vitkis
499
#1411733 2019-03-25 10:31 vitkis
Gal kam teko susidurti su tokia situacija:

Sveiki,
kaip užregistruoti apskaitoje mokėtiną PVM pagal deklaracijas FRO608. PVM apskaičiuotas už ankstesnius laikotarpius. (Įmonė nebuvo įsiregistravusi PVM mokėtoja, o reikėjo , dėl susijusių asmenų).
PVZ. Priskaičiuota PVM už 2017 m. 12 mėn. 467. Kokia korespondencija?



Ko gero, reikės priskaičiuotą PVM dėti į sąnaudas (D 6 kl 467 € K 4 kl. Mokėtinas PVM 467 €). Ir nelabai aišku, ar tai leidžiami, ar neleidžiami atskaitymai...
Kai PVM tenka priskaičiuoti viršijant pajamų ribą, mažinamos pajamos. O su tokiu atveju kaip jūsų neteko susidurti.
Gal kolegos geriau patars.
Arba reikėtų klausit VMI.

Irina123
40
#1412081 2019-03-29 14:22 Irina123
Sveiki! Ar teisingai darau? Metų pabaigoje programoje mokėtinas PVM, tarkim, 15620,36. PVM deklaracijoje atitinkamai - 15620. Tą likutį 0,36 aš galiu padėti į kitos netipinės veiklos sąnaudas? Ir tai bus neleidžiami atskaitymai? Per metus pribėgo 1,45. Kaip geriau daryti, ar uždarant PVM kiekvieną mėnesį centus dėti į sąnaudas, ar galima ir metų pabaigoje visą sumą į sąnaudas, arba į pajamas? Atsiprašau, už tokį, gal būt kažkam nereikšmingą klausimą. Iš anksto dėkoju už atsakymą


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis