Praeitų metų klaidų taisymas.

L
Loreta13 30842
2009-11-30 19:54 Loreta13 2011-09-11 06-31
Tikslinama PLN204.
Kadangi nereikšmingos klaidos taisomos perspektyviniu būdu, jos taisomos šiais metais.
T.y. tada, kai jos atrandamos.
Smulkiau 7 www.aat.lt/get.php?f.222
21 punktas
diajse diajse 248
2009-12-01 08:39 diajse
Loreta13, labai dekoju. Gal galetumete patarti, kokia butu saskaitu korespondencija taisant 2 klaida?
O PLN204 reiketu pataisyti del abieju klaidu? ar kalbate butent del antros klaidos? Ir gal galetumete patarti kurioje mazdaug vietoje reikia pataisyti?
L
Loreta13 30842
2009-12-01 19:09 Loreta13 2011-09-11 06-31

diajse rašė: Gal galetumete patarti, kokia butu saskaitu korespondencija taisant 2 klaida?
O PLN204 reiketu pataisyti del abieju klaidu? ar kalbate butent del antros klaidos? Ir gal galetumete patarti kurioje mazdaug vietoje reikia pataisyti?

diajse rašė: Tai gi, pirkejai savo apskaitoje uzregistravo prekiu pirkima uz pvz. 50.000Lt, o musu apskaitoje D 2411 K 500 51.000Lt. Del to, gavosi 1.000Lt skirtumas.
PLN taisoma esant bet kokioms klaidoms.
T.y. užpildoma taip, tarsi tų klaidų ir nebuvo, kad būtų teisingai suskaičiuotas pelno mokestis.
Antrą klaidą taisyčiau:
D pardavimai
K pirkėjai
Pataisyt vertėtų ir PVM deklaraciją.
M
Me0 40
2009-12-02 07:52 Me0
2007 m buvo padaryta PVM atskaita, bet reikejo PVM traukti i sanaudas. 2008m buvo pataisytos PVM deklaracijos,o PVM sanaudas auditorius liepe traukti ne i 2008 m PN ataskaita, o per 3 kl atitaisyti. Ar reikejo tokias sanaudas traukti i PLN204 uz 2007m, jeigu jos nebuvo atvaizduotos PN ataskaitoje uz 2007 metus? Jeigu reikejo atvaizduoti PLN204 tai kurioje eiluteje? Aciu labai is ankasto uz pagalba!
Rolf Rolf 17196
2009-12-02 08:12 Rolf 2011-09-11 06-31

Me0 rašė: Ar reikejo tokias sanaudas traukti i PLN204 uz 2007m, jeigu jos nebuvo atvaizduotos PN ataskaitoje uz 2007 metus? Jeigu reikejo atvaizduoti PLN204 tai kurioje eiluteje?

Reikėjo tikslinti PLN204 už 2007m.
Mažėtų suma III dalies 1-oje eilutėje.
A
arunas68 73
2009-12-14 14:37 arunas68 2011-09-11 06-32
Laba diena,

Kaip man reikia ištaisyti 2007m. klaidą? 2007 m. nebuvo įtraukta į pajamas sąskaita faktūra už atliktas paslaugas, tuomet PVM buvo 5%Kada ir kaip aš galiu sutvarkyti šį reikalą?Ačiū iš anksto smile

Loreta13 rašė:

Ziga rašė: Gal didžiojoje knygoje taisyti taip:
K443 1000
D20140 847,46
D2431 152,54
Pagal šią korespondenciją turėtumėte turėt pirkimo PVM s/f.
P
Panaikinta 4554
2009-12-14 14:39 Panaikinta
Klaidą taisote šiais metais, tačiau turite koreguoti PLN deklaraciją už 2007 m. ir patikslinti apmokestinamas pajamas bei PM, taip pat turite koreguoti 2007 m. FR0600 deklaraciją ir patikslinti mokėtiną PVM.
A
arunas68 73
2009-12-14 15:51 arunas68 2011-09-11 06-32
Sakykit prašau, patikslinti apmpkestinamasis pajamas ,kur man reikia tikslinti jas?PM nebuvo, nes tais metais nuostolis. FRO600 deklaraciją to mėnesio koreguosiu, o forma imti ,kurią šiuo laiku naudojame? Kaip patikslinti mokėtiną PVM , kad šiuo metu yra 21% o tada 5%.Atsiprašau už tokius klausimus,tačiau pirmą kartą susiduriu ir labai reikia jūsų pagalbos smile

Regvita rašė: Klaidą taisote šiais metais, tačiau turite koreguoti PLN deklaraciją už 2007 m. ir patikslinti apmokestinamas pajamas bei PM, taip pat turite koreguoti 2007 m. FR0600 deklaraciją ir patikslinti mokėtiną PVM.
P
Panaikinta 4554
2009-12-14 17:49 Panaikinta 2011-09-11 06-32
Klaidos ištaisymą turite įforminti specialia buhalterine pažyma, kurioje nurodote klaidos esmę, jos padarymo vietą dokumentuose bei registruose ir jos taisymo būdą (perspektyvinis ar retrospektyvinis). Kiek suprantu , klaida įmonei yra neesminė, todėl taisote perspektyviniu būdu. Užregistruotą 2007 m. pajamų suma, apskaičiuojant 2009 m,. pelno mokestį, priskirkite prie neapmokestinamųjų pajamų.
Tikslinant PLN204 deklaraciją šia suma padidinate apmokestinamas pajamas ir tuo pačiu sumažinate įmonės nuostolį.
PVM deklaraciją turite pateiktį dabar galiojančią, tik ji bus patikslinta už 2007 m. X mėn.
A
arunas68 73
2009-12-15 08:35 arunas68 2011-09-11 06-32
Ačiū Jums Regvita už išsamų paaiškinimą.Jeigu dar iškils klausimų ir manau,kad jų bus kada tą reikalą tvarkysiu, aš dar į Jus kreipsiuosi pagalbos.Geros dienelės smile

Regvita rašė: Klaidos ištaisymą turite įforminti specialia buhalterine pažyma, kurioje nurodote klaidos esmę, jos padarymo vietą dokumentuose bei registruose ir jos taisymo būdą (perspektyvinis ar retrospektyvinis). Kiek suprantu , klaida įmonei yra neesminė, todėl taisote perspektyviniu būdu. Užregistruotą 2007 m. pajamų suma, apskaičiuojant 2009 m,. pelno mokestį, priskirkite prie neapmokestinamųjų pajamų.
Tikslinant PLN204 deklaraciją šia suma padidinate apmokestinamas pajamas ir tuo pačiu sumažinate įmonės nuostolį.
PVM deklaraciją turite pateiktį dabar galiojančią, tik ji bus patikslinta už 2007 m. X mėn.
P
Panaikinta 4554
2009-12-15 09:18 Panaikinta 2011-09-11 06-32

arunas68 rašė: Ačiū Jums Regvita už išsamų paaiškinimą.Jeigu dar iškils klausimų ir manau,kad jų bus kada tą reikalą tvarkysiu, aš dar į Jus kreipsiuosi pagalbos.Geros dienelės smile

Dėkoju, kreipkitės pasistengsiu padėti smile
volgadon volgadon 4395
2009-12-18 12:35 volgadon
Iškilo reikalas pataisyti PLN už 2008m.
Parašau kokia turi būti.Ir siunčiu.Kodėl klausiu, pažymėjimo, kad patikslinta nematau(gal tik aš nematau).Tai tada užskaitys paskutinę.Taip?
O balansą ir pelną-nuostolį, tai kitais metais aiškinamajam rašte, rašau ką ten taisiau.
Rolf Rolf 17196
2009-12-18 12:40 Rolf 2011-09-11 06-32

volgadon rašė: Tai tada užskaitys paskutinę.Taip?
O balansą ir pelną-nuostolį, tai kitais metais aiškinamajam rašte, rašau ką ten taisiau.

Visiškai teisingai
L
laura9 10602
2009-12-22 10:40 laura9
Kadangi esu visai žalia praeitų metų klaidų taisyme, tai prašau jūsų pagalbos.
2009 m. 12 mėn. patikslinau 2007 m. PVM deklaraciją, t.y. išėmiau iš atskaitos 2000 Lt. Šiaip tie 2000 Lt turėtų eiti į sąnaudas, neleidžiamus atskaitymus. Tai tuos 2000 Lt į sąnaudas turiu dėti 2009 m. 12 mėn. ir tikslinti pelno mokesčio deklaraciją už 2007 m.?
Rolf Rolf 17196
2009-12-22 10:43 Rolf 2011-09-11 06-33

laura9 rašė: Tai tuos 2000 Lt į sąnaudas turiu dėti 2009 m. 12 mėn. ir tikslinti pelno mokesčio deklaraciją už 2007 m.?

Tikslinti PLN už 2007m.
O 2009m. PLN tie 2000 lt. bus neleidž.atskaitymai.
S
siluuma 259
2009-12-30 13:38 siluuma
Sveiki

Kaip ištaisyti tokia klaidą

Kažkokiuom būdu darydama praeitų metų balansdą uždidinau skola tiekėjui ir sąnaudas, bet dabar pamačiau kad neteisingai padariua, suma (17 Lt), kaip galėčiau teisingai ištaisyti klaida

ačiu
L
Loreta13 30842
2009-12-30 19:57 Loreta13 2011-09-11 06-33

siluuma rašė: Kažkokiuom būdu darydama praeitų metų balansdą uždidinau skola tiekėjui ir sąnaudas, bet dabar pamačiau kad neteisingai padariua, suma (17 Lt), kaip galėčiau teisingai ištaisyti klaida
Pataisykite šiais metais ir pamirškite :)))
D skola tiekėjams
K sąnaudos
xvijox xvijox 986
2010-01-05 09:26 xvijox
Patarkit kaip teisingai padaryti, indv. įmonėje išlindo tiekėjo PVM sąskaita iš 2007m. su 18% PVM, galvočiau rašyti buhalterinę pažymą užpajamuoti ir tikslinti deklaraciją FR0600 2007m., kaip teisingai patikslinti PLN 204A deklaraciją, o apskaičiuojant pelną už 2009m. ši sąskaita būtų neleidžiamos pelnui mažinti sąnaudos ir kur tą sumą teisingai parodyti metinėje PLN 204A, patarkit ????
S
sing 545
2010-01-21 11:17 sing
Sveki,
2008 m. apskaičiavau ir užregistravau per didelį pelno mokestį. Pridavus atskaitomybę ir PLN204 pastebėjau klaidą, pataisiau deklaraciją, o apskaitoje įvedžiau taip:
D445 pelno mokesčio įsipareigojimai
K651 ataskaitinių metų pelno mokestis
Ar teisingai padariau? smile
Rolf Rolf 17196
2010-01-21 11:52 Rolf 2011-09-11 06-35

sing rašė:
D445 pelno mokesčio įsipareigojimai
K651 ataskaitinių metų pelno mokestis
Ar teisingai padariau? smile

Kredituočiau 342 sąskaitą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui