Sąskaitų korespondencija

Gita1 Gita1 8377
2004-12-02 12:25 Gita1 2011-09-11 03-34
DaivaP:

Gita1 rašė:
Ir kaip su 241 sąskaita (joje 23Lt trūkumas), su kuo ją uždaryt?


O prie ko čia 24 s-ta?


O prie to:
Kai gauna skiepus (sąskaita) D 201 K 443
Tada paskaičiuoju pardavimo + paslaugos kaina ir rašau D 241 Paslaugos gavėjai K 5005 pajamos
Kai paskiepija ir gaunam pinigus D 272 K 241
Ir nurašau (pateikia sunaudojimo aktą) D 6001 K 201.

Jei jau "sudužo" rašau D 6001 K 2001, bet lieka neuždaryta 241... ir netvarkoj 5005, kaip jas sutvarkyt???
gIlona gIlona 2080
2004-12-02 12:30 gIlona 2011-09-11 03-34
[quote=o]As taip ir planavau daryt.Siaip, cia sefas pats pirko. Tai as pgl KIO saskaita pilnai apmoku, o po to surasau
Įplauks, išplauks... ir viskas bus tvarkoj smile
D
DaivaP 5457
2004-12-02 12:52 DaivaP 2011-09-11 03-34

Gita1 rašė:
O prie to:
Kai gauna skiepus (sąskaita) D 201 K 443
Tada paskaičiuoju pardavimo + paslaugos kaina ir rašau D 241 Paslaugos gavėjai K 5005 pajamos
Kai paskiepija ir gaunam pinigus D 272 K 241
Ir nurašau (pateikia sunaudojimo aktą) D 6001 K 201.

Jei jau "sudužo" rašau D 6001 K 2001, bet lieka neuždaryta 241... ir netvarkoj 5005, kaip jas sutvarkyt???


Nė velnio smile
1)Sutinku "Kai gauna skiepus (sąskaita) D 201 K 443"

2)Nesutinku "Tada paskaičiuoju pardavimo + paslaugos kaina ir rašau D 241 Paslaugos gavėjai K 5005 pajamos"
Sudužo tai dar nepanaudota K 201/D 6... smile Niekas dar paslaugos negavo. Kodėl visam kiekiui skaičiuoji pajamas? Iš šios ampulės nieko nebeišpeši. Ar ten pas jus kaip nors gudriau?
Gita1 Gita1 8377
2004-12-02 13:02 Gita1
Mane čia taip forume pakonsultavo(43,44.. psl), o kadangi pati visiškai žalia buvau tad taip ir dariau. O kaip reikėtų (dar galiu viską nuo pradžių pataisyti)?
D
DaivaP 5457
2004-12-02 13:13 DaivaP 2011-09-11 03-34
Na 44 psl radau
1sąskaita:
D20* 366,40
D251 18,32
K450 384,72
2sąskaita :
D20* 36,64
D251 1,83
D20* -36,64 (arba subsąskaita "nuolaidos", jei tokia turite)
D251 -1,83
K450 0
Skiepo kainos paskaičiavimas: 384,72/22+3,10(jei 3,10 su PVM) bus 20,59
Pardavimai
D240 452,98 (20,59*22)
K50* 431,41
K4701 21,57
Savikaina :
D60* 366,40
K20* 366,40


Kalbame nuo tos vietos kur pardavimai. Niekas nerašė, kad gavus sąskaitą tai turi priskaičiuoti. Pardavimų ir su tuo susijusių dalykų fiksavimai vyksta po to, kai atliekate skiepijimą.
Gita1 Gita1 8377
2004-12-02 14:11 Gita1
Turbūt jau supratau: kai paskiepijam atsitranda paslaugos gavėjo skola ir kartu jau yra pajamos, todėl rašau D 241 K 5005, o kai tik susimoka (iškarto) D 272 K 241, kadangi dar paslaugos nebuvo gavę, tad šita ampulė "rodosi" tik atsargose. AČIŪ smile
D
DaivaP 5457
2004-12-02 14:29 DaivaP 2011-09-11 03-34
Na ir man palengvėjo. smile

Gita1 rašė: Turbūt jau supratau: kai paskiepijam atsitranda paslaugos gavėjo skola ir kartu jau yra pajamos, todėl rašau D 241 K 5005, o kai tik susimoka (iškarto) D 272 K 241, kadangi dar paslaugos nebuvo gavę, tad šita ampulė "rodosi" tik atsargose. AČIŪ smile
D
Dan 2012
2004-12-03 10:23 Dan
Kaip darote jeigu gauta saskaita išankstiniam apmokėjimui
apmokame 2021/271
Gauta ?
O
o 2036
2004-12-03 10:32 o 2011-09-11 03-34

Dan rašė: Kaip darote jeigu gauta saskaita išankstiniam apmokėjimui
apmokame 2021/271
Gauta ?


As fiksuoju

Debete-isankstinius apmokejimus(291)
Kredite-pinigus(27)
O kai gaunu tikra saskaita, pajamuoju rodydama ne skola tiekejui, o isankstiniu apmokejimu sumazejima smile
D
DaivaP 5457
2004-12-03 10:38 DaivaP 2011-09-11 03-34

Dan rašė: Kaip darote jeigu gauta saskaita išankstiniam apmokėjimui
apmokame 2021/271
Gauta ?

Aš tokios s-tos nefiksuoju niekaip smile
Apmoku - rašau: D2021/K271
Kažką gaunu su tikra SF - rašau: D.../K44, D44/K2021.
O
o 2036
2004-12-03 10:41 o 2011-09-11 03-34

DaivaP rašė:

Dan rašė: Kaip darote jeigu gauta saskaita išankstiniam apmokėjimui
apmokame 2021/271
Gauta ?

Aš tokios s-tos nefiksuoju niekaip smile
Apmoku - rašau: D2021/K271
Kažką gaunu su tikra SF - rašau: D.../K44, D44/K2021.

Irgi neblogai, bet tuo atveju, jei saskaita gaunama greit po apmokejimo .Jei ne, finansineje atskaitomybeje galimos netiksliai pavaizduotos sumos.
D
DaivaP 5457
2004-12-03 10:58 DaivaP 2011-09-11 03-34

o rašė: Irgi neblogai, bet tuo atveju, jei saskaita gaunama greit po apmokejimo .Jei ne, finansineje atskaitomybeje galimos netiksliai pavaizduotos sumos.

O kas čia netiksliai? Išankstinis mokėjimas parodytas. O jei nieko negauta, ką rodyti? Laukiamos, ateinančios prekės? Jei to reikėtų, naudočiau užbalansines sąsk. Bet nuo 291 (čia turbūt pagal seną SP?) - susilaikyčiau.
O
o 2036
2004-12-03 11:02 o 2011-09-11 03-34

DaivaP rašė:

o rašė: Irgi neblogai, bet tuo atveju, jei saskaita gaunama greit po apmokejimo .Jei ne, finansineje atskaitomybeje galimos netiksliai pavaizduotos sumos.

O kas čia netiksliai? Išankstinis mokėjimas parodytas. O jei nieko negauta, ką rodyti? Laukiamos, ateinančios prekės? Jei to reikėtų, naudočiau užbalansines sąsk. Bet nuo 291 (čia turbūt pagal seną SP?) - susilaikyčiau.


Taip, taip , pagal sena SP....
Gita1 Gita1 8377
2004-12-03 14:16 Gita1 2011-09-11 03-34
[quote="DaivaP"]Na ir man palengvėjo. smile

Gita1 rašė: Turbūt jau supratau: kai paskiepijam atsitranda paslaugos gavėjo skola ir kartu jau yra pajamos, todėl rašau D 241 K 5005, o kai tik susimoka (iškarto) D 272 K 241, kadangi dar paslaugos nebuvo gavę, tad šita ampulė "rodosi" tik atsargose. AČIŪ smile
[/quo

O dabar tvarkantis nesamones iškilo klausimas: o koks popierėlis parodo, kad paslauga suteikta, juk jiems neišrašinėjam SF. Med. seserys kvitukus suneša gale mėnesio, o skiepija (paslauga suteikiama) tai daug anksčiau. Ar galiu mėnesio gale gavus kvitukus rašyti kaip vieną operaciją?
D 241
K 50052
D 272
K 241
D
DaivaP 5457
2004-12-03 15:18 DaivaP 2011-09-11 03-34

Gita1 rašė: Ar galiu mėnesio gale gavus kvitukus rašyti kaip vieną operaciją?
D 241
K 50052
D 272
K 241

Manau, kad gali.
Negi bėgiosi paskui kiekvieną med.seserį - kada kam sušvirkštė?
Apskaita, spėju, nėra kompiuterizuota. Jei būtų kompiuterizuota, komp. tinklas, med. seselė turėtų atlikusi skiepijimą tai parodyti komp.programoje. Programa automatiškai suskaičiuotų visas savikainas (be to kiekvienam paskiepijimui).
Kvitukai atnešami mėnesiui pasibaigus? Reiškia gauni informaciją apie atliktas paslaugas už mėnesį. Tada ir skaičiuoji pajamas, savikainas.
Mano asmeninė nuomonė smile
V
Veronika 2872
2004-12-08 11:25 Veronika
Pirkejai pervede musu tiekejams uz mus tam tikra pinigu suma. Suraseme akta.
Taigi, tiekeju apskaitoje D-450; K-?????
Pirkeju apskaitoje D-?????; K-240

Kaip kontuoti? smile
D
DaivaP 5457
2004-12-08 11:36 DaivaP 2011-09-11 03-34

Veronika rašė: Pirkejai pervede musu tiekejams uz mus tam tikra pinigu suma. Suraseme akta.
Taigi, tiekeju apskaitoje D-450; K-?????
Pirkeju apskaitoje D-?????; K-240
Kaip kontuoti? smile

Nesirūpinčiau, kaip kieno apskaitoje smile .
Aš pagal aktą debetuočiau skolą tiekėjui, kredituočiau pirkėjo skolą. Ir visks.
V
Veronika 2872
2004-12-08 12:05 Veronika
as taip ir dariau, rasiau pagal uzskaityma D-450 ir K-240,
taciau man butent ir lieka likuciai ant tos sumos tose imonese
V
Veronika 2872
2004-12-08 12:47 Veronika
padekite smile
R
Reta 490
2004-12-08 13:43 Reta 2011-09-11 03-34

Veronika rašė: as taip ir dariau, rasiau pagal uzskaityma D-450 ir K-240,
taciau man butent ir lieka likuciai ant tos sumos tose imonese


Kiek pamenu dirbi su Pragma.
Taigi įsivesk kokią tarpinę sąskaitą , pvz. 4888
Tada per kitas sąskaitų korespondensijas - išsirenki tiekėją, darai užskaitą Tiekėjams D450, K4888 (išsirenki už kokią sąskaitą). Kitas analogiškas įrašas - pirkėjui tik D4888, K240 irgi išsirenki sąskaitas už kurias dengi. Tada turi gerai gautis. Sėkmės smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui