Tax.lt narys kate666

K
Tax.lt narys nuo
2014-12-07
kate666
forume parašė 411 žinučių

Naujausios žinutės:

2015-10-13 09:39 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #1289881
[quote=Tininga]

kate666 rašė:
Sveiki, jei darbuotojas susirgo 2015 m. rugpjūčio 21-25 d. , o jo darbo grafike nurodyta , kad 21-22 turėjo dirbti, tai iš įmonės skaičiuojama ir mokama už pirmas 2 dienas 21 ir 22 d? Nesvarbu, kad 22 buvo šeštadienis? Ir atvirkštinis variantas: liga 08.24-30, pagal darbo grafiką 25 laisva. tai iš įmonės lėšų bus mokama tik už pirmą dieną-24?
Taip, mokama pagal darbuotojo grafiką.

Dar klausimas ta tema: Jei sergantis darbuotojas (dirba 6 d.d savaitę) susirgo spalio 2-penktadienį, pagal grafiką 2 ir 3 turėjo dirbti. Iš įmonės lėšų mokame už pirmas 2 dienas, t.y. už penktadienį ir šeštadienį. Klausimas kyla toks- ar gautą VDU dauginu iš dviejų dienų, ar reikia skaičiuoti pagal valandas, nes penktadienį 8 darbo valandos, o šeštadienį būtų buvusios 5?

2015-10-07 15:42 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #1289387
Sveiki, išmanieji buhalteriai, ką aš be jūsų daryčiau smile .
Situacija tokia: gavau sąskaitą - įrašyta, kad pirkti LMDP ruošiniai 1099,17 € + PVM, viso 1330 €. Vedžiau kaip IT pirkimą, nes iš tų ruošinių pagamintas baldų komplektas(spintelės). Klausimas ar galiu nusistatyti likvidacinę vertę kokia man patogi skaičiavimui (neviršijant 10 proc. IT vertės)? Pvz. 91,17 €, kad paskui nusidėvėjimas “gražiai“ skaičiuotųsi“? 6 metai bus 72 mėnesiai po 14,00 € į mėn. Metinė nusidėvėjimo norma 168,00 €.
O gal privaloma bet kuriai IT grupei vienodą likvidacinės vertės procentą nusistatyti? Ar galima kiekvienam daiktui (turtui) kokią noriu (neviršijant 10 proc. vertės)? Patarkite man , prašau.
2015-09-24 17:25 Programinė įranga » Rivilė » #1287836
Sveiki,
Rivilė pradėta naudoti nuo šių naujų metų, kaip Rivilėje sutvarkyti tokį reikalą: ruošiami naudoti pastatai ir statiniai (sąskaita 1212) buvo įkelta DK-BŽ-likučiai suma 60 000 € Debete 1212, Kredite D. Dabar ši suma išaugo iki 120 000, pastatas paruoštas naudoti. Kaip Rivilėje jį “perkelti“ į ilgalaikį turtą ir įvesti naudojimui? Per kur? Kokios sąskaitos? Patarsit kas nors? Kaip įsivesti nusidėvėjimui skaičiuoti?
2015-09-23 11:07 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287561

ara rašė:
Skambinčiau aiškintis su jų buhaltere.

Žinokit, įdomiai gaunasi man su ta įmone ..... kalbėjau su direktoriumi ir su buhaltere- jie nenori perrašyti sąskaitų, nenori taikyti jokio atvirkštinio PVM. PVM sąskaitas faktūras išrašo ir toliau išrašys kaip dabar- suma be PVM+21% PVM. Mes jiems sumokėsime visą sumą, o PVM jie patys susimokės. Viskas taip, kaip buvo prieš įsigaliojant įstatymui. Man tai tinka, kažin ar nenusižengiama įstatymui smile ?
2015-09-22 14:14 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287446

ara rašė:
Jei tai statybos darbai, turėjo būti nuoroda į 96 str. atvirkštinis PVM. Suma apmokėjimui nurodyta be PVM. Skambinkite ir aiškinkitės. O jūs PVM mokėtojai?

taip, ir mes, ir jie yra PVM mokėtojai. Tai mūsų gamybinio pastato katilinės įrengimas- taip nurodyta sutartyje. Nėra nuorodos į 96 str. nė vienoj PVM sąskaitoj po 2015.07.01 datos. Ir dar sutartyje parašyta, kad “atsiskaitymas bus laikomas visiškai įvykdytu, kada sąskaitoje faktūroje nurodyta pinigų suma, faktiškai įplauks į rangovo sąskaitą“.
2015-09-22 14:01 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287441

ara rašė:
kate666,
paskaitykite ir paklausykite kolegų patarimų. Pirmiausia pažiūrėkit ar abi pusės PVM mokėtojai ir apmokestinamieji asmenys. Pasitikrinkite sąskaitas išrašytas po 2015 07 01. Išsiaiškinkite ar tai statybos darbai. Sąskaita turi būti išrašyta su nuoroda, kad tai atvirkštinis, turite matyti ant sąskaitos ir sumą be PVM ir PVM, nieko Jums išskaičiuot nereikia. Susiderinkite su buhalteriais kas išrašė sąskaitas skolas. Kai viską susidėliosite, pagalvosite apie taisymus. Netaisykite kol neišsiaiškinsit.

taip, ara, abu esame PVM mokėtojai. Bet sąskaitose nėra nurodyta, kad atvirkštinis. Aš jiems jau sumokėjau visą su PVM nurodytą sumą.
2015-09-22 13:56 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287439
[quote=amadina22]

kate666 rašė:
Dėkinga už konsultaciją. Labai!
Taip ir maniau, kad kažką prisidirbau.dar galite patarti kaip išsiskaičiuoja atvirkščiai PVM ? Pvz. viena “montavimo ir automatikos derinimo darbų suma“ nurodyta 900 eurų . Čia , manau, su PVM. 900/1,21 ? PVM bus 156,2. Ar gerai galvoju?

PVM sąskaitoj faktūroj turėjo būti išskirtas PVM.

PVM sąskaitoje faktūroje kaip ir visose iki šiol įrašyta “už atliktus darbus pagal aktą“ ir nurodyta suma be PVM 9065,29 € , nurodyta PVM suma 21 % 1903,71 € ir bendra suma viso 10969,00 € . Pridėtas atliktų darbų aktas, kuriame išvardintos prekės su kaina (be PVM ir su PVM). Gale sąrašo parašyta prie sumos su PVM -pagalbinės medžiagos 292,33 € ir montavimo ir automatikos suderinimo darbai 900 €. Tai kaip man, ką ir nuo kurios sumos derėjo išskirti.....Nebesuprantu smile smile smile , tai rangovas blogai išrašė sąskaitą?
2015-09-22 12:01 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287422

kate666 rašė:

virbuh rašė:

rašė: Tai gaunasi, kad reikėjo iš tos sumos išskirti PVM ir jiems jo nesumokėti??? Aš jiems visą sumą sumokėdavau, kuri nurodyta sąskaitose būdavo. Tai ką dabar man daryti?

Įstatymas įsigaliojo nuo liepos 1d. Kokius darbus atliko konkrečiai žiūrėkit pagal VMI priedus. Jei tikrai po liepos 1d yra sąskaitų, kurioms taikomas atvirkštinis tai susisiekit su tos įmonės buhaltere ir pasiaiškinkit, kad perrašyt tas sąskaitas užrašant atvirkštinis apmokestinimas. Sumas išsilyginsit, jei reiks perves, ar nedamokėsit.

Dėkinga už konsultaciją. Labai!
Taip ir maniau, kad kažką prisidirbau.dar galite patarti kaip išsiskaičiuoja atvirkščiai PVM ? Pvz. viena “montavimo ir automatikos derinimo darbų suma“ nurodyta 900 eurų . Čia , manau, su PVM. 900/1,21 ? PVM bus 156,2. Ar gerai galvoju?

Jei gerai galvoju, tada prašyti jų buhalterės, kad perrašytų sąskaitą. Ar nesigaus dvi sąskaitos iš tos vienos? Viena prekėms, kita montavimo darbams? Tą PVM sumą jie turėtų mums grąžinti, o mes ją sumokėti mokesčiams? Bus pavėluotai....
2015-09-22 11:55 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287420

virbuh rašė:

rašė: Tai gaunasi, kad reikėjo iš tos sumos išskirti PVM ir jiems jo nesumokėti??? Aš jiems visą sumą sumokėdavau, kuri nurodyta sąskaitose būdavo. Tai ką dabar man daryti?

Įstatymas įsigaliojo nuo liepos 1d. Kokius darbus atliko konkrečiai žiūrėkit pagal VMI priedus. Jei tikrai po liepos 1d yra sąskaitų, kurioms taikomas atvirkštinis tai susisiekit su tos įmonės buhaltere ir pasiaiškinkit, kad perrašyt tas sąskaitas užrašant atvirkštinis apmokestinimas. Sumas išsilyginsit, jei reiks perves, ar nedamokėsit.

Dėkinga už konsultaciją. Labai!
Taip ir maniau, kad kažką prisidirbau.dar galite patarti kaip išsiskaičiuoja atvirkščiai PVM ? Pvz. viena “montavimo ir automatikos derinimo darbų suma“ nurodyta 900 eurų . Čia , manau, su PVM. 900/1,21 ? PVM bus 156,2. Ar gerai galvoju?
2015-09-22 11:49 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287418

ara rašė:
Naujas įstatymas įsigaliojo nuo 2015 07 01, pasižiūrėkite sąskaitų datas.

taip, žinau, 4-ios sąskaitos iki tos datos, o trys jau rugpjūčio ir rugsėjo mėn.
2015-09-22 11:38 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287409

virbuh rašė:

rašė: Turiu 7 tokias sąskaitas, tvarkomas mūsų pastatas, tai jie tiesė vamzdynus, statė katilinę ir t. t.

Tas pastatas jūsų ekonominei veiklai? Neaišku kas per vamzdynai?. Pagal viską reikėtų su jais susisiekti ir kad perrašyt sąskaitas su užrašu atvirkštinis. Tada Jie skolingi jums patį PVM.

taip, pastate bus vykdoma įmonės veikla, kol kas nuomojamės, bet kai suremontuos nupirktą pastatą, kelsimės ten. Dabar peržiūrėjau visas tos įmonės išrašytas sąskaitas mums nuo vasario mėnesio- prie jų pridėti darbų atlikimo aktai , juose prekės ir gale įrašyta “ montavimo darbai“ su nurodyta viena suma skiltyje su PVM. Tai gaunasi, kad reikėjo iš tos sumos išskirti PVM ir jiems jo nesumokėti??? Aš jiems visą sumą sumokėdavau, kuri nurodyta sąskaitose būdavo. Tai ką dabar man daryti?
2015-09-22 11:18 Darbo teisė » Įmonės įstatų pakeitimas » #1287404

Tess rašė:
Galite keisti tik buveinę, bet įstatus vistiek teiks pakeisti iki 2016 m. pabaigos, nurodant akcijų nominalią vertę ir įstatinio kapitalo dydį eurais.

dėkoju smile
2015-09-22 11:15 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287402

kate666 rašė:

virbuh rašė:

kate666 rašė:
Arba: dar vienos įmonės PVM sąskaitos - faktūros: visur rašo “už atliktus darbus pagal aktą“. Čia tikrai statytbos darbai. Nurodoma suma be PVM ir PVM. Kaip bet kokiose sąskaitose. Sumokėjau visą nurodytą sumą su PVM į nurodytą sąskaitą banke. O gal turėjau kažkaip kitaip pasielgti??? Kirba mintis , kad kažko būsiu prisidirbusi...


Ką jums konkrečiai suremontavo?

Prie sąskaitų yra pridėti atliktų darbų aktai-vienuose tik prekės, o kituose yra įrašyti ir“montavimo darbai“

Turiu 7 tokias sąskaitas, tvarkomas mūsų pastatas, tai jie tiesė vamzdynus, statė katilinę ir t. t.

2015-09-22 11:11 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287398

virbuh rašė:

kate666 rašė:
Arba: dar vienos įmonės PVM sąskaitos - faktūros: visur rašo “už atliktus darbus pagal aktą“. Čia tikrai statytbos darbai. Nurodoma suma be PVM ir PVM. Kaip bet kokiose sąskaitose. Sumokėjau visą nurodytą sumą su PVM į nurodytą sąskaitą banke. O gal turėjau kažkaip kitaip pasielgti??? Kirba mintis , kad kažko būsiu prisidirbusi...


Ką jums konkrečiai suremontavo?

Turiu 7 tokias sąskaitas, tvarkomas mūsų pastatas, tai jie tiesė vamzdynus, statė katilinę ir t. t.
2015-09-22 11:06 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287394
Arba: dar vienos įmonės PVM sąskaitos - faktūros: visur rašo “už atliktus darbus pagal aktą“. Čia tikrai statytbos darbai. Nurodoma suma be PVM ir PVM. Kaip bet kokiose sąskaitose. Sumokėjau visą nurodytą sumą su PVM į nurodytą sąskaitą banke. O gal turėjau kažkaip kitaip pasielgti??? Kirba mintis , kad kažko būsiu prisidirbusi...
2015-09-22 11:02 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287390
Sveiki, užsikabinau su tuo atvirkštiniu.... iškilo klausimas, o kaip su notaro paslaugomis? Gavome PVM s.-f. iš rajono savivaldybės notaro biuro, sumokėjau kaip ir visas sąskaitas - į nurodytą sąskaitą su visu PVM. Deklaruojant fiziniams asmenims išmokėtas sumas už 2015 metus, turėsiu ir notarui išmokėtą sumą deklaruoti? Tai bus visa jam sumokėta suma su PVM? Kaip man klaidu pasidarė.... į kiekvieną sąskaitą imu žiūrėti siu siaubu ir galvoju ar jai nėra kokio atvirkštinio.... ir kaip žinoti ką kam mokėti, kokią sumą...
2015-09-21 15:58 Darbo teisė » Įmonės įstatų pakeitimas » #1287312
Sveiki, iš nuomojamų patalpų persikelsime į savo (banko, nes paimtas kreditas patalpų pirkimui). Patarkite, kokius žingsnius turėčiau padaryti? Kiek suprantu, įmonės įstatų iš naujo nereikia rašyti, jei juose nėra nurodytas buveinės adresas. Bet juose įstatinis kapitalas nurodytas litais, ar dėl to nereikia keisti jų?
Jei nekeičiami įstatai, tai RC pateikiamas prašymas įregistruoti pakeitimus (JAR-1) ir juridinio asmens organo sprendimas dėl buveinės adreso pakeitimo. Jei savininkas nepasirašo elektroniniu parašu, jam vykti į registrų centrą?

2015-09-18 13:31 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287110

urtele rašė:

kate666 rašė:
Iš fizinio asmens šiais metais esame gavę tris sąskaitas faktūras , kovą 1900, liepą 1500 ir dabar rugsėjį 848 €. Jose parašyta “už elektros montavimo darbus“ ir nurodyta viena suma. Nėra PVM.

Viskas gerai, jis fizinis asmuo ir ne PVM mokėtojas.Jums nieko daryti nereikia.
Pastudijuokite, gal kada dar prisireiks

www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/33...+(VMI)


Dar klausimas: iki 2016 metų vasario reikės deklaruoti to fizinio asmens pajamas?
2015-09-18 13:24 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287107

kate666 rašė:
ačiū, dėkinga be galo , be krašto ........ smile smile smile smile smile smile smile

Tik nuorodos neatidaro, rašo “nerastas resursas“
2015-09-18 13:23 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287106
ačiū, dėkinga be galo , be krašto ........ smile smile smile smile smile smile smile
2015-09-18 11:07 Įvairūs » Statybinės įmonės buhalterija » #1287066
Sveiki, LABAI PRAŠAU visų pagalbos!!!! Niekada nesu niekam taikiusi jokio atvirkštinio PVM. Paskaičiau apie būsimas naujoves, ir išsigandau.... Iš fizinio asmens šiais metais esame gavę tris sąskaitas faktūras , kovą 1900, liepą 1500 ir dabar rugsėjį 848 €. Jose parašyta “už elektros montavimo darbus“ ir nurodyta viena suma. Nėra PVM. Sumokėta tam fiziniam asmeniui ta nurodyta suma sąskaitoje faktūroje. Ką dar turėjau padaryti? Kol kas neapmokėta tik paskutinė sąskaita. Ar turėjau prie kiekvienos iš tų sąskaitų sumos dadėti 21 proc PVM ir sumokėti mokesčiams? Ką turėjau deklaruoti? Dabar jau panika suėmė, kad kažko nedadariau.......
2015-09-04 10:51 Programinė įranga » Rivilė » #1285396
Sveiki, gal kas galite pasakyti kur Rivilėje rasti ASMENS SĄSKAITĄ? Alga-prisk/atsk. analizė ir kuri ta asmens sąskaita??? Nė vienas iš pasirinktų punktų nepanašus......
2015-08-31 15:23 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #1284809
dėkoju, Tininga smile
2015-08-31 14:52 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #1284799
Sveiki, jei darbuotojas susirgo 2015 m. rugpjūčio 21-25 d. , o jo darbo grafike nurodyta , kad 21-22 turėjo dirbti, tai iš įmonės skaičiuojama ir mokama už pirmas 2 dienas 21 ir 22 d? Nesvarbu, kad 22 buvo šeštadienis? Ir atvirkštinis variantas: liga 08.24-30, pagal darbo grafiką 25 laisva. tai iš įmonės lėšų bus mokama tik už pirmą dieną-24?
2015-08-28 12:07 Bendra » Darbo sutartis » #1284603
ačiū visiems atsakiusiems smile . Įrašų darbuotojoms, esančioms VPA ir GA nedarysiu, kol negrįš į darbą. O kitiems turėjau padaryti, nes mes ne minimumą mokame, šiek tiek daugiau. Tai ir pakėlus minimumą, pakėlėme ir esamus atlyginimus. Dėkoju visiems už patarimus smile
2015-08-28 10:43 Bendra » Darbo sutartis » #1284572
Laba diena, iškilo toks kvailas klausimas smile - minimalus atlyginimas padidėjo nuo 2015 07 01, darbo sutartyse padariau įrašus, o kaip su tomis darbuotojomis, kurios yra nėštumo / gimdymo atostogose, VPA? Gal padaryti įrašus tik joms grįžus į darbą? Dabar nieko nerašiau, nes jų parašų tai negausiu, jos nedirba dabar.
2015-08-26 09:11 Programinė įranga » Rivilė » #1284141
Gal kas patarsite kaip su patalpų nuoma iš fizinio asmens? kaip vedate į RIVILĘ? Man kyla klausimas su avansiniu (depozitu) mokėjimu. Sumokėtą sumą įvedžiau kaip avansinį mokėjimą. O kaip įvesti sumokėtą GPM? Bandžiau daryti taip: debit/kreditor operacijos (rūšis -kitos operacijos), naujas-tada GPM sumą įrašiau į K 4432(kitos skolos tiekėjams),D 6104_41(prekybos sąnaudos nuoma).
Po to:
1. gavus banko išrašą, išmokos-pagal dokumentus-271- sumoku tą GPM sumą.
2. išmokos-pagal sąskaitas-271-nurodau, kad GPM už nuomą -naujas-sąskaita 4462_1(mokėtinas GPM), įrašau sumą.
3.Įplaukos-pagal sąskaitas-nuomos GPM-2437(užskaita)-naujas- 4462_1 (mokėtinas GPM)-įrašau sumą.
4.išmokos-naujas-pagal dokumentus-2437 darau užskaitą- spaudžiu mokėti ant tos sumos.


Rivilę turime tik pusmetį, taip vesdavau kitų fizinių asmenų nuomą ir GPM. Tai pabandžiau tą patį padaryti su avansiniu (depozitu) nuomos mokėjimu. Daug operacijų, sudėtinga, gal kitaip galima?
2015-08-26 08:56 Programinė įranga » Rivilė » #1284136

aiwita rašė:

kate666 rašė:

Per pirkimus nerandu kur įvesti debetą ir kreditą.....yra tik pirkimas kur pasirenkame ar kodą perkame, ar prekę....

Tai ir pirkit kodą 61**. Automatiškai suvaikščios

ačiū
2015-08-25 13:15 Programinė įranga » Rivilė » #1284052

artas71 rašė:
GPM nuo patalpų nuomos per D/K operacijas.

1.Patalpų nuoma"nuperkama" per pirkimus.Pvz 1150 EUR. D 61/K 4431 (skola nuomotojui).
2.Patalpų nuomos GPM išskaitomas iš nuomotojo skolos per D/K operacijas D 4431/K 446
3.GF priskaitau per BŽ . 61- su DU susiję mokesčiai/K448 skolos pagal mokėtinus mokesčius.


Per pirkimus nerandu kur įvesti debetą ir kreditą.....yra tik pirkimas kur pasirenkame ar kodą perkame, ar prekę....

2015-08-25 08:26 Programinė įranga » Rivilė » #1283984

artas71 rašė:
GPM nuo patalpų nuomos per D/K operacijas.

1.Patalpų nuoma"nuperkama" per pirkimus.Pvz 1150 EUR. D 61/K 4431 (skola nuomotojui).
2.Patalpų nuomos GPM išskaitomas iš nuomotojo skolos per D/K operacijas D 4431/K 446
3.GF priskaitau per BŽ . 61- su DU susiję mokesčiai/K448 skolos pagal mokėtinus mokesčius.

Dėkoju už atsakymą smile .Garantinį fondą aš priskaitau irgi per BŽ, tik sąskaitų korespondencija 6125 D-kitų mokesčių sąnaudos, 4464 K- mokėtinos garantinio fondo įmokos. Gal negerai darau? smile


Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui