importo PVM

irmoske irmoske 5445
2013-09-20 11:51 irmoske

redara rašė:
Kaip atsiimti? Jie kitaip neduoda prekių kol nesumoki?
Taip išeina nieko jiems mokėti nereikia? Nebesuprantu smile

Deklaruojant 26 ir 35, gaunamas grąžintinas PVM. Jei turite mokėtino PVM, jis sumažės tai importo PVM sumai, kurią sumokėjote.
R
redara 80
2013-09-20 11:57 redara

irmoske rašė:

redara rašė:
Kaip atsiimti? Jie kitaip neduoda prekių kol nesumoki?
Taip išeina nieko jiems mokėti nereikia? Nebesuprantu smile

Deklaruojant 26 ir 35, gaunamas grąžintinas PVM. Jei turite mokėtino PVM, jis sumažės tai importo PVM sumai, kurią sumokėjote.

Šiuo klausimu supratau. Ačiū!
Bet dar liko klausimėlis , kai ties B00 yra raidė ne G, O J. Kaip tada? Gal tai ytakoja tą PVM mokėjimą?


L
Linda6 11854
2013-09-20 12:15 Linda6

Muitinės departamento generalinis direktorius, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1B-79 nustatė, kokie mokėjimo būdai naudojami Lietuvos Respublikos muitinėje:
· mokėjimas grynaisiais pinigais (mokėjimo būdo kodas A);
· mokėjimas iš anksto (mokėjimo būdo kodas D);
· atidėtas mokėjimas (mokėjimo būdo kodas E);
· apmokėjimas per pašto administraciją (pašto siuntos) ar kitas valstybinio sektoriaus ar Vyriausybės įstaigas (mokėjimo būdo kodas J);
· atidėtas mokėjimas – PVM sistema (mokėjimo būdo kodas G).
Priimtasis įsakymas netekusiu galios pripažįsta ankstesnį 2004 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 1B-202 „Dėl mokėjimo būdų naudojimo Lietuvos muitinėje“. Pastarasis įsakymas nuo 2004 m. gegužės 1 d. nustatė tik keturis būdus (pirmieji keturi iš išvardintųjų).
R
redara 80
2013-09-20 13:09 redara

Linda6 rašė:

Muitinės departamento generalinis direktorius, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1B-79 nustatė, kokie mokėjimo būdai naudojami Lietuvos Respublikos muitinėje:
· mokėjimas grynaisiais pinigais (mokėjimo būdo kodas A);
· mokėjimas iš anksto (mokėjimo būdo kodas D);
· atidėtas mokėjimas (mokėjimo būdo kodas E);
· apmokėjimas per pašto administraciją (pašto siuntos) ar kitas valstybinio sektoriaus ar Vyriausybės įstaigas (mokėjimo būdo kodas J);
· atidėtas mokėjimas – PVM sistema (mokėjimo būdo kodas G).
Priimtasis įsakymas netekusiu galios pripažįsta ankstesnį 2004 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 1B-202 „Dėl mokėjimo būdų naudojimo Lietuvos muitinėje“. Pastarasis įsakymas nuo 2004 m. gegužės 1 d. nustatė tik keturis būdus (pirmieji keturi iš išvardintųjų).


Labai ačiū!
J
juramoni 2
2013-09-20 15:08 juramoni
Sveiki, gal galite patarti kaip elgtis, nes importo PVM užsimiršę pervedėme į muitinės sąskaitą. Žinau, jog dabar mokėti jo nereikia, rodom 27 - 35 deklaracijos eilutėse. O kaip dabar pasielgti, gal galima parodyti 26 deklaracijo eilutėje, ar kreiptis i muitine del gražinimo?
Rainis Rainis 15057
2013-09-20 15:13 Rainis

juramoni rašė:
Sveiki, gal galite patarti kaip elgtis, nes importo PVM užsimiršę pervedėme į muitinės sąskaitą. Žinau, jog dabar mokėti jo nereikia, rodom 27 - 35 deklaracijos eilutėse. O kaip dabar pasielgti, gal galima parodyti 26 deklaracijo eilutėje, ar kreiptis i muitine del gražinimo?

Rodykite 26 eilutėje.
Nedraudžiama mokėti tiesiai muitinei.
J
juramoni 2
2013-09-23 10:21 juramoni
Dėkui už atsakymą
Domingo Domingo 221
2013-10-02 15:44 Domingo
Verčiu visas senas PVM deklaracijas, tikrinuosi žodžiu. Įmonė tam tikrą mėnesį importavo prekes iš JAV, tada dar buvo tie laikai, kada importo PVM reikėjo mokėti iš karto gavus prekes, ta importo PVM suma deklaruota 26 langelyje - sumokėtas importo PVM. Ir pripliusuota prie 25 langelio įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM. lygiagrečiai viskas atvaizduota 35 langelyje - atskaitomas PVM. Visos taip deklaracijos deklaruotos su importu, ir dabar pasimečiau ar tai teisingai padaryta?
Rainis Rainis 15057
2013-10-02 15:49 Rainis

Domingo rašė:
Verčiu visas senas PVM deklaracijas, tikrinuosi žodžiu. Įmonė tam tikrą mėnesį importavo prekes iš JAV, tada dar buvo tie laikai, kada importo PVM reikėjo mokėti iš karto gavus prekes, ta importo PVM suma deklaruota 26 langelyje - sumokėtas importo PVM. Ir pripliusuota prie 25 langelio įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM. lygiagrečiai viskas atvaizduota 35 langelyje - atskaitomas PVM. Visos taip deklaracijos deklaruotos su importu, ir dabar pasimečiau ar tai teisingai padaryta?

LT įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM 25 langelis.
Sumokėtas importo PVM 26 langelis.
35 langelis - 25 ir 26 suma.
Jei padaryta taip, tada padaryta teisingai.
Nes jūsų parašymas kažkoks nelabai aiškus.
Domingo Domingo 221
2013-10-02 16:04 Domingo
Pas mane yra taip:
25 langelis: LT įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM + importo PVM kuris deklaruotas 26 langelyje.
26 langelis: Importo PVM.
35 langelis: ta pati suma kaip 25-ame langelyje.
Vadinasi reikia viską tikslinti...
Tai o kaip korespondecija tada? Imorto PVM buvo mokamas muitines tarpininkams.
D2430 (Sumoketas importo PVM) K 4486 (Kitos mok. sumos)
D448412 (Pardavimo PVM) K2430 (Sumoketas importo PVM)
Rainis Rainis 15057
2013-10-02 16:25 Rainis

Domingo rašė:
Pas mane yra taip:
25 langelis: LT įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM + importo PVM kuris deklaruotas 26 langelyje.
26 langelis: Importo PVM.
35 langelis: ta pati suma kaip 25-ame langelyje.
Vadinasi reikia viską tikslinti...
Tai o kaip korespondecija tada? Imorto PVM buvo mokamas muitines tarpininkams.
D2430 (Sumoketas importo PVM) K 4486 (Kitos mok. sumos)
D448412 (Pardavimo PVM) K2430 (Sumoketas importo PVM)

Na šiaip tai jau mokėtino PVM suma nesikeis, tik pačios deklaracijos ne taip užpildytos...
O mokėjote turbūt ne muitinės tarpininkams, bet tiesiog į muitinės sąskaitas pagal importo deklaracijas?
Domingo Domingo 221
2013-10-02 16:51 Domingo
Tai suma suprantu, kad nesikeis pačiose mano deklaracijose, bet šuo pakastas tame, kad tada dar PVM skaičiuodavau pasiėmusi sąskaitas į rankas su skaičiavimo mašinėle, tiesiog :D Dabar jau viskas suvesta į buhalterinę programą, ir kai viską suvedžiau dabar ir randu visokių "nedadielkų". Tai vat ir programoje man nebesutampa tie visi PVM ką ji man atvaizduoja ir kas yra deklaruota. Dabar į programą tas importo PVM yra įvestas D2430 K4486, ir kabo jis tiesiog, sumokėtas importo PVM, bet kad jis atsiskaitytų man ir pačioje programoje duomenys sutaptų reiktų dar ir atskaitą kaip suprantu įvest D448412 K2430, kad jis ir atsiskaitytų man, ar aš ne taip suprantu? O Importo PVM deklaracijas mums pildydavo muitinės tarpininkai, jie paskaičiuodavo tą importo PVM sumą, mes jiems tik pervesdavom reikiamą sumą, kurią jie sumokėdavo į Muitinės sąskaitą.
Rainis Rainis 15057
2013-10-02 17:02 Rainis

Domingo rašė:
Tai suma suprantu, kad nesikeis pačiose mano deklaracijose, bet šuo pakastas tame, kad tada dar PVM skaičiuodavau pasiėmusi sąskaitas į rankas su skaičiavimo mašinėle, tiesiog :D Dabar jau viskas suvesta į buhalterinę programą, ir kai viską suvedžiau dabar ir randu visokių "nedadielkų". Tai vat ir programoje man nebesutampa tie visi PVM ką ji man atvaizduoja ir kas yra deklaruota. Dabar į programą tas importo PVM yra įvestas D2430 K4486, ir kabo jis tiesiog, sumokėtas importo PVM, bet kad jis atsiskaitytų man ir pačioje programoje duomenys sutaptų reiktų dar ir atskaitą kaip suprantu įvest D448412 K2430, kad jis ir atsiskaitytų man, ar aš ne taip suprantu? O Importo PVM deklaracijas mums pildydavo muitinės tarpininkai, jie paskaičiuodavo tą importo PVM sumą, mes jiems tik pervesdavom reikiamą sumą, kurią jie sumokėdavo į Muitinės sąskaitą.

Na reikėtų daryti taip:
Pagal muitinės deklaraciją:
D 243x Importo PVM
K 4 kl Skola muitinei (arba tarpininkui).
Sumokėjus PVM:
D 4 kl. Skola muitinei
K 271 Bankas.
Pildome PVM deklaraciją:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 243x Importo PVM.
Pabandykite taip tvarkytis savo programoje.
M
mellisa 6
2013-10-14 18:03 mellisa
Laba diena, parašykit prašau ar galima nupirkti prekes Ukrainoje ir parduoti iškarto Baltarusijos įmonei, nevežant tranzitu per Lietuvą? Kokius mokesčius reikia sumokėti? Kaip tai viskas įforminama? smile
Z
zwirgzde 15
2013-10-15 16:48 zwirgzde
Sveiki,
Norėjau paklausti , o kaip su sąskaitų korespondencija ir importo PVM. Mūsų įmonė gauna muitinės deklaracijas, kuriose yra Importo PVm, tačiau to PVM fiziškai nemokame, o tik įrašome į FR0600 ir taip susimažiname mokėtiną PVM. Bet kaip visa tai įvesti į programą, kokios sąskaitų korespondencijos turėtų būti, nes realiai mes nesumokame importo PVM, bet mokėtino PVM mokame mažiau..
Rainis Rainis 15057
2013-10-15 16:55 Rainis

zwirgzde rašė:
Sveiki,
Norėjau paklausti , o kaip su sąskaitų korespondencija ir importo PVM. Mūsų įmonė gauna muitinės deklaracijas, kuriose yra Importo PVm, tačiau to PVM fiziškai nemokame, o tik įrašome į FR0600 ir taip susimažiname mokėtiną PVM. Bet kaip visa tai įvesti į programą, kokios sąskaitų korespondencijos turėtų būti, nes realiai mes nesumokame importo PVM, bet mokėtino PVM mokame mažiau..

Galima šitaip:
1) Pagal importo deklaraciją:
D 2431x Importo PVM
K 4484 Mokėtinas PVM.
2) Užpildant FR0600 deklaraciją:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 2431x Importo PVM.
Tarp kitko, mokėtino PVM nemokate mažiau... o tiek pat, kiek mokėtumėte, jei to importo PVM visai nebūtų.
Z
zwirgzde 15
2013-10-15 17:01 zwirgzde

Galima šitaip:
1) Pagal importo deklaraciją:
D 2431x Importo PVM
K 4484 Mokėtinas PVM.
2) Užpildant FR0600 deklaraciją:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 2431x Importo PVM.
Tarp kitko, mokėtino PVM nemokate mažiau... o tiek pat, kiek mokėtumėte, jei to importo PVM visai nebūtų.
[/quote]
Iš šio atsakymo dar vienas klausimas man iškyla. Importo PVM įrašome į FR0600 27 laukelį? o 35 laukelį sudaro 25+26+27?
irmoske irmoske 5445
2013-10-15 17:01 irmoske

zwirgzde rašė:
Sveiki,
Norėjau paklausti , o kaip su sąskaitų korespondencija ir importo PVM. Mūsų įmonė gauna muitinės deklaracijas, kuriose yra Importo PVm, tačiau to PVM fiziškai nemokame, o tik įrašome į FR0600 ir taip susimažiname mokėtiną PVM. Bet kaip visa tai įvesti į programą, kokios sąskaitų korespondencijos turėtų būti, nes realiai mes nesumokame importo PVM, bet mokėtino PVM mokame mažiau..

Kuriose eilutėse deklaruojate importo PVM?
Klausiu, nes gal deklaruojate ne taip, nes mokėtinas PVM nemažėja dėl importo PVM.
Z
zwirgzde 15
2013-10-15 17:23 zwirgzde
27 laukelyje deklaruoju tą, kurio faktiškai nesumokame, bet jis yra paskaičiuotas muitinės deklaracijose.
Rainis Rainis 15057
2013-10-15 17:43 Rainis

zwirgzde rašė:
27 laukelyje deklaruoju tą, kurio faktiškai nesumokame, bet jis yra paskaičiuotas muitinės deklaracijose.

O tos importo PVM (27 eilutė) kartais nepridedate prie kito pirkimo PVM (25 eilutė)?
Jei nepridedate, tuomet 35 eilutė lygi 25, 26 ir 27 sumai.
Ir mokėtinas PVM tikrai nesumažėja.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui