Viešoji įstaiga

aratinga aratinga 149
1 2015-10-14 22:34 aratinga
D2015
K2435

D2435
K272

Kurioje sąskaitoje apskaityti steigimo išlaidas? Šis klausimas man neduoda ramybės. Nepykit taip labai. Esu pakankamai šviežia buhalterė, neturiu keliolikos metų bagažo užnugaryje. Del to ir ieškau atsakymo, domiuosi, kad atlikciau viską kuo teisingiau.
KJurate KJurate 6546
2015-10-14 23:09 KJurate 2015-10-14 23-12
net mintis nekilo pykti :)
noriu, kad GALVOTUMĖT, ir pati rastumėt sprendimą :) tuomet jis išliks ilgiau, nei padėjus ant lėkštutės
D2015 neatsiranda, nes tai jokios ne atsargos, o sąnaudos 6 klas iš karto, galite net pasivadinti "steigimo sąnaudos", nes pelno mokesčio tikslais, jos nėra leidžiami atskaitymai, jei kartais turėtumėte pelno :)
o likusios korespondencijos- tobulos :) smile jei išmokėsite iš kasos smile
daugiau pasitikėjimo
aratinga aratinga 149
2015-10-15 07:52 aratinga
Aš supratau šitą Jūsų mintį. Ačiū :) Šias korespondencijas parašiau atsakydama i Jūsų klausimą apie kurą :) Sužinojusi apie norą susigrąžinti steigimo išlaidas, svarsčiau apie:

D6kl (steigimo sąnaudos)
K4486 (įmonės skola savininkui)

D4486
K272

Ar tokia korespondencija nebūtų buvusi teisinga?
KJurate KJurate 6546
2015-10-15 09:34 KJurate
viskas priklauso nuo to, kokią sąskaitą naudojate avansinei apyskaitai . ar turtinę 2435 ar skolinę 4486. jų logika yra tokia:
jei pirmiau darbuotojui ar šiuo atveju steigėjui pirma duodate pinigus, o paskui jis išleidždia atneša išlaidas pagrindžiančius dokumentus, tai 2435.
jie pirma atskaitingas asmuo išleidžia savo, o paskui pagal pateiktus dokumentus kompensuojama, tuomet 4486.
bet patogumo dėlei, tradiciškai taikome kurią nors vieną, svarbu, kad balanso sudarymo dieną nebūtų "neigiamas" likutis, tuomet jį reikia perkelti į reikiamą sąskaitą.
jei, jūsų atvejų, įmonėje lėšų nėra ir greitai (iki metų pabaigos) nebus galimybės atsiskaityti su steigėja, tuomet tikrai geriau apskaityti 4486, bet tuomet visas kitas išlaidas taip pat :)
aratinga aratinga 149
2015-10-15 10:46 aratinga
Avansinei visada naudojame 2435. Tačiau man kyla abejonių kaip atskaitingo asmens sąskaitoje galima apskaityti kažką, kai įmonė dar tik steigiama ir nera jokių lėšų. Del šios priežasties, svarsčiau apie 4486. Noriu pasitikslinti ar tikrai gerai supratau - sakydama "visas kitas išlaidas" turite omenyje susijusias su steigimu? Ar ir sekančias po įmonės veiklos pradžios susijusias su savininko įnašais?
Gita1 Gita1 8377
1 2015-10-15 10:51 Gita1
O kodėl sąskaitų planą naudojat ne skirtą všį?
aratinga aratinga 149
2015-10-15 11:14 aratinga

Gita1 rašė:
O kodėl sąskaitų planą naudojat ne skirtą všį?

smile Va čia tai nustebinot! Nė neįsivaizdavau, kad VŠĮ naudojamas kitoks sąsk planas.
Gita1 Gita1 8377
2015-10-15 11:23 Gita1
Tai ir buhalterija biškiuką kitokia juk nei uabuose..
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
pakeitimas www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

nesusikalbėsit paskui, kai konsultuositės, jei naudosit savo planą :)
aratinga aratinga 149
2015-10-15 12:45 aratinga

Gita1 rašė:
Tai ir buhalterija biškiuką kitokia juk nei uabuose..
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
pakeitimas www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

nesusikalbėsit paskui, kai konsultuositės, jei naudosit savo planą :)


Ačiū :) Perskaičiau. Tai kaip suprantu, mano apgalvotos sąskaitų korespondencijos netiktų sprendžiant sąnaudų grąžinimo klausimą savininkei, vadovaujantis VŠĮ sąsk. Plan.?
aratinga aratinga 149
2015-10-15 12:47 aratinga
Beje, nuoširdus AČIŪ Jums už atsakymus ir pagalbą! Tikrai nemaniau, kad taip operatyviai gausiu tiek naudingos informacijos :)
Gita1 Gita1 8377
2015-10-15 13:01 Gita1
Pačios sąskaitos netinka, bet esmė juk nepakito, pasižiūrėkit kokios sąskaitos atitinka pas všį ir viskas..
W
walej 255
2015-10-16 13:38 walej
Sveiki, gal esate turėjusios situaciją, kad direktorė įnešė pinigų, nes buvo trūkumas apmokėti sąskaitas, vėliau tuos pinigus išsiėmė iš organizacijos sąskaitos. Galvoju forminti, kad paskolos davimas.Kaip manot jūs? smile
Gita1 Gita1 8377
2015-10-16 13:51 Gita1
Paskolos davimas. Nuo tam tikrų sumų apie tai turėjot informuoti vmi,tad susižiūrėkit.
Focus1 Focus1 146
2015-10-20 12:00 Focus1
Sveiki, tikrinant darbo uzmokescio ziniarasti islindo nedidele klaidele, kad darbuotojui nepriskaiciuoti 0,20cnt. Ka dabar daryti? Ar reikia klaida taisyti ir tikslinti deklaracijas sodrai ir vmi? smile
Padekit.
KJurate KJurate 6546
2015-10-20 12:58 KJurate
Aš priskaičiuočiau kitą mėnesį, smile darbuotojas turbūt nepastebėjo... bet jei laikytis raidės... tada viską tikslinti smile
Focus1 Focus1 146
2015-10-20 16:10 Focus1
Aciu labai :)
Iki siol nesame pasitvirtine apskaitos politikos.. turiu siokia tokia pavyzdine forma, bet ten beveik 80psl. Ar neperdidele tokia beletristika? smile
gal kas turit glaustesne ir galit pasidalinti?
KJurate KJurate 6546
2015-10-20 17:15 KJurate
apskaitos politika yra skirta konkrečiai įmonei, pagal jos konkrečią situaciją...
beveik tas pats kaip pasidalinti savo virtuvės spintelėse produktų bei rakandų išdėstymo tvarka...
Focus1 Focus1 146
2015-10-28 08:16 Focus1
Labas,
ar gerai kontuoju?

Registruojamas gautinas nario mokestis
D2111
K341

Registruojamas gautas nario mokestis
D341
K2111
D2311
K3423

Prisk. DU sąnaudos
D61110
K4141
D3423
K643
W
walej 255
2015-10-28 08:28 walej

Focus1 rašė:
Labas,
ar gerai kontuoju?

Registruojamas gautinas nario mokestis
D2111
K341

Registruojamas gautas nario mokestis
D341
K2111
D2311
K3423

Prisk. DU sąnaudos
D61110
K4141
D3423
K643

Sveiki, pirmas 2 gerai,bet 3 blogai kodėl
D3423
K643 ? smile smile
Focus1 Focus1 146
2015-10-28 08:37 Focus1
Nezinau, taip radau parasyta apskaitos taisyklese:

44.2. kredituojama (K 64):[i][/i]
44.2.1. registruojant dotacijos panaudojimą (kredituojama 641 sąskaita „Panaudota dotacija“), – neatlygintinai gauto ir įsigyto iš tikslinio finansavimo lėšų apskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma (D 3421);
44.2.2. registruojant tikslinių įnašų panaudojimą (kredituojama 642 sąskaita „Panaudoti tiksliniai įnašai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3422);
44.2.3. registruojant nario mokesčių panaudojimą (kredituojama 643 sąskaita „Panaudoti nario mokesčiai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3423);[i][/i]

Nebent as ne taip supratau.. smile
Gal tada sias saskaitas reikia naudoti, kai ismokamas DU[i][/i]? nes tada ir panaudojami nario mokescio pinigai. Galvociau taip.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui