aiwita
6101
#1417920 2019-10-25 08:04 aiwita

dontcha rašė:



Serebro rašė:


Aš į apskaitą įtraukiu tą sąskaita, kur pirktas turtas+priedai, o mėnesines sąskaitas įtraukiu tik suma už pokalbius, t.y. netraukiu periodinių įmokų.


O kaip fiksiuojate paslaugas iš MobiGW OU ar UAB Verozona? Ar jos leidžiamos išlaidos? smile


O kas jie tokie?

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Ssilvijaa
39
#1418056 2019-10-30 10:39 Ssilvijaa
Sveiki, ką Jūs darytumėte ( o gal darėte) tokioje situacijoje.

UAB Įmonė įkurtą 2018m liepos mėn. Akcininkas/direktorius vykdė veiklą t.y pirko, pardavė kaip įprastai, bet... Nebuvo įdarbintas sodroje, tai yra nėra nė vieno darbuotojo sodroje. Dokumentai gauti šiai dienai tik . Kaip tokioje situacijoje pasielgti??
1. Įdarbinti nuo tada kada pradėjo veiklą r.y 2018.07mėn , - ar tai išvis galimas variantas?

2. Visus pirkumus traukti į nelidžiamus atskaitymus?

Ačiū už patarimus.

vanillalady
66
#1418078 2019-10-30 13:36 vanillalady
Sveiki, įmonė pagal rodiklius už 2019 metus privalo būti audituojama, bet direktorius atsisako samdyti auditą.... Gal žinote, kokios neauditavimo pasekmės, ar priims RC finansines ataskaitas, kokios mano šioje vietoje atsakomybė kaip vyr.buhalterio???

Serebro
2023
#1418081 2019-10-30 15:18 Serebro
Kokį numerį buhalterinei sąskaitai galima suteikti, kai pvz.: 34219, o man reikia sekančio numerio? Prieš tai buvusi buhalterė kiekvienų metų pelną/nuostolį perkeldavo į skirtingas sąskaitas (34211, 34212 ir t.t.) Norėčiau būtent šioje įmonėje tęsti taip, kaip jau pradėta. Tik pritrūkau skaičiaus. Jei darysiu 342111, tai jau bus 34211 subsąskaita.

virge07
1
#1418088 2019-10-30 16:31 virge07
Sveiki, prašau pagalbos, taip jau nutiko, kad derinant skolas, (turbūt pasikeitus buhalteriui, nes iki to laiko mūsų suderinimo aktus ignoruodavo, o skolas dengdavomės tarpusavio pirkimais) pasirodo neturėjom sąskaitos iš 2013m. Kaip ją įtraukti į apskaitą?

retancike
409
#1418090 2019-10-30 16:35 retancike

Serebro rašė:


Kokį numerį buhalterinei sąskaitai galima suteikti, kai pvz.: 34219, o man reikia sekančio numerio? Prieš tai buvusi buhalterė kiekvienų metų pelną/nuostolį perkeldavo į skirtingas sąskaitas (34211, 34212 ir t.t.) Norėčiau būtent šioje įmonėje tęsti taip, kaip jau pradėta. Tik pritrūkau skaičiaus. Jei darysiu 342111, tai jau bus 34211 subsąskaita.



o tai 34220 netinka?

Serebro
2023
#1418091 2019-10-30 16:48 Serebro

retancike rašė:



Serebro rašė:


Kokį numerį buhalterinei sąskaitai galima suteikti, kai pvz.: 34219, o man reikia sekančio numerio? Prieš tai buvusi buhalterė kiekvienų metų pelną/nuostolį perkeldavo į skirtingas sąskaitas (34211, 34212 ir t.t.) Norėčiau būtent šioje įmonėje tęsti taip, kaip jau pradėta. Tik pritrūkau skaičiaus. Jei darysiu 342111, tai jau bus 34211 subsąskaita.



o tai 34220 netinka?


Tai jau bus 3422 (nepripažinto pelno) subsąskaita smile

retancike
409
1   #1418092 2019-10-30 17:25 retancike
jei ji naudojama, tada taip, gaunasi subsąskaita 3422.
Priklausomai nuo programos galimybių, kaip pvz. subsąskaita 342191 gali būti ir sąskaitos 3421 ir sąskaitos 34219. Mano programoje tai gautųsi. Gal tai gelbėtų.

Saule65
1273
#1418126 2019-11-04 15:25 Saule65

Saule65 rašė:


Sveiki. Asmuo vykdė IV 2014-2015m. 2016m. veikla buvo uždaryta ir atidarytas UAB. Gavome laišką iš vienos įmonės, kad stovi permoka iš tų laikų kai buvo vykdyta IV. Tai galima paprastainurodyti, kad permoką grąžintu tam fiziniam asmeniui ?



kerola
16
#1418128 2019-11-04 15:48 kerola

vanillalady rašė:


Sveiki, įmonė pagal rodiklius už 2019 metus privalo būti audituojama, bet direktorius atsisako samdyti auditą.... Gal žinote, kokios neauditavimo pasekmės, ar priims RC finansines ataskaitas, kokios mano šioje vietoje atsakomybė kaip vyr.buhalterio???


Mums RC nepriimė finansinės atskaitomybės be audito

Girele
9582
#1418130 2019-11-04 18:39 Girele

vanillalady rašė:


Sveiki, įmonė pagal rodiklius už 2019 metus privalo būti audituojama, bet direktorius atsisako samdyti auditą.... Gal žinote, kokios neauditavimo pasekmės, ar priims RC finansines ataskaitas, kokios mano šioje vietoje atsakomybė kaip vyr.buhalterio???


Už finansinės atskaitomybės pateikimą atsakingas vadovas. Tačiau - iškilus problemoms, jis ims kaltinti buhalterį, kad neinformavo. Todėl geriausiai buhalteriui raštu informuoti vadovą, o ką jau jis po to nuspręs - jau jo reikalas.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

lapis
56
#1418162 2019-11-06 09:15 lapis
Sveiki,
darbuotojas dirbo nuo 2019.07.08 iki 2019.10.21 imtinai, 5d.d savaitė,už kiek dienų mokama kompensacija už nepanaudotas atostogas? 5,81d.d. ?

retancike
409
#1418172 2019-11-06 15:04 retancike

lapis rašė:


Sveiki,
darbuotojas dirbo nuo 2019.07.08 iki 2019.10.21 imtinai, 5d.d savaitė,už kiek dienų mokama kompensacija už nepanaudotas atostogas? 5,81d.d. ?



taip, jei neturi jokių lengvatų.

Justina242
26
#1418214 2019-11-08 11:42 Justina242
Laba diena,
pas mus sugalvojo naują sistemą imti iš klientų avansą pusę metų į priekį ir taip kas manėsį už paslaugas sudengti skolą su avansu kol jis baigsis. (Ne visada klientai naudojasi viso mėnesio paslauga, būna tik už pusę mėn. reikia išrašyti PVM sąsk. faktūra). Noriu paklausti, kaip galėčiau pasilengvinti darbą, klientų labai daug.
Prieš pusę metų išrašau exceliu avansinę sąskaitą.
Gavusi pinigus (ne visada visi sumoka) dedu: D - 27 K - 46
Išrašau sąskaitą: D - 24 K - 51
D - 24 K - 47
Po to darau sudengimą: D - 46 K - 24
********
Ar negaliu rašydama sąskaitą daryti šitaip?:
D - 46 K-51
D - 46 K-47
------------

Labai dėkoju iš anksto už atsakymą ir patarimus.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis