Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

A
aqvile 349
2018-01-05 11:17 aqvile

Tininga rašė:

aqvile rašė:
Tai jam nepanaudotas atostogas skaičiuoju nuo 2017.11.02-2017.12.31 (nes iš anksčiau tai nėra likę atostogų)? Ir skaičiuodama d.d. gaunu 3,97 d.d. , (21+19)/252*25. Ačiū..
Jei ankstesnio laikotarpio išnaudotos, tai skaičiuojate nuo naujo laikotarpio, teisingai. O likutį galima ir taip skaičiuoti: (29+31)/365*25=4,11.



Va taip būtent ir programa skaičiuoja. O tai nesipyksta darbo dienos su kalendorinėm dienom? smile
Tininga Tininga 50021
2018-01-05 11:23 Tininga

aqvile rašė:
Va taip būtent ir programa skaičiuoja. O tai nesipyksta darbo dienos su kalendorinėm dienom? smile
Ne, juk pačias atostogas skaičiuojate darbo dienomis, o dirbtas laikotarpis gali būti ir kalendorinėmis, metai ir lieka metais - 365 k.d. Taip juk paprasčiau skaičiuoti, o metų eigoje rezultatas gaunasi tas pats.
A
aqvile 349
2018-01-05 11:24 aqvile

Tininga rašė:

aqvile rašė:
Va taip būtent ir programa skaičiuoja. O tai nesipyksta darbo dienos su kalendorinėm dienom? smile
Ne, juk pačias atostogas skaičiuojate darbo dienomis, o dirbtas laikotarpis gali būti ir kalendorinėmis, metai ir lieka metais - 365 k.d. Taip juk paprasčiau skaičiuoti, o metų eigoje rezultatas gaunasi tas pats.



Labai AČIŪ smile
2018-01-08 13:15 buhalteris3
labai reikia bent trijų užduočių buhalteriui veiklos vertinimui nustatyti, gal kas susidūrėte su tuo ir kokios tai galėtų būti užduotis kad neįeitų į pareigybės aprašymą smile Gal kam kyla kokių minčių. Ačiū :)
A
aqvile 349
2018-01-11 16:08 aqvile
Sveiki,

čia klausimas labai ne į temą, bet vis tiek negaliu nepaklaust.. Ar yra normalu, kad vyr. specialistai dirbantys savivaldybėse, švelniai tariant, išsi*sinėja iš BĮ buhalterių? Nesuteikia reikiamos info, jei suteikia, tai paskutinę minutę, viską reikia daryt ant smūgio, tą pačia informaciją reikia kelis kartus perdaryt, nes eigoje pasirodo, kad pasikeitė kažkokie duomenys, kažką kitaip sugalvojo. Apie mandagų bendravimą nėra nė šnekos. Gal kas susidūrėt? Nes nebežinau kaip dirbt, kiekvienais metais vis didesnis teroras.. (šneku ne vien nuo savęs, jei ką, ne viena tokia esu)...
K
Klaida963 18
2018-01-12 08:23 Klaida963
Taip, dirbu savivaldybėje, tačiau, kad vėluotų pateikti informaciją, tai jau praeitis. Visko reikalauju, "primenu" iki kada ką pateikti tik raštu ir būtinai registruoju. Rašte nurodau pristatymo terminą, kuris yra gerokai ankstesnis negu man kažkur reikia įtraukti duomenis ir primenu, kad už savalaikį dokumentų pristatymą atsako vadovas - administracijos direktorius. Taip pat rašydavau, kad ko nepadarius ar ne kokybiškai padarius bus informuotas administracijos direktorius. Patikėkit, veikia nuostabiai. Visi žino, kad aš tikrai galiu "tik" informuoti direktorių. Visi galvoja, kad bus vertinama veikla, o čia jau "kabliukas". Šiandien tokios problemos jau nebeturiu, bet vis tiek rengiuosi paruošti tvarkos aprašą dėl dokumentų pateikimo buhalterijai tvarkos. Beje, tai gali būti iš užduočių buhalteriui.
Girele Girele 9676
2018-01-12 17:11 Girele

aqvile rašė:
Sveiki,

čia klausimas labai ne į temą, bet vis tiek negaliu nepaklaust.. Ar yra normalu, kad vyr. specialistai dirbantys savivaldybėse, švelniai tariant, išsi*sinėja iš BĮ buhalterių? Nesuteikia reikiamos info, jei suteikia, tai paskutinę minutę, viską reikia daryt ant smūgio, tą pačia informaciją reikia kelis kartus perdaryt, nes eigoje pasirodo, kad pasikeitė kažkokie duomenys, kažką kitaip sugalvojo. Apie mandagų bendravimą nėra nė šnekos. Gal kas susidūrėt? Nes nebežinau kaip dirbt, kiekvienais metais vis didesnis teroras.. (šneku ne vien nuo savęs, jei ką, ne viena tokia esu)...

Kaip ir visur - priklauso nuo konkretaus dirbančio žmogaus. Pas mus fin.skyriuje specialistės ir malonios, ir kultūringos, apie visas reikalingas pateikti atskaitas informuoja e-paštu. Apie pastoviai teikiamas ataskaitas - primena metų pradžioje su pateikimo terminais. o apie kitas - tikrai iš anksto.
Gita1 Gita1 8377
2 2018-01-12 22:37 Gita1

Girele rašė:
Kaip ir visur - priklauso nuo konkretaus dirbančio žmogaus.

Labai pritarsiu.. kadangi daug projektų pas mane būna, skirtingos savivaldybės buhalterės atsakingos būna, tai vienos malonios, jei kas ne taip dar patars, o yra viena ypatinga, kad kai žinau, kad reikia jai paskambinti ir pasikonsultuoti baisus noras parūkyt užeina (nerūkanti aš).. smile
A
aqvile 349
2018-01-18 16:25 aqvile
Laba diena,
Nuo naujų metų nauja pajamų ir išlaidų klasifikacija..
Tai man vėl kilo klausimų - jei draudžiamės, tai sako, kad galiu mokėt iš 17 str. Aš labai piktas žmogus, ir nenoriu mokėt iš 17.. 17 straipsnyje parašyta, kad - draudimo tarpininkavimo paslaugas. Bet juk draudimo polisas tai ne tas pats, kaip draudimo tarpininkavimo paslauga?.. O pvz. kaip dėl elementų? 15 str sako, kad ...."palaiko jo gerą arba atkuria ankstesnę būklę, išlaidos". Tai faktiškai be elementų neveiks vienas ar kitas daiktas, tai jau tas elementas turi būti apmokėtas iš Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų str., o ne iš Kitų prekių?..
Gal yra kur kokie paaiškinimai normalūs su pavyzdžiais kas prie ko priskirt? Ačiū
rasa002 rasa002 436
2018-01-19 09:04 rasa002

aqvile rašė:
Laba diena,
Nuo naujų metų nauja pajamų ir išlaidų klasifikacija..
Tai man vėl kilo klausimų - jei draudžiamės, tai sako, kad galiu mokėt iš 17 str. Aš labai piktas žmogus, ir nenoriu mokėt iš 17.. 17 straipsnyje parašyta, kad - draudimo tarpininkavimo paslaugas. Bet juk draudimo polisas tai ne tas pats, kaip draudimo tarpininkavimo paslauga?.. O pvz. kaip dėl elementų? 15 str sako, kad ...."palaiko jo gerą arba atkuria ankstesnę būklę, išlaidos". Tai faktiškai be elementų neveiks vienas ar kitas daiktas, tai jau tas elementas turi būti apmokėtas iš Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidų str., o ne iš Kitų prekių?..
Gal yra kur kokie paaiškinimai normalūs su pavyzdžiais kas prie ko priskirt? Ačiū

15 str. labiau tinka atliktiems remonto darbams. Elementams labiau tiktų 23 str. ... ūkinių medžiagų,... ir kitos ūkinio inventoriaus išlaidos.
Kokį straispnį anksčiau naudojot polisams?
A
aqvile 349
2018-01-19 12:00 aqvile

rasa002 rašė:

aqvile rašė:
Laba diena,


15 str. labiau tinka atliktiems remonto darbams. Elementams labiau tiktų 23 str. ... ūkinių medžiagų,... ir kitos ūkinio inventoriaus išlaidos.
Kokį straispnį anksčiau naudojot polisams?

Anksčiau nieko nenaudojau, nes nebuvo. Negi rimtai nėra niekur jokio konkretaus paaiškinimo, be išvedžiojimų dar savų..
Girele Girele 9676
1 2018-01-19 12:38 Girele
Elementai - 23str., o draudimo paslaugas - dedu į 30str.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/51f53ca0adb...
A
aqvile 349
2018-01-30 10:17 aqvile
Laba diena,
šiemet daug 'galų' liko metų pabaigai, tai dabar bandau vėl atsipainiot. Sukauptą perviršį/deficitą sudaro spec. lėšų likutis - mano atveju, medžiagos, išankstiniai apmokėjimai, priskaičiuotos ir negautos pajamos už išlaikymą, likutis pervestas savivaldybei ir nepasiimtas, IT likutinė vertė. O jei liko ir neapmokėta sąskaita iš spec. lėšų, tai ji mažina perviršį? Ačiū
Girele Girele 9676
2018-01-30 10:47 Girele

aqvile rašė:
Laba diena,
šiemet daug 'galų' liko metų pabaigai, tai dabar bandau vėl atsipainiot. Sukauptą perviršį/deficitą sudaro spec. lėšų likutis - mano atveju, medžiagos, išankstiniai apmokėjimai, priskaičiuotos ir negautos pajamos už išlaikymą, likutis pervestas savivaldybei ir nepasiimtas, IT likutinė vertė. O jei liko ir neapmokėta sąskaita iš spec. lėšų, tai ji mažina perviršį? Ačiū

Įeina IT pirkto tik iš SPEC.LĖŠŲ likutinė vertė.
A
aqvile 349
2018-01-30 10:48 aqvile

Girele rašė:

aqvile rašė:
Laba diena,
šiemet daug 'galų' liko metų pabaigai, tai dabar bandau vėl atsipainiot. Sukauptą perviršį/deficitą sudaro spec. lėšų likutis - mano atveju, medžiagos, išankstiniai apmokėjimai, priskaičiuotos ir negautos pajamos už išlaikymą, likutis pervestas savivaldybei ir nepasiimtas, IT likutinė vertė. O jei liko ir neapmokėta sąskaita iš spec. lėšų, tai ji mažina perviršį? Ačiū

Įeina IT pirkto tik iš SPEC.LĖŠŲ likutinė vertė.

Teip. Tik iš spec. O kaip su ta neapmokėta sąskaita? Mažina?
Girele Girele 9676
1 2018-01-30 11:16 Girele

aqvile rašė:

Teip. Tik iš spec. O kaip su ta neapmokėta sąskaita? Mažina?

Spec. lėšos apskaitomos kaupimo principu. Pajamos - jau pripažintos, kai buvo uždirbtos. Sąnaudos jau pripažintos - kai gauta sąskaitą. Ne - skola tiekėjui iš spec.lėšų perviršiaus neįtakoja.
Įtakoja tik AVANSINIS mokėjimas (kai nėra pripažintų sąnaudų).
A
aqvile 349
2018-01-30 11:25 aqvile

Girele rašė:

Spec. lėšos apskaitomos kaupimo principu. Pajamos - jau pripažintos, kai buvo uždirbtos. Sąnaudos jau pripažintos - kai gauta sąskaitą. Ne - skola tiekėjui iš spec.lėšų perviršiaus neįtakoja.
Įtakoja tik AVANSINIS mokėjimas (kai nėra pripažintų sąnaudų).


Širdingai dėkinga smile
A
AgneG1 1
2018-02-07 14:17 AgneG1
Laba diena,
dirbu ne buhaltere, bet vedu sandėlio apskaitą - pajamuoju/išlaiduoju prekes į/iš centrinio sandėlio. Yra tokia situacija. Savo darbuotojus aprūpiname tarnybinės uniformos dalimis. Gavus tarnybinę uniformą, ji yra užpajamuojama į centrinį sandėlį, vėliau išlaiduojama materialiai atsakingam asmeniui. Išlaiduojama, kai materialiai atsakingas asmuo išduoda asmeniui vieną ar kitą tarnybinės uniformos dalį (pvz.: kelnes, marškinius). Tada tos tarnybinės uniformos dalys "kabo" ant to materialiai atsakingo, kol baigiasi dėvėjimo terminas ir jis tik tada nusirašo. Bet man čia truputį su logika prasilenkia. Ar neturėtų būti taip, kad, taip, aš užpajamuoju gavus uniformos dalis, tada jas iš kart išlaiduoju materialiai atsakingam asmeniui, o jis nusirašo iš karto išdavęs. Prie nurašymo akto pridėdamas pvz lentelę, kam, ką ir kada išdavė+gavusiojo parašas? Aš kaip ir nedirbu su ta uniforma, bet ji pas mane centriniam apskaitoj stovi, o pas materialiai atsakingą apskaitoje "kabo" daiktai, kurių realiai jis neturi... Yra tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas, kuriame yra nurodyti dėvėjimo terminai. Tie terminai rekomendacinio pobūdžio. Žodžiu, šitoj situacijoj aš kažko nesuprantu.. ar gerai darom, ar ne.. Gal kas galėtų paaiškinti smile Dėkoju.
A
aqvile 349
2018-02-07 15:45 aqvile
Laba diena,

12 mėn. yra gauta sąskaita už paslaugas, dalis apmokėta, dalis neapmokėta. Sąskaita priskirta prie spec. lėšų. Kai susiskaičiuoju spec. lėšų likutį po sąskaitų uždarymo, man per daug gaunasi to likučio būtent ant tos sumos, kuri yra neapmokėta. Taip gaunasi, nes iškeliu iškart visą sąskaitos sumą į sąnaudas. O tada susimąsčiau, ar man kitais metais bus geras tas perviršis, jei šiemet taip? Nes 7,8 klasės užsidarys, nieko neliks. Kai apmokėsiu sąskaitą, korespondencija bus D6kl K2kl. Į 7 ir 8 niekas nebesikels. Tai man ta suma pasikabins. Tai galbūt tada metų pabaigai, turėčiau ne visą sumą priskaityti prie sąnaudų, o palikti tą neapmokėta prie 2 kl? Ar tai man metų pabaigoje kitų turėtų kažkaip susidengt su 3 klase? Pasimečiau visai. Ačiū..
A
Atimk 226
2018-02-07 15:56 Atimk
viskas gerai taip ir turi būti, 2018 metais turėsit pajamų ir apmokėsit, o sąnaudų nebus ir bus perviršis.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui