Borga
801
#1352705 2017-03-17 13:53 Borga
Atostogų rezervas tikrai turi dėtis prie Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų, taip mums ir auditoriai išaiškino ir anksčiau tikrai metodinėse rekomendacijose buvo parašyta, kad prie atidėjinių visi atidėjiniai, išskyrus atostogų rezervą.
Sakykit, kaip skaičiuojat pensijų rezervą, na niekur nerandu.

Jei liūtas rodo dantis, dar nereiškia, kad jis šypsosi.

Rainis
15064
#1352706 2017-03-17 13:54 Rainis

Gita1 rašė:


Įsipareigojimai darbuotojams rodomi prie bendrų įsipareigojimų, tai įtarčiau, kad ten reikia žymėti ir kaupinius. Kada netingėsiu užklausą raštiškai parašysiu, kitiems metams bus aišku. Jeigu Jūs teisus, tai ir pas mane tada teisingai įrašyta, bet kodėl tada apskaitos instituto atstovė pabrėžė, kad tai ne atidėjinys ir nesirodo prie atidėjinių nesuprantu..


Be abejo, iš vienos pusės tai yra įsipareigojimas darbuotojams.
Tačiau kodėl geriau balanse jį rodyti kaip atidėjinį?
Prisiminkime, kaip pildome PLN204. Juk labai dažnai darbuotojai prisikaupia tų būsimų atostoginių ne už vienerius metus, antra, juk toli gražu ne visą sudarytą rezervą tiems atostoginiams galime priskirti leidžiamiems atskaitymams.
Todėl buhalteriams praktikams atrodo patogiau šį rezervą traktuoti kaip atidėjinį, ir bent jau pildant PLN priedą apie neleidžiamus atskaitymus lyg ir nėra kitos eilutės tą pelno nemažinančią dalį parodyti, o 21 eilutė labai gražiai tinka.
Na gal dar reikėtų pasiskaityti pildymo instrukciją, gal pavyktų juo įkišti į 30 ar 31 eilutę.
O teoretikai tai visko prigalvoja. Kad tai susiję su darbo santykiais, aš pritariu, kad tai įsipareigojimas - be abejo, bet praktiškai patogiau šį rezervą laikyti atidėjiniu.
O jau taip atvirai kalbant, koks ten skirtumas, kurioje balanso eilutėje įrašysime. Svarbu apriboti paskirstytiną pelną, nes kartais godūs akcininkai kėsinasi jį visą dividendais išsimokėti smile O šiaip tai toks kiek dviprasmiškas suvokimas labai patinka auditoriams, juk reikia savo pranašumus prieš buhalterius parodyti.

Fin24
567
#1352707 2017-03-17 13:54 Fin24

Gita1 rašė:


2 klasėj neturi būti minusinio likučio, tad jeigu esat skolingi jūs, tai perkeliat į 4 klasę.


hmm...supratau. o db analizuojant Balansa (mazoms imonems) ,tai ta suma keliama i "Kitos moketinos sumos ir trump.isip."?

Borga
801
#1352708 2017-03-17 14:06 Borga
Auditoriai ir man sakė - galit rašyti ir į atidėjimų eilutę, mes prie šito nesikabinsim, tik atsimenu labai analizavom, o kodėl reikia prie atlyginimų dėti.
O kaip dėl pensijų rezervo (visiška nesamonė....), kelintus metus iš eilės gaunam įrašą auditorių išvadose, kad neskaičiuojam, o kaip skaičiuoti, niekas nežino. Gal kas skaičiuojat?

Jei liūtas rodo dantis, dar nereiškia, kad jis šypsosi.

wirgina
5942
#1352748 2017-03-17 16:43 wirgina
Kolegos, kas tai galėtų būti : TRUMPO BALANSO PRIEDAS ?
Turiu labai mažą įmonę. Nesuprantu nuo kada jos audituojamos.... nebent patys pasiprašo ...

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

leliuks
1289
#1353602 2017-03-24 13:34 leliuks

Rainis rašė:



leliuks rašė:


Nežinojau, visad galvojau kitaip. smile Tai rodyti prie įsipareigojimų per vienerius ar po vienerių?Nes juk nežinome kada tuos atostoginius išmokėsime.


Galvojote gerai, štai ką rašo 2-as VAS:
"12. Atidėjinys – tai įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti."


Sakykit o kurioje iš tų eilučių rodyti atostogų (kartu su sodra) kaupimus?
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
Mokesčių atidėjiniai
Kiti atidėjiniai

rrrasa
832
#1353703 2017-03-26 19:45 rrrasa redaguota: 2017-03-26 22-33

Rainis rašė:


"XI. ATIDĖJINIAI
43.
Atidėjinių dalyje parodomi pensijų ir panašių įsipareigojimų, mokesčių ir kiti atidėjiniai.
Į balanso F eilutę Atidėjiniai įrašoma atidėjinių, sudarytų 19-ojo verslo apskaitos standarto
,,Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei poataskaitiniai įvykiai“, 24-ojo
verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ ir 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ nustatyta tvarka, suma."

O štai taip rašoma metodinėse 2-ojo VAS rekomendacijose. Tai kuo tikėti - Mokesčių sufleriu, kurį net tax'o kolegos ne kartą kritikavo, ar sveiku protu? Argi yra tokia eilutė balanse "Įsipareigojimai darbuotojams"? Ir koks VAS tai nustato?



31-as verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ nustatyta tvarka, suma."
Kai rašo apie atidėjinius kontuotės visur yra K411 413 sąskaitos,
D 6310 Atidėjinių sąnaudos
K 411 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
D 6310 Atidėjinių sąnaudos 27 355,37
K 413 Kiti atidėjiniai
VAS patvirtintas sąskaitų planas
41 Atidėjiniai
411 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
412 Mokesčių atidėjiniai
413 Kiti atidėjiniai

o kai rašo apie Atostoginių kaupinius
D 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos
K 4485 Atostoginių kaupiniai

į 4485 s-ta patenka
44 Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
448 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Manau, kad atostoginių kaupiniai balanse tikrai neturi būti prie atidėjinių.



Borga
801
#1353736 2017-03-27 08:54 Borga
"K 411 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai"

Gal kas gali paaiškinti, kas tai yra?

Jei liūtas rodo dantis, dar nereiškia, kad jis šypsosi.

Dorota1
13321
#1354124 2017-03-29 09:31 Dorota1
Ką daryti jai priduota atskaitomybę į JAR o p/n ataskaitoje įrašyta savikaina į ne tą eilute ne į 3 o į kitas pjamas bet su - ženklu, rezultatas geras tik ne ten įrašyta smile smile

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Gita1
7326
#1354367 2017-03-30 21:17 Gita1
JAR neduoda redaguoti, norint taisyti reikia prašyti anuliuoti ir teikti iš naujo.

UrsuleP
9
#1357440 2017-05-05 15:58 UrsuleP
Dabar noriu teikti balansa.
Turiu UAB 15 darbuotoju, pelnas virs 40k. Skaitosi vidutine imone.
Tai toki pasirinkima ir daryt ties JURIDINIO ASMENS VEIKLOS KATEGORIJA. ?

smalsuole
2819
#1357445 2017-05-05 17:07 smalsuole
Gal iš naujo pasitikrinkit, kas vadinama vidutine įmone.

UrsuleP
9
#1357447 2017-05-05 17:08 UrsuleP
Tikrinausi.
Ir del to labai susipainiojau.
labai daug skirtingu nuomoniu, rasyta info dokumentuose kitokia. Tai pasimeciau

smalsuole
2819
#1357449 2017-05-05 17:22 smalsuole
www.infolex.lt/ta/43747:str3

UrsuleP
9
#1357507 2017-05-08 12:18 UrsuleP
aciu

Tess
20242
#1357886 2017-05-12 09:18 Tess
O kaip balanse parodote mokėtina GPM?
Kas skaičiuojame DU, jis atsiranda 4462. Bet prievolė sumokėti GPM VMI atsiranda, kai išmokame darbo užmokestį.
Ar neturėtu būti kur nors kitur ta suma? Nes būna, kad metais DU nemoka. Tai kaip ir mokėtina kada nors, bet kaip ir nemokėtina.
Ar aš čia vėl susiparinau lygioje vietoje? smile

Luka_Paciolis
3709
1   #1357893 2017-05-12 11:12 Luka_Paciolis

Tess rašė:


O kaip balanse parodote mokėtina GPM?
Kas skaičiuojame DU, jis atsiranda 4462. Bet prievolė sumokėti GPM VMI atsiranda, kai išmokame darbo užmokestį.
Ar neturėtu būti kur nors kitur ta suma? Nes būna, kad metais DU nemoka. Tai kaip ir mokėtina kada nors, bet kaip ir nemokėtina.
Ar aš čia vėl susiparinau lygioje vietoje? smile

Aha, lygioje vietoje paslystate smile
Aš išskiriu mokėtiną Du ir GPM, sąskaitų plane pas mene yra sekančios sąskaitos:
448 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
4480 Mokėtinas darbo užmokestis
4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Tess
20242
#1357894 2017-05-12 11:16 Tess
Na ir pas mane tas pats. Tik senas sąskaitų planas:
4461 Mokėtinas darbo užmokestis
4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis

O paslydau dėl VMI suderinimo akto.
Pas juos yra, kad mes skolingi 4 Eur, o pas mane programoje 22.
VMI skaičiuoja pagal pateiktas deklaracijas. O programoje pagal priskaičiuotą DU.
Aš tada pradedu kuistis programoje ir skaičiuoti pagal išmokėjimus. Tai kaip ir sueina tada. smile

mariska
8681
1   #1357895 2017-05-12 11:39 mariska

Tess rašė:


O paslydau dėl VMI suderinimo akto.
Pas juos yra, kad mes skolingi 4 Eur, o pas mane programoje 22.
VMI skaičiuoja pagal pateiktas deklaracijas. O programoje pagal priskaičiuotą DU.
Aš tada pradedu kuistis programoje ir skaičiuoti pagal išmokėjimus. Tai kaip ir sueina tada. smile



Aš jau seniai esu įsivedusi tokią tvarką, kad nepasiklysti.
Pagal dekalracijas mokėtiną GPM iškėliu iš 44620 į 44621 sąskaitą. Todėl 44621 sąskaita sutampa su VMI likučiais.


Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Tess
20242
#1357897 2017-05-12 11:44 Tess
Na va ir aš galvoju kažką tokio padaryti.
Nes kai pradedu programoje landžioti, tai laiko daug užima. smile



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis