Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

A
ausriola 110
2010-09-17 10:29 ausriola 2011-09-11 06-57

kmynukas rašė:

Gaisrena rašė: Subsaskaitų atskirų neturiu, tik atsargų apskaita vedama pagal kiekvieną automobilį, rankiniu būdu taip ir padariau, tik nežinau kaip sužaisti su programa, kad iš vienos atsargų kortelės atimtų, o į kitą įmestų. Gal būtų galima per 31 sąsk?


Negerai, žaiskite geriau per užbalansinę sąskaitą


O ar negeriau būtų tiesiog padaryti vidinį judėjimą(perkėlimą), vienas mat. atiduoda kitam?
K
kmynukas 1931
2010-09-17 10:45 kmynukas 2011-09-11 06-57

ausriola rašė:

kmynukas rašė:

Gaisrena rašė: Subsaskaitų atskirų neturiu, tik atsargų apskaita vedama pagal kiekvieną automobilį, rankiniu būdu taip ir padariau, tik nežinau kaip sužaisti su programa, kad iš vienos atsargų kortelės atimtų, o į kitą įmestų. Gal būtų galima per 31 sąsk?


Negerai, žaiskite geriau per užbalansinę sąskaitą


O ar negeriau būtų tiesiog padaryti vidinį judėjimą(perkėlimą), vienas mat. atiduoda kitam?


Aišku, kad geriau (taip ir turėtų būti).
Sake , gi kad nemoka sužaisti su programa, tai ir pasiūliau geriau per užbalansinę (o ne 31kl.) smile
K
kmynukas 1931
2010-09-17 10:54 kmynukas 2011-09-11 06-57

ausriola rašė: Sveiki. Registruojamas atsargų perteklius D20xxxxx atsargos K426xxx1 finans.sumos iš kitų šaltinių (gautos), o kaip bus nurašant??? D8710xxx Sunaudotų atsargų savik. K 20xxxxx atsargos ir D42xxxx2 finans.sumos (panaudotos) K701xxxx pajamos, ar gerai surašiau smile


Jei pajamuojate sandėlyje rąstą sandėlininko (arba jo sėbrų ) asmeninį atsargų perteklių, tai viską gerai surašėte (tipo, sandėlininkas parėmė BĮ ) smile
A
ausriola 110
2010-09-17 11:54 ausriola 2011-09-11 06-57

kmynukas rašė:

ausriola rašė: Sveiki. Registruojamas atsargų perteklius D20xxxxx atsargos K426xxx1 finans.sumos iš kitų šaltinių (gautos), o kaip bus nurašant??? D8710xxx Sunaudotų atsargų savik. K 20xxxxx atsargos ir D42xxxx2 finans.sumos (panaudotos) K701xxxx pajamos, ar gerai surašiau smile


Jei pajamuojate sandėlyje rąstą sandėlininko (arba jo sėbrų ) asmeninį atsargų perteklių, tai viską gerai surašėte (tipo, sandėlininkas parėmė BĮ ) smile


Ačiū. Neparėmė sandėlininkas, tik vis nepataiko teisingai užsipajamuoti žemės ūkio produkcijos, nes yra sunku tiksliai nuspėti kiek nudžiūs ir išsivalys.

Dar vienas klausimėlis, kaip užsipajamuoti pačių pasigamintas malkas, ar būtina rodyti nebaigtą gamybą? Nelabai suprantu, kaip su pinigais daryti, jei rodau nebaitą gamybą, tai turiu mažinti sąnaudas D203 K87, bet juk pinigai buvo užsakyti (spec.l.) ir gauti iš finmino. Ar turiu atstatinėti?
K
kmynukas 1931
2010-09-17 12:13 kmynukas 2011-09-11 06-57

ausriola rašė:

kmynukas rašė:

ausriola rašė: Sveiki. Registruojamas atsargų perteklius D20xxxxx atsargos K426xxx1 finans.sumos iš kitų šaltinių (gautos), o kaip bus nurašant??? D8710xxx Sunaudotų atsargų savik. K 20xxxxx atsargos ir D42xxxx2 finans.sumos (panaudotos) K701xxxx pajamos, ar gerai surašiau smile


Jei pajamuojate sandėlyje rąstą sandėlininko (arba jo sėbrų ) asmeninį atsargų perteklių, tai viską gerai surašėte (tipo, sandėlininkas parėmė BĮ ) smile


Ačiū. Neparėmė sandėlininkas, tik vis nepataiko teisingai užsipajamuoti žemės ūkio produkcijos, nes yra sunku tiksliai nuspėti kiek nudžiūs ir išsivalys.

Dar vienas klausimėlis, kaip užsipajamuoti pačių pasigamintas malkas, ar būtina rodyti nebaigtą gamybą? Nelabai suprantu, kaip su pinigais daryti, jei rodau nebaitą gamybą, tai turiu mažinti sąnaudas D203 K87, bet juk pinigai buvo užsakyti (spec.l.) ir gauti iš finmino. Ar turiu atstatinėti?


Na jei sandėlininkas neparėmė, o atsargos nudžiūvo arba išsivalė, tai turėjo likti ne perteklius, o nepriteklius smile

Neturiu pas save tikros gamybos, tai apie nebaigtą - nelabaj galėčiau komentuot ...
Bet malkų skaldymo iš pirkto stačio miško per nebaigtą nerodyčiau, tuo labiau prie ko čia pinigai ir D203 K87 smile
A
ausriola 110
2010-09-17 13:14 ausriola
Jei pajamuojate sandėlyje rąstą sandėlininko (arba jo sėbrų ) asmeninį atsargų perteklių, tai viską gerai surašėte (tipo, sandėlininkas parėmė BĮ ) smile[/quote]

Ačiū. Neparėmė sandėlininkas, tik vis nepataiko teisingai užsipajamuoti žemės ūkio produkcijos, nes yra sunku tiksliai nuspėti kiek nudžiūs ir išsivalys.

Dar vienas klausimėlis, kaip užsipajamuoti pačių pasigamintas malkas, ar būtina rodyti nebaigtą gamybą? Nelabai suprantu, kaip su pinigais daryti, jei rodau nebaitą gamybą, tai turiu mažinti sąnaudas D203 K87, bet juk pinigai buvo užsakyti (spec.l.) ir gauti iš finmino. Ar turiu atstatinėti?[/quote]

Na jei sandėlininkas neparėmė, o atsargos nudžiūvo arba išsivalė, tai turėjo likti ne perteklius, o nepriteklius smile

Neturiu pas save tikros gamybos, tai apie nebaigtą - nelabaj galėčiau komentuot ...
Bet malkų skaldymo iš pirkto stačio miško per nebaigtą nerodyčiau, tuo labiau prie ko čia pinigai ir D203 K87 smile[/quote]

Sandėlininkas bijodamas grūdų trūkumo, užpajamuoja mažiau galvodamas, kad nusivalys daugiau procentų, bet kaip reikia nusivalo mažiau ir taip susidaro grūdų perteklius.

Tame ir esmė, kad mes neperkame medienos, turime parką, kuriame kasmet pasigaminame medienos kurui, tai vat ir nesumąstau, kaip būtų teisingiausia tas malkeles užpajamuoti.
A
amiala 379
2010-09-18 19:40 amiala
Gal galite parašyti korespondencijas kas liečia atostoginių kaupimą, nes pradėjau galvoti, kad blogai dariau.
Kai sausio pirmai sukaupiau tai D228 K 695.
Na o vėlesniais kartais, kaip darėte kai vėl kaupėte kitą ketvirtį , kai priskaičiavote atostoginius ir išmokėjote.
_
_vaida_ 66
2010-09-18 19:54 _vaida_
Gal galetumete pasakyti, kaip zinoti, kada antriniame irase naudoti 2282...o kada 4252...saskaitas, su jom man amzinai gaunasi panalyne..... :(
R
renata1113 1950
2010-09-18 20:33 renata1113 2011-09-11 06-57

ausriola rašė: Sandėlininkas bijodamas grūdų trūkumo, užpajamuoja mažiau galvodamas, kad nusivalys daugiau procentų, bet kaip reikia nusivalo mažiau ir taip susidaro grūdų perteklius.

Tame ir esmė, kad mes neperkame medienos, turime parką, kuriame kasmet pasigaminame medienos kurui, tai vat ir nesumąstau, kaip būtų teisingiausia tas malkeles užpajamuoti.


Dėl malkų pajamavimo.
Kiek suprantu iš paklausimo, medienos jūs neperkate, o tvarkydami parką "gaunate" medienos.

Taigi pačią medieną pajamuojate D 201 K 42X (nes juk už ją nieko nemokate?)
Po to įvertinate malkų gamybos sąnaudas (pvz. darbuotojų DU)
D 87 K69
Kol gaminate malkas viską sukeliate į nebaigtą gamybą
D 203 K 201 ir 87
Po gamybos
D 205 K 203
R
renata1113 1950
2010-09-18 20:36 renata1113 2011-09-11 06-57

amiala rašė: Gal galite parašyti korespondencijas kas liečia atostoginių kaupimą, nes pradėjau galvoti, kad blogai dariau.
Kai sausio pirmai sukaupiau tai D228 K 695.
Na o vėlesniais kartais, kaip darėte kai vėl kaupėte kitą ketvirtį , kai priskaičiavote atostoginius ir išmokėjote.


2009-12-31 atostoginių kaupinius turėjote užregistruoti
D 228 K 695
2010 metais atostoginių kaupinius registruojate
D 87 K 695
D 228 K 702

Atostoginius (pagal DU žiniaraštį priskaitote), jei jie yra "uždirbti", t.y. sukaupti
D 695 K 69

Jei dar nebuvo sukaupti (uždirbti) atostoginiai, juos priskaitote
D 211 K 69
R
renata1113 1950
2010-09-18 20:39 renata1113 2011-09-11 06-57

_vaida_ rašė: Gal galetumete pasakyti, kaip zinoti, kada antriniame irase naudoti 2282...o kada 4252...saskaitas, su jom man amzinai gaunasi panalyne..... :(


2282101 sąskaita naudojama tada, kai patiriamos sąnaudos ir pripažįstamos finansavimo pajamos, kol jos dar nėra apmokėtos, t.y. joms apmokėti dar nesate gavę pinigų.

425XXXX (panaudotas) sąskaita naudojama tada, kai sąnaudas patirite ir pripažįstate finansavimo pajamas po to, kai jau turėjote pinigų joms apmokėti.
_
_vaida_ 66
2010-09-18 21:03 _vaida_ 2011-09-11 06-57

renata1113 rašė:

2282101 sąskaita naudojama tada, kai patiriamos sąnaudos ir pripažįstamos finansavimo pajamos, kol jos dar nėra apmokėtos, t.y. joms apmokėti dar nesate gavę pinigų.

425XXXX (panaudotas) sąskaita naudojama tada, kai sąnaudas patirite ir pripažįstate finansavimo pajamas po to, kai jau turėjote pinigų joms apmokėti.


Na dar pasitikslinsiu ar gerai darau, jei turiu likuti apmokejimui is seniau, bet dar neapmokejau einamaji men. registruoju 425...., o 228 registruoju tuo atv., jei neturiu apmokejimui vis dar.
L
loreta21 36
2010-09-20 13:52 loreta21
Gavau tikrą s/f išrašyta 09 mėn. už lėktuvo bilietus 10 mėn.Apmoku s/f D 691 -K 2411
Priskaitau D 2123-K 691.Ar sąnaudas registruoti tik 10 mėn.D 87-K 2123 ir antrinis D 4262 xx( panaudota)- K 7026 Finansavimas buvo gautas dar 2009 m.( iš fondų).
5
550rr 50
2010-09-20 15:43 550rr
Sveiki, noriu pasitikslinti ar gerai padariau
Mūsų įstaga tarybos sprendimu perdavė pastatus kitai sav.įst.
D1202(nusidevėjimas)
D4251(finans. sumos perduotos)
K1202(įsig. savikaina) ?
R
renata1113 1950
2010-09-20 17:53 renata1113 2011-09-11 06-57

loreta21 rašė: Gavau tikrą s/f išrašyta 09 mėn. už lėktuvo bilietus 10 mėn.Apmoku s/f D 691 -K 2411
Priskaitau D 2123-K 691.Ar sąnaudas registruoti tik 10 mėn.D 87-K 2123 ir antrinis D 4262 xx( panaudota)- K 7026 Finansavimas buvo gautas dar 2009 m.( iš fondų).

Gerai
R
renata1113 1950
2010-09-20 18:02 renata1113 2011-09-11 06-57

550rr rašė: Sveiki, noriu pasitikslinti ar gerai padariau
Mūsų įstaga tarybos sprendimu perdavė pastatus kitai sav.įst.
D1202(nusidevėjimas)
D4251(finans. sumos perduotos)
K1202(įsig. savikaina) ?

Gerai
D
daimar 36
2010-09-21 08:29 daimar
Hih, geras avataras, Renata smile
A
ausriola 110
2010-09-21 10:24 ausriola 2011-09-11 06-57

renata1113 rašė:

ausriola rašė: Sandėlininkas bijodamas grūdų trūkumo, užpajamuoja mažiau galvodamas, kad nusivalys daugiau procentų, bet kaip reikia nusivalo mažiau ir taip susidaro grūdų perteklius.

Tame ir esmė, kad mes neperkame medienos, turime parką, kuriame kasmet pasigaminame medienos kurui, tai vat ir nesumąstau, kaip būtų teisingiausia tas malkeles užpajamuoti.


Dėl malkų pajamavimo.
Kiek suprantu iš paklausimo, medienos jūs neperkate, o tvarkydami parką "gaunate" medienos.

Taigi pačią medieną pajamuojate D 201 K 42X (nes juk už ją nieko nemokate?)
Po to įvertinate malkų gamybos sąnaudas (pvz. darbuotojų DU)
D 87 K69
Kol gaminate malkas viską sukeliate į nebaigtą gamybą
D 203 K 201 ir 87
Po gamybos
D 205 K 203


Ačiū Renata1113, taip ir darysiu, tik nepajamuosiu medienos D201 K42, o iš karto kaupsiu nebaigtą gamybą D203 K87, o po to D205 K203, nes man sandėlininkė su komisija priešaki užpajamuoja iš karto malkas. Aš iš pradžių galvojau malkoms rašyti D201 K426, bet, manau, kad teisingiau yra rodyti per nebaigtą gamybą.
R
renata1113 1950
2010-09-21 12:00 renata1113 2011-09-11 06-57

ausriola rašė:

renata1113 rašė:

ausriola rašė: Sandėlininkas bijodamas grūdų trūkumo, užpajamuoja mažiau galvodamas, kad nusivalys daugiau procentų, bet kaip reikia nusivalo mažiau ir taip susidaro grūdų perteklius.

Tame ir esmė, kad mes neperkame medienos, turime parką, kuriame kasmet pasigaminame medienos kurui, tai vat ir nesumąstau, kaip būtų teisingiausia tas malkeles užpajamuoti.


Dėl malkų pajamavimo.
Kiek suprantu iš paklausimo, medienos jūs neperkate, o tvarkydami parką "gaunate" medienos.

Taigi pačią medieną pajamuojate D 201 K 42X (nes juk už ją nieko nemokate?)
Po to įvertinate malkų gamybos sąnaudas (pvz. darbuotojų DU)
D 87 K69
Kol gaminate malkas viską sukeliate į nebaigtą gamybą
D 203 K 201 ir 87
Po gamybos
D 205 K 203


Ačiū Renata1113, taip ir darysiu, tik nepajamuosiu medienos D201 K42, o iš karto kaupsiu nebaigtą gamybą D203 K87, o po to D205 K203, nes man sandėlininkė su komisija priešaki užpajamuoja iš karto malkas. Aš iš pradžių galvojau malkoms rašyti D201 K426, bet, manau, kad teisingiau yra rodyti per nebaigtą gamybą.


tada neteisingai darysite
jei jau nepajamuosite medienos, tai į nebaigtą gamybą vis tiek turite įskaičiuoti medienos vertę.
Tuomet bus
D 203 K 87 + 426 (gautas), kuris ir prilyginamas medienos vertei.
A
ausriola 110
2010-09-21 15:09 ausriola 2011-09-11 06-57

renata1113 rašė:

ausriola rašė:

renata1113 rašė:

ausriola rašė: Sandėlininkas bijodamas grūdų trūkumo, užpajamuoja mažiau galvodamas, kad nusivalys daugiau procentų, bet kaip reikia nusivalo mažiau ir taip susidaro grūdų perteklius.

Tame ir esmė, kad mes neperkame medienos, turime parką, kuriame kasmet pasigaminame medienos kurui, tai vat ir nesumąstau, kaip būtų teisingiausia tas malkeles užpajamuoti.


Dėl malkų pajamavimo.
Kiek suprantu iš paklausimo, medienos jūs neperkate, o tvarkydami parką "gaunate" medienos.

Taigi pačią medieną pajamuojate D 201 K 42X (nes juk už ją nieko nemokate?)
Po to įvertinate malkų gamybos sąnaudas (pvz. darbuotojų DU)
D 87 K69
Kol gaminate malkas viską sukeliate į nebaigtą gamybą
D 203 K 201 ir 87
Po gamybos
D 205 K 203


Ačiū Renata1113, taip ir darysiu, tik nepajamuosiu medienos D201 K42, o iš karto kaupsiu nebaigtą gamybą D203 K87, o po to D205 K203, nes man sandėlininkė su komisija priešaki užpajamuoja iš karto malkas. Aš iš pradžių galvojau malkoms rašyti D201 K426, bet, manau, kad teisingiau yra rodyti per nebaigtą gamybą.


tada neteisingai darysite
jei jau nepajamuosite medienos, tai į nebaigtą gamybą vis tiek turite įskaičiuoti medienos vertę.
Tuomet bus
D 203 K 87 + 426 (gautas), kuris ir prilyginamas medienos vertei.


Visai pasimečiau, nebežinau kaip daryti. Komisija surašo malkinės medienos gamybos ir užpajamavimo aktą pagal kurį sandėlininkas užpajamuoja, o vėliau tą medieną nurašinėja. Darbininkų skaldymo niekur dokumentuose nematyti, tai gal man tos nebaigtos gamybos ir nerodyti? Tiesiog užpajamuoti D201 K426 (g.) ir nurašinėti D87 K201 ir D426 (p.) K701.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui