, ir bendrai visiems auginimo išlaidų patirta 200000Lt. Savikaina parduotų - 70000Lt, ir dar išvežtų parduoti, bet neparduotų - 180000Lt. Man tų neparduotų gyvūnų savikainą rodyti kaip būsimųjų laikotarpių sąnaudas?
O savikainoje tik 70000Lt?


Čia nelabai supratau smile
1. Tarkim gyvūnų pirko per 2013 už 100000Lt,jie dar atsivedė vaikų,- bendrai visiems auginimo išlaidų patirta 200000Lt.
Ar gerai supratau? Dabar jūs tą 200000 išlaidų turit paskirstyti žvėrelių savikainai- o kaip jūs tai paskirstysit priklauso nuo jūsų ( ar pagal vnt , ar pagal amžių ar dar kaip ..( manau, patelės savikaina turėtų būti didesnė nei jauniklio smile ).
2. Tada kai parduodat, jūs jau žinot kokia yra žvėrelio savikaina.
Pardavimas- tai PVM sąskaita faktūra-jūsų pajamos, pirkėjo skola. O savikainą nurašote, kai įvyksta pardavimas .
2014-01-09 10:14 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1199181

GONTA rašė:


O jei dalis žvėrelių parduoti? tuomet dalis iškeliama į parduotų "prekių" savikainą, taip?


Taip.

GONTA rašė:


Gal kas turi patirties, kaip skaičiuojate savikainas? Kokias protingas lenteles ar pan.? Oi, čia yra ką veikt smile


Na dėl savikainų, tai kiekvienas pasirenka kaip jam patogiau, bet pagrindas yra ž.ū.ministro rekomendacijos- jose viskas aiškiai išdėstyta: patirtas išlaidas kaupi gamybos suvestinėje, o vėliau savikainą paskaičiuoji pagal sukauptas sąnaudas.
Pagrindinės korespondencijos: D 6 kl/ K 2 kl, o paskui viską perkeli į atitinkamą gamybos suvestinę D 65 / K 6 kl. Savikainą reg. D 2 kl. / K 65.
Aš dirbu su programa (pienas, gyvuliai), tai excelio mažai naudoju, bet neapsieinu be jo smile
2014-01-08 12:10 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1198940
Žvėreliai- biologinis turtas.
Maistelis yra sušeriamas šiems žvėreliams, tai jo savikaina turėtų būti perkelta į žvėrelių savikainą.
Jeigu maistelis nesunaudotas, tai jį galite palikti 2 kl. atsargose. smile
2013-12-11 22:07 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1195134

12xxx rašė:


Jei ka ukininkas uzsiima grudinem kulturom turi 3 traktorius , kruva ivairiu padargu ir.t.t dirba 250 ha. zemes:)))


Užduodant klausimą, reikėtų truputi daugiau info pateikt smile
2013-12-11 09:42 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1194987

virbuh rašė:



12xxx rašė:


sveiki.Patarkit kaip geriau ispresti tokia situacija:ukininkas deklaruoja 3 ha. pievos(gyvuliu neturi), kad parodyti jog pieva nusienauta ja susmulkina.Kaip apskaityti tokias islaidas t.y. kura i kur ji nurasyti?Aciu


Sveiki. Dabar aš jau net nežinau kam galima smulkinti. Jei tikrai galima neturint gyvulių smulkinti, nereikia nors parduoti tos žolės, ar kaip šieno. Tai kas belieka, tik konkrečiai tų pievų bus išlaidos, teks einamiems metams. Daugiau nieko nesugalvoju...


Tai koks čia ūkininkas smile deklaruoja tik 3 ha, gyvulių neturi, ar bent kokia veiklą vykdo, išskyrus išmokų gavimą ir "žalio " kuro sunaudojimą savo reikmėms smile
Na traktorių turėtų turėti, kur gi kitur jis tą kurą gali sunaudoti smile Kaip jis susismulkino tada žolę, jei neturi su kuo smile smile
2013-08-27 16:20 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1176480

Tess rašė:


Na ir aš taip galvoju, bet mažą ką. smile



Gal į Sodrą reikėtų pasiskambinti smile bet tikriausiai ten nukreips į kokią VDI smile o ten sakys ne darbo santykiai smile ne kokia pagalba..., na bet jei ką išsiaiškinsite, parašykite smile
2013-08-22 10:17 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1175410

virbuh rašė:


Kiek kartų ta vienkartinė paslaugų teikimo sutartis galima per metus tai tikrai net nežinau.


Tiek ir galima- vieną kartą, jei jau du kartai bus, tai jau tęstinė veikla, nesvarbu ar tam pačiam subjektui teikiama paslauga ar kitam. smile
2013-08-13 16:46 Bendra » Mažoji bendrija » #1173753
MB narys yra vienas, ir tas pats vadovas.
MB nori įsigyti lengv. automobilį. Sumoka 50 proc. automobilio kainos (dvejus metus nemoka daugiau jokių įmokų), po 2 metų gali sumokėti likusią sumą arba atiduoti atgal- kaip lizingas tipo toks.
Kaip traktuotųsi tokios įmokos?
Eksploatacinės išlaidos butų LA?
2013-08-07 15:11 Bendra » Mažoji bendrija » #1172408

virbuh rašė:


Logiškai mastant, jei MB narys yra kartu ir vadovas ir jam galima kaip nariui tvarkyti savo įmonės apskaitą, tai ir su taip vadinamu darbu , kaip narys gali dirbti ir imti kaip su darbo santykiais pajamas(02 kodu), bet būtų labai nelogiška, jei įmonėje jis tik vienas(daugiau nieko dirbančių nėra) ir pagal paslaugų sutartį sakykim gauna kokius 5000 lt, o 02 kodu tik kokius 1000. Ar VMI tada neįžvelgtų mokesčių slėpimo, tai jis tik vadovauja bet nedirba? Aš rodyčiau atvirkščiai paslaugų sutarty 1000....Čia tik mano nuomonė.


Taigi galvos skausmas smile Tarkim mano situacija, aš įsisteigiu, kad oficialiai sau susikurčiau darbo vietą smile Teikiu apskaitos paslaugas ir kt. pirkimai- pardavimai, na sritis įvairi, kur pinigėlis ten ir dirbu smile
Tai aš kaip ir viena susisuku- kam man samdyti kt.darbuotojų- aš viename: ir vadovas ir MB buhalteris ir darbuotojas, kuris veda kt.asmenims apskaitą, bet aš esu MB narys smile smile
2013-08-07 10:53 Bendra » Mažoji bendrija » #1172302

mapijozas rašė:


Sveiki,

skaičiau skaičiau skaičiau, tikrai skaičiau :) neradau smile

MB nariai - du. Vienas iš jų - civiline sutartimi įteisinamas vadovu.
Įmonė vykdo konsultacines paslaugas (vyras ir zmona. Vyras viena sryti, zmona kita).
Nelabai pagaunu logikos: Ar MB nariai (abu) gali teikti konsultavimo paslaugas? Klientams tai forminamas kaip paslaugu pardavimas israsant PVM s/f ar tiesiog s/f? Ir tas narys, kuris nera vadovas, jis pilna teise gali atlikineti konsultavimo darba MB vardu? Čia juk darbininiai santykiai, nesipjauna su nėkuo?

Ačiū už atsakyma smile


Man taip pat čia mistika smile panašu klausimą ir aš aukščiau uždaviau smile MB narys suteikia apskaitos paslaugas, kas tuomet ataskaitose pasirašinės ar MB narys ar MB vadovas, o turėtų juk buhalteris smile
2013-08-06 13:19 Bendra » Mažoji bendrija » #1172070

virbuh rašė:



lape-snape rašė:


3. MB viena iš veiklos sričių yra buhalterinės apskaitos vedimas- ar MB vadovas tai gali daryti ar reikia samdyti darbuotoją tam reikalui? Pačios MB apskaitą veda MB narys.
(MB yra vienas narys, ir tas pats narys yra vadovas)


3.Nežinau, bet manau, kad atsiranda kaip vadovui darbiniai santykiai, kurie paslaugų sutartyje gal neaptarti.O ar jie galimi? Nors kaip Narys gali. Visai neaišku...


Ačiū virbuh.
Gal daugiau nuomonių bus šiuo klausimu?
2013-08-06 11:59 Bendra » Mažoji bendrija » #1172036
1. "MB nariai gali pasiimti pinigus asmeninėms poreikiams, deklaravę juos kaip su darbo santykiais susijusias pajamas. Tokių lėšų dydį ir periodiškumą reikia numatyti nuostatuose. "
Patarkite, kaip nuostatuose tiksliau galima būtų nustatyti šį lėšų dydį ir periodiškumą, jeigu MB veiklos pajamos bus nepastovios?
2. Taip pat, jeigu MB vadovui pagal paslaugų sutartį nustatytas mėn atlygis 4000 Lt, tačiau vieną mėn. MB pritrūksta pinigų jam išmokėti atlygį, tai čia jau traktuojasi kaip MB skola vadovui?
3. MB viena iš veiklos sričių yra buhalterinės apskaitos vedimas- ar MB vadovas tai gali daryti ar reikia samdyti darbuotoją tam reikalui? Pačios MB apskaitą veda MB narys.
(MB yra vienas narys, ir tas pats narys yra vadovas)
2013-08-05 13:53 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1171775

grazvyda rašė:


Laba diena, atsirado viena PVM SF pardavimų iš 2011 metų, ar galima traukti į apskaitą į 2013 metus?


Turite tikslinti to laikotarpio PVM deklaraciją, taip pat ir GPM deklaraciją reikės tikslinti.
Tik gautas pirkimo sąskaitas galite traukti ir netikslinti PVM deklaracijos to laikotarpio, tiesiog šia data įtrauktumėte į PVM atskaitą.
2013-08-03 19:41 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1171538
Patarkite prašau, ką daryti- ar taisyti ar nekreipti dėmesio? Lyginant programoje likučių sumą su DK suma, atsiranda 0,01 Lt skirtumas.
Greičiausiai bus dėl apvalinimo šis skirtumas. Jei reikėtų taisyti tai kaip? smile
2013-07-31 21:17 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1171026

Finval rašė:


Nėra tokios galimybės. Rašom rankytėmis smile


Supratau, ačiū
2013-07-31 17:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1171006

Finval rašė:



lape-snape rašė:


Kaip vykdoma avansinė apyskaita programoje? Avansinę apyskaitą matau, kad meta Atsiskait.su mater.atsakingu, bet kur ją užpildyti nerandu smile


Įrašai atsiranda:
Gavimas - uždėjus varnelę, kad atsiskaitė MA
Kasa-Gauti mokėjimo dokumentai
KPO ir KIO, pavedimai - kai pasirenkamas MA funkcija
ir t.t.


ačiū,
sakykit o avansinėje apyskaitoje numeriuko negalima įrašyti, kai spausdini iš Peržiūra-Atsisikaitymai ? Ar jį užrašom ranka ant atspausdintos?
2013-07-31 14:52 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1170945
Kaip vykdoma avansinė apyskaita programoje? Avansinę apyskaitą matau, kad meta Atsiskait.su mater.atsakingu, bet kur ją užpildyti nerandu smile
2013-07-29 23:16 Bendra » Mažoji bendrija » #1170439
Perskaičiau šiuos temos puslapius, bet vis tiek nelabai supratau smile
Aš vienintelė esu MB narys. Sudarau su savimi paslaugų sutartį, kad esu vadovas. Šiuo metu niekur nedirbanti (esu vaiko priežiūros atostogose, bet greit baigsis), tai aš kaip MB narys pasirenku pajamas 1000 lt kaip susijusius su darbo santykiais (15 GPm VSd 26,3+9), moku kiekvieną mėn mokesčius (LA ), o kaip vadovas gaunu atlygį 2000 lt (LA) ir nuo jų sumoku gegužės mėn 15% GPM. Ar taip supratau?
2013-07-29 15:41 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1170329

Elyte rašė:



names rašė:


Laba diena
Pervesti pinigai į litinę sąskaita, nors turėjo būti į valiutinę.Bankas-įplaukos į sąskaitą, pasirenku valiutinės įplaukos ir atsiranda ne tik sąskaita, pagal kurią "parėjo" pinigai bet ir pradinių skolų likučiai, nors jie jau apmokėti. Tad skaičiuojant turbūt ir meta kosmines sumas valiutų įtakos.Kaip pašalinti tuos pradinius likučius iš lango, kuris atsidaro vedant įplauką valiuta?


Jūsų daugkartinio taisymo ir įvedimo variantu - visko gali būti smile Pradžiai gal perskaičiuokite kontrahento skolas ir pasitikrinkite Peržiūra-Sąskaitų apmokėjimas visus dengimus. Atsidarykite OŽ , atsiskaitymų su kontrahentais ataskaitas(1899_9999 metams) - būna, kad šalinant ir vėl suvedant operacijas lieka įrašas OŽ (niekiaip su Edlonta neišsiaiškinam dėl to smile ) o analitika rodo teisingą likutį.


Ačiū, Jau peržiūrėjau viską, ir ... smile Ištryniau mokėjimus, suvedžiau iš naujo skolą sausio 1 d. ir skolos likutis kol kas rodo ir ten ir tehn tokį pat. Dabar vesiu mokėjimus iš naujo, manau viskas turėtų būti gerai.
Gerų atostogų smile O kompiuterį išneškit į rūsį, kad po akim nesimaišytų smile
2013-07-29 14:14 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1170274
Laba, nesuprantu smile Peržiūrėjus per Kontrahentą Neapmokėtas gautas sąskaitas, skolos likutis yra didesnis negu per ataskaitą Atsiskaitymas su kontrahentu smile
Keli pavedimai yra daryti iš kito asmens sąskaitos, bet tokį atsiskaitymą su tiekėju registravau per Mokėjimas-Pavedimai, D skola tiekėjui/ K skola asmeniui iš kurio darėm pavedimą.
Kur aš galėjau kažką pražiopsoti?
2013-07-26 19:07 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1170024

Elyte rašė:



lape-snape rašė:


Sakykit, rezervą reikia prikabinti ir siųsti el.paštu Edlontai ?


Ne, jei iškyla problemų
www.edlonta.lt/php/index.php?did=66



Aš nusiunčiau el.paštu prikabintą rezervą smile tai jie nematys? Ir jokio laiško atgal negavau, reiks tada pirmadienį paskambinti.
2013-07-26 16:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1170003
Sakykit, rezervą reikia prikabinti ir siųsti el.paštu Edlontai ?
2013-07-26 10:55 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1169885
Aš dar neatsinaujinau programos, tai noriu padaryti dabar bet nesuprantu ką čia atsisiųsti : Pagrindinė įdiegimo byla ar Programos atnaujinimas Versija 5.8.4 smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR