Kristiana__
8227
#1406302 2019-01-08 15:24 Kristiana__
Labai senai turėjau tokią situaciją. Tik tada man liepė susideklaruoti pagal ESiukus. Sunki kova buvo su VMI, nes kaip ir įrodžiau, kad nei jie nei aš neturėjau deklaruoti, bet po kurio laiko jie vėl mane klibindavo. Nežinau, kuom visa tai užsibaigė, bet jau kai buvau išėjusi iš to darbo, tos įmonės direktorė skambino ir klausinėjo, kodėl nedeklaravau. VMI vėl buvo prikibusi. Nežinau, kuom baigėsi.

O čia ne per seniausiai VMI man liepė paskambinti Latviams, kad jie deklaruotų. Pasakiau, kad aš to neprivalau daryti, bet pabandysiu. VMI sutiko su manim, kad neprivalau. Nežinau ar tada LV deklaravo, bet manęs daugiau nekibino.


jofky rašė:


Ar kas susidūrėte su tokia situacija smile
VMI vykdo stebėsena dėl PVM.
Nesutampa mūsų deklaruoti pirkimai iš ES su pardavėjų iš ES deklaruotomis sumomis.
VMI sako suraskite kas nedeklaravo (yra lentelės iš VMI sistemos) ir parašykite jiems, kad deklaruotu.
Ar tai normali situacija smile
smile




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

jofky
3277
#1406306 2019-01-08 15:31 jofky

Kristiana__ rašė:


Labai senai turėjau tokią situaciją. Tik tada man liepė susideklaruoti pagal ESiukus.


jofky rašė:


Ar kas susidūrėte su tokia situacija smile
VMI vykdo stebėsena dėl PVM.
Nesutampa mūsų deklaruoti pirkimai iš ES su pardavėjų iš ES deklaruotomis sumomis.
VMI sako suraskite kas nedeklaravo (yra lentelės iš VMI sistemos) ir parašykite jiems, kad deklaruotu.
Ar tai normali situacija smile
smile





Darau prielaidą, kad nuo to seniai jau visi labiau kompiuterizavosi, ir sistemos turėtu geriau dirbt smile
Bet tai briedas jeigu lieptu taisyti deklaracijas mažinant pirkimus iš ES smile


Kristiana__
8227
#1406307 2019-01-08 15:37 Kristiana__
Briedas, kad išvis liepia kažką taisyti, o ne sako, kad pasiaiškinkit, kur yra klaida ir tada taisykit, jeigu yra reikalas. Mano nuomone. smile


jofky rašė:

Darau prielaidą, kad nuo to seniai jau visi labiau kompiuterizavosi, ir sistemos turėtu geriau dirbt smile
Bet tai briedas jeigu lieptu taisyti deklaracijas mažinant pirkimus iš ES smile






Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

jofky
3277
#1406308 2019-01-08 15:40 jofky

Kristiana__ rašė:


Briedas, kad išvis liepia kažką taisyti, o ne sako, kad pasiaiškinkit, kur yra klaida ir tada taisykit, jeigu yra reikalas. Mano nuomone. smile


jofky rašė:

Darau prielaidą, kad nuo to seniai jau visi labiau kompiuterizavosi, ir sistemos turėtu geriau dirbt smile
Bet tai briedas jeigu lieptu taisyti deklaracijas mažinant pirkimus iš ES smile







Kaip ir briedas ryškintis kas ir kodėl iš ES nedeklaravo, bet rimtai tai ne mūsų reikalas smile

Eveda
148
#1406992 2019-01-16 11:50 Eveda
Laba diena.
Pardavėme prekę į ES šalį su 0 PVM. Tą prekę pirkėjas PVM mokėtojas išsivežė savo transportu į užsienį. Kokio dokumento reikia, kad būtų įrodymas, jog prekė išvežta į užsienį? Ant PVM s/f pirkėjas prirašė savo ranka, kad garantuoja, jog prekę tikrai išveža savo transportu ir jinai nelieka Lietuvoje. Prašyt garantinio rašto?

smalsuole
2749
#1407001 2019-01-16 13:09 smalsuole
CMR.

Denise
357
#1408554 2019-01-31 16:55 Denise
Laba diena, norėčiau trolis77 nuomonės :)

PL turi filialą Lietuvoje ir LT PVM kodą. Tas filialas Lietuvos įmonei parduoda prekes su 21 proc. PVM, bet paaiškėja, kad prekės atvažiuoja tiesiai iš to filialo PL pagr. įmonės. Tai ne teisingiau būtų lietuviškai įmonei rašyti Invoisą su PL įmonės PL PVM kodu ir 0 proc. PVM tarifu? Na suprasčiau, kad lenkai pirma prekes pervežtų savo filialui verslo tikslais į sandėlį, bet tuomet jie ir CMR turi gauti, o ne LT pirkėjas?
Dėkui už nuomonę.

trolis77
453
#1408585 2019-02-01 10:18 trolis77

Denise rašė:


Laba diena, norėčiau trolis77 nuomonės :)

PL turi filialą Lietuvoje ir LT PVM kodą. Tas filialas Lietuvos įmonei parduoda prekes su 21 proc. PVM, bet paaiškėja, kad prekės atvažiuoja tiesiai iš to filialo PL pagr. įmonės. Tai ne teisingiau būtų lietuviškai įmonei rašyti Invoisą su PL įmonės PL PVM kodu ir 0 proc. PVM tarifu? Na suprasčiau, kad lenkai pirma prekes pervežtų savo filialui verslo tikslais į sandėlį, bet tuomet jie ir CMR turi gauti, o ne LT pirkėjas?
Dėkui už nuomonę.


O gal kaip tik lenkams toks variantas geresnis.
Iš pradžių rašo sąskaitą sau, kaip pervežimas iš PL į LT verslo tikslais, tada jau pardavinėja iš LT filialo su lietuvišku PVM (jis ko gero mažesnis negu PL).
Jums tai jokio skirtumo, net sakyčiau geriau - galite PVM traukti į atskaitą.
O jei pirktumėte iš PL su nuliniu PVM, priskaičiuotumėte (ir atskaičiuotumėte) lietuvišką, o tada pardavinėtumėte su lietuvišku PVM, ir jokios atskaitos.

Saule65
1177
#1408588 2019-02-01 10:23 Saule65

Saule65 rašė:


Sveiki, kaip tvarkotėse su tokiu dalyku. Atvažiavo pirkėjas iš Latvijos - PVm mokėtojas, jam pardavėmė prekes su 0 PVM tarifu. Kokių prašote įdodančių dokumentų, dėl prekės išgabenimo?Pasidalinkite patirtimi. Ačiū



Denise
357
#1408589 2019-02-01 10:29 Denise
Ačiū.
Mes taip pat esame LV filialas Lietuvoje, tai irgi pasitaiko, kad iš mūsų sandėlio latviai perka (EXW sąlygos), tai jau niekaip nepervešiu pirma savo latviui verslo tikslais ir tada jie parduotų vietiniu pardavimu, nes vien tai, kad CMR rašomas pirkėjui ir jo žyma, kad gavo bus.
Na žiūrėsiu su kokiais dokumentais atvyks, nes jei CMR tiesiai mums pirkėjui, aš galvočiau, kad PL turi rašyti su PL VAT. Nes jei VMI užginčytų tokį pirkimą, kažin, ar 21 proc. galėčiau traukti į atskaitą, o sumokėtas jau bus.

trolis77
453
#1408596 2019-02-01 10:50 trolis77

Denise rašė:


Ačiū.
Mes taip pat esame LV filialas Lietuvoje, tai irgi pasitaiko, kad iš mūsų sandėlio latviai perka (EXW sąlygos), tai jau niekaip nepervešiu pirma savo latviui verslo tikslais ir tada jie parduotų vietiniu pardavimu, nes vien tai, kad CMR rašomas pirkėjui ir jo žyma, kad gavo bus.
Na žiūrėsiu su kokiais dokumentais atvyks, nes jei CMR tiesiai mums pirkėjui, aš galvočiau, kad PL turi rašyti su PL VAT. Nes jei VMI užginčytų tokį pirkimą, kažin, ar 21 proc. galėčiau traukti į atskaitą, o sumokėtas jau bus.


Deja, pagal jūsų visiškai suveltą aprašymą neįmanoma suprasti situacijos. LV filialas - latviams verslo tikslais, parduoti latviams - chaosas kažkoks.
Jei PL perveža prekes į kitą ES šalį, nesvarbu, verslo tikslais ar parduoda PVM mokėtojui, tai PVM ne lenkiškas standartinis, o nulinis ir taip toliau.

trolis77
453
1   #1408599 2019-02-01 10:59 trolis77

Saule65 rašė:



Saule65 rašė:


Sveiki, kaip tvarkotėse su tokiu dalyku. Atvažiavo pirkėjas iš Latvijos - PVm mokėtojas, jam pardavėmė prekes su 0 PVM tarifu. Kokių prašote įdodančių dokumentų, dėl prekės išgabenimo?Pasidalinkite patirtimi. Ačiū





Atidžiai pasiskaitykite PVMį 56-o straipsnio komentarą. Jums tinkamą ištrauką įdedu;
'. 3.3. kai prekes veža prekių pirkėjas savo transportu, prekių išgabenimo faktą galėtų patvirtinti:
- pirkėjo atsiųstas patvirtinimas, kad konkrečios prekės buvo išsivežtos iš Lietuvos, nurodant išsivežtų prekių pavadinimą, kiekį, atsivežimo į kitą ES valstybę datą, transporto priemonės markę, valstybinį numerį ar pan.
4. Lietuvos tiekėjas (pardavėjas) gali susitarti su ES pirkėju, kad šis jam atsiųstų važtaraščių kopijas su atitinkamomis žymomis ir parašais ir/ar kitus pirkėjo patvirtinimus, pagrindžiančius išgabenimą iš Lietuvos. Kai kuriose ES valstybėse tiekėjai, norėdami užsitikrinti reikalingų dokumentų gavimą, iš pirkėjo paima užstatą, kuris grąžinamas po dokumentų pateikimo"

Denise
357
#1408618 2019-02-01 11:50 Denise

trolis77 rašė:



Denise rašė:


Ačiū.
Mes taip pat esame LV filialas Lietuvoje, tai irgi pasitaiko, kad iš mūsų sandėlio latviai perka (EXW sąlygos), tai jau niekaip nepervešiu pirma savo latviui verslo tikslais ir tada jie parduotų vietiniu pardavimu, nes vien tai, kad CMR rašomas pirkėjui ir jo žyma, kad gavo bus.
Na žiūrėsiu su kokiais dokumentais atvyks, nes jei CMR tiesiai mums pirkėjui, aš galvočiau, kad PL turi rašyti su PL VAT. Nes jei VMI užginčytų tokį pirkimą, kažin, ar 21 proc. galėčiau traukti į atskaitą, o sumokėtas jau bus.


Deja, pagal jūsų visiškai suveltą aprašymą neįmanoma suprasti situacijos. LV filialas - latviams verslo tikslais, parduoti latviams - chaosas kažkoks.
Jei PL perveža prekes į kitą ES šalį, nesvarbu, verslo tikslais ar parduoda PVM mokėtojui, tai PVM ne lenkiškas standartinis, o nulinis ir taip toliau.


Atsiprašau, kad suvėliau smile
Na man atrodo, kad lenkų atveju, tas pervežimas verslo tikslais nelabai tikras atrodo, nes prekės iš PL net neužsuks į lenkų filialo sandėlį, o su CMR (gavėjas nurodytas mes) atvažiuos tiesiai pas klientą, tai lyg ir nebe prie ko čia dar įsimaišo filialas. Suprantu, kad PVM rizikų nėra, bet teisingiau, ar nebūtų sąskaita mums su 0 proc. tarifu (rašytų PL, o ne filialas).

Fan
224
#1410075 2019-02-20 09:39 Fan
Sveiki,
ar esant tirkampei prekybai reikia priskaityt menamą PVM?

trolis77
453
#1410081 2019-02-20 10:47 trolis77

Fan rašė:


Sveiki,
ar esant tirkampei prekybai reikia priskaityt menamą PVM?



Kurioj vietoj?
Na klausdami tai bent klausimą teisingai surašykite - trikampėje prekyboje yra 3 subjektai (tiekėjas, tarpininkas, gavėjas), dėl kurio klausiate?

Fan
224
#1410083 2019-02-20 10:48 Fan

trolis77 rašė:



Fan rašė:


Sveiki,
ar esant tirkampei prekybai reikia priskaityt menamą PVM?



Kurioj vietoj?
Na klausdami tai bent klausimą teisingai surašykite - trikampėje prekyboje yra 3 subjektai (tiekėjas, tarpininkas, gavėjas), dėl kurio klausiate?



Tarpininkui

vilmabux
142
#1410213 2019-02-21 17:03 vilmabux
Gavome sąskaitą už konsultaciją iš užsienio. Ar reikia menamą PVM prisiskaičiuoti?

trolis77
453
#1410234 2019-02-22 09:12 trolis77

vilmabux rašė:


Gavome sąskaitą už konsultaciją iš užsienio. Ar reikia menamą PVM prisiskaičiuoti?


Greičiausiai reikia, bet paskaitykite dėl visa ko PVMĮ 13-0 straipsnio komentarą.

vilmabux
142
#1410266 2019-02-22 12:47 vilmabux
Bet įdomiai ta sąskaita išrašyta. Įrašytas tik mūsų įmonės pavadinimas ir adresas LT. (Įmonė dar PVM mokėtoja registruota ES). Jokio įmonės kodo, PVM kodo, nieko nenurodyta. Skambinau jiems, sako neperrašys sąskaitos. O man dabar suprask kurioj šalyje tą PVM sutvarkyti. Pačioje sąskaitoje pritaikytas jų 25 procentai PVM.Gal laikyti kaip kad gauta kitos šalies PVM mokėtojai ir tada nereiktų (tik taip manau) LT prisiskaičiuoti menamo PVM?Kaip Jūs sakote?

Denise
357
#1410590 2019-02-27 16:19 Denise
Laba diena,
Kaip vertinti Invoisą su 0 proc. PVM tarifu, kai tiekėjas mūsų PVM kodą įrašo ranka? Kokios rizikos? Ačiū.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis