Tax.lt narys markute55

Tax.lt narys nuo
2011-02-22
markute55
forume parašė 50 žinučių

markute55 naujausios žinutės:

2020-05-20 17:17 Bendra » Suderinimo aktas » #1424339
Sveiki, prašau pagalbos, susiduriu pirmą kartą. Klientas atsiunčia suderinimo aktą, jame mūsų išrašytos kreditinės nesimato, sumos sutampa. Sąskaita buvo išrašyta apmokėta ir tik po to kreditinė viena pozicijai, tai kur klientas pasidėjo kreditinę jei jos nerodo sąraše? visai galva susisuko smile ?
2020-04-30 12:46 Programinė įranga » Excel » #1423746
Ačiū smile smile

[quote=Kristiana__]
Nu pabandysiu smile
Nusistatymus pasidaryti tokius, kokie yra prisegtoje lentelėje ir laiką vesti formatu 2:15, t.y. valandas nuo minučių atskirti dvitaškiu smile


[quote=markute55]
o gal galit pasufleruoti? :)


markute55 rašė:





2020-04-30 12:15 Programinė įranga » Excel » #1423741
o gal galit pasufleruoti? :)


Kristiana__ rašė:


Aš nežinau ar yra tokia formulė, kurios Jūs prašote, bet žinau, kad tinkamu formatu suvedus valandas, jos tinkamai bus skaičiuojamos.



markute55 rašė:


Sveiki brangieji, kreipiuosi pagalbos, reikia skaičiuoti tabelį bėda,kad kolegė išėjo net nieko nepaaiškinusi. O aš noriu pasilengvinti ir pagreitinti savo darbą, nes laiko mažai visaiб, o žmonių daug :(. Man reikia sudėti viršvalandžiu kurie yra dešimtainiai skaičiai na pvz.: 0,98 kas atitinka 1:38; 0,60 kas yra 1:00val. ir t.t. Ar yra kokia tai formulė, kad visus tuos skaičius galėčiau konvertuotis į valandas ir jas susumavusi būtu aišku kokie viršvalandžiai valandomis. Nes iki šiol kaip suprantu buvo viskas rankomis skaičiuojama. Forume randu gerų patarimu, bet čia taip viskas staiga, kad naršyti labai neturiu laiko ir iškarto atsiprašau :(
Būsiu labai labai dėkinga!!!!





2020-04-30 11:54 Programinė įranga » Excel » #1423735
Sveiki brangieji, kreipiuosi pagalbos, reikia skaičiuoti tabelį bėda,kad kolegė išėjo net nieko nepaaiškinusi. O aš noriu pasilengvinti ir pagreitinti savo darbą, nes laiko mažai visaiб, o žmonių daug :(. Man reikia sudėti viršvalandžiu kurie yra dešimtainiai skaičiai na pvz.: 0,98 kas atitinka 1:38; 0,60 kas yra 1:00val. ir t.t. Ar yra kokia tai formulė, kad visus tuos skaičius galėčiau konvertuotis į valandas ir jas susumavusi būtu aišku kokie viršvalandžiai valandomis. Nes iki šiol kaip suprantu buvo viskas rankomis skaičiuojama. Forume randu gerų patarimu, bet čia taip viskas staiga, kad naršyti labai neturiu laiko ir iškarto atsiprašau :(
Būsiu labai labai dėkinga!!!!
2020-02-06 10:27 Bendra » GPAIS » #1420386
sveiki,
Šiek tiek susivėliau tai deklaruoti reikia išleista į vidaus rinka ir savom reikmėm sumą?
Būsiu labai dėkingą smile
2020-01-20 15:41 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1419702
Sveiki, į ISAF sukėliėm ne tą mėnesį(praitą), ar galima ištrinti, ar ką padaryti? Ačiū už pagalbą!!!
2020-01-16 15:24 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1419610
O mes patys pagaminame ir per vežimo kompanijas išvežam tiesiai klientui į ES.
2020-01-16 12:01 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1419586
Sveiki, tai iš esmės ar keičiasi kas po pakeitimo ES įsigalios greitieji PVM direktyvos ir Tarybos įgyvendinimo reglamento 282/2011 pataisymai 2020.01.01, skaitau jau kelintą kart ir neprisitaikau sau. Išvežam tiesiog pagamintą produkciją į ES, per transportavimo įmones tiesiogiai klientui ir tiek. Tai kaip suprantu viskas lieka tas pats...Pasidalinkite savo pamastymais :)


2019-12-06 10:32 Programinė įranga » Finvalda » #1418727
Laba diena, noriu pasitikslinti.
Buvo atliktas įrangos remontas su detalių keitimu. Nuėjo viskas į sąnaudas, dabar vieną iš detalių reikią parduoti atgal tiekėjui ES, (nesugeba kreditines išrašyti). Tai sąskaitą išrašau kaip kitos netipinės pajamos PVM 13, o kaip atspauzdinti Finvaldoje?
Iš anksto dėkoju už pagalbą!!! smile
2019-12-03 13:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1418674
Sveiki, "Grupinis.lt" ar "Noriu noriu noriu" jie sąskaitos nerašo, o tik priėmimo perdavimo aktą, sąskaitą turi išrašyti jau paslaugos tiekėjas. Ar kas esate susidūrę, kaip elgtis reikėtų. Ačiū!!!! smile
2019-09-11 15:27 Programinė įranga » Finvalda » #1416948
Tai reikia ištrinti iš nusidėvėjimo skaičiavimo lentelės ir paskui iš naujo užpajamuoti jau su likutine verte? Ir jau viskas tuomet bus ok? O nusidėvėjimo lentelėje rankiniu budu po to išnaujo įvesti, ar automatiškai atsiras?




Bingo rašė:



markute55 rašė:


Sveiki, labai reikia pagalbos. Pastebėjau, kad keli Ilgalaikiai turtai buvo įvestas be likutines vertes. Kaip ištaisyti ir įvesti i ilgalaikio turto kortelę po 1 e. likvidacinę vertę? Labai labai būsiu dėkinga.



taisyti leis tik tada, kai bus ištrintos visos to turto nusidėvėjimo operacijos, nes gi pataisius likvidacinę vertę, keisis ir mėnesinė nusidėvejimo suma.


2019-09-11 15:17 Programinė įranga » Finvalda » #1416946
Sveiki, labai reikia pagalbos. Pastebėjau, kad keli Ilgalaikiai turtai buvo įvestas be likutines vertes. Kaip ištaisyti ir įvesti i ilgalaikio turto kortelę po 1 e. likvidacinę vertę? Labai labai būsiu dėkinga.
2019-08-28 15:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1416512
Sveiki, kaip reikėtų suvesti Išlaidų kompensavimą?
Kai įmonė "A" sumoka už įmonės "B" darbuotojo komandiruotę? Ir įmonė "A" išrašo įmonei "B" išlaidų kompensavimas:
Pardavėjas A sumas 123
Pirkėjas B
tikiuosi aiškiau parašiau smile
Kokia tai korespondencija, nes tai ne sąskaita...
2019-06-11 11:42 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1414522
Širdingai dėkoju!!! :)


irmoske rašė:



markute55 rašė:


Sveiki,
Noriu pasiklausti kaip reikia suvesti S/F buvo draudiminis įvykis. Keistas stiklas Tai įmone "C" kuri keitė stiklą išrašė sąskaitą suma 375,79, PVM 78,91, 454,70. ir yra pastaba:


"Žalos NR. .... Įmonė "A" (męs) moka PVM 78,91 e., likusios sumos mokėtojas draudimo bendrove "B" gavėjas įmokė "C". Tai kai čia teisingai turi atrodyti sąskaitų korespondencija?
Labai dėkinga būsiu smile



SF
D6 remonto sąnaudos 375,79
D2 gautinas PVM 78,91
K4 skolos tiekėjams visa suma

tada per DK op. įrašas D4 skolos tiekėjams 375,79 K6 remonto sąn. 375,79
Apmokat D4 skola tiekėjams K27 bankas - 78,91

Servisui skola 0, sąnaudų 0, PVM atsiimat deklaruodami smile


2019-06-11 11:26 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1414520
Sveiki,
Noriu pasiklausti kaip reikia suvesti S/F buvo draudiminis įvykis. Keistas stiklas Tai įmone "C" kuri keitė stiklą išrašė sąskaitą suma 375,79, PVM 78,91, 454,70. ir yra pastaba:


"Žalos NR. .... Įmonė "A" (męs) moka PVM 78,91 e., likusios sumos mokėtojas draudimo bendrove "B" gavėjas įmokė "C". Tai kai čia teisingai turi atrodyti sąskaitų korespondencija?
Labai dėkinga būsiu smile
2019-05-23 16:14 Pelno mokestis » Neleidziami atskaitymai » #1413997
Atsiprašau
Ir ačiū labai.


Saule65 rašė:


Nekurkite klausymo keliose temose.
D6kl neleidžiami
K4 kl mokėtinos sumos


2019-05-23 09:39 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1413975
Laba diena,
Ar galėtumėte padėti, situacija:
iš užsienio kliento gavome sąskaita pretenziją išrašyta suma 69€. Tai bus neleidžiami.
Kaip turėtų atrodyti korespondencija? smile
2019-05-23 09:37 Pelno mokestis » Neleidziami atskaitymai » #1413974
Laba diena,
Ar galėtumėte padėti, situacija:
iš užsienio kliento gavome sąskaita pretenziją išrašyta suma 69€. Tai bus neleidžiami.
Kaip turėtų atrodyti korespondencija?
2019-05-15 09:57 Įvairūs » Kokia sąskaitų korespondencija? » #1413760
Laba diena,
Iškilo klausimas, pabandysiu nupasakoti:
Yra dvi įmonės S ir E viena iš ju t.y. S priduoda metala uz E. E įmonė po to S įmonei išraso sąskaitą.

Tai pasimečiau (S įmonei) į kokia čia sąnaudas dėtis? Tai nesusiję su tiesiogine įmonės veikla. smile
2019-03-22 15:56 Darbo teisė » Komandiruote poilsio dienomis » #1411693
Sveiki, ar teisingai formuluoju? ačiū už pagalbą.


K o m a n d i r u o j u . aaaa

Komandiruotės tikslas: Naujų klientų paieška, klientų lankymas, dalyvavimas parodoje „

Komandiruotės trukmė – 2019.03.27-2019.03.30.

P a v e d u buhalterijai apmokėti visas su komandiruote susijusias išlaidas, dienpinigius mokėti maksimalius pagal LR Vyriausybės nustatytą tvarką.

Už darbą poilsio dieną komandiruotės metu darbo užmokestį išmokėti dvigubu tarifu.

2019-02-25 09:10 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1410328
Laba diena,
Noriu pasitikslinti, ar gerai suformuluotas įsakymas, būsiu dėkinga už pastabas.


k e i č i u pagal LR Darbo kodekso 45 str. Vardas Pavardė sudarytos darbo sutarties I.3. punktą ir nuo 2019 m. sausio 2 d.:
Darbdavys įsipareigoja mokėti 0000 EUR mėnesio atlyginimą, likusi I.3 p. dalis nekeičiama ir paliekama galioti.
2019-02-20 10:09 Programinė įranga » Finvalda » #1410078
Ačiū!!!


Bingo rašė:



markute55 rašė:


Sveiki, gal galėtumėte, kas pasakyti kur pažiūrėti ar sudengtos sąskaitos su mokėjimais? Kad galima būtu susitikrinti.
Būsiu dėkinga!!!



Ataskaita grupėje: Atsiskaitymai->Tarpusavio skolos.


2019-02-19 16:32 Programinė įranga » Finvalda » #1410048
Sveiki, gal galėtumėte, kas pasakyti kur pažiūrėti ar sudengtos sąskaitos su mokėjimais? Kad galima būtu susitikrinti.
Būsiu dėkinga!!!
2019-02-14 14:10 Bendra » Įsakymai » #1409738
Laba diena,
reikia įsakymo dėl darbo dienos šeštadienį.
Ar teisingai formuoju?

Atsižvelgdamas į papildomų darbų poreikį, susijusį su ūkinių reikalų tvarkymu.
S K I R I U Vardas Pavardė pusė darbo dienos 2019-02-02 (šeštadienį).

iš anksto dėkoju!!!!
2019-02-11 08:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1409278

markute55 rašė:


Sveiki, kai suvedu skolos tiekejams K443 1300 ir dovanos darbuotojams D610.. 1300 man gaunasi 2600 suma, trūksta dar vieno veiksmo ir niekaip nesugalvoju.
Ar
K433 1300
D610 1300
K4461 (darbuotoju uzmokestis) 1300
Ar dėti dovanas i K610... ir lieka 0?




markute55 rašė:


Dėkui, jo šita tai žinau. Tik kaip man visą tai atspindėti programoje, dėti prie kitos sąnaudos ir viskas? Nes nedidelė suma. Ir kaip daryti su pvm? Visą dovanos sumą dėti į leidžiamus? Kaip turi susibegioti korespondencija tuo met? Nu su tom dovanom galva jau išitno, pirmą kart su jomis turiu reikalų... smile smile smile



gal tai pagelbės smile



[/quote]
Labai viskas paprasta. Geriausia susikurkite subsąskaitą pvz 610xx (Dovanos ir prizai darbuotojams iki 200eur. (GPM312 07kodas)). Bus lengviau susitikrint pildant metinę GPM312. Į ją ir dėsite D610xx/K443 (skola tiekėjui). Visa suma su PVM. PVM neatskaitomas.
[/quote]

[/quote]
2019-02-11 08:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1409277
Sveiki, kai suvedu skolos tiekejams K443 1300 ir dovanos darbuotojams D610.. 1300 man gaunasi 2400 suma, trūksta dar vieno veiksmo ir niekaip nesugalvoju...




markute55 rašė:


Dėkui, jo šita tai žinau. Tik kaip man visą tai atspindėti programoje, dėti prie kitos sąnaudos ir viskas? Nes nedidelė suma. Ir kaip daryti su pvm? Visą dovanos sumą dėti į leidžiamus? Kaip turi susibegioti korespondencija tuo met? Nu su tom dovanom galva jau išitno, pirmą kart su jomis turiu reikalų... smile smile smile



gal tai pagelbės smile
[/quote]

[/quote]
Labai viskas paprasta. Geriausia susikurkite subsąskaitą pvz 610xx (Dovanos ir prizai darbuotojams iki 200eur. (GPM312 07kodas)). Bus lengviau susitikrint pildant metinę GPM312. Į ją ir dėsite D610xx/K443 (skola tiekėjui). Visa suma su PVM. PVM neatskaitomas.
[/quote]
2019-02-08 11:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1409153
Ačiū, ačiū, ačiū!!! smile smile smile

[/quote]
Labai viskas paprasta. Geriausia susikurkite subsąskaitą pvz 610xx (Dovanos ir prizai darbuotojams iki 200eur. (GPM312 07kodas)). Bus lengviau susitikrint pildant metinę GPM312. Į ją ir dėsite D610xx/K443 (skola tiekėjui). Visa suma su PVM. PVM neatskaitomas.
[/quote]
2019-02-08 10:06 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1409140
Dėkui, jo šita tai žinau. Tik kaip man visą tai atspindėti programoje, dėti prie kitos sąnaudos ir viskas? Nes nedidelė suma. Ir kaip daryti su pvm? Visą dovanos sumą dėti į leidžiamus? Kaip turi susibegioti korespondencija tuo met? Nu su tom dovanom galva jau išitno, pirmą kart su jomis turiu reikalų... smile smile smile

[/quote]
gal tai pagelbės smile
[/quote]
2019-02-07 09:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1409000
Ar gali kas pagelbėti? kaip turi atrodyti sąskaitų korespondencija dovanų čekio? Imonė dovanojo savo darbuotojams.
cekio verte 15e. vienam darbuotojui.
ar čia kaip darbo užmokesti bus? (labai nepykite dar mokausi smile )
2019-02-06 09:48 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1408923
Laba diena, reikia pagalbos smile
Darbuotojams buvo dovanoti bilietai i kino teatrą, reikia įvesti kaip kitos personalo išlaidos? Nežinau prie ko priskirti sąskaitų plane. Ar čia bus netiesioginis darbo užmokestis? Bet iš tiesų tai dovana... Būsiu labai dėkinga už pagalbą... smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR