Tax.lt narys Irinabuckis

Irinabuckis
Tax.lt narys nuo
2004-03-17
Tikras vardas
Irina
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
vyr.buhalterė
Pomėgiai
šeima, kelionės
Irinabuckis
forume parašė 1631 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-03-27 09:50 Darbo teisė » Darbo užmokestis » #1214982
Ačiū!
O kai ofiso darbuotoja kovo mėn. atostogauja 2 dienas 15 val. (pagal grafiką turėtu dirbti 144 val, o dirbo 152 val.), tai skaičiuoju apmokėjimą už viršvalandžius:
alga/ 144 * 1,5 *8 ?
2014-03-27 09:24 Darbo teisė » Darbo užmokestis » #1214971
Labas rytas, Tininga!

Man reikia Jūsų žinių:
ofiso darbuotoja dirbo (darėme inventorizaciją) kovo 10 d. 12 val. (iš jų 5 viršv.), kovo 11 d. 8 val.
Viso kovo mėn. dirbo viso 172 val. (pagal grafiką turėjo dirbti 159 val.). Alga pagal sutartį 2200 Lt.
Skaičiuoju:
2200 + 2200/159*1,5*5 (už viršvalandžius kovo 10 d.) + 2200/159/2*8 (už darbą kovo 11 d.)=2525.15 Lt

Ar gerai?
Ačiū!
2014-03-24 12:46 Bendra » Suminė darbo laiko apskaita » #1214487
Laba diena!
Darbuotoja dirba nuo kovo 24 (suminė darbo laiko apskaita) po 6 val.. Skaičiuojant nustatytą darbo valandų skaičių kovo mėn. turiu skaičiuoti 6 d. po 6 val.= 36.
Teisingai?
Ačiū!
2014-03-18 11:00 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1213613
Pašalpą už vaiką iš SoDros gaus.

Ačiū!
2014-03-18 10:27 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1213598
Ačiū, Tininga! Pas mus "sudėtingiau": išėjo atostogų iki kovo 9 d., vaikas susirgo kovo 7d iki kovo 19d.. Darbuotoja parašė prašymą atleisti nuo kovo 20d. (manau, kad į darbą ji neateis (konfliktinė situacija)).
Manau, turiu:
1. paskaičiuoti nepanaudotų atostogų likutį (imti paskutines atostogas tik iki kovo 8 d.);
2. perskaičiuoti atostoginius už paskutines atostogas (imti dienas iki kovo 8 d.);
3. priskaičiuoti kompensacija už nepanaudotas atostogas - atostoginių permoką už kovo 9 d.
2014-03-18 09:33 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1213588
Laba diena! Per atostogas susirgo darbuotojos vaikas. Ką žymėti tabelyje A ar L?
Aš manau, kad A, nes net SoDra nemoka už tas dienas.
Ar teisingai manau?
2014-03-18 09:31 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1213587
Laba diena!
2012 m. apskaitos įmonė pirkimo PVM 2 259 LT nuo administracinio mokesčio iš "Global Blue" įdėjo į 2012 m. sąnaudas.
Kaip teisingai ištaisyti tokią klaidą?
2013 01 01 d. D 2431 (PVM) ir K6 kl?
.
Ačiū!
2014-03-14 11:51 Bendra » Inventorizacija » #1213047
Ačiū!
Ir aš manau, kad taip bus teisinga.
Rivilė ir sandėlio programos dirba atskirai.

Ačiū! Gero savaitgalio!
2014-03-14 10:59 Bendra » Inventorizacija » #1213029
Taip. Rivilei prekių suma be transporto, o sandėlio programoje su transporto suma.
Dabar dar sugalvojau: paskaičiuosiu prekių likutį gruodžio 31 d.: kas pardaviau - mažinsiu parduotų prekių savikainą, kas dar liko - nurašysiu ir užpajamuosiu sumas be transporto.
2014-03-13 17:35 Bendra » Inventorizacija » #1212892
Luka_Pacioli, ačiū! Prekių apskaitą tvarkome "Sandėlio" programoje (ji yra "atskira respublika", ten nėra nei D, nei K, tiesiog įvedamos prekės pirkimo kainomis (be PVM): kodas, kiekis, suma). Šita programa sujungta su kasos aparatais, parduodant prekę, ji nusirašo iš sandėlio likučio ir ataskaitoje matau parduotų prekių savikainą).
O buhalterinę apskaitą tvarkau su Rivile (sandėlio apskaitą vedu tik sumomis (ne kiekiais)). Iš sandėlio programos imu parduotu prekių savikainą.
Klaidos negaliu pataisyti, nes reikia "griauti" pirkimą Sandėlio programoje nuo rugpjūčio 1 d. ir perdaryti visas operacijas po pirkimo (pardavimai, grąžinimai, judėjimas tarp parduotuvių). Ten galima "dar daugiau" pridirbti.

O pajamavimo klaidą dėl to, kad telefonu pasakė, kad gausime invoic-a 500 EUR už transportavimą, o jo taip ir negavome, tos įmonės neberandame nei telefonais, nei e-mailais (iš Latvijos). Mano darbuotoja vis žadėjo, kad gaus invoic-ą bet ir ji išėjo iš darbo. smile
2014-03-13 16:57 Bendra » Inventorizacija » #1212877
Visgi sugalvojau dar vieną variantą: sumažinsiu ant 500 EUR parduotų prekių savikainą (nors dalį prekių dar turiu sandėlyje).

2014-03-13 16:06 Bendra » Inventorizacija » #1212854
Laba diena! Pagrindinė veikla - mažmeninė prekyba.
Pagal inventorizacijos rezultatą: prekių vertė yra didesnė, nei likutis pagal buhalterinę apskaitą (pajamuojant per klaidą ant prekių "uždėjo" transportavimo sumą,, nors invoic-o už transportavimo paslaugas neturėjo). T.y. pagal apskaitos programą prekių gavome už 50 000 EUR, o į sandėlį "padėjome" 50 500 EUR. Dabar pataisyti klaidos nebegalime.
1. Ar galiu apskaitoje padaryti: D Prekės ir K XXX pajamos? Kitaip net nežinau kaip dar galiu išlyginti sumas....
2. Jei galiu padaryti p.1, tai kokios čia bus pajamos (pelno-nuostolio ataskaitoje)? Aš manau, kad turiu dėti prie "KITA VEIKLA".
Ačiū!

2014-03-13 12:25 Bendra » Ligos pašalpa iš darbdavio 2d » #1212791
Laba diena!
Darbuotoja serga nuo kovo 10 iki kovo 13.

Ar pašalpą iš darbdavio reikia skaičiuoti:
1 variantas: už kovo 10 ir 11;
2 variantas: už kovo 10 ir 12?

Ačiū!

P.S. Slenkantis grafikas (suminė laiko apskaita).
2014-03-12 18:16 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #1212690
Laba diena! Padarėm inventorizaciją, nustatėme prekių trūkumą. Žmonės atleidžiame iš darbo (dėl to ir darėme inventorizaciją). Ar teisingai suprantu:
1. Prekes nurašome, priskaičiuojame PVM. Gauname pvz. 1 000 Lt (su PVM);
2. Priskaičiuoju algą "į rankas" pvz. 1 200, išskaičiuoju pvz. 500 (man atrodo galima 20% ir 50% (skaičiuojame kaip antstoliams);
3. Apskaitoje darau D algos (500) ir K prekių nurašymo nuostolis.

Ar gerai?
Ačiū!
P.S. Labai reikia....
2014-03-06 09:26 Pelno mokestis » Reklamos sąnaudos » #1211823
Laba diena!
Parduodame avalynę, parduotuvės vedėja nupirko 0,5 kg saldainių pavaišinti vaikams (buvo parduotuvės gimtadienis). Kaip manote: ar galiu "dėti" prie reklamos, ar geriau prie reprezentacijos, ar visą sumą "nurašyti" į neleidžiamus (kaip maistą)?
Ačiū!
2014-03-05 17:53 Bendra » buhalterio atsakomybe » #1211730
Paaiškinsiu kitaip: pvz. gruodžio 31 d. programa rodo kad sandėlyje prekių likutis (pagal prekes) yra 3 000 000 Lt, bet pagal analitiką (sąskaitoje 2014 "Pirktos prekės perpardavimui") likutis yra suma tik 2 998 446 Lt. Ką man nurašyti? Kai sąskaita didesnė už sandėlį - nurašome, bet kai sandėlis didesnis nes sąskaita? Užpajamuojame??? Ką? Pagal ką? Neturiu invoic-o šitam pajamavimui.... smile Sakiau darbuotojai, kad nepajamuotu kol negaus visų sąskaitų, bet ..... smile
2014-03-05 17:24 Bendra » buhalterio atsakomybe » #1211721
Laba diena!
Turiu tokią situaciją: liepos mėnesį gavome prekes iš ES. Telefonu vežėjas (Latvijos įmonės direktorius) pasakė, kad už transportą bus sąskaitą 450 EUR. Prekes darbuotoja užpajamavo į sandėlį su didesnę savikainą (nes pridėjo tuos 450 EUR). Praėjo jau 6 mėn. bet sąskaitos mes taip ir negavome, nerandame tos įmonės direktoriaus, o telefonu (radome internete) atsako apskaitos įmonės darbuotoja ir praneša, kad jie irgi jo nematė jau 6 mėnesius.....
Dalį prekių pardavėm, dalį dar turime.....
Pakeisti pajamavimo negalime (taip jau yra).....
Kaip taisyti tokią klaidą? Ar palikti tas sumas kaip yra?
Ačiū!
2014-02-28 10:31 Bendra » Pakuotės mokestis » #1210659
Todėl ir mokame už visą įvežtą pirminę pakuotę, nes paskaičiuoti kiek realiai parduota yra .... smile
2014-02-28 10:11 Bendra » Pakuotės mokestis » #1210654
Ne. Negalime.
2014-02-28 09:09 Bendra » Pakuotės mokestis » #1210632
Ačiū, Edwardai! Šitą jau supratau....tik neturiu laiko ir galimybės paskaičiuoti parduotų prekių pakuotės (batų dėžės būna labai skirtingos, turime daug tiekėjų,,,,). Net nežinau, kaip turiu skaičiuoti tas visas dėžes... Mačiau, kad siūlėte pasverti kažkokį kiekį skirtingų dėžių (manau reikia po 20-30 skirtingų dėžių (vyriška, moteriška arba vaikiška avalynė), dar tiek pat kito sezono (yra vasarai arba žiemai batai) ir paskaičiuoti kiekvieno tipo (vyrai/vasara, vyrai/žiema ir t.t.) vidurkį. Toliau: darau mėnesio ataskaitą kiek vyriškų, kiek moteriškų, kiek vaikiškų batų parduota ir * iš vidurkio. Ar tokia tvarka bus priimtina RAAD-ui? Įvežtą pakuotę paskaičiuojame (registruojame) iš invoic-ų.
Ačiū!
2014-02-27 21:19 Bendra » Pakuotės mokestis » #1210606
Ačiū, Petronele!
Aš taip ir padariau: atskirai paskaičiavau pirminę (popierius-kartonas. bei plastikas(pirkinių pakavimo maišeliai) ir atskirai antrinę (popierius-kartonas). Sumokėsime mokestį už visą įvežtą popierių-kartoną.
Ačiū už pagalbą! Gero vakaro!

Kaip gera, kai yra žmonių kurie realiai padeda! smile
2014-02-27 17:53 Bendra » Pakuotės mokestis » #1210589
Ačiū!
Jooooooooooo kiek daug dar nežinau....
Už 2012 m. deklaraciją padarė apskaitos įmonė, tai jie susumavo visą įvežtos pakuotės svorį (brutto-netto) ir sumokėjo mokestį (nežiūrėjo ar pirminė ar antrinė).
Gal ir man nevargti.... priskaičiuosiu didesnį mokestį (dalis prekių neparduota o aš deklaruosiu viską ką įvežėm).

Faktiškai turiu skaičiuoti taip: vidutinę vienos batų dėžutės svorį ir * iš parduotų prekių kiekio.
2014-02-27 17:21 Bendra » Pakuotės mokestis » #1210576
Tai, Petronele, turiu skaičiuoti kiek PARDAVIAU prekių?
Mes parduodame avalynę, tai turiu suskaičiuoti kiek pardaviau batų dėžučių+ kiek nurašėme?
Ar teisingai supratau???
2014-02-27 16:55 Bendra » Pakuotės mokestis » #1210565
Mano "kvailas" klausimas:
ar deklaracijoje reikia rodyti 18 langelyje tik skirtumą 1,5 t. (t.y. 2 t.-0,5 t.) bet ir 19 langelyje 0,5 t?
Ar tik 18 langelyje (19 lieka tuščias)?
P.S. Atsiprašau, pirmą kartą tenka vargti.... Ačiū!
2014-02-27 16:50 Bendra » Pakuotės mokestis » #1210563
Suskaičiuojate, kiek įvežėte į LT. tarkim 2t.
Suskaičiuojate, kiek išvežėte iš LT. tarkim 0,5t.
Skirtumą 1,5t (ar parduota LT ar dar liko sandėlyje, ar sau pasiėmėt - tai vadinam išleidimu į vidaus rinką) - apmokestiname.
2014-02-27 12:11 Apskaita & Auditas » Dovanu kuponai » #1210392
Laba diena!
Pas mus dažnai pirkėjai apmoka "Akropolio" dovanų kuponais.
Kiekvieno mėnesio pabaigoje gaunu aktą-ataskaitą iš įmonės- kuponų pardavėjos (matosi kuponų kiekis ir pagal prekybos centrus kuponų sumą).
Kaip manote, kiek laiko turiu saugoti tuos kuponus?
O gal jų visai nereikia saugoti, gal užtenka tik akto-ataskaitos?
Ačiū!
2014-02-26 15:40 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1210256
Jau radau.... Pagalbos nebereikia. Mažinsiu parduotų prekių savikainą.


2014-02-26 15:15 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1210240
Laba diena! Neradau temos "Bonusai už pirkimus"...
Gavau sąskaitą 2013.12.31: Bonusai už tai, kad 2013 m. pirkome prekių virš XXXXXX sumos.
Nežinau į kurią sąskaitą dėt smile .
Ar turiu mažinti parduotų prekių savikainą (bet dar ne visos prekės parduotos) ar turiu dėti prie "Kitos veiklos pajamos"?
Ačiū!
2014-02-25 18:10 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1210054
Motorinės, geležinkelių ir vandens transporto priemonės, pagamintos mažiau nei prieš 5 metus - kodas 07- koregavimo koeficientas 0,4* (o *netaikoma kelių transporto priemonėms)!

2014-02-25 11:37 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1209917
Kai įmonė užsiima gamybą, tai į parduotų prekių savikainą 'įtraukia" gamybinės įrangos (didina pagamintos produkcijos savikainą ir mažina nusidėvėjimo sąnaudas). Pagal Jūsų klausimą supratau, kad jokios gaminių savikainos neskaičiuojate ir todėl manau, kad visą priskaičiuotą per metus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumą rodote veiklos sąnaudose. Taip ir parodote bankui.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui