Snaiga
568
#1420152 2020-01-30 21:59 Snaiga
Sveiki, kokią operaciją taikote, kai lieka klientų nedamokų/ permokų po 1 , du ar kelis centus? Ir kur juos dedate į neleidžiamus/ netipinės veiklos pajamas?
Ačiū už atsakymą.

linosha
33
#1420319 2020-02-04 14:17 linosha
Sveiki, gal gal kas naudojate Labai mažų įmonių, rengiančių trumpą pelno (nuostolio) ataskaitą, pavyzdinį sąskaitų planą? nesu tikra, kad suprantu, kaip pagal jį apskaityti pirkimus, kad normaliai užsipildyt P(N) ataskaitą.
600 Atsargų pirkimas
601 Sunaudotos atsargos
602 Sunaudoti ištekliai
Aš galvoju, kad 600 Atsargų pirkimas sąskaita panašiai kaip sename plane 6020 pirkimai buvo, o 601 Sunaudotos atsargos - kaip 6000 savikaina. Bet naujoj P(N) ataskaitoj reikia įrašyti visus pirkimus, ir atskiroj eilutėj įrašyti atsargų pokytį. tai kaip ir nebelieka prasmės turėti 601 sunaudotos atsargos sąskaitą... smile nes rašomos visos pirktos...
Gal galite pasidalinti kaip darote jūs, nes pagal tą naują sąskaitų planą nieko nesuprantu.

Inga0119
84
#1420862 2020-02-17 14:36 Inga0119
Sveiki, gal kas galite parašyti, kokia korespondencija turėtų būti, kai VMI sistemoje yra įmonės permoka.
Tarkime įmonė turėtu sumokėti PVM 4200eurų, tačiau vmi sistemoje mato kad yra permoka 500 eurų, ir tokiu atveju PVM moka 3700 eurų. D(mokėtinas PVM) 44840 K 27 (bankas), 3700
D(mokėtinas PVM) 44840 , K ??? (500 eur) , Kredite kas turi būti?
Ačiū

DianaVi
169
#1420864 2020-02-17 14:40 DianaVi

Inga0119 rašė:


Sveiki, gal kas galite parašyti, kokia korespondencija turėtų būti, kai VMI sistemoje yra įmonės permoka.
Tarkime įmonė turėtu sumokėti PVM 4200eurų, tačiau vmi sistemoje mato kad yra permoka 500 eurų, ir tokiu atveju PVM moka 3700 eurų. D(mokėtinas PVM) 44840 K 27 (bankas), 3700
D(mokėtinas PVM) 44840 , K ??? (500 eur) , Kredite kas turi būti?
Ačiū


Tai kredituojate mokesciu permoka D 24

kaprizznaja
197
#1421100 2020-02-25 07:42 kaprizznaja
Sveiki,
gavau Depo kreditinę sąskaitą Apimties premija. Kokia teisinga sąskaitų korespondencija būtų?
Mąstau, kad D 609 -16,53
D 2441 -3,47
K 4431 arba 4494 -20,00

Gal kas susidūręs?

citrus
568
#1421197 2020-02-27 08:33 citrus redaguota: 2020-02-27 08-58
Labas rytas, gal kas padėtumėte su sąskaitų korespondensija, kai perimame kitos įmonės nuostolį?
Mažinamas pelnas, bet kokia būtų pati sąskaitų korespondensija?

Paula
767
#1421268 2020-02-27 11:56 Paula
Sveiki.
Reikia pagalbos.
Gavome dalinį finansavimą - dotaciją parodai. Gal kas žinote, kokia bus korespondencija?
Skaičiau VAS metodinę rekomendaciją, nieko negaliu pritaikyti.
Gavus sąskaitą, tą dalį, kur yra dotacija, darau įrašą:
D 402 su pajamom susijusi dotacija
K 4431 skola klientui
--- kas toliau?
Ar 402 uždarau su 34 ?
O kaip uždaryti 4431? smile smile smile





Sukčiavimas - geras sandėris,
susiduręs su blogu įstatymu.


Gita1
7775
#1421288 2020-02-27 14:56 Gita1
O kodėl gavusi dotaciją kredituojat tiekėjus? ne jie jums dotaciją davė.. Gavus dotaciją rodau D 271 K 402.
Visos sąskaitos, kurios eina parodai rodot normaliai D 6 K 4431. Ir kartu uždarot dotacijos dalį D 402 K 6.
Suprantu, kad čia rašot iš pelno siekiančios įstaigos.

dontcha
2722
#1421372 2020-03-02 21:26 dontcha
Laba diena,
Kaip teisingai įforminti faktą,kai yra atliktas atsiskaitymas įmonės kortele tarkim UAB "Makveža", tačiau sąskaitos atskaitingas asmuo nepateikė buhalterijai ir jos nebus.

Tobulėjimui nėra ribų

N-pippi
396
#1421373 2020-03-02 21:31 N-pippi

dontcha rašė:


Kaip teisingai įforminti faktą,kai yra atliktas atsiskaitymas įmonės kortele tarkim UAB "Makveža", tačiau sąskaitos atskaitingas asmuo nepateikė buhalterijai ir jos nebus.

Kabinti ant atskaitingo asmens.

Valda111
23
#1421415 2020-03-03 13:42 Valda111
Sveiki,
perėmiau įmonę ir kapstaus tarp likučių, nemažai sąskaitų, kurios nurašytos į sąnaudas, bet mokėta buvo grynais ir nėra apmokėjimo dokumentų, tad kabo kaip neapmokėtos. Kai kurių sąskaitų apmokėjimo dokumentus surado, o ką daryti su tomis kur nepavyko surast. Rašyt buhalterinę pažymą tą sumą perkelti prie pajamų ir išskaičiuot PVM?

Joone
5
1   #1421418 2020-03-03 13:56 Joone
Sveiki,
Prašau patarimo, kaip išspręsti šią situaciją :)
Įvedant pirkimo dokumentą susiformavo sąskaita 4494 (Kitos mokėtinos sumos), nesuprantu, kodėl ir kaip. smile Progarma Rivilė, o sąskt.korespondencija atrodo šitaip:
Prisegti failai

4494.png 22 KB

Tininga
50079
1   #1421422 2020-03-03 14:19 Tininga

Joone rašė:

Prašau patarimo, kaip išspręsti šią situaciją :)

Pirmiausia - tai nelakstyti per keletą temų smile



sandrute9
134
#1421526 2020-03-06 11:34 sandrute9
Sveiki,
Situacija: yra dvi įmonės vieno savininko/akcininko ( individuali ir UAB). Pirkėjas 2019 pirko prekes iš UAB-o, o pinigus pervedė į individualios įmonės sąskaitą. Pamatė klaidą tik šiais metais kovo mėn. Esmė: individualios įmonės veikla sustabdyta 02.28. Ką daryt? jei individualios įmonės veikla nebūtų sustabdyta, tada pervestų pinigus iš ind. įmonės sąskaitos į UAB-o ir padarytų sudengimą. Juk taip galima būtų?
Bet kai veikla sustabdyta, tai nebegali būti "judėjimo" banko sąskaitose?
Ar gali tiesiog akcininkas ( vienintelis) įnešti pinigus į UAB-o sąskaitą ir daryti sudengimą už to pirkėjo skolą?
Ar kaip čia pasielgti?
Ačiū

gyvate
1312
#1421527 2020-03-06 11:46 gyvate
Tai dvi skirtingos įmonės. Individuali įmonė grąžina pirkėjui pinigus (kai veikla sustabdoma- draudžiami yra pirkimai ir pardavimai, atsiskaitymai- leidžiami). Tada pirkėjas praves pinigus UAB'ui.

Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

sandrute9
134
#1421528 2020-03-06 11:59 sandrute9

gyvate rašė:


Tai dvi skirtingos įmonės. Individuali įmonė grąžina pirkėjui pinigus (kai veikla sustabdoma- draudžiami yra pirkimai ir pardavimai, atsiskaitymai- leidžiami). Tada pirkėjas praves pinigus UAB'ui.



Ačiū. O tai čia jau didelis "kriminalas", kad buvo pervesta tiesiogiai į UAB-o sąskaitą ir pavedime parašyta, kad už tą pirkėją? ( čia dar ankščiau buvo, kol nebuvo sustabdyta) ? Ką daryt?


gyvate
1312
#1421529 2020-03-06 12:13 gyvate
Tai dvi skirtingos įmonės. Norint sudengti- turi būti trišalė sutartis. UAB'o, IĮ ir pirkėjo. Kriminalas toks
jei pvz bankrutuotų Jūsų pirkėjas, ir bankroto administratorius tai atrastu, jis pareikalautų grąžinti pinigus iš IĮ, bet suprantama UAB'ui tų pinigų nesumokėtų (UAB"as stotų į bendrą "aukų" eilę).


Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

sandrute9
134
#1421533 2020-03-06 14:21 sandrute9

gyvate rašė:


Tai dvi skirtingos įmonės. Norint sudengti- turi būti trišalė sutartis. UAB'o, IĮ ir pirkėjo. Kriminalas toks
jei pvz bankrutuotų Jūsų pirkėjas, ir bankroto administratorius tai atrastu, jis pareikalautų grąžinti pinigus iš IĮ, bet suprantama UAB'ui tų pinigų nesumokėtų (UAB"as stotų į bendrą "aukų" eilę).



Ačiū Jums

KALANKE
903
#1421538 2020-03-06 15:27 KALANKE
Būsiu prisimaišiusi turbūt.Nepanaudotą sumą "būsimųjų laikotarpių sąnaudos" turiu dėti į neleidžiamus. 31 eur. Tai debetuoti ar kredituoti turiu 291 klasę,jau nebesuprantu. ? smile

gyvate
1312
#1421549 2020-03-06 18:08 gyvate
D6kl neleidžiami, K291 ateinantys laikotarpiai

Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR