Kristiana__
8509
#1422402 2020-04-02 11:01 Kristiana__
Tada be komentarų.
Reikia ieškoti išaiškinimų.
Gal ir yra kas naujo, ryšium su situacija.


vidakel rašė:


Bet turiu tokia buhalterių ir auditorių lentelę:




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

vidakel
234
#1422408 2020-04-02 11:23 vidakel
Ką tik skambinau į VMI tai sako kad NPD taikomas kaip paprastam DU, o buhalterių asociacija nurodo kitaip, supainiojo mane visai smile smile

Kristiana__
8509
#1422409 2020-04-02 11:26 Kristiana__
Na aš greitomis permečiau pakeitimus pastaruosius, tai nieko nėra pakeista dėl NPD taikymo.
Tikrai galit drąsiai taikyti ir nesipainioti :)


vidakel rašė:


Ką tik skambinau į VMI tai sako kad NPD taikomas kaip paprastam DU, o buhalterių asociacija nurodo kitaip, supainiojo mane visai smile smile




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Vitale
24
#1422425 2020-04-02 15:15 Vitale
Dar nesenai dirbu su šia programa ir pildau 2019m. balansą ir pelno (nuostolio ataskaitą, bet neįrašo pelno mokesčio sumos. Gal galite pasakyti kur klaida?

Serebro
2500
#1422433 2020-04-02 16:01 Serebro

Vitale rašė:


Dar nesenai dirbu su šia programa ir pildau 2019m. balansą ir pelno (nuostolio ataskaitą, bet neįrašo pelno mokesčio sumos. Gal galite pasakyti kur klaida?


1. Priskaitytas per bendrąjį žurnalą?
2. Tada tikrinate sąskaitų plane pelno mokesčio sąnaudų priskirtą atskaitomybės eilutę, kuri turi būti nurodyta kaip pelno mokestis.

Vitale
24
#1422438 2020-04-02 16:44 Vitale

Serebro rašė:



Vitale rašė:


Dar nesenai dirbu su šia programa ir pildau 2019m. balansą ir pelno (nuostolio ataskaitą, bet neįrašo pelno mokesčio sumos. Gal galite pasakyti kur klaida?


1. Priskaitytas per bendrąjį žurnalą?
2. Tada tikrinate sąskaitų plane pelno mokesčio sąnaudų priskirtą atskaitomybės eilutę, kuri turi būti nurodyta kaip pelno mokestis.


Taip priskaitytas per BŽ.. balanse viskas gerai. Aš nenaudoju 69 s-tos , o tiesiogiai D390/K447, Gal dėl to?

Vitale
24
#1422439 2020-04-02 16:49 Vitale
taip , dėl to klaida. Dabar viskas gerai

lori_as
797
#1422637 2020-04-06 22:55 lori_as

Serebro rašė:


aš visada vedu per sąskaitą faktūra, kur į sąnaudų stulpelį pasirenku 291 (ateinančių laikotarpių sąnaudas) ir jai tenkančią sumą, tada antra eilute suvedu einamų metų sąnaudas pasirinkus atitinkamai kitą sąnaudų sąskaitą.


Sveiki. O galite man paaiškinti dėl ateinančio laikotarpio sanaudų nurašymo. Pas mane irgi gaunasi dvigubai.
1) Gaunu S.F. iš draudimo užpajamuoju D2024 K443;
2) Apmoku D443 K271;
3) Po to programoje įvedu paskirstimui(nurašymui) per 12 mėn. sukauptas sąnaudas D2024 K6113.
Dubliuojasi.. gal kitaip reikia daryti? Prašau, padėkite
Prisegti failai
Suk.san.docx 230 KB

Serebro
2500
1   #1422641 2020-04-07 09:10 Serebro
Aš vedu tik per SF iš karto į 6 kl. einamų metų dalį, o sekančių metų dalį į ateinančių laikotarpių sąnaudas. Tada naujų metų pirmąją dieną nurašau į sąnaudas per BŽ įrašą.
Logiškai mąstant, jei dubliuojasi, vadinasi kažkurio vieno varianto atsisakykite. smile pasiskaitykite vartotojo vadovą, gal ten aprašyta kaip daryt.

lori_as
797
#1422646 2020-04-07 10:07 lori_as

Serebro rašė:


Aš vedu tik per SF iš karto į 6 kl. einamų metų dalį, o sekančių metų dalį į ateinančių laikotarpių sąnaudas. Tada naujų metų pirmąją dieną nurašau į sąnaudas per BŽ įrašą.
Logiškai mąstant, jei dubliuojasi, vadinasi kažkurio vieno varianto atsisakykite. smile pasiskaitykite vartotojo vadovą, gal ten aprašyta kaip daryt.


Jūs nurašote ne kas mėnesį, o iš karto į 6 kl. O ką tada 01.01d. nurašote į sąnaudas (?? kl.) per BŽ?

Niemand
4873
#1422647 2020-04-07 10:21 Niemand

lori_as rašė:



Serebro rašė:


aš visada vedu per sąskaitą faktūra, kur į sąnaudų stulpelį pasirenku 291 (ateinančių laikotarpių sąnaudas) ir jai tenkančią sumą, tada antra eilute suvedu einamų metų sąnaudas pasirinkus atitinkamai kitą sąnaudų sąskaitą.


Sveiki. O galite man paaiškinti dėl ateinančio laikotarpio sanaudų nurašymo. Pas mane irgi gaunasi dvigubai.
1) Gaunu S.F. iš draudimo užpajamuoju D2024 K443;
2) Apmoku D443 K271;
3) Po to programoje įvedu paskirstimui(nurašymui) per 12 mėn. sukauptas sąnaudas D2024 K6113.
Dubliuojasi.. gal kitaip reikia daryti? Prašau, padėkite




Kai pajamuojate sąskaitą, pajamuokit į sąnaudas, o ne į sukauptas. Sukauptu sąnaudu operacija nurašo iš sąnaudu ir perkelia į sukauptas. Galima ir rankiniu būdu kaip serebro, bet tada pačiam balansą reikia sekti.

Serebro
2500
#1422648 2020-04-07 10:24 Serebro
einamų metų dalį nurašau kaip įprastas sąnaudas. O sekančių metų dalį gi rašiau-traukiu į 2 kl. ateinančių laikotarpių sąnaudas. Tai 01.01 ir perkeliu ateinančių laikotarpių sąnaudas į 6 kl., t.y. nurašau. Kas mėnesį (o ne vienu 01.01 dienos įrašu) nurašau tik tada, kada įmonė teikia pvz bankui ketvirčio ataskaitas. Kitu atveju, neapsisunkinu ir neskaidau nurašymo pamėnesiui.

lori_as
797
#1422678 2020-04-07 14:07 lori_as
Įmonė gavo kreditinę s-tą. Registruojant kreditinę s.f. apskaitos programoje reikia psirinkti "kreditinė" ir sumas įvesti su "minus" ženklu? Ar taip?

Niemand
4873
#1422679 2020-04-07 14:10 Niemand

lori_as rašė:


Įmonė gavo kreditinę s-tą. Registruojant kreditinę s.f. apskaitos programoje reikia psirinkti "kreditinė" ir sumas įvesti su "minus" ženklu? Ar taip?




Arba kiekį (grąžinimas), arba vnt. kainą (nuolaida).

lori_as
797
#1422681 2020-04-07 14:16 lori_as redaguota: 2020-04-07 14-22

Niemand rašė:



lori_as rašė:


Įmonė gavo kreditinę s-tą. Registruojant kreditinę s.f. apskaitos programoje reikia psirinkti "kreditinė" ir sumas įvesti su "minus" ženklu? Ar taip?




Arba kiekį (grąžinimas), arba vnt. kainą (nuolaida).


Taip ir padariau, bet per skolos žiniaraštį rodo "skola tiekėjams su "minus" ženklu. Ar taip ir turi būti?

Niemand
4873
#1422683 2020-04-07 14:22 Niemand

lori_as rašė:



Niemand rašė:



lori_as rašė:


Įmonė gavo kreditinę s-tą. Registruojant kreditinę s.f. apskaitos programoje reikia psirinkti "kreditinė" ir sumas įvesti su "minus" ženklu? Ar taip?




Arba kiekį (grąžinimas), arba vnt. kainą (nuolaida).


Taip ir padariau, bet per skolos žiniaraštį rodo "skola tiekėjams su "minus" ženklu



Arba pirkėjo/tiekėjo sąskaitą faktūroje supainiojote, arba pirminė sąskaita neregistruota.

lori_as
797
#1422686 2020-04-07 14:28 lori_as redaguota: 2020-04-07 14-40
Yra taip, kad vyksta pirkėjo įšansktiniai mokėjimai . Tiekėjas pastebėjo, kad išrašydavo per didelės s-tas. Ir kad ištaisyti problemą išrašė kreditinę s-tą. Bet aš turiu gi ją registruoti?
Pirmine s-ta (per didelė) registruota dar 2018 metais (D443 K202 K6123). Ir kaip tokiu būdu ištaisyti?

Niemand
4873
#1422691 2020-04-07 14:44 Niemand

lori_as rašė:


Yra taip, kad vyksta pirkėjo įšansktiniai mokėjimai . Tiekėjas pastebėjo, kad išrašydavo per didelės s-tas. Ir kad ištaisyti problemą išrašė kreditinę s-tą. Bet aš turiu gi ją registruoti?
Pirmine s-ta (per didelė) registruota dar 2018 metais (D443 K202 K6123). Ir kaip tokiu būdu ištaisyti?



Išankstinės neregistruojamos (nes nesukuria įsipareigojimo), apie išankstines kreditines negirdėjau, bet jei tokia būtų, tai irgi neregistruojama.
Jei buvo normali sąskaita su tiekėjo sąskaita atitinkamam faktūros laukelyje 443, tai ir kreditinėje gautoje tiekėjo sąskaita turi būti 443.

tiktiek
30
#1423131 2020-04-15 17:10 tiktiek
Sveiki, kaip nusistatyti, kad datos parinkime būtų pilnas visas kalendorius - su savaitgaliais. Dėkui

Safira
25
#1423204 2020-04-16 13:04 Safira
Sveikutės,
mokausi nuo šiandien dirbti su šia programą ir reikia pagalbos.
Nusistatau parametrus pagal "pagalba" modulį. O gal turit geresnių patarimų?
Esmė tokia:
kokią formulę vedat NPD? kai jį skaičiuojat ir kai nereik skaičiuoti? (prikabinu pvz)
ir kokius vedat tarifus?
Labai ačiū už pagalbą.
Prisegti failai

NPD_formulė.png 4,4 KB

tarifa.png 28 KB

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis