Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita

E
eugenijab 99
2010-04-25 13:29 eugenijab
Čia būtų su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Gal dar kas nors atsilieps, gal bus kitokių nuomonių.
Byla Byla 12118
2010-04-25 17:28 Byla
Per vienerius metus mokėtinos sumos. Su darbo santykiais susuję įsipareigojimai.
K
knijole 42
2010-04-26 18:09 knijole 2011-09-11 06-45

Byla rašė: Per vienerius metus mokėtinos sumos. Su darbo santykiais susuję įsipareigojimai.

Ačiū visoms už patarimus
M
MiKaSe 68
2010-05-26 11:56 MiKaSe
Sveiki,
2009 m. pelna pries apmokesinima turim 4996 lt, taciau 2008 m. buvo nuostolis 7496 Lt. Ka rodyti P(N) ataskaitoje eiluteje Pelno mokestis? Aciu.
L
Loreta13 30842
2010-05-26 12:15 Loreta13 2011-09-11 06-48

MiKaSe rašė: 2009 m. pelna pries apmokesinima turim 4996 lt, taciau 2008 m. buvo nuostolis 7496 Lt. Ka rodyti P(N) ataskaitoje eiluteje Pelno mokestis? Aciu.
Nuliuką :))
M
MiKaSe 68
2010-05-26 12:17 MiKaSe 2011-09-11 06-48

Loreta13 rašė:

MiKaSe rašė: 2009 m. pelna pries apmokesinima turim 4996 lt, taciau 2008 m. buvo nuostolis 7496 Lt. Ka rodyti P(N) ataskaitoje eiluteje Pelno mokestis? Aciu.
Nuliuką :))


Aciu :)
D
dangx 1516
2010-05-26 12:20 dangx
padėkit susitvarkyt su delspinigiai pelno nuostolių ataskaitoj smile delspinigiai 760, ar jie minusuojasi iš bendrų sąnaudų
Rolf Rolf 17196
2010-05-26 12:33 Rolf 2011-09-11 06-48

dangx rašė: padėkit susitvarkyt su delspinigiai pelno nuostolių ataskaitoj smile delspinigiai 760, ar jie minusuojasi iš bendrų sąnaudų

P/N ataskaitoje parodomos visos sąnaudos ( taip pat ir neleidž.atskaitymai).
D
dangx 1516
2010-05-26 12:39 dangx
ačiū, reiškia reikia pridėti ir delspinigius
diajse diajse 248
2010-06-28 18:29 diajse
Sakykit prasom, jei 4kl. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI kredete suma su minusu (taip programa apskaiciuoja) arba kitaip sakant, ta suma su pliusu tik debete....rezultatas tas pats....tai Balanse si suma turi buti prie 4kl., ar perkeliama i 2kl. Trumpalaikis turtas?
Kai vienas auditorius ziurejo FA uz praeitus metus, tai pakoregavo tokia situacija.....kai turejom 4Kl suma debete, pvz.pelno mokescio permoka....tai Balanse liepe sia suma rodyti ne prie 4kl (taip sumazindamas 4kl) o prie 2kl. kaip trumpalaiki turta.
Patarkit kaip daryti teisingiau smile
Rainis Rainis 15057
2010-06-28 18:41 Rainis 2011-09-11 06-51

diajse rašė: Sakykit prasom, jei 4kl. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI kredete suma su minusu (taip programa apskaiciuoja) arba kitaip sakant, ta suma su pliusu tik debete....rezultatas tas pats....tai Pelno (nuostolio) ataskaitoje si suma turi buti prie 4kl., ar perkeliama i 2kl. Trumpalaikis turtas?
Kai vienas auditorius ziurejo FA uz praeitus metus, tai pakoregavo tokia situacija.....kai turejom 4Kl suma debete, pvz.pelno mokescio permoka....tai Pelno(nuostolio) ataskaitoje liepe sia suma rodyti ne prie 4kl (taip sumazindamas 4kl) o prie 2kl. kaip trumpalaiki turta.
Patarkit kaip daryti teisingiau smile

Teisingiau kaip auditoriai sakė - mokesčių permokos turi būti balanse rodomos kaip trumpalaikis turtas.
P
Panaikinta 4554
2010-06-28 19:23 Panaikinta 2011-09-11 06-51

diajse rašė: Sakykit prasom, jei 4kl. MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI kredete suma su minusu (taip programa apskaiciuoja) arba kitaip sakant, ta suma su pliusu tik debete....rezultatas tas pats....tai Pelno (nuostolio) ataskaitoje si suma turi buti prie 4kl., ar perkeliama i 2kl. Trumpalaikis turtas?
Kai vienas auditorius ziurejo FA uz praeitus metus, tai pakoregavo tokia situacija.....kai turejom 4Kl suma debete, pvz.pelno mokescio permoka....tai Pelno(nuostolio) ataskaitoje liepe sia suma rodyti ne prie 4kl (taip sumazindamas 4kl) o prie 2kl. kaip trumpalaiki turta.
Patarkit kaip daryti teisingiau smile
O kur Pelno(nuostolio) ataskaitoje registruojamos 4 kl. ar 2 kl. sąskaitos smile
Šias klases iki šiol registruoju tik BALANSE smile
diajse diajse 248
2010-06-28 19:28 diajse 2011-09-11 06-51

Rainis rašė:
Teisingiau kaip auditoriai sakė - mokesčių permokos turi būti balanse rodomos kaip trumpalaikis turtas.

Raini, tai liecia tik mokescius? O skolos tiekejams 4kl. debete, susidariusios del gautu kreditiniu s/f irgi reikia Balanse rodyti prie 2kl.?
Taip butu teisingiau, bet ar tai nera klaida, jei parodyti Balanse viska taip kaip yra....ir mokesciu permokas ir skolas tiekejams 4kl. debete. ir kitas permokas prie 4klases, t.y. siomis sumomis sumazinti 4kl., o nedidinti 2kl, kaip liepe auditorius?!
diajse diajse 248
2010-06-28 19:30 diajse 2011-09-11 06-51

Regvita rašė:
Šias klases iki šiol registruoju tik BALANSE smile

Regvita smile aciu uz pastebejimus!!!!! smile
P
Panaikinta 4554
2010-06-28 19:44 Panaikinta 2011-09-11 06-51

diajse rašė: Regvita smile aciu uz pastebejimus!!!!! smile
Tikiuosi nesupykote smile

Ir dar, kiekviena balanso klasės sąskaita turi tiek debetą tiek ir kreditą, todėl jei yra turto klasės sąskaitoje po kreditu, t.y su (-) ženklu, tai tą sumą darant balansą reikia perkelti į įsipareigojimų klasę arba atvirkščiai, jei įsipareigojimuose yra po debetu, t.y su (-) ženklu, tai reikia perkelti į turto klasės sąskaitą, todėl ir yra apskaitoje naudojamos sąskaitų poros, pvz. skolos tiekėjams 443 ir 2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjams, arba 241 pirkėjų skolos ir 444 Gauti išankstiniai mokėjimai. Jei yra mokėtini mokesčiai pvz. 4451 Pelno mokesčio įsipareigojimai ir jai pora būtų esant PM permokai 2432 Biudžeto skola įmonei.
diajse diajse 248
2010-06-29 14:15 diajse 2011-09-11 06-51

Regvita rašė:
Ir dar, kiekviena balanso klasės sąskaita turi tiek debetą tiek ir kreditą, todėl jei yra turto klasės sąskaitoje po kreditu, t.y su (-) ženklu, tai tą sumą darant balansą reikia perkelti į įsipareigojimų klasę arba atvirkščiai, jei įsipareigojimuose yra po debetu, t.y su (-) ženklu, tai reikia perkelti į turto klasės sąskaitą, todėl ir yra apskaitoje naudojamos sąskaitų poros, pvz. skolos tiekėjams 443 ir 2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjams, arba 241 pirkėjų skolos ir 444 Gauti išankstiniai mokėjimai. Jei yra mokėtini mokesčiai pvz. 4451 Pelno mokesčio įsipareigojimai ir jai pora būtų esant PM permokai 2432 Biudžeto skola įmonei.


Regvita, sakykit prasom, o apskaitoje reikia daryti buhalterinius pravedimus, pvz.koreguot mokesciu permokas (perkelti is 4kl. kredito su minuso zenklu ta suma i 2kl.debeta su pliusu) ar pakanka tik paciame BALANSE teisingai sudeliot kur kas eina?
Jei visgi reikia daryti buh.pravedimus, tai jeigu teisingai supratau, tai pvz.GPM ir PM permoka, mano programoje sios sumos rodomos 4kl. kredite, bet su "-". Tai reiskia gruodžio 31d. pries sudarant balansa as turiu pakoreguot sias saskaitas:
D2432 K4462 (GPM permokos koregavimas)
D2432 K445 (PM permokos koregavimas)
Ar teisingai? O sausio 01d. padaryti atvirkstynius irasus, kad viskas butu kaip ir buvo pries sudarant balansa. Ar teisingai supratau smile
diajse diajse 248
2010-06-30 08:53 diajse
smile
P
Panaikinta 4554
2010-06-30 09:11 Panaikinta 2011-09-11 06-51

diajse rašė:
Regvita, sakykit prasom, o apskaitoje reikia daryti buhalterinius pravedimus, pvz.koreguot mokesciu permokas (perkelti is 4kl. kredito su minuso zenklu ta suma i 2kl.debeta su pliusu) ar pakanka tik paciame BALANSE teisingai sudeliot kur kas eina?
Jei visgi reikia daryti buh.pravedimus, tai jeigu teisingai supratau, tai pvz.GPM ir PM permoka, mano programoje sios sumos rodomos 4kl. kredite, bet su "-". Tai reiskia gruodžio 31d. pries sudarant balansa as turiu pakoreguot sias saskaitas:
D2432 K4462 (GPM permokos koregavimas)
D2432 K445 (PM permokos koregavimas)
Ar teisingai? O sausio 01d. padaryti atvirkstynius irasus, kad viskas butu kaip ir buvo pries sudarant balansa. Ar teisingai supratau smile
Labas rytas,
Perkelti susidariusią permoką reikia tik tų mokesčių, kurie yra vieni, t.y pvz. GPM sąskaita yra detali (sudedamoji), kurios gautas rezultatas atsispindės balanso bendroje (suminėje) 446 sąskaitoje. Todėl jos iškelti į turtą nereikia.
Tuo tarpu PM susidariusią permoką reikia perkelti į 2 kl. ir ją parodyti kaip Biudžeto skolą įmonei.
diajse diajse 248
2010-06-30 11:06 diajse 2011-09-11 06-51

Regvita rašė: Labas rytas,
Perkelti susidariusią permoką reikia tik tų mokesčių, kurie yra vieni, t.y pvz. GPM sąskaita yra detali (sudedamoji), kurios gautas rezultatas atsispindės balanso bendroje (suminėje) 446 sąskaitoje. Todėl jos iškelti į turtą nereikia.
Tuo tarpu PM susidariusią permoką reikia perkelti į 2 kl. ir ją parodyti kaip Biudžeto skolą įmonei.

Labas rytas.
Praeitas metais, kai tikrino auditas, tai butent GPM permoka, t.y. 4462 detalia saskaita ir iskele i 2 kl., tai kaip suprantu ir detalias 4kl. saskaitas galima perkelti i turta. O kur galima butu apie tai pasiskaityti?
O del saskaitu korespondenciju viskas teisingai?:
[quote:ebdd253cd8]Tai reiskia gruodžio 31d. pries sudarant balansa as turiu pakoreguot sias saskaitas:
D2432 K4462 (GPM permokos koregavimas)
D2432 K445 (PM permokos koregavimas)
Ar teisingai? O sausio 01d. padaryti atvirkstynius irasus, kad viskas butu kaip ir buvo pries sudarant balansa.[/quote]
P
Panaikinta 4554
2010-06-30 11:11 Panaikinta
Kažką gal ne taip suprantate, nes GPM yra išskaičiuojamas iš darbuotojo DU. Vadinasi jei DU yra nemokamas tai GPM yra neišskaičiuotas ir neužregistruotas apskaitoje. Todėl kaip galima gauti šio mokesčio permoką?
Sakykime jei būtų permoka VSDF tuomet jau reikėtų ją registruoti ne 4 kl. po debetu o 2 kl. biudžeto skola įmonei arba jei būtų permokama darbuotojui DU tuomet taip pat reikėtų iškelti į 2 kl. Bet GPM?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui