Tax.lt narys Norta

Norta
Tax.lt narys nuo
2005-10-19
Miestas / vietovė
Klaipėda
Norta
forume parašė 713 žinučių

Naujausios žinutės:

2007-02-06 07:31 Bendra » Vel komandiruotė... » #368307

Jurgicka rašė: supratai teisingai smile
Jei darbuotoją siunčiat vienai dienai (Lietuvoje), mokat 7,5 Lt dienpinigių, o jei daugiau nei vienai dienai, tai kiekvienai dienai po 15 Lt.
Dar vienas pastebėjimas: Jei mėnesio dienpinigių suma viršija to mėnesio pusę darbuotojo atlyginimo, tai nuo tos sumos reiks mokėti mokesčius smile


Nuo 2007.01.01 atitinkamai 7.80 Lt ir 15.60 Lt (12% MGL), nes pasikeitė MGL-130 Lt.
2007-02-05 15:58 Bendra » Vel komandiruotė... » #368198

Virgulka rašė: sveiki, turiu tokį klausimuką :
jei žmogus dirba įmonėje ir siunčiamas kai kuriuos darbus atlikti pvz. lauke, ir tai trunka vieną dieną, arba kelias. ar tai bus komandiruotė ir reikes dienpinigius skaičiuoti. jei tų darbų atlikti važiuoja į pvz. kitą rajona Lietuvoje

Rašykite komandiruotės įsakymą ir skaičiuokite dienpinigius. Tik neaišku, jei bus kelias dienas ar grįš namo. Jei vežiosite kiekvieną dieną, tai gal geriau mokėti už darbą lauko sąl.
2007-02-05 15:54 PVM » PVM sąskaita faktūra » #368195

linuteku rašė:

linuteku rašė: Sveiki,
pamesta išrašyta (bet nepasirašyta) PVM sąskaita faktūra (abu egzemplioriai). Prašau patarti kaip reikia viską teisingai sutvarkyti.
Ačiū.


Ar reikia pranešti VMI ?


Kiek žinau nebereikia pranešti, gal dėl savęs pasirašykite aktą, kad pradingo.
2007-02-05 15:46 Blevyzgos » Mums patikę įvairiausi FILMAI » #368192
Kažkaip niekas neberašo apie filmus. Iš naujesnių man patiko M.Gibsono Apokalipto.
2007-02-05 15:32 Apskaita & Auditas » Reprezentacinės sąnaudos » #368185

GinGin rašė:

Norta rašė:

Norta rašė:

GinGin rašė: Zmones gavo tuos cekius dovanu,burtu budu- visi cekiai skirtingo dydzio.
Gal yra galimybe parasyti akta, kad jie buvo dovanojami per imones rengini ir t.t. ar kazka panasaus- ta prasme, kad nebutu apmoketinami?


Kad nebūtų apmokestinami dovanokite ne įmonės darbuotojams, savo partneriams ir neviršykite 250 Lt.

Jei iuos čekius įteiksite kai prizus ne įmonės darbuotojams, tai vertė turi neviršyti 580 Lt (iki 2006.12.31).

O jei tie cekiai yra po 100 Lt ir ju yra 10 vnt???
Ar ta suma 580 kaip vienetui ar bendra suma?

Kaip vienetui.
2007-02-05 11:53 Apskaita & Auditas » Reprezentacinės sąnaudos » #368039

40 rašė: Bet kad išdovanoti klientams taip pat reikia surašyti dokumentą ar tai butu reprezentacinis aktas...


Tai būtų reprezentacinis aktas, tik neužmirškite dėl PVM 25 proc. atskaitos.
2007-02-05 11:52 Apskaita & Auditas » Reprezentacinės sąnaudos » #368036

Norta rašė:

GinGin rašė: Zmones gavo tuos cekius dovanu,burtu budu- visi cekiai skirtingo dydzio.
Gal yra galimybe parasyti akta, kad jie buvo dovanojami per imones rengini ir t.t. ar kazka panasaus- ta prasme, kad nebutu apmoketinami?


Kad nebūtų apmokestinami dovanokite ne įmonės darbuotojams, savo partneriams ir neviršykite 250 Lt.

Jei iuos čekius įteiksite kai prizus ne įmonės darbuotojams, tai vertė turi neviršyti 580 Lt (iki 2006.12.31).
2007-02-05 11:27 Apskaita & Auditas » Reprezentacinės sąnaudos » #368022

GinGin rašė: Zmones gavo tuos cekius dovanu,burtu budu- visi cekiai skirtingo dydzio.
Gal yra galimybe parasyti akta, kad jie buvo dovanojami per imones rengini ir t.t. ar kazka panasaus- ta prasme, kad nebutu apmoketinami?


Kad nebūtų apmokestinami dovanokite ne įmonės darbuotojams, savo partneriams ir neviršykite 250 Lt.
2007-02-02 08:27 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #367383

Berta_ rašė: Norėjau išgirsti jūsų nuomonę... Darbuotoja įdarbinta 2006-02-15, atleista - 2007-01-24, per visą dirbimo laikotarpį padarius 44 darbo dienas pravaikštų, 3 d.d nebuvus darbe administracijai leidus, 11 d.d neapmokamų atostogų, o apmokamų atostogų neturėjus išvis.
Kaip tokiai moteriškei suskaičiuot nepanaudotų atostogų kompensaciją.. už kokį laikotarpį


Kompensacija skaičiuojasi už 343 k.d. minus laikotarpis (k.d.) kai padarė pravaikštas.
2007-02-01 10:26 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #367002

ausa rašė: Na , jeigu skaičiuočiau pagal bendras dienas darbo , tai gautųsi labai normalu , sakykit ar jūs taip darote?
300/21d.d gaučiau 14,29Lt
14,29x7,20 bus 102,89Lt

Taip esame darę darbuotojams, kurie dirbo pagal suminį darbo laiką. Beje tikrino ir Sodra ir VMI.
2007-02-01 09:11 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #366925

laura9 rašė:

ausa rašė: Paaiškinkit prašau kaip gali žmogus už 134k.d. nepanaudotų atostogų
gauti beveik visą atlyginimą , būkit geri įsigylinkit į mano problemą

Esmė tame, kad jei jis eitų visą mėnesį atostogų ir išnaudotų 28 k.d., jam reikėtų mokėti tik už tas 8 d.d., kurias priklauso dirbti pagal grafiką, tuomet jam gautųsi mėnesinė alga (arba apytikslė). Tačiau šiuo atveju darbuotojas kaip ir išlošia, nes sumokama už 7,20 d.d., nors išdirbo tik kelis mėnėsius.
Nežinau, tik ar aiškiai paaiškinau.
Tokiu atveju arba reikėtų skaičiuoti vidutinį atlyginimą pagal mėnesio normalių darbo dienų skaičių (300/21) arba perskaičiuoti nepanaudotų atostogų dienas pagal šio darbuotojo darbo grafiką.
2007-02-01 07:24 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #366832
Manau, kad viskas gerai.
2007-01-31 07:58 Bendra » Vel komandiruotė... » #366218

Manta rašė: Labas rytas, noreciau pasiteiraut, nuvaziuoti pvz. i Estija i seminara, kuri apmoka imone, tai komandiruote ar ne ir kaip tai iforminti ? smile Aciu


Tai komandiruot, kurią reikia įforminti direktoriaus įsakymu.
2007-01-30 13:35 Apskaita & Auditas » Reprezentacinės sąnaudos » #365922

GinGin rašė: Gal galit patarti kaip elgtis su darbuotojams padovanotais dovanu cekiais?
kaip juos iforminti? ir kaip su atskaitymais?
aciu


Kaip pajamas natūra, pridėti prie algos ir apmokestinti pajamų mokesčiu, sodra ir garantinio fondo įmokom.
2007-01-29 15:41 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #365379

deimira rašė: Esame Lietuvoje registruota individuali įmonė, dar nesame PVM moketojai, veikla vykdome daugiausia Danijoje, teikiame statybos paslaugas. Įmone kuri "perka" musu paslaugas yra PVM moketojas (Danijoje). O kaip mums su PVM, ar kai pasieksim 100 000 Lt.apyvarta turesim registruotis PVM moketojais Lietuvoje ar cia kokia kita tvarka?????
Labai ačiu

Statybos paslaugos Danijoje , Lietuvoje yra ne PVM objektas. Turėtumėte susižinoti nuo kada registruotis PVM mokėtoju Danijoje.
2007-01-25 15:35 Bendra » Vel komandiruotė... » #364013

Giliuke rašė: Noriu paklausti, kaip skaiciuojate komandiruotes metu nepanaudoto avanso suma, kuria reikia inesti atgal i kasa? Juk isduodam avansa litais, darbuotojas uz juos isvykimo diena nusiperka valiutos, atsiskaito uzsienyje (viska fiksuojam isvykimo dienos buhalteriniu kursu), o inesti i kasa turi vel litais. Bet juk buhalterinis ir banko kursas skiriasi? Kas dengia valiutos kurso skirtumus?


Darbuotojas turi pristatyti valiutos keitimo čekius ir įmonė prisiskaito valiutos kurso pasikeitimo išlaidas.
2007-01-24 13:14 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #363250

bumbuh rašė: [quote="Norta
Manau, kad turėtum paskirstyti visiems gyvenvietės namams, nebent tai neįmanoma.


O ar nebus tai nusižengimas PMĮ atžvilgiu, nes tos išlaidos prilyginamos atsargoms, t.y. trumpalaikiam turtui, kuris turi būti sunaudojamas per vieną mokestinį laikotarpį. smile O be to, iš tiesų nežinau kiek namų bus pastatyta, nes projektą žadama keisti, tik neaišku - kada smile[/quote]

Nusižengimo nebus, bet jei nežinote kiek namų bus pastatyta, tai paskirstykite šias išlaidas jau pastatytiems namams.
2007-01-24 12:26 Bendra » Statyba nestatybinėje organizacijoje » #363199

bumbuh rašė: Sveiki, gal užduodu labai visiems savaime suprantamą smile , o gal labai neaktualų klausimą, bet labai tikiuosi atsakymo.
Ar įmonė patirtas 2007 m. su statybomis susijusias bendras visai statomai gyvenvietei išlaidas turi priskirti per tą ataskaitinį(mokestinį) laikotarpį pastatytų namų savikainai ar visų toje gyvenvietėje per 3 metus planuojamų statyti namų savikainai. smile smile


Manau, kad turėtum paskirstyti visiems gyvenvietės namams, nebent tai neįmanoma.
2007-01-23 07:51 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #362260
Turėtų būti taip:

1)
D61- 1000 nuostolis dėl IT pardavimo žemiau rinkos kainos(nemažinančios pelno sąnaudos)
D61- 800 nuostolis dėl IT pardavimo (mažinančios pelną sąnaudos)
D24- 1000 pirkėjo skola
D127- 200 nusidėvėjimas
K12- 3000 įsigijimo savikaina;
2007-01-22 15:37 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #362117

astorija rašė: sveiki
turiu klausima i kuri laaabai noreciau gauti isamu atsakyma
Del skaiciavimo klaidos atsirado gpm nepriemoka, taciau klaida pastebejau tik darydama metine deklaracija 0573.
kaip istaisyti tokia klaida,
klaida aisku yra ir menesineje deklaracijoje 0572, ir dabar bus 0573.
juk darbuotojui jau viskas ismoketa ir gpm vmi pervestas,
bet negi negalima kaip nors pasitaisyiti?????
prasau patarkit

Taisyti pildant 572 už einamąjį mėnesį 572B formoje nurodant tą mėnesį, kur buvo padaryta klaida. Bus priskaityti delspinigiai.
2007-01-22 15:34 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #362112

dividi rašė: Sodrai pervedėm 12 Lt už pažymą, kokia bus sąskaitų korespondencija.? AČIŪ

1)
D6125
K443-SODRA
2)
D443-SODRA
K271
2007-01-22 12:09 Įvairūs » UAB Steigimas » #361901
Dar tiesa ne visos išlaidos, steigiant įmonę, yra ne įmonės, pvz. antspaudo gamyba jau bus normalios įmonės išlaidos.
2007-01-22 12:06 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #361899

Rimute rašė:

Norta rašė:

Rimute rašė: kas patars smile
Gavom SF už paslaugas72,00Lt.
D 6118-sanaudod
K 443-imones skolos
Pavedėm:
D 443-im.skolos
K 271-banka.
Dabar bankas pinigus gražino į saskaitą,69,00LT,o 3Lt.nuskaitė už gražinimą/gražino todėl,kad jų saskaita uždaryta/
Kokia butų saskaitų korespondencija
D 271-69Lt.bankas
D 63-3Lt finansinės sanaudos
O ką kredituojam smile


K443-72,00 Lt, juk pagal sąskaitą neatsiskaitėte.

Jei naikinsit sąskaitą, tai naikinsit ar stornuosit ir pirmąjį įrašą:
D6118
K443, o gavus pinigus vistiek K443
Iš dalies taip,bet ta sąskaita bus negaliojanti,kadangi ukmergės sk.neturėjo teisės išrašyti SF/sekretorė to nežinojo/dabar reiks eiti į atstovybę Vilniuje ,kad perrašytų SF,man taip išaiškino Ukmergės buhalterė.
2007-01-22 11:49 Įvairūs » UAB Steigimas » #361887

DaivaP rašė: Ačiū.
Dar girdėjau pletką, kad steigėjas atgavęs pinigėlius už steigimo išlaidas turi susimokėti GPM (arba už jį turi sumokėti UAB). Gal kur nors apie tai rašė?


Tkrai nieko panašaus negirdėjau ir neskaičiau.
2007-01-22 11:42 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #361877

Darutiz rašė: Sveiki,
sakykit prašom, jei aš nusipirkau IT, skaičiavau nusidėvėjimą ir po kokių 2 metų parduodu, Galiu taikyti PVM įst. 107 str.? Nes kai rašiau užklausą į VMI tai jie man atsiuntė tokį atsakymą: "Ši schema taikoma ir tuo atveju, kai PVM mokėtojas parduoda savo naudotą ilgalaikį materialųjį turtą." Tačiau jei aš atskaičiau PVM įsigydamas IT tai iš 108 str. supratau kad negaliu taikyti šios schemos: "Kai PVM mokėtojas PVM už tiekiamą šiame skirsnyje nurodytą prekę skaičiuoja nuo maržos, jis neturi teisės tos prekės pirkimo arba importo PVM įtraukti į PVM atskaitą." Kažkaip aš visiškai susipainiojau smile


Marža taikoma tuo atveju, jei IT buvo įsigytas be PVM.
2007-01-22 11:38 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #361873

Rimute rašė: kas patars smile
Gavom SF už paslaugas72,00Lt.
D 6118-sanaudod
K 443-imones skolos
Pavedėm:
D 443-im.skolos
K 271-banka.
Dabar bankas pinigus gražino į saskaitą,69,00LT,o 3Lt.nuskaitė už gražinimą/gražino todėl,kad jų saskaita uždaryta/
Kokia butų saskaitų korespondencija
D 271-69Lt.bankas
D 63-3Lt finansinės sanaudos
O ką kredituojam smile


K443-72,00 Lt, juk pagal sąskaitą neatsiskaitėte.
2007-01-22 11:32 Įvairūs » UAB Steigimas » #361867

DaivaP rašė:

Norta rašė:
Dėk į sąnaudas ir nesuk galvos.


Tai pajamos. Tik jos pradėtos gauti anksčiau nei įregistruota įmonė. Po du (!) litus kas mėnesį (ir taip tris mėnesius!). Daugiau pajamų 2006 metais nėra, tik steigimo išlaidos. Ar turėsiu mokestinį nuostolį ar tik finansinį?


Oi susimaišiau, tai tada pajmos. O steigimo išlaidos ne sąnaudos, tai akcininkų išlaidos, kurios yra pelno-nuostolio ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) 3412 kl.
2007-01-22 11:14 Įvairūs » UAB Steigimas » #361850

DaivaP rašė: 1) rugsėjo mėn. į steigiamos įmonės sąskaitą banke įneštas visas įstatinis kapitalas;
2) RC įmonė įregistruota gruodžio mėn.

Kiekvieną mėn. banko priskaityta palūkanų po kelis litukus. Buhalterinės operacijos įmonėje turėtų prasidėti nuo gruodžio mėn., bet ką daryti su tom senesnių mėnesių palūkanom?


Dėk į sąnaudas ir nesuk galvos.
2007-01-18 13:53 Pelno mokestis » Automobilio draudimas » #360552
Viskas vyko jau šiais metais.[/quote]

Tai :
1) D 27
K61-remonto išlaidos
2007-01-18 10:56 Pelno mokestis » Automobilio draudimas » #360387

naujokiux rašė:

Norta rašė:

naujokiux rašė: Sveiki, mūsų įmonės auto pakliuvo į auto įvykį (gerai, kad be aukų), buvo ir policija, po to į draudimą nuvažiavo, viskas gerai, pervedė mums pinigus remontui, tik vat nežinau kaip visa tai apskaitoje parodyti gal galite kas padėti?

Labai būsiu dėkinga


Automobilį remontuojate patys, išlaidas dedate į remonto sąnaudas 61 kl., o draudimo išmokų suma kredituojate šias sąnaudas.


Šitą tai suprantu, bet kaip man tuos draudimo pervestus pinigus parodyti?
D pinigai
K ?


Priklausomai nuo to ar pereina į kitus metus, nes tu nežinai ar visus pinigus išleisi. Jei sumokėjo 2006 m. ir tais metais jokių remontų dar nedarei, tai aš dėčiau į kitas pajamas, kurios yra neapmokestinamos. Ir tada 2007 metais remonto išlaidas dedi į sąnaudas 61, kurios bus nemažinančios pelno.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui