Avatar
Kristiana__
8206
#1406180 2019-01-07 16:13 Kristiana__
Ką deklaruojate 21 langelyje ir kam pritaikote atvirkštinį - puspriekabės nuomai ar kurui?


Nadiausra rašė:


Laba diena, vežėjas nuomojasi puspriekabę ir perka kurą iš užsienio, ar reikia sąskaitų sumas deklaruoti FR0600 formoje?
Aš deklaruoju 21 laukelyje ir pritaikau atvirkštinį PVM. Ar tai teisingai?




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.
Missing
Nadiausra
52
#1406288 2019-01-08 14:35 Nadiausra

Kristiana__ rašė:


Ką deklaruojate 21 langelyje ir kam pritaikote atvirkštinį - puspriekabės nuomai ar kurui?


Nadiausra rašė:


Laba diena, vežėjas nuomojasi puspriekabę ir perka kurą iš užsienio, ar reikia sąskaitų sumas deklaruoti FR0600 formoje?
Aš deklaruoju 21 laukelyje ir pritaikau atvirkštinį PVM. Ar tai teisingai?






logiškiausiai būtų kurui, bet gal reikia deklaruoti abu. Kaip Jūs galvojate?
Avatar
trolis77
426
#1406295 2019-01-08 14:46 trolis77

Nadiausra rašė:



Laba diena, vežėjas nuomojasi puspriekabę ir perka kurą iš užsienio, ar reikia sąskaitų sumas deklaruoti FR0600 formoje?
Aš deklaruoju 21 laukelyje ir pritaikau atvirkštinį PVM. Ar tai teisingai?



[/quote]

logiškiausiai būtų kurui, bet gal reikia deklaruoti abu. Kaip Jūs galvojate?
[/quote]
Ar jūs gaunate atskiras sąskaitas (kurui ir nuomai) su nuliniu VAT tarifu iš užsienio? Arba nuomai išvis be užsieninio PVM?
Avatar
Kristiana__
8206
#1406303 2019-01-08 15:27 Kristiana__
Logiškiausiai būtų nuomai. Ir reikia deklaruoti tik nuomą, jeigu ta nuoma iš ES.


Nadiausra rašė:

logiškiausiai būtų kurui, bet gal reikia deklaruoti abu. Kaip Jūs galvojate?




Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.
Avatar
trolis77
426
1   #1406340 2019-01-09 09:03 trolis77

Kristiana__ rašė:


Logiškiausiai būtų nuomai. Ir reikia deklaruoti tik nuomą, jeigu ta nuoma iš ES.




tegu ji atsako, kokius dokumentus dėl tų dalykų gauna. Ir su ta nuoma neaišku - kur laikoma tos paslaugos suteikimo vieta. Dabar atsakymai jai tai tik spėliojimai, nemanau, kad ji kurą kaip prekę įveža į Lietuvą.
Avatar
ritukse
1289
#1406882 2019-01-15 14:29 ritukse
Laba diena pirkėjas pervedė avansą 09.01 už būsimus darbus ar jų nereikėjo apmokestinti PVM
Missing
virbuh
7656
#1406884 2019-01-15 14:33 virbuh

ritukse rašė:


Laba diena pirkėjas pervedė avansą 09.01 už būsimus darbus ar jų nereikėjo apmokestinti PVM


Jei atliksite darbus ir sąskaitą rašysite per 12 mėnesių, tai nereikia.
Avatar
ritukse
1289
#1407102 2019-01-17 13:30 ritukse
Sveiki kaip reikėjo su deklaruoti pirktą medieną su atvirkštiniu PVM į kokias eilutes įrašyti mes ją naudosim įmonėms reikmėms
Missing
vilmabux
116
#1407173 2019-01-18 11:14 vilmabux
Laba diena. Niekaip nesuprantu FR0600 II skyriaus prekių ir paslaugų įsigijimo. Mūsų atveju (įmonė registruota PVM mokėtojais kitoje šalyje) įmonė perka buhalterines paslaugas, patalpų nuomos ir kitas paslaugas iš ES PVM mokėtojų. Sąskaitose išrašyta su 25 proc.PVM. Tokius pirkimus parodome užsienio šalies PVM deklaracijose. Ar reikia dar rodyti ir mūsų šalies PVM deklaracijoje?
Avatar
trolis77
426
#1407202 2019-01-18 13:14 trolis77

vilmabux rašė:


Laba diena. Niekaip nesuprantu FR0600 II skyriaus prekių ir paslaugų įsigijimo. Mūsų atveju (įmonė registruota PVM mokėtojais kitoje šalyje) įmonė perka buhalterines paslaugas, patalpų nuomos ir kitas paslaugas iš ES PVM mokėtojų. Sąskaitose išrašyta su 25 proc.PVM. Tokius pirkimus parodome užsienio šalies PVM deklaracijose. Ar reikia dar rodyti ir mūsų šalies PVM deklaracijoje?


Nereikia.
Missing
vilmabux
116
#1407274 2019-01-21 08:19 vilmabux
Labas rytas.
Ar gerai suprantu, kad jei gauti dokumentai ar tai sąskaitos ar kvitai , jei išrašyti su 25 proc. PVM tarifu traukti į FR0600 nereikia?
Avatar
trolis77
426
#1407280 2019-01-21 09:12 trolis77

vilmabux rašė:


Labas rytas.
Ar gerai suprantu, kad jei gauti dokumentai ar tai sąskaitos ar kvitai , jei išrašyti su 25 proc. PVM tarifu traukti į FR0600 nereikia?


FR0600 skirta tik lietuviškam PVM.
Bet reikia žiūrėti, kas tai per dokumentai. gal jie turėjo būti išrašyti be užsienietiško PVM, o jūs turėjote priskaičiuoti lietuvišką PVM.
Taip kad vienareikšmiškai atsakyti į jūsų klausimą negalima.
Missing
vilmabux
116
#1407284 2019-01-21 10:11 vilmabux
Tam karteliui supratau. Dėkoju.
Missing
islandija1
23
#1407395 2019-01-22 09:39 islandija1
Sveiki, pateikem pvm deklaracija,yra prievole moket i biudzeta, bet dar yra likusi permoka pvm is pirmo pusmecio. Ar dabar tiesiog pervesti tokia suma kokia yra likusi nuo pirmo pusmecio mazesni pvm'a, ar dar reikia rasyti koki prasyma, kad uzkaitytu is ano pusmecio?
Avatar
trolis77
426
#1407401 2019-01-22 10:06 trolis77

islandija1 rašė:


Sveiki, pateikem pvm deklaracija,yra prievole moket i biudzeta, bet dar yra likusi permoka pvm is pirmo pusmecio. Ar dabar tiesiog pervesti tokia suma kokia yra likusi nuo pirmo pusmecio mazesni pvm'a, ar dar reikia rasyti koki prasyma, kad uzkaitytu is ano pusmecio?


Nereikia prašymo - patys užskaitys.
Missing
islandija1
23
#1407403 2019-01-22 10:15 islandija1
[quote=trolis77]

islandija1 rašė:


Sveiki, pateikem pvm deklaracija,yra prievole moket i biudzeta, bet dar yra likusi permoka pvm is pirmo pusmecio. Ar dabar tiesiog pervesti tokia suma kokia yra likusi nuo pirmo pusmecio mazesni pvm'a, ar dar reikia rasyti koki prasyma, kad uzkaitytu is ano pusmecio?



Nereikia prašymo - patys užskaitys.
[/quote

Trolis77 ačiū smile

Missing
vilmabux
116
#1407412 2019-01-22 10:39 vilmabux

vilmabux rašė:


Tam karteliui supratau. Dėkoju.


Vėl gavome sąskaitą su jų 25 proc tarifu. Tik įdomiai išrašyta ir nežinau kokioje deklaracijoje (LT ar SE) rodyti, nes nurodytas tik adresas LT, nei jokio įmonės, nei PVM kodo jokios šalies nėra.Bet manau dabar, kad rodysiu SE deklracijoje. nes matomas 25 proc.tarifas.ir LT tada nerodau ?
Missing
Sandra0719
85
#1407458 2019-01-22 13:51 Sandra0719
Laba diena, ar teisingai suprantu neatskaitomo PVM deklaravimą?
25 laukelis - visų pirkimų PVM ( įskaitant ir tą kurio atskaita negalima)
35 laukelis - visų pirkimų PVM - neatskaitomas PVM

ir mokėtinas PVM padidėja ant neatskaitomo PVM sumos?
Missing
Kristinanda
82
#1410591 2019-02-27 16:29 Kristinanda
Sveiki. Reikia patarimo kaip padaryti. Tiekėjas išrašė sąskaitą 2018 m. liepos mėn už 2017 m. spalio suteiktas paslaugas. Sąskaitos data yra 2018 liepa. Kokios tai sanaudos bus? Manau kad neleidžiami, bet kaip užpajamuoti taisyklingai?
Missing
vvvika
20
#1410601 2019-02-27 21:30 vvvika
Sveiki, pirkome iš Jungtinės karalystės paslaugą tai deklaruoju 23 eilutėje pirkimo sumą ir prisiskaičiuoju menama PVM manau taip?
antra pirkome iš Amazon prekę tai deklaruoju 21 eilutėje pirkimo sumą ir menama PVM?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis