Tax.lt narys ginn_ta

G
Tax.lt narys nuo
2008-06-19
ginn_ta
forume parašė 1571 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-12-27 15:07 Bendra » Dar dėl medžiagų nurašymo į sanaudas dokumentų. » #893851

Raskilla rašė: o prieš tai vistiek kažkoks raštas turi būti, nes tenn nurašymo akte yra komisija žodis ir pasirašo nariai

Na, jei pirmas nurašymo aktas, pasitvirtinate įsakymu komisiją.
2010-12-27 15:02 Bendra » Dar dėl medžiagų nurašymo į sanaudas dokumentų. » #893843

Raskilla rašė: prieš nurašymo aktą kokius jūs dar pildote dok. ar rašotės įsk ar protokolą ar tiesiog nurašymo aktą?

Manau, tik nurašymo aktą, tikrai daugiau nieko nereikia.
2010-12-27 14:57 Bendra » Dar dėl medžiagų nurašymo į sanaudas dokumentų. » #893835

Raskilla rašė: prašau padėti smile

Pasakykite ko konkrečiai reikia?
Jūsų klausė, ar turite galvoje nurašymo aktą?
2010-12-27 11:37 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #893709

amadina22 rašė: Reikia būtinai užpildyti per 10 d.d. po nedarbingumo pabaigos?

Pildymo taisyklėse lygtais taip parašyta.
2010-12-27 11:30 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #893704

vovere rašė: čia gal tą NP-SD formą turima omenyje?

Na taip.
2010-12-27 10:50 Įvairūs » dokumentų registracija » #893672
Gaunami suderinimo aktai iš kitų įmonių, ar registruojate kaip gautus ir segate prie gautų dokumentų?
2010-12-27 08:33 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #893603
Iki kada sumokama darbuotojui už 2 nedarbo dienas? Ar galima kartu su DU? Ir pranešama sodrai per 10 d.?
2010-12-23 08:59 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #893143
Jei tarkim suteikėm patikrinimų paslaugą Lietuvos įmonei, bet tai paslaugai suteikti, buvo naudojamasi užsienio įmonės paslauga (pagalba), kuri išrašė sąskaitą mums už tai (be PVM), bet ar tai skaitosi kaip iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos ir deklaruojasi 23 ir 24 langeliuose?
2010-12-22 15:18 PVM » PVM permokos užskaita » #892932
Susimąsčiau, jei yra permokėto PVM ir kitą mėnesį mokėtino PVM, užskaitos jokios nereikia daryti, tą mokėtiną automatiškai atskaitys nuo permokėto?
2010-12-22 15:10 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #892927
Suteiktų paslaugų (be PVM) į ES vertė rašomą 13 eilutėje?
2010-12-22 10:02 Bendra » Vel komandiruotė... » #892660

Rainis rašė:
Tai kokiais pinigais jis mokėjo? Kokia valiuta išdavėte avansą?

Imant esamu atveju tai darbuotojas tą pačią dieną išvyko, tą pačią dieną ir sumokėjo už viešbutį, kurso svyravimo kaip ir nebus.
Bet galvoju, jei būtų kitą dieną sumokėjęs už viešbutį ir skirtusi kursas. Paprastai išduodame litais, o atsiskaito asmenine kortele, bet jei kortele ar nebus, kad ir priskaitoma atsiskaitymo dienos kursu, kadangi sumokėta kortele smile gal įvertinama išvykimo dienos kursu, kai išduodamas avansas užsienio valiuta ir ten atsiskaito ta valiuta.
2010-12-22 09:30 Bendra » Vel komandiruotė... » #892621

Rainis rašė:
Tai jei mokėjo litais - litai gi ne užsienio valiuta?

Čia jau pavertus sakau kaip pvz. nes, jei sumoka darbuotojas daugiau, nei paskaičiavus jo išvykimo dienos kursu, kokia tada gaunasi pilna korespondencija?
2010-12-22 08:28 Bendra » Del muitines » #892582

Rainis rašė:

ginn_ta rašė:
Ta trečioji šalis išrašė mažesnę sumą nei išankstinėje (neįtraukė pakrovimo sumos) teigdami, kad mažesnis muitas būtų, o sumokėta tai pagal išnakstinę daugiau.

Ir man rodos, kad muitinė skaičiuoja tiek muitą, tiek PVM pagal savo taisykles - kažkokias statistines vertes. Ko gero, nebūtų turėję muito dydžiui įtakos ir tų paslaugų įrašymas į sąskaitą.
O dabar iškils jums problemos su PVM.

O galbūt galima užskaityti kaip sąskaitą Proformą Invoice?
2010-12-22 08:23 Bendra » Vel komandiruotė... » #892580
Jei komandiruotės išlaidos, padarytos užsienio valiuta įvertinamos taikant išvykimo į komandiruotę dieną galiojantį valiutos kursą ir pvz. sumokėjo darbuotojas už viešbutį 200 Lt, registruojama D 6 kl ir K 2435, bet išvykimo dienos kursu gautūsi, kad dabuotojui reikia sumokėti 180 Lt, kokia tada korespondencija (nes, manau jam vistiek sumokama 200 Lt).
2010-12-22 08:17 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #892574

Loreta13 rašė: Tai sumokėjote importo mokesčius, užpajamavote prekes ir psio.
Pardavinėkite į sveikatą.
Sumokėtas importo PVM parodomas PVM deklaracijoje.
Jam yra atskira eilutė.
O muitas - pridedamas prie prekių įsigijimo savikainos.
Kaip ir transporto išlaidos.

Dar nesumokėtas importo PVM, neseniai gautos prekės, ir ką tik pastebėjau, kad čia gali būti importo deklaracija ir importo PVM (niekada nemačius smile ), maniau, kad tik iš DHL sąskaita, tik įtariau, kažko trūksta.
O prekės bus naudojamos įmonės veikloje, nepardavinėjamos, bet, manau esmės nekeičia.
2010-12-22 08:03 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #892568
Na sumokam DHL pagal sąskaitą, taip pat pagal importo deklaraciją, o yra koks nors deklaravimas dar ar kitų niuansų (kalbu apie viską importavus prekes ne iš ES).
2010-12-22 07:33 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #892553

Rainis rašė:

ginn_ta rašė: Pirktos prekės iš Kinijos, gauta sąskaita su prekėmis ir sąskaita iš DHL, abi sąskaitos be PVM, kokia tvarka su PVM įmonės atžvilgiu, ar reikia priskaičiuoti ir kur deklaruoti?

Nereikia nei priskaičiuoti, nei deklaruoti - šias funkcijas jau perėmė DHL.

O kaip su muito mokesčiu? Gauta importo deklaracija kaip suprantu ir paskaičiuota gal importo PVM (tipas A00 ir B00) smile
2010-12-21 15:34 Bendra » Del muitines » #892417
Abejoju ar jie išvis išrašys, sakė čia viskas gerai yra, aš tiesiog svarstau ką daryti (nes pagal sąskaitą taip išeina, kad sumokėta per daug), ar prašyti, kad taisytų sąskaitą, ar kad darašytų pakrovimo darbus (kuo abejoju) ar išvis į neleidžiamus tą skirtumą?
2010-12-21 15:13 Bendra » Del muitines » #892398

Rainis rašė:
Aš manyčiau, kad nesiskirs.
Už ką jums DHL rašo sąskaitą?

Dokumento paruošimas, atstovavimas, draudimo poliso pateikimas, siuntos saugojimas.
Ta trečioji šalis išrašė mažesnę sumą nei išankstinėje (neįtraukė pakrovimo sumos) teigdami, kad mažesnis muitas būtų, o sumokėta tai pagal išnakstinę daugiau.
2010-12-21 15:02 Bendra » Del muitines » #892390
Jei gavus prekes iš trečiosios šalies su sąskaita buvo pastebėta, kad sąskaitoje įrašyta netinkama suma, muitinę atstovavo DHL (jei galima taip pasakyti), jei ta kita šalis išrašytų kitą sąskaitą ar skirtumui (nes buvo sumokėta daugiau nei išrašyta sąskaitoje) tai ir sąskaitos suma iš DHL tikriausiai skirtūsi?
2010-12-21 12:17 Įvairūs » Dėl dovanų apmokestinimo » #892248

holdingas rašė: O Sodra neskaičiuojama?

Kuriuo atveju?
Skaičiuoajama, manau, jei rodote kaip įteiktas dovanas vaikams, nes tada visi mokesčiai kaip nuo DU.
O suvartojimas privatiems poreikiams - priskaičiuojate pardavimo PVM.
2010-12-21 12:09 Įvairūs » Dėl dovanų apmokestinimo » #892242
Aš buvau gavusi Rainio patarimą, kad saldainius rodyti kaip suvartojimą privatiems poreikiams.
2010-12-21 07:46 PVM » reklama ar reprezentacija » #892074

laura9 rašė:

ginn_ta rašė: Įmonė užsisakė darbo knygų, kalendorių su įmonės pavadinimu, kontaktais ir pan., ir įteikinės klientams, tai bus reklama?

Taip, reklama.

O PVM atskaita ir pilnai galima?
Visos šios prekės bus nurašytos nurašymo aktu, ar nereikia pažymėti kam kada išdalinta ir ar nesvarbi vertė?
2010-12-21 07:09 Įvairūs » Registracijos adreso keitimas » #892067
Įsteigus įmonę yra registracijos adresas (tuo pačiu laikinai buvo ir būveinės), jei išsinuomavus patalpas pasikeičia būveinės adresas, o kai kurie klinetai ant sąskaitų rašo registracijos adresą ar nieko tokio, ar geriau prašyti, kad rašytų naują būveinės adresą?
2010-12-21 06:46 Pelno mokestis » Reprezentacija » #892064

allana rašė: ir t.t. nurasyneti, kol nesuvalgysite visko smile
ir tada kiekviena karta akto reikia, o tai ant saskaitos rasyti vietos nebeuzteks....

O kažin negalima būtų nurašyti iš karto ir ant akto parašyti laikotarpį per kiek laiko sunaudota, jei pvz per priešventinę savaitę ir sunaudota tai nejau rašyti kasdien po aktą ir nurašinėti?
2010-12-20 18:43 Bendra » Avansinė apyskaita » #891996

Dute22 rašė: nelabai supratau kokios skolos? direktoriui?


Čia į kasą turėjo manau galvoj, skolą (nepanaudotą likutį).
2010-12-20 15:56 Pelno mokestis » Reprezentacija » #891951
Jei pirktos vaišes, ir tarkim jos sunaudotos palaipsniui, ar vistiek jas nurašote visas iš karto registruojant sąskaitą, nes jei per kelis kartus, tai PVM tikslinimai, nes pajamuojant tas vaišes kaip atsargas pradžioje neaiški jų sunaudojimo priežastis smile
2010-12-20 14:43 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #891916
Pasitikslinsiu dar: "parduodami sau" ta saldainių vertė imama iš sąskaitos (kai buvo pirktos prekės) be PVM?
2010-12-20 14:16 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #891893
O iš darbovietės pusės užpildoma NP-SD ir paskaičiuojama už 2 d.d. dienas ir viskas?
2010-12-20 13:58 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #891884
Jei ligos pašalpos dydis - nuo 80 iki 100 proc. VDU, tai kas konkrečiai tą procentą nustato, reikia gal įsakymo koks pašalpos dydis mokamas įmonėje?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui