medeine
487
#1415095 2019-07-03 16:15 medeine
Sveiki,
Pasikeitus kasos aparato naudojimo adresui, kaip tą informaciją pakeisti VMI?

eternity123
142
#1415099 2019-07-03 20:42 eternity123
Gal kam teko susidurti: iš vienos banko sąskaitos (EUR) pervedėme pinigus (900 EUR) į kitą savo banko sąskaitą (SEK). Tačiau atsidarius SEK sąskaitą įplaukų sumą rodo mažesnę, t.y. 780,00 EUR. Skirtumas kaip suprantu susidaręs valiutos kurso. Tik tada kaip apskaitoje parodyti tą skirtumą, kad sutaptų banko likučiai? Nes iš EUR sąskaitos rodau 900 EUR judėjimą, todėl automatiškai įplaukose rodo tuos pačius 900 EUR. smile

tiga
2302
#1415104 2019-07-04 08:29 tiga

medeine rašė:


Sveiki,
Pasikeitus kasos aparato naudojimo adresui, kaip tą informaciją pakeisti VMI?


Mano VMI reikia užpildyti tokį dokumentą. Nueikite ir tikrai rasite.Labai nesudėtinga Sėkmės



Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

Whagati
371
#1415113 2019-07-04 11:08 Whagati
gal turite patirties kaip užpildyti ir išsiųsti e. sąskaitą?

Serebro
2622
#1415142 2019-07-05 14:23 Serebro
kai išskaičiuojam iš atlyginimo antstoliams, tai atliekam liepos mėnesio pirmomis dienomis, kai skaičiuojamas birželio mėnesio atlyginimas. Sumokame taip pat antstoliui liepos mėnesį. Mano atveju, atlyginimo žmogui nesumokėjo, bet išskaitą pervedė antstoliui, todėl šią sumą deklaruoju gpm313. Kaip manot, deklaruoti reikia liepos ar rugpjūčio deklaracijose? Aš galvoju, gal rugpjūčio, nes liepą padarytas pavedimas už birželį. smile

sosvika
76
#1415147 2019-07-05 19:23 sosvika
Sveiki, pakeitem buhaltere. Kadangi senoji kliuvo....tai paprasem senuosius metus irgi patikrinti.... Rado klaidu del pelno mokesčio sumos.... Kad buvo per mazai sumoketa...
Dabar buhaltere atostogauja tai negalim išsiaiškinti situacijos.... Ar del nepriemokos bus skaiciuojami delspinigiai ? baudos ? Ačiū.

smalsuole
2860
#1415151 2019-07-06 10:08 smalsuole
Priskaičiuos tik delspinigius.

leliuks
1535
#1415199 2019-07-08 16:26 leliuks
Truputį pasimetus, nes nežinau kokią sutartį rašyti, jei mūsų įmonė nuomoja sodo įrangą, ir klientas juridinis asmuo. Tai to juridinio asmens atstovas turi įgaliojimą pateikti, pasą, o neaišku kokią sutartį reikia sudaryti su pačia įmone, kurios darbuotojas pas mus perka? Kaip ji vadinasi, užstrigo ir viskas.

dajoo
92
#1415221 2019-07-09 15:06 dajoo

leliuks rašė:


Truputį pasimetus, nes nežinau kokią sutartį rašyti, jei mūsų įmonė nuomoja sodo įrangą, ir klientas juridinis asmuo. Tai to juridinio asmens atstovas turi įgaliojimą pateikti, pasą, o neaišku kokią sutartį reikia sudaryti su pačia įmone, kurios darbuotojas pas mus perka? Kaip ji vadinasi, užstrigo ir viskas.




Rašote kliento sutartį su priedu lentele "Įgalioti asmenys".

leliuks
1535
#1415222 2019-07-09 15:18 leliuks
O kaip tiksliai tokia sutartis vadinasi, nežinau kokios sutarties pavyzdžio ieškoti.Gal paslaugų pardavimo(nes mes parduodam) arba paslaugų pirkimo(nes klientas perka). Ačiū

dajoo
92
#1415224 2019-07-09 15:30 dajoo

leliuks rašė:


O kaip tiksliai tokia sutartis vadinasi, nežinau kokios sutarties pavyzdžio ieškoti.Gal paslaugų pardavimo(nes mes parduodam) arba paslaugų pirkimo(nes klientas perka). Ačiū



bandau ikelti vieną lapą kaip pvz
Prisegti failai

pataisyta_sutartis.jpg 2,6 MB

leliuks
1535
#1415230 2019-07-09 16:32 leliuks
Ačiū už pavyzduką, einu kažką panašaus ieškotis. smile

lapis
59
#1415244 2019-07-10 09:39 lapis
Sveiki,
jei PVM mokėtoju užsiregistravome tarkim 06.22,o s-tą už patalpų nuomą su PVM gavome 06.30,tai ar galiu visą PVM sumą traukti į atskaitą?įmonė užregistruota 06.10,ar reikia proporcingai išskaičiuoti? smile

Akmena
892
#1415250 2019-07-10 10:36 Akmena

lapis rašė:


Sveiki,
jei PVM mokėtoju užsiregistravome tarkim 06.22,o s-tą už patalpų nuomą su PVM gavome 06.30,tai ar galiu visą PVM sumą traukti į atskaitą?įmonė užregistruota 06.10,ar reikia proporcingai išskaičiuoti? smile



proporcingai pagal dienų skaičių tame mėnesyje,



таракан верят, что он хозяин кухня

JurgaJurga1
114
#1415346 2019-07-12 14:35 JurgaJurga1
Laba diena,

situacija paini, bet gal būt išsprendžiama.. 2017 m. pirkėjui buvo išrašytos kelios sąskaitos, apmokėtos. 2018 m. dėl netinkamos kokybės prekės buvo išrašyta sąskaita su minusiniu kiekiu. Netinkamos kokybės prekės pagal susitarimą taip ir liko pas pirkėją. 2018 m. ši minusinė sąskaitos suma buvo nurašyta sumažinant savikainą. Bet pinigai pirkėjui pervesti nebuvo. Dabar derinant likučius, ši klaida pastebėta.
Kaip teisingai reiktų viską sudėlioti, nes pirkėjui pinigus turime pervesti. Kredite bankas, o ką debetuot? Kaip dėl metinės pelno mokesčio deklaracijos? Nes gaunasi, kad sąnaudų parodyta mažiau. Suma nėra didelė.

Gal kas patars smile

tiga
2302
#1415414 2019-07-16 10:01 tiga

JurgaJurga1 rašė:


Laba diena,

situacija paini, bet gal būt išsprendžiama.. 2017 m. pirkėjui buvo išrašytos kelios sąskaitos, apmokėtos. 2018 m. dėl netinkamos kokybės prekės buvo išrašyta sąskaita su minusiniu kiekiu. Netinkamos kokybės prekės pagal susitarimą taip ir liko pas pirkėją. 2018 m. ši minusinė sąskaitos suma buvo nurašyta sumažinant savikainą. Bet pinigai pirkėjui pervesti nebuvo. Dabar derinant likučius, ši klaida pastebėta.
Kaip teisingai reiktų viską sudėlioti, nes pirkėjui pinigus turime pervesti. Kredite bankas, o ką debetuot? Kaip dėl metinės pelno mokesčio deklaracijos? Nes gaunasi, kad sąnaudų parodyta mažiau. Suma nėra didelė.

Gal kas patars smile


Nepykite, bet Jūs tiesiog tingite net pagrindines korespondencijas žinoti... smile .
Na, bet pabandysiu užvesti ant kelio:
Kai išrašėte minusinę sąskaitą, tai tada turėjo būti tokios korespondencijos:
Pardavimo kainomis:
Debetas - 5 klasės sąskaita "Parduotų prekių grąžinimai" ir "Pardavimo PVM"
Kreditas - 4klasės sąskaita "Skolos pirkėjams už grąžintas prekes"
Savikaina:
Debetas - 2klasės sąskaita "Prekės"
Kreditas - 6 klasės sąskaita "Parduotų prekių grąžinimai"

Ir kai Jūs pravesite pinigus pirkėjui už grąžintas prekes"
Debetas - 4klasės sąskaita "Skolos pirkėjams už grąžintas prekes"
Kreditas - banko sąskaita

taigi, tai tikrai nėra labai sudėtinga ir jei mėgstate buhalteriją, tai atminkite, kad už Jus teisingų korespondencijų nesudėlios jokia giniali programa. Buhalterės darbas tikrai yra darbas, kuris verčia galvoti smile

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

JurgaJurga1
114
#1415423 2019-07-16 13:13 JurgaJurga1

tiga rašė:



JurgaJurga1 rašė:


Laba diena,

situacija paini, bet gal būt išsprendžiama.. 2017 m. pirkėjui buvo išrašytos kelios sąskaitos, apmokėtos. 2018 m. dėl netinkamos kokybės prekės buvo išrašyta sąskaita su minusiniu kiekiu. Netinkamos kokybės prekės pagal susitarimą taip ir liko pas pirkėją. 2018 m. ši minusinė sąskaitos suma buvo nurašyta sumažinant savikainą. Bet pinigai pirkėjui pervesti nebuvo. Dabar derinant likučius, ši klaida pastebėta.
Kaip teisingai reiktų viską sudėlioti, nes pirkėjui pinigus turime pervesti. Kredite bankas, o ką debetuot? Kaip dėl metinės pelno mokesčio deklaracijos? Nes gaunasi, kad sąnaudų parodyta mažiau. Suma nėra didelė.

Gal kas patars smile


Nepykite, bet Jūs tiesiog tingite net pagrindines korespondencijas žinoti... smile .
Na, bet pabandysiu užvesti ant kelio:
Kai išrašėte minusinę sąskaitą, tai tada turėjo būti tokios korespondencijos:
Pardavimo kainomis:
Debetas - 5 klasės sąskaita "Parduotų prekių grąžinimai" ir "Pardavimo PVM"
Kreditas - 4klasės sąskaita "Skolos pirkėjams už grąžintas prekes"
Savikaina:
Debetas - 2klasės sąskaita "Prekės"
Kreditas - 6 klasės sąskaita "Parduotų prekių grąžinimai"

Ir kai Jūs pravesite pinigus pirkėjui už grąžintas prekes"
Debetas - 4klasės sąskaita "Skolos pirkėjams už grąžintas prekes"
Kreditas - banko sąskaita

taigi, tai tikrai nėra labai sudėtinga ir jei mėgstate buhalteriją, tai atminkite, kad už Jus teisingų korespondencijų nesudėlios jokia giniali programa. Buhalterės darbas tikrai yra darbas, kuris verčia galvoti smile



Nepykstu..
Išrašius minusinę sąskaitą, korespondencijos buvo sudėliotos nenaudojant grąžinimų sąskaitos, D Pirkėjų skolos K Pardavimo pajamos sumos, suma su - ženklu.
Kadangi pagal susitarimą prekės grąžintos nebuvo, skola pirkėjams pagal grąžinimo sąskaitą buvo sudengta kredituojant savikainos sąskaitą 6kl. Čia ir buvo padaryta didžiausia klaida, nes dabar pervedant pinigus, nežinau ką debetuot.

upss
1600
#1415425 2019-07-16 14:36 upss
Kreditavote 6kl, o ką debetavote?

Jei nuo tavo nuotaikos priklausytų oras ar dažnai šviestų saulė?

JurgaJurga1
114
#1415431 2019-07-16 15:46 JurgaJurga1

upss rašė:


Kreditavote 6kl, o ką debetavote?



Sudengimas darytas per tarpinę sąskaitą.
D Tarpinė sąskaita -100
K Pirkėjų skolos -100

D Tarpinė sąskaita 100
K 6kl. savikaina 100


AurelijaBliu
40
#1415478 2019-07-17 15:07 AurelijaBliu
Prašau pagalbos.

Niekad neteko susidurti su gauta statybų sąskaita.. Joje rašoma, kad atvirkštinis apmokestinimas pagal 96str.

Korespondecija tokia?

4430 1000
6xxx 1000
244112 (atvirkštinis PVM) 210
44921 (atvirkštinis PVM) 210

Pildant FR0600 turiu šią sumą įrašyti į 12 langelį ir gaunasi, kad mes kaip pirkėjai, susimokėsime šį PVM?

Dar klausimas, kodėl yra taikomos tokios išlygos statybų sektoriui? smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR