Tax.lt narys Axis

- Tax.lt narys nuo
- 2015-08-21
- Axis
- forume parašė 99 žinučių
Axis naujausios žinutės:
Laba diena, Šiandien susiginčyjau su Sodra dėl formų spausdinimo poreikio... Gal kas galėtų pakomentuoti, ar Sodros ir VMI ataskaitas reikia spausdinti ir saugoti, ar jos atspausdintos negalioja net... Bet tada klausimas, jei aš, tarkim, sodros ataskaitų neatsispausdinau, o Sodra jas sukėlė į archyvą, tai kaip aš, esant poreikiui, galėčiau jas pateikti, jei jas susiarchyvavo Sodra ir aš jų atidaryti negaliu.
Sveiki,
Atlikom visas procedūras, kurių reikia,kad likviduoti įmonę. VMI ir archyvas turėjo persiųst į RC pažymas. Db klausimėlis, gal kas neseniai išregistravot įmonę ir turit kokį likvidavimo akto pvz, kuris tikrai tiko RC? Nesinori paskui kelis kart vaikščiot,jei ko trūks... Vieną turiu, bet va... Tokia abejonė,kad mažoka info ten... Ir gal kas žinot kiek išregistravimas kainuoja?
Atlikom visas procedūras, kurių reikia,kad likviduoti įmonę. VMI ir archyvas turėjo persiųst į RC pažymas. Db klausimėlis, gal kas neseniai išregistravot įmonę ir turit kokį likvidavimo akto pvz, kuris tikrai tiko RC? Nesinori paskui kelis kart vaikščiot,jei ko trūks... Vieną turiu, bet va... Tokia abejonė,kad mažoka info ten... Ir gal kas žinot kiek išregistravimas kainuoja?
Sveiki,
Tvarkau likviduojama įmonę....Įmonėlė maža...vienas buvo darbuotojas...žodžiu,manęs paprašė sutvarkyti likvidavimą-nuo RC likviduojamos statuso iki įmonės uždarymo.Įeina ir dokumentų archyvui pridavimas...Gal kas nors esat tą darę ir preliminariai patartumėt kiek už tai pinigų paprašyt...nes šiandien vien surišdama jau pagal sąrašą dokumentus sugaišau 5valandas...
Tvarkau likviduojama įmonę....Įmonėlė maža...vienas buvo darbuotojas...žodžiu,manęs paprašė sutvarkyti likvidavimą-nuo RC likviduojamos statuso iki įmonės uždarymo.Įeina ir dokumentų archyvui pridavimas...Gal kas nors esat tą darę ir preliminariai patartumėt kiek už tai pinigų paprašyt...nes šiandien vien surišdama jau pagal sąrašą dokumentus sugaišau 5valandas...
Laba diena,
Turim problemėlę dėl prekių atidavimo be sąskaitos... Davėm ES klientui kelių tūkstančių vertės prekę pabandymui žodiniu susitarimu... Kad pabandys ir užsakys daugiau... Aišku, daugiau neužsakė... Ta prekė pas juos, bet už ją nemokėta ir sąskaita neišrašyta... Kabo jau keli metai... Šansų susigrąžinti mažoka. Ką galėtumėt patarti,nes tą prekę reikia kažkur padėti.
Turim problemėlę dėl prekių atidavimo be sąskaitos... Davėm ES klientui kelių tūkstančių vertės prekę pabandymui žodiniu susitarimu... Kad pabandys ir užsakys daugiau... Aišku, daugiau neužsakė... Ta prekė pas juos, bet už ją nemokėta ir sąskaita neišrašyta... Kabo jau keli metai... Šansų susigrąžinti mažoka. Ką galėtumėt patarti,nes tą prekę reikia kažkur padėti.
Sveiki,
Pasimečiau kur dėti Rivilės programų palaikymą... Pvz. perkam Alga modulį ir yra versijų palaikymo sąskaita... Ar dėti prie Nematerialaus turto ar į sąnaudas?
Pasimečiau kur dėti Rivilės programų palaikymą... Pvz. perkam Alga modulį ir yra versijų palaikymo sąskaita... Ar dėti prie Nematerialaus turto ar į sąnaudas?
Sveiki,
Pasimečiau kur dėti Rivilės programų palaikymą... Pvz. perkam Alga modulį ir yra versijų palaikymo sąskaita... Ar dėti prie Nematerialaus turto ar į sąnaudas?
Pasimečiau kur dėti Rivilės programų palaikymą... Pvz. perkam Alga modulį ir yra versijų palaikymo sąskaita... Ar dėti prie Nematerialaus turto ar į sąnaudas?
Sveiki,
Likviduojam įmonę... Prieš tai buvom sustabdę veiklą, tai tų reikalų šiek tiek mažiau... Jau darbuotojų nėra ir skolų taip pat... Iškilo klausimėlis. Ar Sodros ir VMI reikia prašyti pažymų kažkokių prieš einant į archyvą, ar jie nusiunčia tiesiai į RC ir man teirautis RC ar jau gavo? Ar turėtų atsiųsti tas pažymas nurodytu likvidatoriaus el.paštu?
Likviduojam įmonę... Prieš tai buvom sustabdę veiklą, tai tų reikalų šiek tiek mažiau... Jau darbuotojų nėra ir skolų taip pat... Iškilo klausimėlis. Ar Sodros ir VMI reikia prašyti pažymų kažkokių prieš einant į archyvą, ar jie nusiunčia tiesiai į RC ir man teirautis RC ar jau gavo? Ar turėtų atsiųsti tas pažymas nurodytu likvidatoriaus el.paštu?
Ar yra tokių, kurie moka avansinį pelno mokestį eilę metų gal kam nors teko aiškintis su mokesčiais? Pastebėjau,kad parsisiuntus ataskaitą su avansiniu pelno mokesčiu, jis pliusuojasi su pelno mokesčiu, kai anksčiau ataskaitose pelno mokestis buvo su pliusiu,o avansinis su minusu... Esmė,kad man likučiai nesutampa, o paskambinus man aiškina, kad viskas dengiasi bendrai, tai turiu įtarimą, kad avansinis pelno mokestis imamas kaip prievolė, kaip koks pvz. PVM, kaip mokėtina suma, ir ji nebeatsistoja, po tų pakeitimų, į avansus iš kurio dengiam pelno mokestį... Iki pakeitimų ir suautomatinimo man likučiai sutapdavo, o dabar nebe... Paskambinus gi mokesčiai visada teisūs, bet taip išeina,kad mes į orą atiduodam pinigus

Aš tai galvočiau, kad plastikas, bet gal į aplinkos ministeriją pasiskambinkit pasitikslinti
Šiaip verslo apskaitos standartuose nurodyta ganėtinai paprastai-įsivedat skirtumą tiek į sąnaudas, tiek į skolas. Bet turit vadovautis ir protingumo principu... Tarkim Jūs įsivedėt būsimas sąnaudas, kurias metų eigoje iš tiesų patyrėt... Ar įvedant tą skirtumą, Jums sąnaudos išsilygina... Taip man aiškino vyrukas iš audito ir apskaitos tarnybos... Bet galit tiesiog vadovautis verslo apskaitos standartais ir tiek.
Radau apie kaupinius tokį atsakymą, kad reikia 6114 kredituoti, o 4466 debetuoti ir tada suvesti tuos skaičius, kuriuos gaunam metų gale. Bet kad 6114 tai uždengta praeitais metais, o 4466 skaičiai tik likę... Tai kaip iškredituoti, per kokią sąskaitą?
Tess rašė:
Bet tai šešta klasė užsidengia metų gale. Tai jei aš registruoju skirtumą, tuomet tikras galutinis skaičius nueina į skolas 4466, o sąnaudose metinio 1000eur kaupinio nesimatys...
Sveiki,
Labai reiktų patarimo... Tarkim 2018m Balanse suvedziau atostoginiu kaupinius 6114 ir 4466 saskaitose tarkim 1000eur. Tai ka man daryti 2019m. Balanse, kai suskaičiuoju šiai dienai atostoginių kaupinius? iš naujai gautos sumos atminusuoti ta tukstanti 6114 saskaitoje? ar prideti ta tukstanti? Kaip ir galvociau, kad is 6114 ir 4466 reiktu isminusuoti ta ka gausiu 2019.12.31 dienai... Patarkit, prasau... Kazkaip nesugebu iki galo susidelioti :(
Labai reiktų patarimo... Tarkim 2018m Balanse suvedziau atostoginiu kaupinius 6114 ir 4466 saskaitose tarkim 1000eur. Tai ka man daryti 2019m. Balanse, kai suskaičiuoju šiai dienai atostoginių kaupinius? iš naujai gautos sumos atminusuoti ta tukstanti 6114 saskaitoje? ar prideti ta tukstanti? Kaip ir galvociau, kad is 6114 ir 4466 reiktu isminusuoti ta ka gausiu 2019.12.31 dienai... Patarkit, prasau... Kazkaip nesugebu iki galo susidelioti :(
Sveiki,
Nurašiau IMT,bet va dabar man klausimas toks iškilo. Kai atsiverčiu IMT apyvartas,tai tas nurašytas IMT sąraše vis dar yra... Kaip jį iš ten išimti,kad nebūtų eilutės su nuliukais.
Nurašiau IMT,bet va dabar man klausimas toks iškilo. Kai atsiverčiu IMT apyvartas,tai tas nurašytas IMT sąraše vis dar yra... Kaip jį iš ten išimti,kad nebūtų eilutės su nuliukais.
Tai jeigu užsiskaitote sumas,kiek suprantu jie perka iš Jūsų Jūs perkat iš jų,tai mes sudengiam per tarpinę sąskaitą.Įmetu failiuką kaip pas mus tarpusavio užskaitų skolos atrodo.Tarpinė 2701
Sveiki,
Labai reikia patarimo... Grįžo darbuotojas iš komandiruotės,parsivežė sąskaitą už gyvenamą plotą... Bet jokio apmokėjimo dokumento neturi... Pasiteisinimas-labai skubėjau,tai palikau grynus ant stalo ir išėjau... Tai ką man db daryt,kažin galiotų,jei ant sąskaitos atseit tos savininkės gyv.ploto vardu užrašytu,kad apmokėta?
Labai reikia patarimo... Grįžo darbuotojas iš komandiruotės,parsivežė sąskaitą už gyvenamą plotą... Bet jokio apmokėjimo dokumento neturi... Pasiteisinimas-labai skubėjau,tai palikau grynus ant stalo ir išėjau... Tai ką man db daryt,kažin galiotų,jei ant sąskaitos atseit tos savininkės gyv.ploto vardu užrašytu,kad apmokėta?
trolis77 rašė:
Skambinausi i VMI,tai man patvirtino,kad nereikia isskaiciuoti pelno mokescio su tomis salygomis,kurios isvardintos, Sakiau,kad ismokam dividendus imonei. Sake,kad nereikia... tai nieko nebesuprantu
DianaVi rašė:
Gera korespondencija
Beje,radau,kad įmonėms pelno mokesčio nereikia mokėti nuo dividendų, jei akcijas išlaikė daugiau nei 12 mėn. ir turi daugiau nei 10 proc. akcijų,o kaip su fiziniais asmenimis,turinčiais daugiau nei 10 proc. akcijų ir išlaikiusiais jas ilgiau nei metus? ar vis tiek reikia GPM išskaičiuoti?
Man tai dar klausimas kyla,o ką daryti,jei akcininkas įmonė? tai GPM nesiskaičiuoja,o kas nors iš tos sumos atsiskaičiuoja? Ir kur tada tuos dividendus reikia deklaruoti?
O apmokejo kada?
Labai ačiū už patarimus!
Aktas įvedimo buvo... Negi negalėčiau mokesčiams pagrįsti,kad turtas tiesiog stovėjo nenaudojamas,o nusidėvėjimą pradėjom skaičiuoti nuo š.m.dėl to,kad tik db prireikė realiai ir pradėjom naudoti.Kažkaip neistikti,kad jie pyktų dėl to,kad sąnaudas apskaičiavau vėliau ir daugiau jiems sumokėjau pelno mokesčio...
Sveiki,
Norėjau paklausti, kažin,jei IMT pirktas 2016metais ir buvo nedėvėtas... Tai ar geriau man jį tiesiog nurašyti,nors jis dar naudojamas,bet jei būtų dėvėtas,tai būtų nudėvėtas,,ar pradėti dabar skaičiuoti jam nusidėvėjimą?
Norėjau paklausti, kažin,jei IMT pirktas 2016metais ir buvo nedėvėtas... Tai ar geriau man jį tiesiog nurašyti,nors jis dar naudojamas,bet jei būtų dėvėtas,tai būtų nudėvėtas,,ar pradėti dabar skaičiuoti jam nusidėvėjimą?
Kaip galvojat, ką daryti man su IMT,kuris pirktas 2016metais,bet pamiršau varnelę uždėti programoj,taigi nesiskaičiavo nusidėvėjimas... Kažin,jei aš jį dabar pradėčiau skaičiuoti nuo 2019metų?
upss rašė:
Aš suprantu,kad pas jus 4486 yra savikainos korekcija. Jei vedat transportą per išlaidas,tai tada nereikia naudoti savikainos korekcijos,jei vedat savikainos korekciją,tai tada transportą turit vestis per kodą,o ne per paslaugas
Jei toje pačioje sąskaitoje yra viena eilutė su prekės kaina ir viena eilutė su transportu,tai tiesiog pripliusuokit prie prekės kainos tas išlaidas ir į vieną eilutę suveskit. Savikainos koregavimas naudingas,kai yra daug prekių ir viena transporto kaina.
O gal susidūrėt su situacija,kad automatiškai nebeskaičiuoja amortizacijos? Kažkaip niekada taip giliai netikrinau,o dabar radau,kad nepasiekus likvidacinės vertės,programa nustojo skaičiuoti amortizaciją :((
Tai db kabo nuo praeitų metų sumos,nors turėjo jau būti nudėvėta... Taigi turiu du klausimus:
1. Kodėl programa sugalvoja neskaičiuoti
2. Ar galėčiau tą ilgalaikį turtą tada tiesiog nurašyti per praeitus metus pvz. išskaičiuoti amortizaciją ir suvesti ranka. Ar mokesčiai neprikibtų,kad ne tais metais sąnaudos?
Tai db kabo nuo praeitų metų sumos,nors turėjo jau būti nudėvėta... Taigi turiu du klausimus:
1. Kodėl programa sugalvoja neskaičiuoti
2. Ar galėčiau tą ilgalaikį turtą tada tiesiog nurašyti per praeitus metus pvz. išskaičiuoti amortizaciją ir suvesti ranka. Ar mokesčiai neprikibtų,kad ne tais metais sąnaudos?
Sveiki,
Gal kas galit patarti kaip pataisyti... Esmė ta,kad vesdama prekes buvau pamiršusi įvesti į laukelį savikainos koregavimas atitinkamas sumas... Taigi,gale metų pastebėjau tai-tarpinėj sąskaitoj buvo susikapusi suma. Tarpinė 449 pas mus... taigi,kad ją sudengti padariau tokius įrašus:
D449
K20140
Ir K449
D20140. Viskas būtų gerai,nes 449 tai susidengė,bet... dabar man nesutampa balanso 20140 sąskaita su atsargų likučiais 8 eurais... Kaip man juos sutvarkyti kažin prgramoj teisingai?
Gal kas galit patarti kaip pataisyti... Esmė ta,kad vesdama prekes buvau pamiršusi įvesti į laukelį savikainos koregavimas atitinkamas sumas... Taigi,gale metų pastebėjau tai-tarpinėj sąskaitoj buvo susikapusi suma. Tarpinė 449 pas mus... taigi,kad ją sudengti padariau tokius įrašus:
D449
K20140
Ir K449
D20140. Viskas būtų gerai,nes 449 tai susidengė,bet... dabar man nesutampa balanso 20140 sąskaita su atsargų likučiais 8 eurais... Kaip man juos sutvarkyti kažin prgramoj teisingai?
laptopas rašė:
Negalima. Galit tik nauja dokumenta susiformuoti,o ano istrinti sumas ir perkelti.
Diskusijos
-
deklaracija GPM312
apie 10 valandų |
failai: 3 |
ddddaivaa » 384
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
apie 10 valandų |
failai: 73 |
Gita1 » 8831
-
atskaitingi asmenys
apie 12 valandų |
failai: 4 |
Lama17 » 925
-
Individuali įmonė
apie 15 valandų |
failai: 87 |
buh421 » 11836
-
PVM atskaita perkant automobilį
apie 18 valandų |
failai: 1 |
Tess » 278
-
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis
2 dienų |
failai: 7 |
Lukmeda » 817
-
Susiję asmenys
2 dienų |
failai: 0 |
jorja » 315
-
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
3 dienų |
failai: 47 |
Irminaa » 4143
-
prastovu iforminimas ir apmokejimas
3 dienų |
failai: 15 |
dakli » 1343
-
Atleidimas iš darbo (teisingas dokumentų iforminimas)
3 dienų |
failai: 57 |
Karolis123456 » 5548
-
Banderolių inventorizacija
3 dienų |
failai: 5 |
astuleee » 78
-
Programa "Debetas"
3 dienų |
failai: 3 |
astuleee » 778
-
Inventorizacija
3 dienų |
failai: 5 |
rasa002 » 492
-
Sąskaitų korespondencija
3 dienų |
failai: 51 |
burukas » 20731
-
Kiek uždirba buhalteris?
3 dienų |
failai: 33 |
Caskada » 12426
-
Rivilė
3 dienų |
failai: 285 |
Tess » 15298
-
Kaip ir kur gauti VAT numerį?
3 dienų |
failai: 0 |
Rasute » 3
-
Rivilė: Personalas ir alga
3 dienų |
failai: 102 |
igu » 3087
-
Mažoji bendrija
4 dienų |
failai: 40 |
Serebro » 7194
-
PRAKTIKA
4 dienų |
failai: 0 |
Fin24 » 12
-
Sutartis
4 dienų |
failai: 59 |
Caskada » 1037
-
Atostogų rezervas
4 dienų |
failai: 19 |
Serebro » 2081
-
Ilgalakio turto PVM atstatymas
4 dienų |
failai: 0 |
N-pippi » 29
-
darbo užmokesčio žiniaraštis
4 dienų |
failai: 20 |
N-pippi » 375
-
Atostogos
4 dienų |
failai: 46 |
Tininga » 4338
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. | 0.03 proc |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. | 0.01 proc |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2021-01-01 | 198.29 EUR |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2021-01-01 | 3.93 EUR ir 642 EUR |