ilona1201
70
#1419410 2020-01-10 09:52 ilona1201

jorja rašė:


tai jus pajamavote tą tel. kaip lizinguojamą turtą? 20 VAS?


Taip, nes išsimokėsim per du metus

ilona1201
70
#1419412 2020-01-10 09:59 ilona1201

ilona1201 rašė:



jorja rašė:


tai jus pajamavote tą tel. kaip lizinguojamą turtą? 20 VAS?


Taip, nes išsimokėsim per du metus


O gal ne taip ką darau?, galit pakomentuoti?
Tai įmonės IT, skaičiuosiu nusidėvėjimą, sutartis išmokėti per du metus, tai nurašinėsiu mėnesinę įmoka kuri nurodyta sutartyje.

ilona1201
70
#1419417 2020-01-10 10:11 ilona1201

ilona1201 rašė:



ilona1201 rašė:



jorja rašė:


tai jus pajamavote tą tel. kaip lizinguojamą turtą? 20 VAS?


Taip, nes išsimokėsim per du metus


O gal ne taip ką darau?, galit pakomentuoti?
Tai įmonės IT, skaičiuosiu nusidėvėjimą, sutartis išmokėti per du metus, tai nurašinėsiu mėnesinę įmoka kuri nurodyta sutartyje.


Pasikalbėsiu pati su savim smile registruosiu kaip skolą teikėjiui ir suderginėsiu su ilgalaikiai įsipareigojimais, kito varianto nesugalvoju

DianaVi
68
#1419425 2020-01-10 10:55 DianaVi

ilona1201 rašė:



ilona1201 rašė:



ilona1201 rašė:



jorja rašė:


tai jus pajamavote tą tel. kaip lizinguojamą turtą? 20 VAS?


Taip, nes išsimokėsim per du metus


O gal ne taip ką darau?, galit pakomentuoti?
Tai įmonės IT, skaičiuosiu nusidėvėjimą, sutartis išmokėti per du metus, tai nurašinėsiu mėnesinę įmoka kuri nurodyta sutartyje.


Pasikalbėsiu pati su savim smile registruosiu kaip skolą teikėjiui ir suderginėsiu su ilgalaikiai įsipareigojimais, kito varianto nesugalvoju


O gal del i.saf jau turit info? Visai smalsu :)

jorja
1674
#1419426 2020-01-10 10:57 jorja
Tai pradžioj i K 4011 Ilgalaikiai įsipraeigojimai fiksuojat.
o paskui atsikeliat i K 4411.
kai gaunat saskaita kontuojat i K 443 ir sudengiat ir uzsidaro tokiu būdu.

ilona1201
70
#1419429 2020-01-10 11:25 ilona1201

jorja rašė:


Tai pradžioj i K 4011 Ilgalaikiai įsipraeigojimai fiksuojat.
o paskui atsikeliat i K 4411.
kai gaunat saskaita kontuojat i K 443 ir sudengiat ir uzsidaro tokiu būdu.



Ačiū taip ir pasidariau smile

ilona1201
70
#1419430 2020-01-10 11:28 ilona1201

O gal del i.saf jau turit info? Visai smalsu :)
[/quote]
i.saf-e suvesiu viską kas sąskaitoje, ta prasme per dvi eilutes, kas ne PVM objektas vienu kodu ir kas apmokestinama kitu.

dassi
941
#1419456 2020-01-10 15:48 dassi
Labas vakaras, tokia situacija, buvo atsiskaityta už kurą kortele, kaip ir viskas aišku korespondencija D2710 bankas K 4431 skolos tiekėjams, bet direktorius pametė kvituką, rašiau įmonei bet ji neatrašo, nenoriu kad vilktūsi permoka, ką daryti šioje situacijoje, kaip koresponduoti?

Serebro
2162
#1419458 2020-01-10 16:02 Serebro
Jei už kurą kortele atsiskaitė, tai korespondencija ne D443 K27 ? smile O kurą į apskaitą įtraukiate pagal sąskaitą? Nes užsipajamuojate kurą pagal sąskaitą, ir tada pavedimą galite kontuoti D 443 K27 atitinkamam kontrahentui. Jei neturite sąskaitos, tai ir neesant kuro čekio, kaip užsipajamuosit tą skolą tiekėjui?

dassi
941
#1419459 2020-01-10 16:13 dassi

Serebro rašė:


Jei už kurą kortele atsiskaitė, tai korespondencija ne D443 K27 ? smile O kurą į apskaitą įtraukiate pagal sąskaitą? Nes užsipajamuojate kurą pagal sąskaitą, ir tada pavedimą galite kontuoti D 443 K27 atitinkamam kontrahentui. Jei neturite sąskaitos, tai ir neesant kuro čekio, kaip užsipajamuosit tą skolą tiekėjui?


Atsiprašau taip pavedimas padarytas kontavimas D 443 K27, ir man kabo įmonei permoką kaip panaikinti, nes kuro čekis tikrai neatsiras

dassi
941
#1419460 2020-01-10 16:14 dassi
Aš mąstau gal D2435 K443 per atskaitingą asmenį sutvarkyti

Serebro
2162
#1419461 2020-01-10 17:02 Serebro

dassi rašė:


Aš mąstau gal D2435 K443 per atskaitingą asmenį sutvarkyti


Sutinku. Ir jei nėra antiišlaidžių, prašyčiau grąžinti į kasą tuos eur.

dale66
110
#1419988 2020-01-27 16:01 dale66
Sveiki
Kokia turėtu būti sąskaitų korespondencija , kai išsiregistruoji iš PVM ir atstatai PVM , likusiam prekių likučiui .

Snaiga
493
#1420152 2020-01-30 21:59 Snaiga
Sveiki, kokią operaciją taikote, kai lieka klientų nedamokų/ permokų po 1 , du ar kelis centus? Ir kur juos dedate į neleidžiamus/ netipinės veiklos pajamas?
Ačiū už atsakymą.

linosha
33
#1420319 2020-02-04 14:17 linosha
Sveiki, gal gal kas naudojate Labai mažų įmonių, rengiančių trumpą pelno (nuostolio) ataskaitą, pavyzdinį sąskaitų planą? nesu tikra, kad suprantu, kaip pagal jį apskaityti pirkimus, kad normaliai užsipildyt P(N) ataskaitą.
600 Atsargų pirkimas
601 Sunaudotos atsargos
602 Sunaudoti ištekliai
Aš galvoju, kad 600 Atsargų pirkimas sąskaita panašiai kaip sename plane 6020 pirkimai buvo, o 601 Sunaudotos atsargos - kaip 6000 savikaina. Bet naujoj P(N) ataskaitoj reikia įrašyti visus pirkimus, ir atskiroj eilutėj įrašyti atsargų pokytį. tai kaip ir nebelieka prasmės turėti 601 sunaudotos atsargos sąskaitą... smile nes rašomos visos pirktos...
Gal galite pasidalinti kaip darote jūs, nes pagal tą naują sąskaitų planą nieko nesuprantu.

Inga0119
65
#1420862 2020-02-17 14:36 Inga0119
Sveiki, gal kas galite parašyti, kokia korespondencija turėtų būti, kai VMI sistemoje yra įmonės permoka.
Tarkime įmonė turėtu sumokėti PVM 4200eurų, tačiau vmi sistemoje mato kad yra permoka 500 eurų, ir tokiu atveju PVM moka 3700 eurų. D(mokėtinas PVM) 44840 K 27 (bankas), 3700
D(mokėtinas PVM) 44840 , K ??? (500 eur) , Kredite kas turi būti?
Ačiū

DianaVi
68
#1420864 2020-02-17 14:40 DianaVi

Inga0119 rašė:


Sveiki, gal kas galite parašyti, kokia korespondencija turėtų būti, kai VMI sistemoje yra įmonės permoka.
Tarkime įmonė turėtu sumokėti PVM 4200eurų, tačiau vmi sistemoje mato kad yra permoka 500 eurų, ir tokiu atveju PVM moka 3700 eurų. D(mokėtinas PVM) 44840 K 27 (bankas), 3700
D(mokėtinas PVM) 44840 , K ??? (500 eur) , Kredite kas turi būti?
Ačiū


Tai kredituojate mokesciu permoka D 24


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis