Tax.lt narys zuikelis

Z
Tax.lt narys nuo
2004-12-29
zuikelis
forume parašė 616 žinučių

Naujausios žinutės:

2005-04-15 21:42 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #162470
Širdingai dėkui smile
2005-04-15 19:54 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #162444
Kaip suprantu, proseli, jei tas žmogus norės prie manęs prisikabinti - aš jam pasakau, kad turiu tik prašymą taikyti .
Dabar jis deklaruos pajamas (nes prašė FR0466) ir susimokės skirtumą, jei gavosi daugiau nei 12 .
Bet ar įmonei kas nors gresia? Delspinigiai už nesumokėtą GPM?
2005-04-15 19:34 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #162435
Būtent, atlyginimas gavosi 200 Lt, tai dalį (200 Lt) ir pritaikiau...
Jaučiu, kad blogai padariau, tai ką dabar daryt???
Ar VMI tikrindama gali man priskaičiuot kokius delspinigius?
Ar man ieškoti to žmogaus ir klausti - dirbo jis prieš tai ar ne?
2005-04-15 19:24 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #162430
Aš nežinau, ar tas žmogus mėnesio pradžioj kur nors dirbo, ar ne - pas mus jis pradirbo tik savaitę, todėl man net į galvą...Aš tik žiūrėjau, kad laiku užpildyt priėmimą jo ir atleidimą, parašus visus surinkt ir t.t...O apie nepagalvojau.
Klausimas: kaip man elgtis, jei jis man sugalvotų pareikšti pretenzijas, kad tada aš neišskaičiau iš jo ? Gal taip ir nebus, bet bent jau žinočiau, ką atsakyt...
2005-04-15 18:50 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #162417
Atsidūriau tokioje situacijoje.
2004m. priėmėm dirbti žmogų nuo 04 mėnesio vidurio. Turiu jo prašymą taikyti - tada susidubliuos...Tas žmogus deklaruos pajamas ir skirtumą turės sumokėt...
Ar žiauri mano klaida, kad neatkreipiau dėmesio į tai, dirbo jis to mėnesio, kai pas mus įsidarbino, pradžioj ar ne? smile
2005-04-15 18:27 Bendra » mieliems buchlteriams » #162412
o čia ir pati forma FR0471, jei neturi.
2005-04-15 18:23 Bendra » mieliems buchlteriams » #162410
FR0471 pildymo taisykles
Iš tiesų, tai net neaišku, ko nerandi ir ieškai...
2005-04-14 11:15 Blevyzgos » Tris kart valio gerai nuotaikai! » #161716
Nesuprantu, nuo kada čia taip popiuliaru pasidarė gyvent "susimetus"...Aš vien iš pagarbos savo tėvams, uošviams, negalėčiau taip gyvent, nes, kaip jūs sau norite, aiškus šeimyninis statusas reikalingas ne tik vedant bendrą ūkį, bet ir tarpusavio bendravime su tėvais, giminėm, anūkams su seneliais ir t.t. Žodžiu, geram mikroklimatui šeimoje.Man atrodo, kad kam jau kam - bet tik ne merginoms patogus sugyventinio statusas. Bet kažkodėl kaip tik jos savo pasisakymais, kad santuoka nieko nekeičia, bando užglaistyt vaikinų nenorą (kažkodėl???) prisiimt atsakomybės už šeimą.
2005-04-08 10:31 Bendra » Vyr. buhalterio registracija VMI » #159755

prosas rašė: Keičiasi vyr. buhalteris.
Susiruošiau pildyti FR0791.
Mokesčiuose pasakė, kad šitą formą reikia atnešti gyvą,
elektroniniu būdu negalima.
Net perklausiau dar kartą.
Matau, kad iš vmi galima parsisiųsti šitos formos mxfd failą.
Tai kažkaip pasimečiau.
Gal ką nors žinote šita tema?
Ar tikrai negaliu elektroniškai?


O ar bandei pildyti "elektroniškai"? Nešiau "gyvą", nes, pildant mxfd failą, kai kur metė klaidą (atrodo, kai reikėjo įrašyti K - keičiamas, o leido pasirinkt tik L-likviduojamas), tai inspektorė paskui "baltai užtepliojo" ir įrašėm K. Gal jau pataisė, pildžiau prieš mėnesį...
2005-04-06 17:43 Bendra » Atsargos » #159288

Rassa rašė: Bandysiu paaiškinti. Įmonė atstovauja gamintoją, ir užsako gaminius(prekės skirtos preparduoti) , kuriems reikalingos indvidualios formos. Sąskaitoje nurodyta kiekvienos formos vienetas ir jos kaina.
ps.šios formos yra pas gamintoją. O mes sumokam už tų formų pagaminimą.Todėl ir neaišku, kaip tai parodyti finansinėje apskaitoje.


Pajamuočiau tas sumas kaip paslaugą ir į sąnaudas.
2005-04-05 22:36 Darbo teisė » Moters atleidimas iš darbo turinčiai vaiką iki 3metų » #158911
70 proc. kompensuojamo darbo užmokesčio iki 1 m. laiko, nuo 1 iki 3 metų - 93,75 Lt kas mėnesį:)
2005-04-05 18:12 Bendra » Sąnaudos » #158776

Maziuke rašė: aciū už atsakymus, bet dabar aš tikrai nebežinau kaip padaryti, nes transporto sąnaudos sudaro beveik 1/3 vieno reiso savikainos. o už kai kuriuos 04 12 31 pardavimus sąskaitos už transporta atkeliavę tik 05 02 22. Vieni vežėjai nurodo, kad sąskaita pagal tam tikro užsakymo nr, kito nieko nerašo, bet ant cmr'o data 2004m.
Tai taip išeina, kad greičiausiai teks pervesti nemenką krūvelę sąskaitų 04 12 31 data, kad mokesčiai neprikibtų...gal kam nors kyla dar kokių nors minčių smile


Vis dėlto remčiausi sąskaita - jei nėra joje konkrečiai nurodyta, kad paslauga suteikta 2004m, tikrai 2004m. nekoreguočiau.
2005-04-04 16:25 Bendra » Sąnaudos » #158281

Maziuke rašė: Sveiki. Gal mano klausimas pasirodys kam nors juokingas, bet susipainiojau truputėlį ir kol dar nepatvirtintas balansas norėčiau pertaisyti, jei privėlus klaidų... smile
Įmonė parduoda prekes ES įmonėms. Prekės išvežamos samdytu transportu. Sąskaitas ir dokumentus už pervežimus įmonė gauna po mėnesio dviejų. Metų eigoje sąnaudomis pripažįstam tą mėnesį, kai gaunama sąskaita. Ar sekančiais metais (2005m.) gautos sąskaitos už transporta už 2004 m. atliktus pervežimus turėjo būti registruojamos 2004m. gruodžio 31d.?
Ačiū


Iš Pardavimo savikaina:
27. Jei sumos yra nereikšmingos, prekių gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis (parduotų prekių savikaina) tą patį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos.

Ar sąskaitoje už transportą yra įvardinama, kad paslaugos atliktos 2004m?
Jei ne, palikčiau 2005 m.
2005-04-04 12:07 PVM » PVM atskaita » #158120

zuikelis rašė:

zuikelis rašė: Jei gaunu iš ES tiekėjo PVM mokėtojo sąskaitą už reklaminę medžiagą (katalogus su kainynais) pvz. už 1000 Eur - PVM tarifas 0 proc., priskaičiuoju pirkimo ir pardavimo PVM (FR0600 22 ir 29 lang.), ar galiu tą PVM dėti į atskaitą (FR0600 30 lang.), jei tuos katalogus laikui bėgant nurašysiu kaip reklaminę medžiagą, išdalintą potencialiems ir esamiems klientams?


Niekas manęs nepastebi, arba klausimas labai jau kvailas... smile


smile
2005-04-04 11:54 Apskaita & Auditas » Nedarbingumo pažymėjimas » #158115
Jei įmonė registruota Kaune, o darbuotojas dirba įmonės veiklos vykdymo vietoje Vilniuje, kas turi pristatyti darbuotojo nedarbingumo pažymėjimą Sodrai - pats darbuotojas turi būtinai atvažiuoti iš Vilniaus į Kauną, ar tai gali padaryti ir firmos buhalteris arba direktorius?
2005-04-04 11:08 Programinė įranga » Skaita » #158096
Ačiū, zuikeliai smile
2005-04-03 18:25 Bendra » Bonusinė sąskaita Lenkams??? » #158009

Cha-cha rašė: Aš nieko nedaryčiau 2004 m. Sutinku, kad logiškai mastant, tai mažinamos 2004 m. sąnaudos, bet tikrai ne kartą domėjausi ir VMI, ir per seminarus lektorių nuomone, galima ūkinę operaciją registruoti pagal sąskaitos datą. O korespondencija būtų :
D skolos pirkėjams
K sąvikaina


Man irgi labai patiktų, kad nereikėtų judinti 2004 metų...Bet sąskaitoje parašyta "Jahresbonus 2004"(o vokietis sąskaitos tai tikrai neperrašys...) Tai man ir neduoda ramybės.
Iš Atsargos:
5. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota atlikto pirktų atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų sumomis. Pirkimo kainos koregavimai, atlikti po atsargų užregistravimo apskaitoje ir susiję su atsargų nukainojimais ir nuolaidomis, apskaitoje parodomi taip:
5.1. jeigu atsargos parduotos – koreguojama parduotų prekių savikaina, mažinant ją nuolaidų ir nukainojimo suma;
5.2. jeigu atsargos dar neparduotos – koreguojama atsargų įsigijimo savikaina, mažinant ją nuolaidų ir nukainojimo suma, tenkančia neparduotoms atsargoms. Tačiau jei to padaryti neįmanoma arba netikslinga ir jei sumos reikšmingai neiškraipytų finansinės atskaitomybės, koreguojama parduotų prekių savikaina, kaip nurodyta 5 punkto 1 papunktyje.

Bet dar reikės pasidomėti dėl savikainos koregavimo šiais metais. Ačiū cha-cha, kad atsiliepei į mano šauksmą smile
2005-04-03 11:55 Bendra » Bonusinė sąskaita Lenkams??? » #157957

Cha-cha rašė: Nuolaidas reikia rodyti per sąnaudas, ne per pajamas. Aš metų bėgyje darau kaupimą sąskaitoje K609, D skolos tiekėjams. Metų gale D609, K savikaina. Į apskaitą tokią sąskaitą traukiu tada kai ji išrašyta. PVM atžvilgiu : pildant VA 19 žurnalą šita suma įrašoma su minuso ženklu, reiškia automatiškai sumažėja deklaracijoje rodomos sumos.


O jei daryčiau taip: 2004 12 31 (nes bonusas už 2004 m.)
D 243 Kitos gautinos sumos K6000 Savikaina

2005 m., kai gauta sąskaita,
D443 Skolos tiekėjams K243 Kitos gautinos sumos
2005-04-03 10:36 Bendra » Bonusinė sąskaita Lenkams??? » #157939

Cha-cha rašė: Nuolaidas reikia rodyti per sąnaudas, ne per pajamas. Aš metų bėgyje darau kaupimą sąskaitoje K609, D skolos tiekėjams. Metų gale D609, K savikaina. Į apskaitą tokią sąskaitą traukiu tada kai ji išrašyta. PVM atžvilgiu : pildant VA 19 žurnalą šita suma įrašoma su minuso ženklu, reiškia automatiškai sumažėja deklaracijoje rodomos sumos.


Ačiū labai, cha-cha, gal dar galėtum grynai pagal mano situaciją pamodeliuot korespondenciją. Kadangi aš turiu 2005 m. sąskaitą už 2004 m., tai 2004 12 31 mažinu savikainą D???
(gal tai gali būti 20149 su minuso ženklu) K6000. 2005 m. darau korespondenciją D skola tiekejams K20149(-). Padėkit, visai susivėliau... smile
2005-04-02 10:13 Bendra » Bonusinė sąskaita Lenkams??? » #157831
Perkame iš ES tiekėjo PVM mokėtojo prekes. 2005 m. jis išrašė mums bonusų sąskaitą už 2004 m. (procentas nuo apyvartos numatytas sutartyje). Gal padėtumėt su korespondencijom...Kaip suprantu,ta suma turiu mažinti 2004 m.parduotų prekių savikainą (ar rodyti kaip pajamas?). Per PVM deklaraciją ta sąskaita irgi turi praeiti kaip kreditinė?
Jei 2004m. rodau K6000, tai kas bus D? Nesugalvoju...Padėkit prašau.
2005-04-01 10:25 Įvairūs » Reklaminė medžiaga » #157450

zuikelis rašė: Iš prekių tiekėjo (ES) atsivežėm katalogus-iš jų užsakymų pagrindu vykdom prekybą. Katalogai nekainavo,tik sąskaitoj nurodyta jų vertė intrastatui.Taip pat turiu sąskaitą už transportą.Ar teisingai padarysiu, jei katalogus užsipajamuosiu į sandėlį jų savikanai priskirdama transporto išlaidų vertę? Nei pirkimo, nei pardavimo PVM priskaičiuoti nereikės (nes sąskaitos suma 0 Eur) ir PVM deklaracijoj tai niekur nefigūruos?


Čia vėl aš neduodu ramybės...Pritarkit arba paneikit prašau...
2005-04-01 10:23 PVM » PVM atskaita » #157448

zuikelis rašė: Jei gaunu iš ES tiekėjo PVM mokėtojo sąskaitą už reklaminę medžiagą (katalogus su kainynais) pvz. už 1000 Eur - PVM tarifas 0 proc., priskaičiuoju pirkimo ir pardavimo PVM (FR0600 22 ir 29 lang.), ar galiu tą PVM dėti į atskaitą (FR0600 30 lang.), jei tuos katalogus laikui bėgant nurašysiu kaip reklaminę medžiagą, išdalintą potencialiems ir esamiems klientams?


Niekas manęs nepastebi, arba klausimas labai jau kvailas... smile
2005-03-31 13:09 Bendra » Atostogos » #157145

Kolege rašė: Sveiki, žiniukai, smile
Labai prašau dar kartą grįžti prie atostogų temos ir patikslinti kai kuriuos neaiškumus. smile
1.Darbuotojas rašo prašymą atostogoms 2005 03 15-2005 03 28.
Į atostogų laikotarpį patenka 2 šventinės Velykų dienos (viena iš jų sekmadienis, kita primadienis).
Kiek suprantu, šiuo atveju atostogos nepratęsiamos, bet kaip su apmokėjimu šiomis dienomis?
2.Žmogus rašo paršymą atostogoms 14 k.d., į atostogų trukmę patenka 2 šventinės Velykų dienos (viena iš jų sekmadienis, kita primadienis) ir šiuo atveju atostogos pratęsiamos 2 k. d., o tos dienos apmokamos?
Gal galėtumėte nurodyti norminius dokumentus, kur visa tai aptarta(išskyrus DK). smile
Teko klausti VDI, jie vienareikšmiškai nekomentuoja šių situacijų. Girdėjau nuomonę, jei švenčių dienos išpuola savaitgaliais, tai atostogos tik prasitęsia, o tos dienos neapmokamos.. smile
Kaip visgi yra iš tiesų? smile
Būsiu labai dėkinga už komentarą. smile


Aš manau taip: jei šventinės dienos pagal DK į atostogų trukmę neįskaitomos, reiškia, atostogos 2 kalend.dienom pailgėja. Šiuo atveju, jei tos 2 kalend.dienos išpuola darbo dienomis, reikia apmokėti. Arba galima jas pridėti prie kitos atostogų dalies, gal tada jos išpuls šeštadienį-sekmadienį ir mokėti nereikės...
2005-03-31 11:29 PVM » PVM atskaita » #157061
Jei gaunu iš ES tiekėjo PVM mokėtojo sąskaitą už reklaminę medžiagą (katalogus su kainynais) pvz. už 1000 Eur - PVM tarifas 0 proc., priskaičiuoju pirkimo ir pardavimo PVM (FR0600 22 ir 29 lang.), ar galiu tą PVM dėti į atskaitą (FR0600 30 lang.), jei tuos katalogus laikui bėgant nurašysiu kaip reklaminę medžiagą, išdalintą potencialiems ir esamiems klientams?
2005-03-31 11:16 Įvairūs » Reklaminė medžiaga » #157047
Iš prekių tiekėjo (ES) atsivežėm katalogus-iš jų užsakymų pagrindu vykdom prekybą. Katalogai nekainavo,tik sąskaitoj nurodyta jų vertė intrastatui.Taip pat turiu sąskaitą už transportą.Ar teisingai padarysiu, jei katalogus užsipajamuosiu į sandėlį jų savikanai priskirdama transporto išlaidų vertę? Nei pirkimo, nei pardavimo PVM priskaičiuoti nereikės (nes sąskaitos suma 0 Eur) ir PVM deklaracijoj tai niekur nefigūruos?
2005-03-31 10:31 Bendra » Patalpų nuoma iš fizinio asmens » #157013

zuikelis rašė:

Sara rašė: Mes mokam už nuomą sutartą sumą, išskaičiuoju GPM 15 proc., už komunalinius mokam pagal nuomotojui išrašytas sąskaitas, PVM į atskaitą netraukiu, tik nuo abonentinių mokesčiu dar iš įmonės lėšos papildomai priskaičiuoju 15 proc. kaip nuo pajamų natūra. Pildanat GPM deklaraciją traukiu nuomos ir pajamų natūra sumą. Visa kita susisegu ir traukiu į nuomos sąnaudas. Sutartyje šios sąlygos aptartos.


Sara, gal gali patvirtinti,ar teisingai darau: tarkim fiziniam asmeniui už nuomą mokam 100 Lt į rankas, GPM 15 proc. 17,65 Lt. Taip pat sumoku jam 30 Lt už telefono abonentą ir 10 Lt už vandenį pagal skaitliukus. Priskaičiuoju 4,5 Lt GPM už telefoną, už vandenį GPM nereikia. FR0572 21 langely rodau 100+17,65+30+10=157.65 Lt, o 22 arba 23 langely rodau 17.65+4.5 Lt=22.15 Lt. Ar tiesa, kad 4.5 Lt GPM yra neleidžiami atskaitymai?


Gal kas galit patvirtinti ar paneigti?
2005-03-30 19:51 Bendra » Kelių mokestis » #156843

eco rašė: Nuo kokios sumos mokamas kelių mokestis pardavus IT?


4) parduodant ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, vertybinius popierius, išvestines finansines priemones, atskaitymai į Programos finansavimo sąskaitą mokami nuo šio turto vertės padidėjimo pajamų, apskaičiuotų Pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka

Nuo likutinės vertės ir pardavimo pajamų skirtumo.
2005-03-30 18:24 Pelno mokestis » Mokymo išlaidos - leidžiami atskaitymai? » #156831

irta rašė: Dekui, gal galite pagristi, pagal koki istatymo straipsni?

PMĮ 17 str.
Dėl kadrų rengimo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų.
Sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos kadrų rengimo ir perkvalifikavimo išlaidos, įskaitant personalo apmokymą dirbti įrengimais, įvaldyti (diegti) naujas technologijas (išskyrus tuos atvejus, kai tos išlaidos apskaitomos kaip nematerialusis turtas (formavimo savikaina), darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos (įskaitant užsienio kalbų kursus), kai tai susiję su jų einamomis pareigomis.
Kvalifikacijos kėlimas suprantamas kaip apmokymas trumpalaikiuose kursuose, kuriuose darbuotojai tik tobulina savo kvalifikaciją, įgytą anksčiau.
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudoms nepriskiriamos darbuotojų mokymosi aukštosiose, aukštesniosiose mokyklose, koledžuose ir kitose mokyklose, suteikiančiose tam tikrą išsimokslinimo lygį, išlaidos.
2005-03-30 18:02 Bendra » Patalpų nuoma iš fizinio asmens » #156824

Sara rašė: Mes mokam už nuomą sutartą sumą, išskaičiuoju GPM 15 proc., už komunalinius mokam pagal nuomotojui išrašytas sąskaitas, PVM į atskaitą netraukiu, tik nuo abonentinių mokesčiu dar iš įmonės lėšos papildomai priskaičiuoju 15 proc. kaip nuo pajamų natūra. Pildanat GPM deklaraciją traukiu nuomos ir pajamų natūra sumą. Visa kita susisegu ir traukiu į nuomos sąnaudas. Sutartyje šios sąlygos aptartos.


Sara, gal gali patvirtinti,ar teisingai darau: tarkim fiziniam asmeniui už nuomą mokam 100 Lt į rankas, GPM 15 proc. 17,65 Lt. Taip pat sumoku jam 30 Lt už telefono abonentą ir 10 Lt už vandenį pagal skaitliukus. Priskaičiuoju 4,5 Lt GPM už telefoną, už vandenį GPM nereikia. FR0572 21 langely rodau 100+17,65+30+10=157.65 Lt, o 22 arba 23 langely rodau 17.65+4.5 Lt=22.15 Lt. Ar tiesa, kad 4.5 Lt GPM yra neleidžiami atskaitymai?
2005-03-29 13:40 Įvairūs » Pašalpa nėščiąjai » #156376

zhemuoge rašė: sveiki, reikia pagalbos smile turbut visiems atsibodes klausimas, bet pasimeciau beskaiciuodama. dirbu nuo 2005.01.01. i dekretines iseinu balandzio gale. kaip suprantu, tuos pinigelius skaiciuos nuo minimalaus darbo uzmokescio, nes praeitu metu 4 ketvirti dar nedirbau? smile toliau. gimdyti turiu liepos 15d. tada pinigelius vaiko auginimui skaiciuotu nuo siu metu pirmo ketvircio, kada jau dirbau. o jeigu pagimdyciau birzeli? ar skaiciuoja nuo gimdymo dienos ar nuo dekretiniu pabaigos, nes juk vistiek jos baigtusi 3 ketvirti? padekit, nebesusigaudau.


Dėl nėštumo-gimdymo atostogų - skaičiuosis greičiausiai nuo minimalaus užmokesčio (Iškilus klausimams kreiptis į VSDFV Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyr. specialistę A.Bekintytę: tel. 273 47 41, Vilnius), o vaiko priežiūros atostogos nuo dekreto pabaigos.Iš Sodros psl.:Motinystės (tėvystės) pašalpos mokėjimo laikotarpis - vaiko iki vienerių metų priežiūros atostogų laikotarpiui, bet ne anksčiau kaip nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks vieneri metai (įskaitant vaiko gimimo dieną).
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui