Sąskaitų korespondencija

Dorota1 Dorota1 13533
2013-05-20 14:19 Dorota1

Dorota1 rašė:
kokia korespondencija, mūsų įmonė perperka skola kitos įmonės .
skola 53655, perkam už 35000

smile
2013-05-20 14:22 Luka_Paciolis

Dorota1 rašė:
kokia korespondencija, mūsų įmonė perperka skola kitos įmonės .
skola 53655, perkam už 35000
Pagal pasirašytą reikalavimo perleidimo sutartį, nebalansinėse sąskaitose registruojama visa įsigyta skolos suma, t.y. 53 655 Lt.
D 092 Trečiųjų asmenų įsipareigojimų skolininkai – 53 655 Lt
K 093 Trečiųjų asmenų įsipareigojimai – 53 655 Lt.

Kai sumokami įmonei pinigai pagal sutartį, apskaitoje registruojama įsigyta skolos suma jos įsigijimo savikaina:

D 16270 Kitų po vienerių metų gautinų sumų nominalioji vertė – 35 000 Lt
K 271 Sąskaitos bankuose – 35 000 Lt.


Dorota1 Dorota1 13533
2013-05-20 15:15 Dorota1
ačiu
L
Lime 192
2013-05-21 14:54 Lime
Sveiki,
Kabo skola servisui nuo 2010 metu nes draudimas jiems tiesiogiai kompensavo, o apskaitoje nebuvo sudengta skola tiekejams ir nekredituotos sanaudos, Dabar noriu atitaisyti klaidą ir rašau D443, o K 6221, bet kažkas man čia neaišku, kaip 6221 tada sąskaitą uždaryti. Pagelbėkit prašau
Virgasius Virgasius 2442
2013-05-21 15:24 Virgasius
Gal žinote, kokia bus sąskaitų korespondencija, jeigu pardavėjo prašymu mūsų bankas nusiskaitė inkaso (prieš tai atsiuntė pranešimą apie gautą importo dokumentų inkaso)?
Gal reikia debetuoti skolą tiekėjams?
R
Reduxa 671
2013-05-21 16:53 Reduxa
Patarkit prašau ar teisingai dėlioju korespondencijas smile , 2011 m. gautas nuostolis:
2011.12.31
K390 (suvestinės sąskaitos)
D593 (nepaskirstytas nuostolis);

D341 (atsakaitinių metų nepaskirstytas nuostolis)
K593 (nepaskirstytas nuostolis).

2012 m. po akcininkų sprendimo dengti iš sukaupto pelno:

2012.04.30
D690 (Praėjusių metų nepaskirstytas nuostolis)
K341 (atsakaitinių metų nepaskirstytas nuostolos);

D593 (Nepaskirstytasis nuostolis)
K690 (Praėjusių metų nepaskirstytas nuostolis);

D342 (Ankstesnių metų nepaskirstytas nuostolis)
K593 (Nepaskirstytasis nuostolis)
Rainis Rainis 15057
2013-05-21 17:15 Rainis
Kažkokia makalynė...
Kam ta sąskaita 593 Nepaskirstytas nuostolis?
Jei 2012.12.31 dar šiaip taip galima įžiūrėti kažkokią prasmę(?), tai po akcininkų susirinkimo ką ten skirstyti? Viena korespondencija nuostoliai sukeliami į vieną sąskaitą, ir viskas.
R
Reduxa 671
2013-05-21 17:21 Reduxa

Rainis rašė:
Kažkokia makalynė...
Kam ta sąskaita 593 Nepaskirstytas nuostolis?
Jei 2012.12.31 dar šiaip taip galima įžiūrėti kažkokią prasmę(?), tai po akcininkų susirinkimo ką ten skirstyti? Viena korespondencija nuostoliai sukeliami į vieną sąskaitą, ir viskas.


2011.12.31

D341
K390

2012.04.30

D342
K341

? smile
Rainis Rainis 15057
2013-05-21 17:37 Rainis

Reduxa rašė:

2011.12.31

D341
K390

2012.04.30

D342
K341

? smile

Taip, dabar gerai.
L
Lime 192
2013-05-21 21:53 Lime

Lime rašė:
Sveiki,
Kabo skola servisui nuo 2010 metu nes draudimas jiems tiesiogiai kompensavo, o apskaitoje nebuvo sudengta skola tiekejams ir nekredituotos sanaudos, Dabar noriu atitaisyti klaidą ir rašau D443, o K 6221, bet kažkas man čia neaišku, kaip 6221 tada sąskaitą uždaryti. Pagelbėkit prašau

Gal kas nors patarti galit
R
Reduxa 671
2013-05-22 10:06 Reduxa

Rainis rašė:
Taip, dabar gerai.


smile
2013-05-23 12:25 Busiu_buhaltere
Sveiki, atsiprašau, jeigu kartojuosi, tačiau kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija kai gauta išankstinė sąskaita ir ji iš karto yra apmokėta smile ?

Ačiū smile
blackgate blackgate 3815
2013-05-23 12:33 blackgate

Busiu_buhaltere rašė:
Sveiki, atsiprašau, jeigu kartojuosi, tačiau kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija kai gauta išankstinė sąskaita ir ji iš karto yra apmokėta smile ?

Ačiū smile

Registruojat išankstinį apmokėjimą tiekėjams, pvz. D 2021 K 271. Kai gausit pirkimo sąskaitą, padarysit sudengimą.
2013-05-23 12:49 Busiu_buhaltere
Ačiū smile



blackgate rašė:

Busiu_buhaltere rašė:
Sveiki, atsiprašau, jeigu kartojuosi, tačiau kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija kai gauta išankstinė sąskaita ir ji iš karto yra apmokėta smile ?

Ačiū smile

Registruojat išankstinį apmokėjimą tiekėjams, pvz. D 2021 K 271. Kai gausit pirkimo sąskaitą, padarysit sudengimą.

R
Ritacka 961
2013-05-27 18:22 Ritacka
Labučiai,

Turiu tokį klausimą - kokia turėtų būti korespondencija, kai į banko sąskaitą ateina pinigėliai už atsiskaitymus kortelėmis? Na, aš dedu D 271 ir k 273, bet ką daryt su tuo komisiniu mokesčiu, kuris jau būna atskaitytas ir pervedama suma yra mažesnė ta suma, nei buvo parduota. nuo banko sąskaitos nurašyt negaliu, nes bus neatitikimas, tai gal mažint pajamų sąskaitą 5001?
Kaip pavyzdį galiu pateikti, kad buvo pirkta pvz už 8,64 Lt. Kasos aparate įmušta ši suma, žmogas atsiskaitė su banko kortele. O į banko sąskaitą bankas perveda 8,50, tik komisinis 0,14 Lt matosi pavedimo komentare. Gaunasi, kad patiriam nuostolį - netekimai?
artas71 artas71 12027
2013-05-27 19:02 artas71
kažkada dariau taip:

1.Pirkėjas atsiskaito:
D 273 - kortelių sąskaita (pinigai kelyje)
K 5XX

2.D 271 - pinigai sąskaitoje
D 611 - banko išlaidos
K 273 - kortelių sąskaita
R
Ritacka 961
2013-05-27 19:14 Ritacka
Ačiukas smile
Dominga Dominga 178
2013-05-28 10:27 Dominga 2013-05-28 16-42
Sveiki,

Gal galite kas patarti kokią daryti korespondenciją, jeigu išlindo toks dalykas: 2013.05 tiekėjai grąžino permoką - 100 Lt. Pasirodo ta pati sąskaita 2012 m. buvo apmokėta ir grynais ir pavedimu, nors 2012 m. ta permoka niekur nefiksuota, nes, kad apmokėta grynais kvitukas buvo dingęs. Kaip šiemet taisyti tą klaidą ir kokia sąsk. korespondencija dabar gavus permokos grąžinimą?
Ačiū

D a/s
K išankstiniai apmokėjimai

??? t

ik 2012 kaip permoka tiekėjams neparodyta, nes nežinota apie permoka

gal kas nors.. smile
A
aure09 42
2013-05-28 14:38 aure09
Sveiki,
gal kas galėtų pagelbėti?
Grąžiname akcininkui paskolą + palūkanas. Nuo palūkanų priskaičiuojame GPM'ą, nes paskola buvo pradėta grąžinti anksčiau negu po 366d. Kaip būtų su korespondencijom?
1. Paskolos ir palūkanų grąžinimas
D 4013 1000,00
D 630 30,00
K 27X 1030,00

2. Sumokame GPM'ą
D 446X 4,50
K 27X 4,50

O kaip parodyti GPM'o priskaitymą?

D ??
K 446X

pagelbėkit, prašau. Nes niekaip pati neišmastau smile
Rainis Rainis 15057
2013-05-28 15:50 Rainis

aure09 rašė:
Sveiki,
gal kas galėtų pagelbėti?
Grąžiname akcininkui paskolą + palūkanas. Nuo palūkanų priskaičiuojame GPM'ą, nes paskola buvo pradėta grąžinti anksčiau negu po 366d. Kaip būtų su korespondencijom?
1. Paskolos ir palūkanų grąžinimas
D 4013 1000,00
D 630 30,00
K 27X 1030,00

2. Sumokame GPM'ą
D 446X 4,50
K 27X 4,50

O kaip parodyti GPM'o priskaitymą?

D ??
K 446X

pagelbėkit, prašau. Nes niekaip pati neišmastau smile

Nepraleiskite ūkinių įvykių, ir neiškils sunkumų:
1. Priskaičiuojate palūkanas:
D 630 Palūkanų sąnaudos 30 Lt
K 4462 Mokėtinas GPM 4,50 Lt
K 4468 Kitos mokėtinos sumos akcininkui (palūkanos) 25,50 Lt.
2. O tada jau paprasta - grąžinate akcininkui paskolą + palūkanos:
D 4422 Akcininko paskola 1000 Lt
D 4468 Mokėtinos palūkanos 25,50 Lt
K 271 Bankas 1025,50 Lt.
3. Ir pervedate GPM:
D 4462 4,50 Lt
K 271 4,50 Lt.
Kai norite subrukti kelis įvykius, tai ir nieko neišeina. Apskaitoje "trys viename" netinka smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui