
Tax.lt narys AurelijaBliu

- Tax.lt narys nuo
- 2018-12-19
- AurelijaBliu
- forume parašė 40 žinučių
AurelijaBliu naujausios žinutės:
Kaip importuojate SEB išrašus? Jie duoda tik CVS, o Rivilė priima tik XML?

Labas,
Kaip skaičiuoti tuos 20% nuo MMA? Dabar nuo Liepos 1d. tai bus nuo 447,23 EUR ar nuo 434,48 EUR?
Mano supratimu, MMA yra 447,23 EUR ir pensijų kaupimas yra žmogaus reikalas. Taip?
Kaip skaičiuoti tuos 20% nuo MMA? Dabar nuo Liepos 1d. tai bus nuo 447,23 EUR ar nuo 434,48 EUR?
Mano supratimu, MMA yra 447,23 EUR ir pensijų kaupimas yra žmogaus reikalas. Taip?

Prisegu VMI seminaro medžiagą apie GPM 312 pildymą.

Sveiki, noriu pasiteirauti buhalterių, kurios dirba su gamybine apskaita.
Kiekvieną mėnesį skaičiuojame savo žaliavas sandėlyje ir programoje, nes siekiame, kad gamybinės kortelės būtų kuo tiksliausios. Jeigu turime minusą ir kartais pliusą, kaip jūs nurašinėtumėt žaliavas? Nuline kaina ar savikaina? Būna, kad ir atsiranda pliuso dėl to, kad gavome per daug žaliavos nei sąskaitoje, arba programoje dar negerai ją nurašinėja gaminant. Esant pliusui per inventorizaciją irgi užsikeliame papildomą kiekį su savikaina..
Dabar susimastėme, kad galbūt metų eigoje reiktų žaliavas koreguoti visad nuline kaina, o metų galui tik su kainomis tiek pliusą, tiek minusą? Gamybinių kortelių koreguoti kaskart, kai atsiranda skirtumai ir "pritempti" vadonas nesutinka, nes nori matyti realiu skaičius ir skirtumus paaiškinti logiškai.
Apie PVM atstatymą net nekalbu, per tokius nurašinėjimus tiesiog nespėju jo sekti ir kažin ar įmanoma? Niekad nesu taip jo skaičiavusi, kai reikia žaliavas nurašinėti..

Kiekvieną mėnesį skaičiuojame savo žaliavas sandėlyje ir programoje, nes siekiame, kad gamybinės kortelės būtų kuo tiksliausios. Jeigu turime minusą ir kartais pliusą, kaip jūs nurašinėtumėt žaliavas? Nuline kaina ar savikaina? Būna, kad ir atsiranda pliuso dėl to, kad gavome per daug žaliavos nei sąskaitoje, arba programoje dar negerai ją nurašinėja gaminant. Esant pliusui per inventorizaciją irgi užsikeliame papildomą kiekį su savikaina..
Dabar susimastėme, kad galbūt metų eigoje reiktų žaliavas koreguoti visad nuline kaina, o metų galui tik su kainomis tiek pliusą, tiek minusą? Gamybinių kortelių koreguoti kaskart, kai atsiranda skirtumai ir "pritempti" vadonas nesutinka, nes nori matyti realiu skaičius ir skirtumus paaiškinti logiškai.
Apie PVM atstatymą net nekalbu, per tokius nurašinėjimus tiesiog nespėju jo sekti ir kažin ar įmanoma? Niekad nesu taip jo skaičiavusi, kai reikia žaliavas nurašinėti..

Sveiki, noriu pasiteirauti buhalterių, kurios dirba su gamybine apskaita.
Kiekvieną mėnesį skaičiuojame savo žaliavas sandėlyje ir programoje, nes siekiame, kad gamybinės kortelės būtų kuo tiksliausios. Jeigu turime minusą ir kartais pliusą, kaip jūs nurašinėtumėt žaliavas? Nuline kaina ar savikaina? Būna, kad ir atsiranda pliuso dėl to, kad gavome per daug žaliavos nei sąskaitoje, arba programoje dar negerai ją nurašinėja gaminant. Esant pliusui per inventorizaciją irgi užsikeliame papildomą kiekį su savikaina..
Dabar susimastėme, kad galbūt metų eigoje reiktų žaliavas koreguoti visad nuline kaina, o metų galui tik su kainomis tiek pliusą, tiek minusą?
Apie PVM atstatymą net nekalbu, per tokius nurašinėjimus tiesiog nespėju jo sekti ir kažin ar įmanoma? Niekad nesu taip jo skaičiavusi, kai reikia žaliavas nurašinėti..

Kiekvieną mėnesį skaičiuojame savo žaliavas sandėlyje ir programoje, nes siekiame, kad gamybinės kortelės būtų kuo tiksliausios. Jeigu turime minusą ir kartais pliusą, kaip jūs nurašinėtumėt žaliavas? Nuline kaina ar savikaina? Būna, kad ir atsiranda pliuso dėl to, kad gavome per daug žaliavos nei sąskaitoje, arba programoje dar negerai ją nurašinėja gaminant. Esant pliusui per inventorizaciją irgi užsikeliame papildomą kiekį su savikaina..
Dabar susimastėme, kad galbūt metų eigoje reiktų žaliavas koreguoti visad nuline kaina, o metų galui tik su kainomis tiek pliusą, tiek minusą?
Apie PVM atstatymą net nekalbu, per tokius nurašinėjimus tiesiog nespėju jo sekti ir kažin ar įmanoma? Niekad nesu taip jo skaičiavusi, kai reikia žaliavas nurašinėti..

Laba diena, noriu pasitikslinti dėl korespondecijų.. Pradinė vertė 6 983,47 EUR, sukauptas nusidevėjimas 3 636,75 EUR ir likutė 3 346,72 EUR.
Pirkome su PVM ir pardavėme su PVM (6500 EUR):
Pardavimas:
D 2410 - 5371,90 EUR
K 19 (tarpinė turto) - 5371,90 EUR
D2410 -1128,10 EUR
K4492 - 1128,10 EUR
Nurašymas:
K 1240 - 6983,47 EUR
D 1247 - 3636,75 EUR
D 19 - 5371,90 EUR
K 5400 - 2025,18 EUR
Ar taip?
Pirkome su PVM ir pardavėme su PVM (6500 EUR):
Pardavimas:
D 2410 - 5371,90 EUR
K 19 (tarpinė turto) - 5371,90 EUR
D2410 -1128,10 EUR
K4492 - 1128,10 EUR
Nurašymas:
K 1240 - 6983,47 EUR
D 1247 - 3636,75 EUR
D 19 - 5371,90 EUR
K 5400 - 2025,18 EUR
Ar taip?

Sveiki,
Gal kam teko susidurti. Tuime raštą dėl darbuotojo skolos ir mokamos sumos antstoliams. Darbdavys sutinka vienu kartu visą sumą sumokėti antstoliams, kad palikti darbuotoją ramybėje, o su juo po to pasirašyti raštą dėl atidirbimo. Kaip geriausia tokį pavedimą apskaityti? Kadangi iš algos neišskaitysiu kiekvieną mėnesį, bent kol kas, negaliu dėti prie DU. Ar protingiau daryti paskolą? Avansinė turi susidengti kiekvieną mėnesį, tai vėlgi, negaliu dėti ir ten.
Gal kam teko susidurti. Tuime raštą dėl darbuotojo skolos ir mokamos sumos antstoliams. Darbdavys sutinka vienu kartu visą sumą sumokėti antstoliams, kad palikti darbuotoją ramybėje, o su juo po to pasirašyti raštą dėl atidirbimo. Kaip geriausia tokį pavedimą apskaityti? Kadangi iš algos neišskaitysiu kiekvieną mėnesį, bent kol kas, negaliu dėti prie DU. Ar protingiau daryti paskolą? Avansinė turi susidengti kiekvieną mėnesį, tai vėlgi, negaliu dėti ir ten.

Serebro rašė:
Turbūt norėjot pasakyti, darbdaviui geriau, kai yra taikomas NPD darbuotojams, kurių atlyginimas pastovus. Tačiau, juk tai taip ginčytina. Jeigu dirba dar kažkur ir po to žmogui tenka susimokėti GPM, jis gali kreiptis į darbovietę ir prašyti sumokėti už jį, nes buvo taikoma..

Prašau pagalbos.
Niekad neteko susidurti su gauta statybų sąskaita.. Joje rašoma, kad atvirkštinis apmokestinimas pagal 96str.
Korespondecija tokia?
4430 1000
6xxx 1000
244112 (atvirkštinis PVM) 210
44921 (atvirkštinis PVM) 210
Pildant FR0600 turiu šią sumą įrašyti į 12 langelį ir gaunasi, kad mes kaip pirkėjai, susimokėsime šį PVM?
Dar klausimas, kodėl yra taikomos tokios išlygos statybų sektoriui?
Niekad neteko susidurti su gauta statybų sąskaita.. Joje rašoma, kad atvirkštinis apmokestinimas pagal 96str.
Korespondecija tokia?
4430 1000
6xxx 1000
244112 (atvirkštinis PVM) 210
44921 (atvirkštinis PVM) 210
Pildant FR0600 turiu šią sumą įrašyti į 12 langelį ir gaunasi, kad mes kaip pirkėjai, susimokėsime šį PVM?
Dar klausimas, kodėl yra taikomos tokios išlygos statybų sektoriui?

lllaima rašė:
Bet juk yra skirtumas, kur priskaitau darbuotoju DU 909,09 ir 837,79 EUR į sąnaudas?

Mano tvarkoma apskaita darbuotojams, kurių atlygis nėra pastovus. Tokiems NPD netaikome. Tačiau yra tokių, kurių žinomas atlygis yra pastovus, kaip valytoja.
Susimąsčiau... vis rašoma apie tai, kaip darbuotojas gali gegužės mėnesį susigrąžinti NPD iš VMI ir kaip tai yra gerai, bet darbdavys juk permoka, taip?
Tarkim, sutaria, kad alga 550 eur į RANKAS. Ant popieriaus be NPD 909,09 EUR ir darbo vietos kaina 925,18 EUR darbdaviui. Jeigu taiko NPD, darbo vietos kaina 837,79 EUR. Darbdavys permoka 87,39 EUR? Taip išeina, kad darbuotojas po to ją atgauna per deklaravimą ir visgi jo atlyginimas į rankas ne 550 eur, o 637,39 EUR?
Ar man čia smegenėlės perkaito nuo buhalterijos?
Susimąsčiau... vis rašoma apie tai, kaip darbuotojas gali gegužės mėnesį susigrąžinti NPD iš VMI ir kaip tai yra gerai, bet darbdavys juk permoka, taip?
Tarkim, sutaria, kad alga 550 eur į RANKAS. Ant popieriaus be NPD 909,09 EUR ir darbo vietos kaina 925,18 EUR darbdaviui. Jeigu taiko NPD, darbo vietos kaina 837,79 EUR. Darbdavys permoka 87,39 EUR? Taip išeina, kad darbuotojas po to ją atgauna per deklaravimą ir visgi jo atlyginimas į rankas ne 550 eur, o 637,39 EUR?
Ar man čia smegenėlės perkaito nuo buhalterijos?

Sveiki, ar kas nors teikėte i.SAF-T sistemoje?

O priedo mokesčiai SODRAI tai ir pensijų 2 pakopa? Negalima jos mokėti nuo fiksuoto atlygio?
aiwita rašė:
Nes darbdavys nesupranta, ką reiškia užsipilti kuro. Jam kelios minutės, mums darbo tikrai ne kelios minutės. Ačiū už iškeltus klausimus, reiks teirautis. :)
Kiek įkainotumėt tokį darbelį:
1. Apie 300 pardavimo sąskaitų,
2. Apie 50- 100 pirkimo,
3. Didelis sandėlys (apie 2000 prekių)
4. Dvi programos.
5. DU, IT, atskaitingi, mokesčiai, lizingai ir t.t. intrastatas (eksporuojamas).
6. Mėnesinės ataskaitos
Sako, kad įgudusiam darbuotojui su šia įmone reiktų apie 2 – 5 valandų per dieną tvarkant viską absoliučiai.
Man tai čia atrodo, vos ne pilnas etatas.. gal 700-800 EUR?
1. Apie 300 pardavimo sąskaitų,
2. Apie 50- 100 pirkimo,
3. Didelis sandėlys (apie 2000 prekių)
4. Dvi programos.
5. DU, IT, atskaitingi, mokesčiai, lizingai ir t.t. intrastatas (eksporuojamas).
6. Mėnesinės ataskaitos
Sako, kad įgudusiam darbuotojui su šia įmone reiktų apie 2 – 5 valandų per dieną tvarkant viską absoliučiai.
Man tai čia atrodo, vos ne pilnas etatas.. gal 700-800 EUR?

Sveiki,
Gal kas turite medžiagos žingsnis po žingsnio, kaip yra teisingai apskaitomas kuras įmonėje?
Prieš tai buvusi buhalterė pylė viską tiesiai į sąnaudas, be jokių nurašymo aktų ir atsargų vedimo, žinau, kad taip nėra teisingai, bet nerandu medžiagos kaip tikrai teisingai vesti.
Ačiū.
Gal kas turite medžiagos žingsnis po žingsnio, kaip yra teisingai apskaitomas kuras įmonėje?
Prieš tai buvusi buhalterė pylė viską tiesiai į sąnaudas, be jokių nurašymo aktų ir atsargų vedimo, žinau, kad taip nėra teisingai, bet nerandu medžiagos kaip tikrai teisingai vesti.
Ačiū.
retancike rašė:
Iš Mokesčių suflerio konsultacijos:
"Apmokėti automobilio „amortizacijos“ išlaidas nėra populiaru, nes pagal šiuo metu susiklosčiusią praktiką tokios išmokos laikomos tiesiog darbo užmokesčiu, nuo kurio skaičiuojamas GPM ir „Sodros“ įmokos. Jeigu darbuotojas už automobilio naudojimą darbe nori gauti atlygį, sudaroma nuomos sutartis ir nustatomas protingo dydžio nuomos mokestis, nuo kurio skaičiuojamas 15 proc. GPM."
[/quote]
Klausimas:
Iš darbuotojo pagal panaudos sutartį perėmėme automobilį. Įmonė apmoka šio automobilio draudimo, eksploatacijos ir remonto išlaidas. Ar šios išlaidos skaitysis darbuotojo pajamomis natūra?
MERITS atsakymas:
Jeigu darbuotojas pagal panaudos sutartį įmonei perduotu automobiliu nesinaudoja (po darbo, savaitgaliais), tai įmonės apmokėtos draudimo, eksploatacijos ir remonto išlaidos nebus laikomos jo pajamomis natūra.
Tačiau, kai automobiliu naudojasi ne tik įmonė, bet ir darbuotojas (savo asmeniniais tikslais), tai dalis įmonės apmokėtų išlaidų (proporcinga automobilio naudojimui privatiems poreikiams) pripažįstama darbuotojo pajamomis, susijusiomis su darbo santykiais (GPMĮ 9 str.).
Tarkim, pas mus darbuotojas nesinaudoja po darbo ir savaitgaliais.
virbuh rašė:
Nuo kada teisininkai konsultuoja mokesčių klausimais? nežinau jūsų situacijos, bet geriau klauskit VMI, ir kai gausit atsakymą parašykit ir mums pagal savo situaciją.Kitaip ''nukomentuosim ne į tą pusę''.
[/quote]
Nuo tada, kai jų tokia specializacija :) ši teisininkė dirba su mumis ir VMI patikrinimo metu, viskas gerai, mokesčių nėra. Tai kaip manot, dėti prie DU ar IT amortizacijos sąnaudų?
virbuh rašė:
Konsultavomės su teisininke, mokesčių nėra.
Sveiki,
Įmonės su darbuotoja yra sudariusi panaudos sutartį automobilio. Jai atlyginame kuro sąnaudas vykstant namai-darbas-namai. Direktorius nusprendė pridėti ir automobilio amortizaciją. Kokia turėtų būtų sąskaitų korespondencija?
K 2x - darbuotojo avansinė
D 6x- ilgalaikio turto amortizacija?
Kažkaip suabejojau ar galiu mesti kartu prie esančio IT įmonės amortizacijos..
Įmonės su darbuotoja yra sudariusi panaudos sutartį automobilio. Jai atlyginame kuro sąnaudas vykstant namai-darbas-namai. Direktorius nusprendė pridėti ir automobilio amortizaciją. Kokia turėtų būtų sąskaitų korespondencija?
K 2x - darbuotojo avansinė
D 6x- ilgalaikio turto amortizacija?
Kažkaip suabejojau ar galiu mesti kartu prie esančio IT įmonės amortizacijos..

Tess rašė:
Ačiū, bet vis tiek jis man skaičiuoja, kad priklauso 28d..

Sveiki
Ar galit man kas pagelbėti su paletėm? Visur dauguma yra importuotojai, kurie perparduoda ir tie pavyzdžiai man netinka.. jau visai susipainiojau.
Kokie turi būti GPAIS įrašai?
1. Mes gaminame ir parduodame produkciją ant palečių LT ir eksportu.
2. Iš užsienio mums paletes grąžina, pardavimo forma be produkcijos.
3. Lietuvoje vykdomas paprastas grąžinimas su debetine sąskaita arba tiesiog važtarščiu.
4. Taip pat, mes naujas paletes perkame Lietuvoje.
5. Jeigu parduodame LT įmonei ir žinome, kad jie produkciją eksportuoja, rodome irgi kaip eksportą? Nes tikrai nesusigrąžinsime.
Kokia yra esmė tų palečių vedimo? kad susigrąžintume 80% išleistų į rinką? LT ar ir užsienio? O jei mums negrąžina ir jas perparduoda kažkam kitam tas tiekėjas, mes turėsim mokėti mokesčius?
Nu visai ne bum bum..

Ar galit man kas pagelbėti su paletėm? Visur dauguma yra importuotojai, kurie perparduoda ir tie pavyzdžiai man netinka.. jau visai susipainiojau.
Kokie turi būti GPAIS įrašai?
1. Mes gaminame ir parduodame produkciją ant palečių LT ir eksportu.
2. Iš užsienio mums paletes grąžina, pardavimo forma be produkcijos.
3. Lietuvoje vykdomas paprastas grąžinimas su debetine sąskaita arba tiesiog važtarščiu.
4. Taip pat, mes naujas paletes perkame Lietuvoje.
5. Jeigu parduodame LT įmonei ir žinome, kad jie produkciją eksportuoja, rodome irgi kaip eksportą? Nes tikrai nesusigrąžinsime.
Kokia yra esmė tų palečių vedimo? kad susigrąžintume 80% išleistų į rinką? LT ar ir užsienio? O jei mums negrąžina ir jas perparduoda kažkam kitam tas tiekėjas, mes turėsim mokėti mokesčius?
Nu visai ne bum bum..



Tess rašė:
Gal galit parašyti formulę?
Sveiki,
Pas mus visad atostogos buvo skaičiuojamos excel failuose, noriu pradėti vesti Rivilėje.
Pasidariau personalo ir dabuotojų sąrašus, priskyriau atostogų dienų: 20. Atostogų formulės nėra.
Įdarbinau asmenį ir skaičioja, kad atostogų per metus yra 28d.
Kur reikia padaryti korekciją?
Ačiū!
Pas mus visad atostogos buvo skaičiuojamos excel failuose, noriu pradėti vesti Rivilėje.
Pasidariau personalo ir dabuotojų sąrašus, priskyriau atostogų dienų: 20. Atostogų formulės nėra.
Įdarbinau asmenį ir skaičioja, kad atostogų per metus yra 28d.
Kur reikia padaryti korekciją?
Ačiū!
Girele rašė:
Mhm.. bet juk mes važtarščius rašome, ne jie.. Ne mūsų atsakomybė? Kaip galėčiau patvirtinti, ar jie sukelia?
Kristiana__ rašė:
Esame PVM mokėtojai, pajamos viršija 45 000 EUR, gaminame savo produkciją ir ją išvežame klientams samdydami įmonę, savo automobiliais nieko netransportuojame. Lyg ir turėtume teikti..

Sveiki,
Turiu klausimėlį dėl IVAZ. Atėjau dirbti į įmonę tik prieš pusę metų.. dabar susigribau, kad buvusi buhalterė niekad nekėlę IVAZ važtaraščių nuo pat 2016 metų. VMI jokių perspėjimų neradau, grasinimų irgi, baudų tuo labiau.. gal kas žinot/darot patys, kad tiesiog neteikiat važtaraščių, užtenka išrašomų sf ISAF sistemoje? Ar čia tiesiog nepasiteisinus sistema, kuri nėra reikalinga?
Nenoriu papildomai apsikrauti, kas neduoda jokios naudos. VMI panašu, kad nerūpi ir vis tiek nemato.. popierinius važtaraščius turime prie sąskaitų, savo apskaitos programoje irgi viską vedame.. galbūt jei kada jie susirūpintų, papkes pateikčiau
Turiu klausimėlį dėl IVAZ. Atėjau dirbti į įmonę tik prieš pusę metų.. dabar susigribau, kad buvusi buhalterė niekad nekėlę IVAZ važtaraščių nuo pat 2016 metų. VMI jokių perspėjimų neradau, grasinimų irgi, baudų tuo labiau.. gal kas žinot/darot patys, kad tiesiog neteikiat važtaraščių, užtenka išrašomų sf ISAF sistemoje? Ar čia tiesiog nepasiteisinus sistema, kuri nėra reikalinga?
Nenoriu papildomai apsikrauti, kas neduoda jokios naudos. VMI panašu, kad nerūpi ir vis tiek nemato.. popierinius važtaraščius turime prie sąskaitų, savo apskaitos programoje irgi viską vedame.. galbūt jei kada jie susirūpintų, papkes pateikčiau

Kažkur skaičiau, kad jeigu taikėme 100% anksčiau, po 2019 01 01 analogas yra 77,58%. Bet panašu, kad ne..
Skaičiuojant ligos pašalpą už 2 d.d. gaunasi didesni atlyginimai.. Jeigu tarkim žmogus sirgo Sausio mėn tik dvi dienas ir 100% kompensuojama. VDU skaičiuojant 10,11,12 mėn dauginau iš koeficiento.. ir gaunu apie 50 eur didesnį atlygį.. GPM 15% nuo ligos pašalpos skaičiuoju, Sodros įmokos neskaičiuojamos.
Kas dar gali būti negerai?
Kas dar gali būti negerai?

vaidukaa12 rašė:
Teisingai.
Diskusijos
-
Mažoji bendrija
apie 13 valandų |
failai: 40 |
Inga0119 » 7185
-
Rivilė
apie 14 valandų |
failai: 285 |
Tess » 15296
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
apie 14 valandų |
failai: 73 |
Alvydaa » 8828
-
Sąskaitų korespondencija
apie 15 valandų |
failai: 51 |
DianaVi » 20724
-
Atostogos
apie 16 valandų |
failai: 46 |
Tininga » 4338
-
prastovu iforminimas ir apmokejimas
apie 17 valandų |
failai: 15 |
Whagati » 1346
-
FNTT patikrinimas
apie 17 valandų |
failai: 0 |
Whagati » 61
-
PVM atstatymas
apie 17 valandų |
failai: 1 |
Nadiausra » 203
-
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
apie 18 valandų |
failai: 47 |
igu » 4141
-
Ilgalaikis turtas
apie 21 valandų |
failai: 33 |
Serebro » 3547
-
Programa "Debetas"
apie 21 valandų |
failai: 3 |
devolesa » 777
-
Darbuotojo asmens sąskaita ir kortelė
apie 22 valandų |
failai: 5 |
681202 » 49
-
deklaracija GPM312
apie 23 valandų |
failai: 3 |
AuraDa » 376
-
Priedai už darbą lauko sąlygomis
apie 23 valandų |
failai: 8 |
Tininga » 885
-
Asociacijos
1 diena |
failai: 49 |
Gita1 » 3473
-
geriamojo vandens kaina
1 diena |
failai: 0 |
skopolija » 1
-
Nemokama apskaitos programa
1 diena |
failai: 1182 |
Computantis » 15852
-
Mokesčių už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija
2 dienų |
failai: 2 |
Vilmuze » 198
-
FR 0564 prekių teikimas i ES
2 dienų |
failai: 0 |
Serebro » 180
-
PVM Grąžinimas iš UŽSIENIO
2 dienų |
failai: 0 |
Laurita123 » 246
-
Buhalterinė programa "Centas"
3 dienų |
failai: 230 |
Dianaval » 23337
-
Darbuotojo "prastova"
3 dienų |
failai: 0 |
igu » 98
-
Terminuota darbo sutartis
3 dienų |
failai: 6 |
judaskinas » 2328
-
Dekretines ir motinystes pasalpa
3 dienų |
failai: 1 |
Tininga » 1423
-
CMR
3 dienų |
failai: 3 |
monta » 268
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. | 0.03 proc |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. | 0.01 proc |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2021-01-01 | 198.29 EUR |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2021-01-01 | 3.93 EUR ir 642 EUR |