Sąskaitų korespondencija

irmoske irmoske 5444
2019-03-14 09:54 irmoske

681202 rašė:
Kokia būtų sąskaitų korespondencija kai draudimas apmoka automobilio remontą.Gavom sąskaitą iš įmonės kur remontavo
D 6116 - 1500
D 2431 - 315
K 4486 - 1815
draudimas apmokėjo 1400

K6116 - 1400
D4486 - 1400
I
ilonag1 72
2019-03-23 23:59 ilonag1
Sveikos, prašau pagalbos (esu pakišta po tanku naujokė), įmonė turi automobilį su panaudos sutartimi, buvo atlikti pagal PVM sąskaitą važiuoklės patikros darbai, ar gera mano korespondencija?
D2441 1,30
D6312 6,20
K4431 7,50
O gal kas darytumėt kitaip? Labai lauksiu pagalbos ir patarimo.
lori_as lori_as 814
2019-03-28 10:25 lori_as
Sveiki. Įmonės vadovas 2019 m. įteikė darbuotojui dovaną-Akropolio čekį 200 sumai. Parašytas įsakymas. Buh. apskaitoje apskaitau čekio s.f. D6 kl.K443; D443 K27. Suma neapmokestinama. O kaip apskaityti čekio perdavimą konkrečiam darbuotojui? Kaip parodyti tą sumą?
obalis obalis 35
2019-03-28 11:47 obalis 2019-03-28 12-08
Sveiki, prašau pagalbos dėl pajamų korespondencijos. Parduodant prekes kaip ir viskas aišku:
D 2711 Saskaita
K 500 Pajamos
D 600 Pard. prekiu savik.
K 204 Prekes skirtos perparduoti

O kaip su paslaugom?
D 2711 Saskaita
K 500 Pajamos
D 601 Atliktu darbu savik.?
K ????
D
DianaVi 171
2019-03-28 12:47 DianaVi

obalis rašė:
Sveiki, prašau pagalbos dėl pajamų korespondencijos. Parduodant prekes kaip ir viskas aišku:
D 2711 Saskaita
K 500 Pajamos
D 600 Pard. prekiu savik.
K 204 Prekes skirtos perparduoti

O kaip su paslaugom?
D 2711 Saskaita
K 500 Pajamos
D 601 Atliktu darbu savik.?
K ????

Jei pas jus, atliekant paslauga (tarkim remontas ar pns.) ieina medziagos/detales, tai ir nurasot jas

D601
K201

Pasiziurekit, ar nereikia moketino PVM itraukt :)
D
DianaVi 171
2019-03-28 12:50 DianaVi

ilonag1 rašė:
Sveikos, prašau pagalbos (esu pakišta po tanku naujokė), įmonė turi automobilį su panaudos sutartimi, buvo atlikti pagal PVM sąskaitą važiuoklės patikros darbai, ar gera mano korespondencija?
D2441 1,30
D6312 6,20
K4431 7,50
O gal kas darytumėt kitaip? Labai lauksiu pagalbos ir patarimo.

as keliu i 6301 saskaita (remontas ir eksplo.)
obalis obalis 35
2019-03-28 13:11 obalis

DianaVi rašė:

Jei pas jus, atliekant paslauga (tarkim remontas ar pns.) ieina medziagos/detales, tai ir nurasot jas

D601
K201

Pasiziurekit, ar nereikia moketino PVM itraukt :)

Įmonė nėra PVM mokėtoja. Paslaugai atlikti nėra sunaudojama jokių medžiagų/detalių, realiai naudojamas galima sakyti tik kompiuteris. Kompiuterio nusidėvėjimo kaip suprantu čia nepriskirsi, jis registruojamas atskirai. Rašyt nulius? Kas atrodytų kažkaip keistai pvz.

D 2711 Saskaita 100
K 500 Pajamos 100
D 601 Atliktu darbu savik. 0
K 201 Žaliav. medž. kt. detalės 0
D
DianaVi 171
1 2019-03-28 13:12 DianaVi

obalis rašė:

DianaVi rašė:

Jei pas jus, atliekant paslauga (tarkim remontas ar pns.) ieina medziagos/detales, tai ir nurasot jas

D601
K201

Pasiziurekit, ar nereikia moketino PVM itraukt :)

Įmonė nėra PVM mokėtoja. Paslaugai atlikti nėra sunaudojama jokių medžiagų/detalių, realiai naudojamas galima sakyti tik kompiuteris. Kompiuterio nusidėvėjimo kaip suprantu čia nepriskirsi, jis registruojamas atskirai. Rašyt nulius? Kas atrodytų kažkaip keistai pvz.

D 2711 Saskaita 100
K 500 Pajamos 100
D 601 Atliktu darbu savik. 0
K 201 Žaliav. medž. kt. detalės 0

ne, tada nieko ir nerasot.
rasa002 rasa002 436
2019-03-28 13:28 rasa002

obalis rašė:
Įmonė nėra PVM mokėtoja. Paslaugai atlikti nėra sunaudojama jokių medžiagų/detalių, realiai naudojamas galima sakyti tik kompiuteris. Kompiuterio nusidėvėjimo kaip suprantu čia nepriskirsi, jis registruojamas atskirai. Rašyt nulius? Kas atrodytų kažkaip keistai pvz.

D 2711 Saskaita 100
K 500 Pajamos 100
D 601 Atliktu darbu savik. 0
K 201 Žaliav. medž. kt. detalės 0

11 VAS
27. Į suteiktų paslaugų savikainą įtraukiama šiam tikslui sunaudotų atsargų vertė, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos.
D
DianaVi 171
1 2019-03-28 13:45 DianaVi

rasa002 rašė:

obalis rašė:
Įmonė nėra PVM mokėtoja. Paslaugai atlikti nėra sunaudojama jokių medžiagų/detalių, realiai naudojamas galima sakyti tik kompiuteris. Kompiuterio nusidėvėjimo kaip suprantu čia nepriskirsi, jis registruojamas atskirai. Rašyt nulius? Kas atrodytų kažkaip keistai pvz.

D 2711 Saskaita 100
K 500 Pajamos 100
D 601 Atliktu darbu savik. 0
K 201 Žaliav. medž. kt. detalės 0

11 VAS
27. Į suteiktų paslaugų savikainą įtraukiama šiam tikslui sunaudotų atsargų vertė, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos.

Hmm.. Bet gi sios sanaudos bus apskaiciuojamos men pabaigoje. Darant pardavima, ar jos apskaiciuojamos kiekvienam atskirai? nelabai isivaizduoju, kaip kiekvienai paslaugai kaskart priskaiciuot sias sanaudas....
rasa002 rasa002 436
1 2019-03-28 14:11 rasa002

DianaVi rašė:

rasa002 rašė:

obalis rašė:
Įmonė nėra PVM mokėtoja. Paslaugai atlikti nėra sunaudojama jokių medžiagų/detalių, realiai naudojamas galima sakyti tik kompiuteris. Kompiuterio nusidėvėjimo kaip suprantu čia nepriskirsi, jis registruojamas atskirai. Rašyt nulius? Kas atrodytų kažkaip keistai pvz.

D 2711 Saskaita 100
K 500 Pajamos 100
D 601 Atliktu darbu savik. 0
K 201 Žaliav. medž. kt. detalės 0

11 VAS
27. Į suteiktų paslaugų savikainą įtraukiama šiam tikslui sunaudotų atsargų vertė, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos.

Hmm.. Bet gi sios sanaudos bus apskaiciuojamos men pabaigoje. Darant pardavima, ar jos apskaiciuojamos kiekvienam atskirai? nelabai isivaizduoju, kaip kiekvienai paslaugai kaskart priskaiciuot sias sanaudas....

Pagal įmonės apskaitos politiką. Jei vykdomą daug "mažų" paslaugų - tai kiekvienai paslaugai neefektyvu skaičiuoti savikainą (kai paslaugos skiriasi, jei paslauga pastovi - galima paskaičiuoti savikainą ir kiekvieną kartą nurašyti šabloniškai). Bet didesniems projektams patartina vykdyti kalkuliciją, nes gali persikelti į kitą apskaitinį laikotarpį. Tokios sąnaudos kaupiamos D 20210 Vykdomų darbų savikaina.
D
DianaVi 171
2019-03-28 14:26 DianaVi

rasa002 rašė:

DianaVi rašė:

rasa002 rašė:

obalis rašė:
Įmonė nėra PVM mokėtoja. Paslaugai atlikti nėra sunaudojama jokių medžiagų/detalių, realiai naudojamas galima sakyti tik kompiuteris. Kompiuterio nusidėvėjimo kaip suprantu čia nepriskirsi, jis registruojamas atskirai. Rašyt nulius? Kas atrodytų kažkaip keistai pvz.

D 2711 Saskaita 100
K 500 Pajamos 100
D 601 Atliktu darbu savik. 0
K 201 Žaliav. medž. kt. detalės 0

11 VAS
27. Į suteiktų paslaugų savikainą įtraukiama šiam tikslui sunaudotų atsargų vertė, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos.

Hmm.. Bet gi sios sanaudos bus apskaiciuojamos men pabaigoje. Darant pardavima, ar jos apskaiciuojamos kiekvienam atskirai? nelabai isivaizduoju, kaip kiekvienai paslaugai kaskart priskaiciuot sias sanaudas....

Pagal įmonės apskaitos politiką. Jei vykdomą daug "mažų" paslaugų - tai kiekvienai paslaugai neefektyvu skaičiuoti savikainą (kai paslaugos skiriasi, jei paslauga pastovi - galima paskaičiuoti savikainą ir kiekvieną kartą nurašyti šabloniškai). Bet didesniems projektams patartina vykdyti kalkuliciją, nes gali persikelti į kitą apskaitinį laikotarpį. Tokios sąnaudos kaupiamos D 20210 Vykdomų darbų savikaina.

Cia jau idomumui klausimas :)
O sakykit, tarkim paslaugai sukurt naudojamas kompiuteris, kurio nusidevejimas priskaiciuojamas men pabaigoje, tai i savikaina traukiama dalis menesinio nusidevejimo ar papildomo kazkokio?
rasa002 rasa002 436
2019-03-28 14:33 rasa002

DianaVi rašė:
Cia jau idomumui klausimas :)
O sakykit, tarkim paslaugai sukurt naudojamas kompiuteris, kurio nusidevejimas priskaiciuojamas men pabaigoje, tai i savikaina traukiama dalis menesinio nusidevejimo ar papildomo kazkokio?

Papildomai kažkokio neskaičiuojama smile . Nusidėvėjimo suma kiekvieną mėn. vienoda, tai nesunku pasiskaičiuoti. Jei programų, naudojamų paslaugoms teikti, skaičiuojama amortizacija - ją taip pat įskaičiuojate į savikainą.
obalis obalis 35
2019-03-28 14:45 obalis
Tai ką supratau iš jūsų pokalbio, tai tiesiog registruosiu:
D 2711 Saskaita
K 500 Pajamos
O nusidėvėjimas bus atskirai 1 mėnesio sumai bendras:
D 611 nusidėvėjimo sąnaudos
K 12xx IT savikainos nusidėvėjimas
Paslaugos yra skirtingomis sumomis ir ne vienodais laikoarpiais, kiekiais, tai kažkaip nėra prasmės kiekvienai sąskaitai apskaičiuot, jei susumavus vėliau gaunasi tas pats.
D
DianaVi 171
1 2019-03-28 14:49 DianaVi

obalis rašė:
Tai ką supratau iš jūsų pokalbio, tai tiesiog registruosiu:
D 2711 Saskaita
K 500 Pajamos
O nusidėvėjimas bus atskirai 1 mėnesio sumai bendras:
D 611 nusidėvėjimo sąnaudos
K 12xx IT savikainos nusidėvėjimas
Paslaugos yra skirtingomis sumomis ir ne vienodais laikoarpiais, kiekiais, tai kažkaip nėra prasmės kiekvienai sąskaitai apskaičiuot, jei susumavus vėliau gaunasi tas pats.

Jusu situacijoj, as daryciau men gale :)
obalis obalis 35
2019-03-28 15:11 obalis
Dėkoju rasa002 už atsakymus, bei DianaVi, kuomet norėjau klausti rasos, bet refreshinus puslapį jau būdavo užduotas klausimas vietoj manęs :)
lori_as lori_as 814
2019-03-29 12:09 lori_as

lori_as rašė:
Sveiki. Įmonės vadovas 2019 m. įteikė darbuotojui dovaną-Akropolio čekį 200 sumai. Parašytas įsakymas. Buh. apskaitoje apskaitau čekio s.f. D6 kl.K443; D443 K27. Suma neapmokestinama. O kaip apskaityti čekio perdavimą konkrečiam darbuotojui? Kaip parodyti tą sumą?

Gal galite kas nors man padėti smile
irmoske irmoske 5444
2019-03-29 12:50 irmoske

lori_as rašė:

lori_as rašė:
Sveiki. Įmonės vadovas 2019 m. įteikė darbuotojui dovaną-Akropolio čekį 200 sumai. Parašytas įsakymas. Buh. apskaitoje apskaitau čekio s.f. D6 kl.K443; D443 K27. Suma neapmokestinama. O kaip apskaityti čekio perdavimą konkrečiam darbuotojui? Kaip parodyti tą sumą?

Gal galite kas nors man padėti smile

Įsakyme ar akte nurodot kas gavėjas ir deklaruosite 2019 metinėje GPM deklaracijoje
lori_as lori_as 814
2019-03-29 12:57 lori_as
[/quote]
Įsakyme ar akte nurodot kas gavėjas ir deklaruosite 2019 metinėje GPM deklaracijoje
[/quote]
Ir viskas? ačiū labai
sandrutia sandrutia 310
2019-04-01 13:27 sandrutia
Sveiki. Nuomininkas mums sumokėjo depozitą už 2 mėn, 2000 eur.
Dėl šiurkščių pažeidimų teko sutartį nutraukti. Su advokato pagalba susitarta, kad depozitas lieka mums išminusavus už 1 mėn nuomą.
Mums depozito lieka 1000 eur. Kaip reikia jį užsipajamuoti? Kaip pajamas? Kokia turėtų būti korespondensija?
Ačiū.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui