wwind
1619
#801209 2010-05-03 15:15 wwind
Tai gal per atskaitingą asmenį?

zaika
3681
#801210 2010-05-03 15:16 zaika redaguota: 2011-09-11 06-46

wwind rašė:

Tai gal per atskaitingą asmenį?



aš ir daryčiau, kad įnešė direktorius, kaip atskaitingas asmuo

jukad
403
#801222 2010-05-03 15:28 jukad redaguota: 2011-09-11 06-46

zaika rašė:



wwind rašė:

Tai gal per atskaitingą asmenį?



aš ir daryčiau, kad įnešė direktorius, kaip atskaitingas asmuo


as ir galvoju su tuo atskaitingu asmeniu, bet kokias korespondencijas pasirinkti?
gal nelabai suprantat mano klausimo.tarkime imone A isteige imone B.imone A apmoka istatini kapitala imones B.imones B apskaitoje tai atsispindi D271 (bankas) ir K3011 (papr.akcijos). o kaip padaryti imoneje A, kai jie ne bankiniu pavedimu ta istatini kapitala apmokejo, o grynais?K272 (kasa) o debetas???

JVB
212
#801232 2010-05-03 15:45 JVB
laba diena
susiduriau su tokia problema, kad uzdarius 5 ir 6 klase 09metu atsirado saskaita 08metu, kaip dbr teisingai ja itraukti?zinau kad reik mazinti nepaskirstyta pelna, bet ka reik debetuot, kredituot? smile

Rainis
15064
#801233 2010-05-03 15:48 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-46

jukad rašė:

Laba diena, norejau pasiklausti del korespondencijos.imone yra isteigusi kita uab'a.ir steigeja istatini kapitala nepervede pavedimu, o grynais apmokejo.kaip man atvaizduoti steigejos apskaitoje?isteigtame uab'e viskas tvarkoje.pinigai atsispindi banko israsuose, tik va nesusitvarkau su steigeja. smile


O tai iš kur paėmė tuos grynus? Iš kasos? Pagal kokį dokumentą jie iš kasos išrašyti?
Ir jei forminsite, kad pinigus iš kasos paėmė toks ir toks pilietis tokiu ir tokiu tikslu, tai kokį dokumentą jis pateiks, atsiskaitydamas už tų pinigų panaudojimą?
O šiaip tai apskaitoje skaičiais ir sąskaitų korespondencijom tiesiog aprašomi konkretūs įvykiai. Tai tokias korespondencijas ir naudokite - paėmė iš kasos: D toks ir toks asmuo K Kasa ir taip toliau.

jukad
403
#801236 2010-05-03 15:54 jukad
O tai iš kur paėmė tuos grynus? Iš kasos? Pagal kokį dokumentą jie iš kasos išrašyti?
Ir jei forminsite, kad pinigus iš kasos paėmė toks ir toks pilietis tokiu ir tokiu tikslu, tai kokį dokumentą jis pateiks, atsiskaitydamas už tų pinigų panaudojimą?
O šiaip tai apskaitoje skaičiais ir sąskaitų korespondencijom tiesiog aprašomi konkretūs įvykiai. Tai tokias korespondencijas ir naudokite - paėmė iš kasos: D toks ir toks asmuo K Kasa ir taip toliau.[/quote]

grynieji paimti is kasos.israsysiu KIO.o kaip patvirtinanti dokumenta manau panaudosiu banko kvituka, kuriame istatinio formavimas...tik nezinau ar toks variantas gerai?

JVB
212
#801238 2010-05-03 15:59 JVB redaguota: 2011-09-11 06-46

JVB rašė:

laba diena
susiduriau su tokia problema, kad uzdarius 5 ir 6 klase 09metu atsirado saskaita 08metu, kaip dbr teisingai ja itraukti?zinau kad reik mazinti nepaskirstyta pelna, bet ka reik debetuot, kredituot? smile

smile

Rainis
15064
#801240 2010-05-03 16:11 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-46

jukad rašė:


grynieji paimti is kasos.israsysiu KIO.o kaip patvirtinanti dokumenta manau panaudosiu banko kvituka, kuriame istatinio formavimas...tik nezinau ar toks variantas gerai?


Taip, tada gal ir gerai. Korespondencijos paprastos:
1) Paima iš kasos:
D Atskaitingas asmuo
K Kasa.
2) Atneša avanso apyskaitą:
D Kitas finansinis turtas (ten jau pasitikslinkitem kokią sąskaitą iš tos grupės pasirinkti - tai priklauso, kokiu tikslu įsigijate steigiamos įmonės akcijas ir kokį statusą jūsų įmonės atžvilgiu ji turės)
K Atskaitingas asmuo.

jukad
403
#801243 2010-05-03 16:18 jukad
aciu smile

Filippova
1469
#801249 2010-05-03 16:27 Filippova
Sveiki,
jeigu inventorizacijos metu buvo rastas trūkumas, PVM valstybei deklaruotas ir sumokėtas. Ar teisinga bus tokia sąskaitų korespondencija: D6.. (neleid.atskaitymai)K4484?

jukad
403
#801258 2010-05-03 16:58 jukad redaguota: 2011-09-11 06-46
Raini, as cia dar karta nelabai suprantanti del istatinio kapitalo korespondencijos :)
nelabai sueina man saskaitos, kai koresponduoju taip:
is kasos istatiniam kapitalui
D24351 (atskaitingas) - 20000
K272 (kasa) - 20000
atnesa avanso apyskaita???
D???? - 20000
K24351 (atskaitngas) - 20000
parduoda imone
D272 - 20800
K539 - 20800
nurasomos akcijos
D637 - 20800
K2611 - 20800

kas ne taip?

pupa76
115
#801261 2010-05-03 17:10 pupa76
Sveiki. UAB sumokėjo už buto draudimą (paimtas kreditas jam įsigyti). Tai sąskaitų korespondencija bus Debetas- 2024, Kreditas- 271. visa sumokėta suma už metus. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, Debetas- 6113 1/12 tos sumos, o Kreditas- 2024 . Ar gerai išmasčiau. Ar visą sumą iš karto dėti į draudimo išlaidas.Ačiū.

zaika
3681
#801262 2010-05-03 17:12 zaika redaguota: 2011-09-11 06-46

pupa76 rašė:

Sveiki. UAB sumokėjo už buto draudimą (paimtas kreditas jam įsigyti). Tai sąskaitų korespondencija bus Debetas- 2024, Kreditas- 271. visa sumokėta suma už metus. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, Debetas- 6113 1/12 tos sumos, o Kreditas- 2024 . Ar gerai išmasčiau. Ar visą sumą iš karto dėti į draudimo išlaidas.Ačiū.



taip, dedat į būsimų laikotarpių sąnaudas, o kas mėnesį po dalį perkeliat į patirtas sąnaudas

jukad
403
#801274 2010-05-03 17:35 jukad redaguota: 2011-09-11 06-46

jukad rašė:

Raini, as cia dar karta nelabai suprantanti del istatinio kapitalo korespondencijos :)
nelabai sueina man saskaitos, kai koresponduoju taip:
is kasos istatiniam kapitalui
D24351 (atskaitingas) - 20000
K272 (kasa) - 20000
atnesa avanso apyskaita???
D???? - 20000
K24351 (atskaitngas) - 20000
parduoda imone
D272 - 20800
K539 - 20800
nurasomos akcijos
D637 - 20800
K2611 - 20800

kas ne taip?


smile

pupa76
115
#801338 2010-05-03 19:37 pupa76
taip, dedat į būsimų laikotarpių sąnaudas, o kas mėnesį po dalį perkeliat į patirtas sąnaudas[/quote]
Ačiū

Rainis
15064
#801376 2010-05-03 21:09 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-46

jukad rašė:

Raini, as cia dar karta nelabai suprantanti del istatinio kapitalo korespondencijos :)
nelabai sueina man saskaitos, kai koresponduoju taip:
is kasos istatiniam kapitalui
D24351 (atskaitingas) - 20000
K272 (kasa) - 20000
atnesa avanso apyskaita???
D???? - 20000
K24351 (atskaitngas) - 20000
parduoda imone
D272 - 20800
K539 - 20800
nurasomos akcijos
D637 - 20800
K2611 - 20800

kas ne taip?


Tai aš iki to, kad akcijas parduoda, nedaskaičiau.
Jei akcijas įsigijote (formavote įstatinį kapitalą) tam, kad tuoj pat parduotumėte, registruojate jas 163 sąskaitoje įsigijimo savikaina (20000 Lt).
O kai parduodate, tai teisinga korespondencija būtų tokia:
D 272 Pinigai 20800
K 539 800
K 163 Akcijos 20000.
Kitaip tariant, turėtumėte registruoti tik akcijų perleidimo pelną.
Bet jei to neleidžia padaryti jūsų buhalterinė programa, tai darykite taip:
D 272 20800
K 539 20800.
Ir nurašote akcijas:
D 639 Finansinės veiklos sąnaudos 20000
K 163 Akcijos 20000.

jukad
403
#801402 2010-05-03 22:24 jukad
aciu be galo Raini, ka as be jusu daryciau, labai aciu smile

Filippova
1469
#801424 2010-05-04 08:26 Filippova redaguota: 2011-09-11 06-46

Filippova rašė:

Sveiki,
jeigu inventorizacijos metu buvo rastas trūkumas, PVM valstybei deklaruotas ir sumokėtas. Ar teisinga bus tokia sąskaitų korespondencija: D6.. (neleid.atskaitymai)K4484?


smile

Rolf
17235
#801455 2010-05-04 09:37 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-46

Filippova rašė:

Ar teisinga bus tokia sąskaitų korespondencija: D6.. (neleid.atskaitymai)K4484?


Teisingai



Aneta1
57
#801533 2010-05-04 11:13 Aneta1
Sveiki,
vis tiek man liko neaisku kaip rasyti saskaitu korespondencija kai musu imone platino savo bilietus i kitos imones (uzsakovo) rengini.(Musu bilietai,renginys ir realios pajamos uzsakovo). Kokias saskaitas koresponduoti? Kai israsysiu saskaita uz bilietu platinima bus D 241/K500,4484, o kai parduodu savo bilietus kaip rasyti ? Ar tai bus musu pajamos? Kaip uzpajamuoti juos? Ir kai uzsakovas nores pasiimti savo pinigus kaip atsispindes saskaitose. Kas tures deklaruoti PVM, mes ar uzsakovas? Visai susimaisiau...

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis