Rainis
15064
#1379084 2017-12-27 14:25 Rainis

Rainis rašė:



jofky rašė:



Fan rašė:


tai dabar susipainiojau, kur teisinga :)
jau ištaisiau, be delspinigių :)



Registrų duomenys neturi sutapti su PVM deklaracijos duomenimis. Registruojate tai kas išrašyta sąskaitoje. Jeigu keli variantai apmokestinamu sumų, tai tiek eilučių ir pildote.


Tame ir problema, kad delspinigiai išvis nėra ekonominė veikla, tai ne PVM objektas pagal PVMĮ 2-ą straipsnį. Jie nėra nei apmokestinama, nei neapmokestinama veikla.
Jiems nebūtina rašyti nei PVM, nei paprastos sąskaitos, tiesiog užtenka paprasto jų apskaičiavimo dokumento. Tuomet ir jums turbūt būtų aišku, kad tokio dokumento visiškai nereikia traukti į iSAF registrus.
Tai kodėl siūlote būtinai juos įrašyti, kada jie išskirti atskira eilute PVM sąskaitoje faktūroje? Tikrai to daryti nereikia.



jofky
3278
#1379085 2017-12-27 14:28 jofky
Šiuo atveju supratau, kad delspinigiai yra įrašyti sąskaitoje, todėl juos reikia traukti į registrus.

Tininga
49047
1   #1379086 2017-12-27 14:28 Tininga

jofky rašė:


Šiuo atveju supratau, kad delspinigiai yra įrašyti sąskaitoje, todėl juos reikia traukti į registrus.

Nebūtinai - kaip ir taros ar panašių dalykų.



Fan
231
#1379150 2017-12-27 23:38 Fan
delspinigiai įrašyti į sąskaitą, bet atskira eilute.
Ačiū pasisakiusiems

mydecember
3
#1379220 2017-12-28 14:36 mydecember
sveiki, gal kas supranta kodel man kryzminio patikrinimo metu rodo neatitikimus? nors skaiciai sutampa pirkejo ir pardavejo? prie to informacinio langelio kai skaitau raso gal pardavejas ivede PVM 100? tai gal cia problema..as kai vedu IVEDU 21 i PVM ..

Tininga
49047
#1379221 2017-12-28 14:42 Tininga

mydecember rašė:


sveiki, gal kas supranta kodel man kryzminio patikrinimo metu rodo neatitikimus? nors skaiciai sutampa pirkejo ir pardavejo? prie to informacinio langelio kai skaitau raso gal pardavejas ivede PVM 100? tai gal cia problema..as kai vedu IVEDU 21 i PVM ..

O koks neatitikimo pavadinimas? Juk būna parašyta. Jei nurodyta PVM1 ir 21 proc. PVM, o jo nėra, tai taip - bus neatitikimas.



mydecember
3
#1379231 2017-12-28 15:02 mydecember

Tininga rašė:



mydecember rašė:


sveiki, gal kas supranta kodel man kryzminio patikrinimo metu rodo neatitikimus? nors skaiciai sutampa pirkejo ir pardavejo? prie to informacinio langelio kai skaitau raso gal pardavejas ivede PVM 100? tai gal cia problema..as kai vedu IVEDU 21 i PVM ..

O koks neatitikimo pavadinimas? Juk būna parašyta. Jei nurodyta PVM1 ir 21 proc. PVM, o jo nėra, tai taip - bus neatitikimas.


tai raso :nerasta pardavejo PVM saskaita faktura arba pardavejas nurode mokescio koda PVM100..

bfv403
3
1   #1379430 2018-01-02 11:49 bfv403
Laba diena,

Noriu pasiteirauti kaip ruošiates ISAF-T duomenų teikimui? kažkaip vėlokai prisiminiau, kad nuo šių metų papuolame į tą grupę, kad jei pareikalus, tai reikės pateikti. Kas labiausiai neramina, kad apskaitai vesti mūsų įmonei pilnai užtenka exel'io, sąskaitų išrašom max iki 50 vnt, sąskaitų gaunam iki 250 vnt kažko nieko tokio ypatingo neturime, tai ar dbr reikia įsigyti programą, ar bus galima viską užpildyti ISAF-T posistemyje?

gyvate
1244
#1379462 2018-01-02 15:21 gyvate
www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/10/02/paaiskejo-kada-vmi-idiegs-audito-bylu-posistemi-isaf-t

Konkursą laimėjusi įmonė posistemio įdiegimą įsipareigojo atlikti iki 2019 01 15.

„Verslo žinios“ rašė, jog bendrovės, kurių pajamos viršija 8 mln. Eur, nuo šių metų sausio 1 d. mokesčių administratoriui pareikalavus privalo pateikti SAF-T rinkmeną su aibe duomenų apie bendrovę, tačiau kol kas VMI neturi techninių galimybių analizuoti šiuos duomenis




Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

zoraza
420
#1379746 2018-01-04 14:46 zoraza
Sveiki,
ar tikrai į ISAF registrus reikia traukti gaunamas ir išrašomas sąskaitas PVM mokėtojų/mokėtojams kitose ES šalyse? Jei taip, tai kokį PVM kodą rinktis į ISAF registrą traukiant sąskaitas už žaliavas, gautas iš ES PVM mokėtojo? Išrašomoms ES sąskaitoms renkuosi PVM13, o kokį gaunamoms?

irmoske
5305
#1379776 2018-01-04 16:03 irmoske

zoraza rašė:


Sveiki,
ar tikrai į ISAF registrus reikia traukti gaunamas ir išrašomas sąskaitas PVM mokėtojų/mokėtojams kitose ES šalyse? Jei taip, tai kokį PVM kodą rinktis į ISAF registrą traukiant sąskaitas už žaliavas, gautas iš ES PVM mokėtojo? Išrašomoms ES sąskaitoms renkuosi PVM13, o kokį gaunamoms?


Prekės iš ES - PVM16

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

tiga
2296
#1379818 2018-01-05 08:40 tiga
Niekaip nesuprantu kai kurių firmų buhalterių, nes yra tokia situacija: Per kryžminį sutikrinimą matau, kad viena įmonė deklaruoja, jog iš mūsų nusipirko prekių už 1260eurų be PVM ir nurodo sąskaitą. Mes tokios sąskaitos jiems nesame išrašę(mūsų net ne tokia serija ir nr išrašomų sąskaitų), todėl jiems paskambinau ir laiškelį parašiau,kad jie iš mūsų nepirko prekių už tokią sumą, bet jie visiškai ignoruoja ir netaiso šio savo neteisingo deklaravimo. Ką tokiu atveju daryti? Juk pagal VMI, tai kaip ir mes nedeklaruojame pardavimų smile

Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)

mariska
8679
#1379833 2018-01-05 09:51 mariska

tiga rašė:


Niekaip nesuprantu kai kurių firmų buhalterių, nes yra tokia situacija: Per kryžminį sutikrinimą matau, kad viena įmonė deklaruoja, jog iš mūsų nusipirko prekių už 1260eurų be PVM ir nurodo sąskaitą. Mes tokios sąskaitos jiems nesame išrašę(mūsų net ne tokia serija ir nr išrašomų sąskaitų), todėl jiems paskambinau ir laiškelį parašiau,kad jie iš mūsų nepirko prekių už tokią sumą, bet jie visiškai ignoruoja ir netaiso šio savo neteisingo deklaravimo. Ką tokiu atveju daryti? Juk pagal VMI, tai kaip ir mes nedeklaruojame pardavimų smile



Nieko nedaryti. Nes jų neteisingai pateikti duomenys. Tikriausiai suklydo vesdami įmonės kodą. Parašykite jiems el. laišką su info, kad neatitinka ir jį prisisekite. Busite viską padarę, jei VMI pradės kabintis. Manau tikrai dėl vienetinių atvejų neasikabins. Jiem įdomiau ten kur daug tokių nesutapimų./

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


irmoske
5305
#1379835 2018-01-05 10:09 irmoske

tiga rašė:


bet jie visiškai ignoruoja ir netaiso šio savo neteisingo deklaravimo. Ką tokiu atveju daryti?


Na gal ne visiškai ignoruoja. Spragteli pirštais ir visi puola taisyt? smile Gal atostogauja buhalterija... Svarbu informavot.
VMI ne kvailiai, gi matys, kad sf ne iš jūsų (eiliškumas, serija...)

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

aiwita
6077
#1379838 2018-01-05 10:28 aiwita

tiga rašė:


Juk pagal VMI, tai kaip ir mes nedeklaruojame pardavimų smile


Bet VMI jie irgi klius, nes deklaravo per daug pirkimų. Reiškia susimažino mokėtiną PVM.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Melaja
757
#1379842 2018-01-05 10:37 Melaja

[quote=aiwita]
irgi klius, nes deklaravo per daug pirkimų. Reiškia susimažino mokėtiną PVM.

gal gerai deklaravo tik įmones sumaišė, aš savo pardavimų kryžminio net netikrinu ir net nežiūriu, nemažai pardavimų turim, ten pastoviai neatitikimai, įmonės sąsk. nesusiveda, o štai gautas visas susitikrinu, ir ieškau jei kokias sąsk. nesu gavus.


simonely
88
#1380683 2018-01-11 17:42 simonely
Sveiki, jei tiekejas yra PVM moketojas ir israse saskaita NE PVM moketojui, tuomet ar tiekejas turi deklaruoti ta saskaita i sav sistemoje?

Aciu

urtele
13536
1   #1380685 2018-01-11 18:11 urtele

simonely rašė:


Sveiki, jei tiekejas yra PVM moketojas ir israse saskaita NE PVM moketojui, tuomet ar tiekejas turi deklaruoti ta saskaita i sav sistemoje?

Aciu

PVM moketojai turi deklaruot visas išraśytas PVM s/f šioje sistemoje.

Alicijute
107
#1380989 2018-01-15 23:49 Alicijute
Sveiki,
Įmonė pirko klientų renginiui į Marijono koncertą bilietus Ticketos platinimo taške Maximos parduotuvėje.Gavome pliką nuogą PVM Sf iš Maximos su turiniu tiketa bilietai 10vnt.Sąskaita be Pvm,be jokios nuorodos į straipsnį.viršuje pažymėt pinigi surinkimas iš 3asmenų.taip ir nepavyko išsiaiškinti ar tai galutinr sąskaita.gal kas susidūrėte ir žinote ką turiu turėti,kad tai būtų leidžiama reprezentacija.Kaip dėl Pvm juk turėjo būti nuoroda į įstatymo straipsnį,kaip dėl isaf?

airen
772
#1381154 2018-01-17 12:22 airen
Jeigu mes išrašėme tiekėjui debetinę už nekokybišką prekę, tau turiu rodyti kaip išrašytų sąskaitų registre...


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis