Sąskaitų korespondencija

V
Viskasnauja 175
2010-09-30 13:20 Viskasnauja 2011-09-11 06-58

Luka_Paciolis rašė:

Viskasnauja rašė: Buvo taisoma ankstesnių finansinių metų PVM'o atskaita ir gavosi šiai dienai PVM skola su delspinigiais. Kokia būtų PVM skolos ir delspinigių korespondencija? Ačiū[/i]
Klaida PVM pirkimuose ar pardavimuose, t.y per daug atskaitėte pirkimo PVM ar per mažai deklaravote mokėtino PVM?

Per daug atskaitėme PVM...
V
virgiuke 1307
2010-09-30 14:12 virgiuke 2011-09-11 06-58

Rainis rašė:
Atsakau viešai, gal dar kam pravers...
Labai labai ačiū.. net nežinau kaip atsidėkoti smile Dar sakykit, ar visada kai yra įplaukos valiuta reikalinga įsivesti antrą buhalterinę saskaitą bankui?
Rainis Rainis 15057
2010-09-30 14:37 Rainis 2011-09-11 06-58

virgiuke rašė:

Rainis rašė:
Atsakau viešai, gal dar kam pravers...
Labai labai ačiū.. net nežinau kaip atsidėkoti smile Dar sakykit, ar visada kai yra įplaukos valiuta reikalinga įsivesti antrą buhalterinę saskaitą bankui?

Taip, be abejo.
Kiekvienai valiutai turi būti atskira sąskaita.
D
delfinuke 184
2010-09-30 17:13 delfinuke
Ne pelno organizacija rengė varžybas ir rinko starto mokesčius. Išrašė sąskaitą faktūrą vienai organizacijai, kuri sumokėjo tik kitais metais. Kiti dalyviai starto mokesčius sumokėjo iš kart ir jie buvo išdalinti nugalėtojams. (yra starto mokesčių žiniaraščiai ir prizų išmokėjimo žiniaraščiai). Ar čia reikėtų per pajamas ir sąnaudas ar per finansavimą, fiksuoti? Bet kaip tada su ta skola? Ar starto mokesčiai yra pajamos?
V
virgiuke 1307
2010-09-30 19:00 virgiuke 2011-09-11 06-58

Rainis rašė: K 536 Teigiama valiutų kurso įtaka ..
Ar čia deklaruosis prie normalių apmokestinamų pajamų (turiu omenyje PLN204A)? ir ar valiutos keitimo sanaudos bei neigiami valiutų pasikeitimo skirtumai yra leidžiami atskaitymai?
Rainis Rainis 15057
2010-09-30 19:20 Rainis 2011-09-11 06-58

virgiuke rašė:

Rainis rašė: K 536 Teigiama valiutų kurso įtaka ..
Ar čia deklaruosis prie normalių apmokestinamų pajamų (turiu omenyje PLN204A)? ir ar valiutos keitimo sanaudos bei neigiami valiutų pasikeitimo skirtumai yra leidžiami atskaitymai?

Taip, apmokestinamos pajamos, taip pat leidžiami atskaitymai.
M
MagneTic 537
2010-10-01 09:53 MagneTic
Kaip su atsargu nurasymu, tarkim imone teikia automobiliu remonto paslaugas, bet pries tai buvusi buhaltere nenurasynedavo sugedusiu ir netinkamu dazu... atsargu apskaitoje uz 30 000 lt. o realiai desimt kart maziau. Ar galima butu kaip nors parasius paaiskinima, nurasyti uz visus praeitus metus?
V
Viskasnauja 175
2010-10-01 11:34 Viskasnauja 2011-09-11 06-58

Luka_Paciolis rašė: Tokiu atveju apskaitoje darote įrašą:
D 6123 Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos
K 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis

Ar tai bus leidžiami atskaitymai priklauso nuo to: jei pasinaudojote PVM atskaita nuo neleidžiamų atskaitymų tai bus neleidžiami atskaitymai, jei reikėjo atstatyti PVM tuomet bus leidžiami atskaitymai.

Labai ačiū už atsakymą.
Tik nesupratau, kodėl kredituojama ne 4484- mokėtinas PVM, juk mes skolingi valstybei PVM smile
V
Viskasnauja 175
2010-10-01 11:49 Viskasnauja 2011-09-11 06-58

Luka_Paciolis rašė:

Viskasnauja rašė: Tik nesupratau, kodėl kredituojama ne 4484- mokėtinas PVM, juk mes skolingi valstybei PVM smile
Todėl kad buvo neteisingai deklaruotas Pirkimų PVM ir padidinta atskaita (jei teisingai supratau Jūsų situaciją), todėl dabar taisote klaidą ir turite mažinti atskaitą, t.y 35 laukelį įrašydami tikslinamą sumą su (-) ženklu. O kadangi apskaitoje nėra sąskaitos kaip atskaita, o yra tik Gautinas (pirkimo) arba Mokėtinas (pardavimo) PVM sąskaitos, todėl ir turite kredituoti tą apskaitos sąskaitą kuri buvo neteisinga.

Aišku. Ačiū už greita atsakymą smile
2010-10-02 15:02 pele-pelyte
Iš VKTI gauta licencija. Buvo sumokėta įmoka 400 lt į biudžetą. Tačiau VKTI nedavė jokio dokumento pagal kurį sumokėti ar gauti pinigai. Kaip apskaitoje atvaizduoti tuos 400 lt? Jei būtų kažkokia sąskaita tai daryčiau:
D 6118 400,00
K 271 400,00

Bet kai negavome nieko. Kaip elgtis? Ačiū už patarimus.
2010-10-02 17:39 pele-pelyte
Per banką
L
laimutex 270
2010-10-03 14:53 laimutex
kai men pabaigoje banko israšuose yra :"Palūkanų išmokėjimas, Kapitalizuotos palūk už BS kreditinį likutį" -5,20 Lt. Kokia tokiu atveju būtų sąskaitų korespondencija?
K
kmynukas 1931
2010-10-03 15:25 kmynukas 2011-09-11 06-58

pele-pelyte rašė: Iš VKTI gauta licencija. Buvo sumokėta įmoka 400 lt į biudžetą. Tačiau VKTI nedavė jokio dokumento pagal kurį sumokėti ar gauti pinigai. Kaip apskaitoje atvaizduoti tuos 400 lt? Jei būtų kažkokia sąskaita tai daryčiau:
D 6118 400,00
K 271 400,00

Bet kai negavome nieko. Kaip elgtis? Ačiū už patarimus.


Šiaip ,tai licencija nėra pirkimo sąskaita-faktūra, kurios pagrindu galėtute parodyti D6118=K443 ,todėl paprašykit VKTI (issifrokit) išrašyti SF ...
Tarp kitko , jei gautute kažkokią sąskaitą faktūrą, tai darytute:
D6118 = K443 (saskaita)
D443 = K271 (mokejimas)
Ir dar ,ar grynais mokėjot ,kad VKTI dokumentą turėjo duot ,ar kaip (aiškumo įneškit )?
K
kmynukas 1931
2010-10-03 15:28 kmynukas
Pardon ,nemačiau prieky puslapio , tai vienas klausimas 'ne v s chet' (kaip ne kurie cia megsta issireiksti ) smile
K
kmynukas 1931
2010-10-03 15:40 kmynukas 2011-09-11 06-58

laimutex rašė: kai men pabaigoje banko israšuose yra :"Palūkanų išmokėjimas, Kapitalizuotos palūk už BS kreditinį likutį" -5,20 Lt. Kokia tokiu atveju būtų sąskaitų korespondencija?


Du labaj paprasti variantai (ziurekit banko israse i savo pinigu likuti ):
1.padidejo pinigai - D271=K53
2.sumazejo pinigai - D63 =K271
L
laimutex 270
2010-10-03 16:10 laimutex 2011-09-11 06-58

kmynukas rašė:

laimutex rašė: kai men pabaigoje banko israšuose yra :"Palūkanų išmokėjimas, Kapitalizuotos palūk už BS kreditinį likutį" -5,20 Lt. Kokia tokiu atveju būtų sąskaitų korespondencija?


Du labaj paprasti variantai (ziurekit banko israse i savo pinigu likuti ):
1.padidejo pinigai - D271=K53
2.sumazejo pinigai - D63 =K271

Velniva kaskokia, žiuriu pas sena buhaltere, tie men kai priskaičiuotos palukanos .t.y. atsiranda pinigai tai pas ja užfiksuota D 271/K 61............., o visai ne K53........
K
kmynukas 1931
2010-10-03 16:21 kmynukas 2011-09-11 06-58

laimutex rašė:

kmynukas rašė:

laimutex rašė: kai men pabaigoje banko israšuose yra :"Palūkanų išmokėjimas, Kapitalizuotos palūk už BS kreditinį likutį" -5,20 Lt. Kokia tokiu atveju būtų sąskaitų korespondencija?


Du labaj paprasti variantai (ziurekit banko israse i savo pinigu likuti ):
1.padidejo pinigai - D271=K53
2.sumazejo pinigai - D63 =K271


Velniva kaskokia, žiuriu pas sena buhaltere, tie men kai priskaičiuotos palukanos .t.y. atsiranda pinigai tai pas ja užfiksuota D 271/K 61............., o visai ne K53........


Visu senu laukia Fudzijama ...
Bet senu reikia klausyti ,kol jie su mumis ,kai neber ,darykit pagaal save.
Šiaip tai ypatyngo skirtumo (šuo atveju) tarp K61 ir D53 nelabai jaučiu , mu truputį kitos PNA eilutės ....
L
lorita 2757
2010-10-03 16:44 lorita
Turėtų būt palūkanų pajamos (5 kl) ..
L
laimutex 270
2010-10-03 17:02 laimutex
Jei dabar as rasysiu buhalterine pazyma uz siuos metus, III ketv, tai D 531/K 61 ?
K
kmynukas 1931
2010-10-03 17:18 kmynukas 2011-09-11 06-58

laimutex rašė: Jei dabar as rasysiu buhalterine pazyma uz siuos metus, III ketv, tai D 531/K 61 ?

s
'Priartėjimo metodas' ; o kas pas jumiem yra 531 sąskaitų plane?
Bet minties eiga gera ....
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui