Tax.lt narys virgiuke

V
Tax.lt narys nuo
2007-10-15
virgiuke
forume parašė 1307 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-03-20 14:57 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1043054
O kaip paskaičiuoti kompensaciją kai darbuotojas dirbo pirm-ketv po 4 val, penkt-šešt po 2 val
kal. atost.d x 0,9 x 1 val VDU x ? (iš kiek valandų)?
2012-03-20 14:26 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1043044

Elste rašė:
ND- nesįsiskaito nė viena diena.
Tai tik NA įsiskaito 14 dienų?
2012-03-20 14:15 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1043041
Skaičiuoju kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Sakykit, ar nemokamos atostogos administracijos leidimu irgi į skaičiuojamų dienų skaičių įsiskaito tik 14 dienų?
2012-03-18 23:34 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1042379
Ką darytumėt tokiu atveju? derinant skolas trūko nemažai 2010 metų saskaitų už paslaugas. Susirinkau ir įtraukiau į 2011 metų gruodį, sanaudas išskyriau į atskirą sąskaitą ir patikslinau 2010 metų pelno deklaraciją, bet PVM palikau į 2011 m gruodžio mėnesį. Kažin ar gerai padariau? ar nereikėjo tikslinti 2010 metų PVM deklaracijų?
2012-03-18 21:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1042376
Jeigu sąskaitoje už kabelinę televiziją yra išskirta skolos administravimo mokestis ir abonentinis mokestis, tai gal skolos administravimo mokestį traukti į neleidžiamus atskaitymus?
2012-03-18 18:50 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1042357
Patarkit kaip nurašyti skolą tiekėjams individualioje įmonėje. Jau daugiau kaip du metai stovi skola kiniečiams už kažkokią tai prekę, aišku tos skolos nėra, savininkas vienaip ar kitaip apmokėjo ją, kitaip būtų negavęs prekės, bet kadangi jokio apmokėjimo dokumento nepateikė tai taip ir stovi skola. Ir kaip ją dabar būtų galima nurašyti? kad surastų kokį apmokėjimą nėra vilties
2012-03-18 17:19 Apskaita & Auditas » Apskaitos registrai » #1042336
Prieš mane buvusi buhalterė vedė panaudotų KPO registrą, sutraukdavo visus KPO pagal eiliškumą, iš kur pinigai gauti, kokia suma. Man iškilo klausimas ar reikalingas išvis toks registras? juk kasos knygoje viskas matosi, juk joje visi KPO suregistruoti. Čia kaip ir antras tos papildomas darbas gaunasi smile
2012-03-18 16:42 PVM » PVM sąskaitų faktūrų registras » #1042323
Ar ant PVM s.f. registų už mėnesį reikalingas parašas kas jį sudarė?
2012-03-18 16:09 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1042312
Gal pasakytumėt pagal kokį PVM straipsnį PVM-u yra neapmokestinamos palūkanos už pradelstus apmokėjimus? nematau smile smile
2012-03-13 21:35 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1040836

virgiuke rašė:
Derinant skolas su tiekėjais radau kad neįtrauktos į apskaitą kai kurios 2010 metų sąskaitos, kadangi apskaitą tvarkė buh. paslaugų įmonė, niekas nederino skolų ir niekam nerūpėjo kad sutaptų likučiai. Dabar atsiuntė trūkstamų sąskaitų kopijas. Kaip jas užregistruoti apskaitoje?


Voveruska01 rašė:
Jei sumos nereikšmingos - registruočiau šiemet ir dėčiau į neleidžiamus atskaitymus.

virgiuke rašė: O PVM irgi neatskaitomas ir neleidžiami?

O jeigu taisyčiau 2010 metų pelno mokesčio deklaraciją, kaip tada dabar užregistruoti tas sąskaitas?

2012-03-06 16:36 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1038691

virgiuke rašė:
Derinant skolas su tiekėjais radau kad neįtrauktos į apskaitą kai kurios 2010 metų sąskaitos, kadangi apskaitą tvarkė buh. paslaugų įmonė, niekas nederino skolų ir niekam nerūpėjo kad sutaptų likučiai. Dabar atsiuntė trūkstamų sąskaitų kopijas. Kaip jas užregistruoti apskaitoje?


Voveruska01 rašė:
Jei sumos nereikšmingos - registruočiau šiemet ir dėčiau į neleidžiamus atskaitymus.

virgiuke rašė: O PVM irgi neatskaitomas ir neleidžiami?

O jeigu taisyčiau 2010 metų pelno mokesčio deklaraciją, kaip tada užregistruoti tas sąskaitas?
2012-03-06 14:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1038535

Voveruska01 rašė:
Jei sumos nereikšmingos - registruočiau šiemet ir dėčiau į neleidžiamus atskaitymus.
O PVM irgi neatskaitomas ir neleidžiami?
2012-03-06 13:07 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1038507

virgiuke rašė:
Derinant skolas su tiekėjais radau kad neįtrauktos į apskaitą kai kurios 2010 metų sąskaitos, kadangi apskaitą tvarkė buh. paslaugų įmonė, niekas nederino skolų ir niekam nerūpėjo kad sutaptų likučiai. Dabar atsiuntė trūkstamų sąskaitų kopijas. Kaip jas užregistruoti apskaitoje?

smile
2012-03-05 22:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1038342
Derinant skolas su tiekėjais radau kad neįtrauktos į apskaitą kai kurios 2010 metų sąskaitos, kadangi apskaitą tvarkė buh. paslaugų įmonė, niekas nederino skolų ir niekam nerūpėjo kad sutaptų likučiai. Dabar atsiuntė trūkstamų sąskaitų kopijas. Kaip jas užregistruoti apskaitoje?
2012-03-05 15:54 Bendra » Darbo sutartis » #1038256
Kaip teisingai surašyti darbo sutarties papildymus kai yra tokios situacijos:
1. pradinis 3 punktas -MVA, 5 p. tuščias, 6p - 80 val per mėnesį dirbant kas antrą savaitę pagal patvirtintą grafiką.
Po to yra DS pakeitimas nuo tada ir tada nustatoma darbo laiko trukmė 20 val per savaitę esant 6 d.d. savaitei.
Dabar darbuotojas pradeda dirbti pilnu etatu 6 d.d. savaitę mokant MMA.
Kaip teisingai surašyti papildymą?

2. Direktoriaus DS pradinis 3p-MMA, 5p- 40 d.val.per savaitę esant 5 d.d. savaitei.
Po to yra pakeitimas nuo tada ir tada keičiamas DS 5p, perkeliamas 6 d.d. savaitei dirbant 40 val per savaitę.
Po dar vienas pakeitimas kad nuo tada ir tada keičiamas DS 3 p: vietoj nustatytos MMA mokamas 1500,00 lt darbo užmokestis.
Dabar reikia surašyti papildymą kad alga vėl 800 lt, t.y MMA.
Kaip teisingai surašyti papildymą?
2012-02-29 14:42 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1036628
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_... O kaip tas?
5 str.
Nuo mokesčio atleidžiami
......
3) fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones;

Dar yra nauja redakcija nuo 2012-01-01, bet suprantu kad mums galioja dabar mano aukščiau paminėta smile
2012-02-29 14:13 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1036614
Skaitau skaitau įstatymą ir nesuprantu, ar gyventojas vykdantis individualią veiklą pagal pažymą ir savo veikloje naudojantis savo automobilį turi deklaruoti ir mokėti aplinkos taršos mokestį? mokesčiai nekonsultuoja šiuo klausimu, atseit neturi specialisto, liepė kreiptis į aplinkos apsaugos ministeriją
2012-02-23 21:37 Bendra » Avansinė apyskaita » #1034441

virgiuke rašė:

Rainis rašė:
Jūs darykite, kaip jums patogiau.
Tai gal pas mane čia viskas gerai ir yra, sakykim tuos PPK suregistruojam į kokią atskirą suvestinę, užregistruoju D 2436 K 2411, įneša į kasą, išrašomas KPO D 272 K 2436. Gal ir gerai turėti tokią atskirą sąskaitą kad matytusi tų pinigų judėjimas. Ir viskas čia kaip ir normaliai gaunasi, o grynai atskaitingiems išlaidoms pagrįsti lai ir lieka 2435 saskaita smile

Kaip manote? smile
2012-02-23 16:46 Bendra » Avansinė apyskaita » #1034341

Rainis rašė:
Jūs darykite, kaip jums patogiau.
Tai gal pas mane čia viskas gerai ir yra, sakykim tuos PPK suregistruojam į kokią atskirą suvestinę, užregistruoju D 2436 K 2411, įneša į kasą, išrašomas KPO D 272 K 2436. Gal ir gerai turėti tokią atskirą sąskaitą kad matytusi tų pinigų judėjimas. Ir viskas čia kaip ir normaliai gaunasi, o grynai atskaitingiems išlaidoms pagrįsti lai ir lieka 2435 saskaita smile
2012-02-23 16:31 Bendra » Avansinė apyskaita » #1034331

Rainis rašė:
Aš gal ne visai įsiskaičiau, bet man susišvietė, kad ji rašydavo atskirą avansinę ar kitokį dokumentą tiems PPK. Tai būtent man ir patiktų.
O kitus reikalus - atskaitingo asmens gautus avansus, visokius mokėjimus - rodydavo kitoje AA.

Ne, ji nerašydavo jokios AA tiems gautiems pinigams, papraščiausiai ta s-ta 2436 buvo įvardyta Atskaitingi asmenys pagal PPK, ir BŽ matau tokias korespondencijas kaip aukščiau parašiau, o šiaip atskaitingų asmenų skolos yra 2435 saskaitoj, kur yra rašomos avansinės kai gaunami avansai ir išleidžiami pinigai. Tai dabar nesugalvoju kaip teisingai pradėti tuos PPK traukti. Juk logiškai mastant vienam žmogui užtenka vienos AA kad užregistruoti ir tuos surenkamus pinigus pagal PPK ir pagrįsti išleistus pinigus. Gi nerašysiu dviejų AA kur vienoje surinkti pinigai, kitoje išleisti pinigai smile
2012-02-23 15:48 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1034293
Sausio mėnesį gavom iš elektros tinklų sąskaitą, kurioje aiškiai išskirta ir įvardyta "delspinigiai priskaičiuoti per 2011m gruodžio mėnesį" 2 lt. Kaip manot ar juos reikėtų man įtraukti į gruodžio mėnesį ar palikti prie sausio?
2012-02-23 15:45 Bendra » Avansinė apyskaita » #1034288

Rainis rašė:
Aš labai pritariu ankstesnės buhalterės tvarkai.

Sakot nereikėtų tų PPK traukti į to atskaitingo asmens AA? dabar kai netraukiam tai darom kiekvieną dieną įnešimą į kasą tų PPK, bet norėtumėm daryti įnešimą kartą ar du kartus per mėnesį. Tai ar gali pinigai gulėti pas atskaitingą ir paskui be jokios avansinės būti įnešami į kasą?
2012-02-23 11:26 Bendra » Avansinė apyskaita » #1034100

virgiuke rašė:
Kai atskaitingas asmuo surenka iš pirkėjų pinigus pagal PPK kaip juos užregistruoti avanso apyskaitoje? kaip suprantu išlaidas pagrindžiančių dokumentų skiltyse tų kvitų nevardiju, o tikriausiai kur gauta reikia parašyti kad ne iš kasos o pagal PPK ir surinktą sumą, ar taip? paaiškinkit kaip reikėtų daryti. Ankstesnė buhalterė tuos kvitus suvesdavo į atskirą sąskaitą ir nevesdavo per avanso apyskaitą, bet man atrodo teisingiau kad praeitų pro AA smile Ji suvesdavo kvitus D 2436 K 241, po to įnešimas į kasą pagal KPO D 272 K 2436, o avansinė to žmogaus eidavo atskirai per 24350 s-tą (jeigu ką pirkdavo grynais)

smile
2012-02-22 23:43 Bendra » Avansinė apyskaita » #1033986
Kai atskaitingas asmuo surenka iš pirkėjų pinigus pagal PPK kaip juos užregistruoti avanso apyskaitoje? kaip suprantu išlaidas pagrindžiančių dokumentų skiltyse tų kvitų nevardiju, o tikriausiai kur gauta reikia parašyti kad ne iš kasos o pagal PPK ir surinktą sumą, ar taip? paaiškinkit kaip reikėtų daryti. Ankstesnė buhalterė tuos kvitus suvesdavo į atskirą sąskaitą ir nevesdavo per avanso apyskaitą, bet man atrodo teisingiau kad praeitų pro AA smile Ji suvesdavo kvitus D 2436 K 241, po to įnešimas į kasą pagal KPO D 272 K 2436, o avansinė to žmogaus eidavo atskirai per 24350 s-tą (jeigu ką pirkdavo grynais)
2012-02-22 21:46 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1033970
Mes pirkėjams išrašėm sąskaitą už 250 litų, jie mums kai tiekėjai išrašė sąskaitą už 160 litų, likusius 90 litų apmokėjo grynais į kasą. Mėnesio pabaigai nei jie mums nei mes jiems nebeskolingi. Ar reikalingas čia skolų tarpusavio užskaitymo aktas?
2012-02-22 21:15 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1033964

virgiuke rašė:
Kaip apskaitoje pataisyti tokį dalyką? Apskaitoje stovi mūsų skola tiekėjams, 200 litų. Derinant skolas paaiškėjo kad pas tiekėjus tos skolos nėra, paanalizavus sąskaitų judėjimą radome kad buvo išrašyta jų kreditinė sąskaita 2009 metais, kuri pas mus į apskaitą neįtraukta todėl ir stovi apskaitoje ši suma. Kaip dabar ištaisyti? kokia korespondencija tą kreditinę įtraukti į apskaitą? ar tikslinti 2009 metus?
Gal dar kas kokių minčių mesteltumėt?
2012-02-22 12:21 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1033728

Andriokas21 rašė:
Trauk šiems metams, Gautina PVM sumažinsi, nieks tikrai neturėtu supykti, bent jau aš taip manau.
Bet sąnaudas irgi sumažinsiu šiais metais, o jos buvo įtrauktos 2009 metais
2012-02-22 12:09 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1033720
Kaip apskaitoje pataisyti tokį dalyką? Apskaitoje stovi mūsų skola tiekėjams, 200 litų. Derinant skolas paaiškėjo kad pas tiekėjus tos skolos nėra, paanalizavus sąskaitų judėjimą radome kad buvo išrašyta jų kreditinė sąskaita 2009 metais, kuri pas mus į apskaitą neįtraukta todėl ir stovi apskaitoje ši suma. Kaip dabar ištaisyti? kokia korespondencija tą kreditinę įtraukti į apskaitą? ar tikslinti 2009 metus?
2012-02-06 11:37 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1028231
Tai kaip suprantu mano atveju ir atlyginimą skaičiuojant už nepilną mėnesį skaičiuojama pagal valandas o ne pagal dienas?
2012-02-06 11:25 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1028216
Man vis neduoda ramybės vienas dalykas. Darbo sutartyje numatytas atlyginimas 400 litų per mėnesį, dirba 6 d.d. savaitę, todėl valandomis išeina pirm-ketv po 4 val, penkt-šešt po 2 val. Pagal viską teisingiau gautusi man atrodo VDU skaičiuojant valandinį, bet pagal VDU skaičiavimo tvarką reikėtų suprasti kad tokiu atveju skaičiuoti visvien 1 darbo dienos VDU o ne valandos VDU?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui