tiga
2298
#1415063 2019-07-02 13:14 tiga

Inga0119 rašė:


Sveiki, suabejojau, gal padėsite išsiaiškinti...:)
Mokesčių inspekcijai iki birželio 17 d. reikėjo sumokėti avansinį nekilnojamo turto mokestį 900 Eurų, Avansinį pelno mokestį 500 Eurų ir 2018 m. pelno mokestį (likutį) 350 eurų.
Birželio 04 d. viską sumokėjome 1750 Eurų VMI, vienu įmokos kodu (im. k. 1001).

GPM 1311 tuo metu mano VMI buvo permoka apie 1300 .
šiandien gaunu pranešimą kad esame nesumokėję avansinio nekilnojamo turto mokesčio, ir automatiškai nuskaičiavo nuo sąskaitos 550 eurų, (tiek kiek jiems trūko)

Aiškinu jiems kad viską esame sumokėję, o konsultantė man aiškina, kad dalis sumos nuėjo automatiškai į GPM, nes GPM irgi reikėjo mokėti iki 17 d. (nors GPM mes irgi mokėjome 06.11 (1311 kodu)). dabar didelė permoka stovi GPM . Ji man motyvuoja čia viskas gerai, GPM permoka ir turi stovėti. gal kas galite paaiškinti kaip čia turi būti iš tikrųjų.


Pirmiausia, dėl GPM- VMi teisi, nes juk kai išmokame algas, sumokame GPM, o jį deklaruojame tik mėnesiui pasibaigus. Tai kaip ir pusę mėn stovi permoka, bet ta permoka turi būti tik tokio dydžio, kurią Jūs deklaruosite pasibaigus mėn. jei ji pas Jus didesnė, tai tada galite šiuo mokesčiu uždengti, bet tada turite pildyti tokią formą 0781.
Dėl NTM, tai nežinau kodėl Jums nuskaitė. Gerai pasitikrinkite kokias sumas turėjote mokėti, nes juk turėjo nuskaityti 500, o nuskaitė 550.
Aš karts nuo karto vis atsispausdinu iš VMI mokesčio mokėtojo kortelę ir stebiu kaip kinta mano permokos ir kokie būsimi mokėjimai. Tada , jei kyla kokie neaiškumai, nes ir ten ne Dievai dirba, tai pasiskambinu savo inspektorei ir pasidomiu kur dingo viena ar kita suma smile tad išdrįskite ir pasiskambinkite ,ir išsiaiškinkite. Būsite ramesnė. O gal kada buvo kokie delspinigiai?

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

vensta2007
481
#1415082 2019-07-03 09:52 vensta2007
Sveiki, įmonė nori išnuomoti arba nupirkti būtą tam, kad darbuotojai važiuojantys į komandiruotę ten apsistotų, o ne viešbučiuose, ar nuoma, komunaliniai bus leidžiami atskaitymai ar ne,

kitas klausimas, aš bent jau galvoju taip, kad vis tiek reikės forminti komandiruotes, tam, kad pagrįsti buto naudojimą,
O jeigu pvz, butą bus išnuomotas vienam darbuotojui darbo funkcijom kitame mieste atlikti - tada pajamos natūra?
ar teisingai mąstau - ačiū Jums:)

medeine
478
#1415095 2019-07-03 16:15 medeine
Sveiki,
Pasikeitus kasos aparato naudojimo adresui, kaip tą informaciją pakeisti VMI?

eternity123
136
#1415099 2019-07-03 20:42 eternity123
Gal kam teko susidurti: iš vienos banko sąskaitos (EUR) pervedėme pinigus (900 EUR) į kitą savo banko sąskaitą (SEK). Tačiau atsidarius SEK sąskaitą įplaukų sumą rodo mažesnę, t.y. 780,00 EUR. Skirtumas kaip suprantu susidaręs valiutos kurso. Tik tada kaip apskaitoje parodyti tą skirtumą, kad sutaptų banko likučiai? Nes iš EUR sąskaitos rodau 900 EUR judėjimą, todėl automatiškai įplaukose rodo tuos pačius 900 EUR. smile

tiga
2298
#1415104 2019-07-04 08:29 tiga

medeine rašė:


Sveiki,
Pasikeitus kasos aparato naudojimo adresui, kaip tą informaciją pakeisti VMI?


Mano VMI reikia užpildyti tokį dokumentą. Nueikite ir tikrai rasite.Labai nesudėtinga Sėkmės



Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

Whagati
144
#1415113 2019-07-04 11:08 Whagati
gal turite patirties kaip užpildyti ir išsiųsti e. sąskaitą?

Serebro
1974
#1415142 2019-07-05 14:23 Serebro
kai išskaičiuojam iš atlyginimo antstoliams, tai atliekam liepos mėnesio pirmomis dienomis, kai skaičiuojamas birželio mėnesio atlyginimas. Sumokame taip pat antstoliui liepos mėnesį. Mano atveju, atlyginimo žmogui nesumokėjo, bet išskaitą pervedė antstoliui, todėl šią sumą deklaruoju gpm313. Kaip manot, deklaruoti reikia liepos ar rugpjūčio deklaracijose? Aš galvoju, gal rugpjūčio, nes liepą padarytas pavedimas už birželį. smile

sosvika
76
#1415147 2019-07-05 19:23 sosvika
Sveiki, pakeitem buhaltere. Kadangi senoji kliuvo....tai paprasem senuosius metus irgi patikrinti.... Rado klaidu del pelno mokesčio sumos.... Kad buvo per mazai sumoketa...
Dabar buhaltere atostogauja tai negalim išsiaiškinti situacijos.... Ar del nepriemokos bus skaiciuojami delspinigiai ? baudos ? Ačiū.

smalsuole
2809
#1415151 2019-07-06 10:08 smalsuole
Priskaičiuos tik delspinigius.

leliuks
1289
#1415199 2019-07-08 16:26 leliuks
Truputį pasimetus, nes nežinau kokią sutartį rašyti, jei mūsų įmonė nuomoja sodo įrangą, ir klientas juridinis asmuo. Tai to juridinio asmens atstovas turi įgaliojimą pateikti, pasą, o neaišku kokią sutartį reikia sudaryti su pačia įmone, kurios darbuotojas pas mus perka? Kaip ji vadinasi, užstrigo ir viskas.

dajoo
80
#1415221 2019-07-09 15:06 dajoo

leliuks rašė:


Truputį pasimetus, nes nežinau kokią sutartį rašyti, jei mūsų įmonė nuomoja sodo įrangą, ir klientas juridinis asmuo. Tai to juridinio asmens atstovas turi įgaliojimą pateikti, pasą, o neaišku kokią sutartį reikia sudaryti su pačia įmone, kurios darbuotojas pas mus perka? Kaip ji vadinasi, užstrigo ir viskas.




Rašote kliento sutartį su priedu lentele "Įgalioti asmenys".

leliuks
1289
#1415222 2019-07-09 15:18 leliuks
O kaip tiksliai tokia sutartis vadinasi, nežinau kokios sutarties pavyzdžio ieškoti.Gal paslaugų pardavimo(nes mes parduodam) arba paslaugų pirkimo(nes klientas perka). Ačiū

dajoo
80
#1415224 2019-07-09 15:30 dajoo

leliuks rašė:


O kaip tiksliai tokia sutartis vadinasi, nežinau kokios sutarties pavyzdžio ieškoti.Gal paslaugų pardavimo(nes mes parduodam) arba paslaugų pirkimo(nes klientas perka). Ačiū



bandau ikelti vieną lapą kaip pvz
Prisegti failai

pataisyta_sutartis.jpg 2,6 MB

leliuks
1289
#1415230 2019-07-09 16:32 leliuks
Ačiū už pavyzduką, einu kažką panašaus ieškotis. smile

lapis
55
#1415244 2019-07-10 09:39 lapis
Sveiki,
jei PVM mokėtoju užsiregistravome tarkim 06.22,o s-tą už patalpų nuomą su PVM gavome 06.30,tai ar galiu visą PVM sumą traukti į atskaitą?įmonė užregistruota 06.10,ar reikia proporcingai išskaičiuoti? smile

Akmena
885
#1415250 2019-07-10 10:36 Akmena

lapis rašė:


Sveiki,
jei PVM mokėtoju užsiregistravome tarkim 06.22,o s-tą už patalpų nuomą su PVM gavome 06.30,tai ar galiu visą PVM sumą traukti į atskaitą?įmonė užregistruota 06.10,ar reikia proporcingai išskaičiuoti? smile



proporcingai pagal dienų skaičių tame mėnesyje,



таракан верят, что он хозяин кухня

JurgaJurga1
84
#1415346 2019-07-12 14:35 JurgaJurga1
Laba diena,

situacija paini, bet gal būt išsprendžiama.. 2017 m. pirkėjui buvo išrašytos kelios sąskaitos, apmokėtos. 2018 m. dėl netinkamos kokybės prekės buvo išrašyta sąskaita su minusiniu kiekiu. Netinkamos kokybės prekės pagal susitarimą taip ir liko pas pirkėją. 2018 m. ši minusinė sąskaitos suma buvo nurašyta sumažinant savikainą. Bet pinigai pirkėjui pervesti nebuvo. Dabar derinant likučius, ši klaida pastebėta.
Kaip teisingai reiktų viską sudėlioti, nes pirkėjui pinigus turime pervesti. Kredite bankas, o ką debetuot? Kaip dėl metinės pelno mokesčio deklaracijos? Nes gaunasi, kad sąnaudų parodyta mažiau. Suma nėra didelė.

Gal kas patars smile

tiga
2298
#1415414 2019-07-16 10:01 tiga

JurgaJurga1 rašė:


Laba diena,

situacija paini, bet gal būt išsprendžiama.. 2017 m. pirkėjui buvo išrašytos kelios sąskaitos, apmokėtos. 2018 m. dėl netinkamos kokybės prekės buvo išrašyta sąskaita su minusiniu kiekiu. Netinkamos kokybės prekės pagal susitarimą taip ir liko pas pirkėją. 2018 m. ši minusinė sąskaitos suma buvo nurašyta sumažinant savikainą. Bet pinigai pirkėjui pervesti nebuvo. Dabar derinant likučius, ši klaida pastebėta.
Kaip teisingai reiktų viską sudėlioti, nes pirkėjui pinigus turime pervesti. Kredite bankas, o ką debetuot? Kaip dėl metinės pelno mokesčio deklaracijos? Nes gaunasi, kad sąnaudų parodyta mažiau. Suma nėra didelė.

Gal kas patars smile


Nepykite, bet Jūs tiesiog tingite net pagrindines korespondencijas žinoti... smile .
Na, bet pabandysiu užvesti ant kelio:
Kai išrašėte minusinę sąskaitą, tai tada turėjo būti tokios korespondencijos:
Pardavimo kainomis:
Debetas - 5 klasės sąskaita "Parduotų prekių grąžinimai" ir "Pardavimo PVM"
Kreditas - 4klasės sąskaita "Skolos pirkėjams už grąžintas prekes"
Savikaina:
Debetas - 2klasės sąskaita "Prekės"
Kreditas - 6 klasės sąskaita "Parduotų prekių grąžinimai"

Ir kai Jūs pravesite pinigus pirkėjui už grąžintas prekes"
Debetas - 4klasės sąskaita "Skolos pirkėjams už grąžintas prekes"
Kreditas - banko sąskaita

taigi, tai tikrai nėra labai sudėtinga ir jei mėgstate buhalteriją, tai atminkite, kad už Jus teisingų korespondencijų nesudėlios jokia giniali programa. Buhalterės darbas tikrai yra darbas, kuris verčia galvoti smile

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

JurgaJurga1
84
#1415423 2019-07-16 13:13 JurgaJurga1

tiga rašė:



JurgaJurga1 rašė:


Laba diena,

situacija paini, bet gal būt išsprendžiama.. 2017 m. pirkėjui buvo išrašytos kelios sąskaitos, apmokėtos. 2018 m. dėl netinkamos kokybės prekės buvo išrašyta sąskaita su minusiniu kiekiu. Netinkamos kokybės prekės pagal susitarimą taip ir liko pas pirkėją. 2018 m. ši minusinė sąskaitos suma buvo nurašyta sumažinant savikainą. Bet pinigai pirkėjui pervesti nebuvo. Dabar derinant likučius, ši klaida pastebėta.
Kaip teisingai reiktų viską sudėlioti, nes pirkėjui pinigus turime pervesti. Kredite bankas, o ką debetuot? Kaip dėl metinės pelno mokesčio deklaracijos? Nes gaunasi, kad sąnaudų parodyta mažiau. Suma nėra didelė.

Gal kas patars smile


Nepykite, bet Jūs tiesiog tingite net pagrindines korespondencijas žinoti... smile .
Na, bet pabandysiu užvesti ant kelio:
Kai išrašėte minusinę sąskaitą, tai tada turėjo būti tokios korespondencijos:
Pardavimo kainomis:
Debetas - 5 klasės sąskaita "Parduotų prekių grąžinimai" ir "Pardavimo PVM"
Kreditas - 4klasės sąskaita "Skolos pirkėjams už grąžintas prekes"
Savikaina:
Debetas - 2klasės sąskaita "Prekės"
Kreditas - 6 klasės sąskaita "Parduotų prekių grąžinimai"

Ir kai Jūs pravesite pinigus pirkėjui už grąžintas prekes"
Debetas - 4klasės sąskaita "Skolos pirkėjams už grąžintas prekes"
Kreditas - banko sąskaita

taigi, tai tikrai nėra labai sudėtinga ir jei mėgstate buhalteriją, tai atminkite, kad už Jus teisingų korespondencijų nesudėlios jokia giniali programa. Buhalterės darbas tikrai yra darbas, kuris verčia galvoti smile



Nepykstu..
Išrašius minusinę sąskaitą, korespondencijos buvo sudėliotos nenaudojant grąžinimų sąskaitos, D Pirkėjų skolos K Pardavimo pajamos sumos, suma su - ženklu.
Kadangi pagal susitarimą prekės grąžintos nebuvo, skola pirkėjams pagal grąžinimo sąskaitą buvo sudengta kredituojant savikainos sąskaitą 6kl. Čia ir buvo padaryta didžiausia klaida, nes dabar pervedant pinigus, nežinau ką debetuot.

upss
1563
#1415425 2019-07-16 14:36 upss
Kreditavote 6kl, o ką debetavote?

Jei nuo tavo nuotaikos priklausytų oras ar dažnai šviestų saulė?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis