Missing
Jolita18
18
#1370711 2017-09-12 10:48 Jolita18

Tess rašė:


Darykite atvirkštinę ir skolą už tą IT kabinkite akcininkui.
Surašykite buhalterinę pažymą.


Ačiū. ir dar vienas klausimas, taisyti reikia viską nuo tos datos kai buvo pasirašytas protokolas?
Avatar
Tess
19895
#1370712 2017-09-12 10:54 Tess
Apskaitoje klaidos taisomos tada, kai jos yra pastebėtos.
Bet vėl gi žiūrint ar buvo pateiktos finansinės. Kokį laikotarpį darote jus.
Jei už tuos metus FA nepateikta ir jus tvarkote šį laikotarpį, tai ir taisykite pagal sutarties sudarymo datą. Gal yra koks turto perdavimo aktas ir t.t.
Missing
Jolita18
18
#1370715 2017-09-12 10:56 Jolita18

Tess rašė:


Apskaitoje klaidos taisomos tada, kai jos yra pastebėtos.
Bet vėl gi žiūrint ar buvo pateiktos finansinės. Kokį laikotarpį darote jus.
Jei už tuos metus FA nepateikta ir jus tvarkote šį laikotarpį, tai ir taisykite pagal sutarties sudarymo datą. Gal yra koks turto perdavimo aktas ir t.t.



FA buvo pateiktos. Tai tuomet galiu buhalterinę pažymą parašyti 2017 metų ir viskas bus gerai. Aš galvojau viską perdarinėti nuo 2010 metų. smile
Labai labai ačiū.
Avatar
Petronele
17977
#1370728 2017-09-12 11:27 Petronele
Kaip paprastai jūs čia taisot, gal pirma praneškit akcininkui apie jo skolą :)
Missing
Jolita18
18
1   #1370730 2017-09-12 11:31 Jolita18

Petronele rašė:


Kaip paprastai jūs čia taisot, gal pirma praneškit akcininkui apie jo skolą :)



Jis viską žino smile
Avatar
Tess
19895
#1370743 2017-09-12 11:49 Tess redaguota: 2017-09-12 11-54

Petronele rašė:

Kaip paprastai jūs čia taisot, gal pirma praneškit akcininkui apie jo skolą :)


Na turėjau galvoje, kad visi yra informuoti smile
Kai taisau, darau pažymas ir dar duodu vadovui pasirašyti, kad viską žino ir patvirtina.
Seminare sakė, kad dar gerai kokį paaiškinimą prikabinti, nes vadovas ne visada supranta mūsų pažymose surašytas korespondencijas.

Na dar šiuos taisymus reikėtu ir aiškinamajame rašte aprašyti, teikiant FA.
Missing
Jolita18
18
#1370744 2017-09-12 12:01 Jolita18

Tess rašė:



Petronele rašė:

Kaip paprastai jūs čia taisot, gal pirma praneškit akcininkui apie jo skolą :)


Na turėjau galvoje, kad visi yra informuoti smile
Kai taisau, darau pažymas ir dar duodu vadovui pasirašyti, kad viską žino ir patvirtina.
Seminare sakė, kad dar gerai kokį paaiškinimą prikabinti, nes vadovas ne visada supranta mūsų pažymose surašytas korespondencijas.

Na dar šiuos taisymus reikėtu ir aiškinamajame rašte aprašyti, teikiant FA.



Ačiū labai visoms už pagalbą smile
Missing
Arista
11
#1370929 2017-09-13 23:31 Arista
Sveiki,

Turiu keletą klausimų iš klaidų taisymo pusės, reikia patarimų iš protingų galvų :) ir didžiausių ekspertų. Taisyme turiu mažai patirties.

1) 2016 m. buvusios buhalterės į sąnaudas nebuvo priskaičiuotos palūkanos. Man perėmus FA metai buvo jau priduoti RC. Ar galima viską paskaičiuoti į 2017 m. ir įtraukti į sąnaudas, toliau labai nesikapstant? Paskola iki tol nebuvo grąžinta. Ar visgi turiu taisyti PLN204 ir t.t.?

2) 1. Tvarkant sumines skolas išlindo 2015 m. pardavimo sąskaita, suma gan reikšminga - sudaro apie 2000 Eur. Kaip teisingai reiktų sutvarkyti šį aspektą. 2016 m. neuždaryti.
Ar traukti į 2015 m., tikslinti FR0600, PLN204 ir pertvarkyti visą balansą. Ar kaip nors tvarkyti 2016 m.? smile

2. Taip pat išlindo avanso grąžinimas už sumokėtas klientų prekes (nebuvo gautos), kuri sudaro apie 54 000 LT ir tai yra 2014 m. Tai yra esminė klaida smile smile smile smile nesuprantu, toks aplaidumas, tikriausiai nebūtų išlindę, jei nebūčiau "terorizavusi" direktoriaus.
Kaip reiktų elgtis šiuo atveju??

Iš anksto ačiū už protingas mintis ir pagalbą
Missing
virbuh
6445
#1370933 2017-09-14 07:50 virbuh

Arista rašė:


Sveiki,

Turiu keletą klausimų iš klaidų taisymo pusės, reikia patarimų iš protingų galvų :) ir didžiausių ekspertų. Taisyme turiu mažai patirties.

1) 2016 m. buvusios buhalterės į sąnaudas nebuvo priskaičiuotos palūkanos. Man perėmus FA metai buvo jau priduoti RC. Ar galima viską paskaičiuoti į 2017 m. ir įtraukti į sąnaudas, toliau labai nesikapstant? Paskola iki tol nebuvo grąžinta. Ar visgi turiu taisyti PLN204 ir t.t.?

2) 1. Tvarkant sumines skolas išlindo 2015 m. pardavimo sąskaita, suma gan reikšminga - sudaro apie 2000 Eur. Kaip teisingai reiktų sutvarkyti šį aspektą. 2016 m. neuždaryti.
Ar traukti į 2015 m., tikslinti FR0600, PLN204 ir pertvarkyti visą balansą. Ar kaip nors tvarkyti 2016 m.? smile

2. Taip pat išlindo avanso grąžinimas už sumokėtas klientų prekes (nebuvo gautos), kuri sudaro apie 54 000 LT ir tai yra 2014 m. Tai yra esminė klaida smile smile smile smile nesuprantu, toks aplaidumas, tikriausiai nebūtų išlindę, jei nebūčiau "terorizavusi" direktoriaus.
Kaip reiktų elgtis šiuo atveju??

Iš anksto ačiū už protingas mintis ir pagalbą



Sveiki. Visi taisymai apskaitoje daromi tai datai kada pastebėjote, jei praėjusių metų ataskaitos į RC jau būna priduotos. Jei sakykim dar nepriduota 2016m FA į RC, tai taisymus, jei eina kažką daryt darome 2016.12.31. RC pateiktos ataskaitos faktiškai netaisomos, nebent ten jau labai labai kažkas būtų, tada reikėtų rašyti raštiškai į RC ir laukti leidimo taisyti pateiktas FA.
1. Neįtrauktos sąnaudos galima kelti į 6 kl, į neleidžiamus jau 2017m. 2016m PLN204 reikia taisyti, bet jei tenai kokie iki 30 eurų, tai ar verta vargti, kai pelno mokestis tik koks 1,5 eur sumažės.
2.1 2016m neaišku ar pateikta FA į RC. jei pateikta, tai vėl taisymas 2017m data. Tikslinimas 2015m PVM, ir PLN204
2.2 taip pat taisymas 2017m data įrašas, bet jei labai reikšminga tam UAB ui, tai paskaitykite VAS apie klaidų taisymą kaip daryti, nes reikia žiūrėti kaip įvestos tos sumos yra. Ar sąskaitos buvo sutvarkytos ir t.t
www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo-apskaitos-standartai/metodines-rekomendacijos/
Missing
ukininke
58
#1371512 2017-09-21 14:40 ukininke
sveiki,
2015m. antro pusmecio PVM deklaracijoje (pusmetinis PVM) itraukiau saskaita, kurios dabar suzinojau kad negalejau itraukti, tai pvm reiktu tikslinti 2015 2pusmecio isimant ta suma?ar ta suma galiu tikslinti mazindama dabar 2017m antro pusmecio? smile
Missing
virbuh
6445
#1371513 2017-09-21 15:02 virbuh

ukininke rašė:


sveiki,
2015m. antro pusmecio PVM deklaracijoje (pusmetinis PVM) itraukiau saskaita, kurios dabar suzinojau kad negalejau itraukti, tai pvm reiktu tikslinti 2015 2pusmecio isimant ta suma?ar ta suma galiu tikslinti mazindama dabar 2017m antro pusmecio? smile


Tikslinate 2015m ir iškeliat iš 35 eilutės tą PVM sumą. Su leidžiamais atskaitymais gerai, nekliūna niekas.?
Missing
ukininke
58
#1371514 2017-09-21 15:08 ukininke

virbuh rašė:



ukininke rašė:


sveiki,
2015m. antro pusmecio PVM deklaracijoje (pusmetinis PVM) itraukiau saskaita, kurios dabar suzinojau kad negalejau itraukti, tai pvm reiktu tikslinti 2015 2pusmecio isimant ta suma?ar ta suma galiu tikslinti mazindama dabar 2017m antro pusmecio? smile


Tikslinate 2015m ir iškeliat iš 35 eilutės tą PVM sumą. Su leidžiamais atskaitymais gerai, nekliūna niekas.?


su leidziamai viskas ok, tik pvm negalejau grazintis.
aciu.

o kita uki turiu kur 2015m i sanaudas ir pvm itrauktos dvi saskaitos negalimos, tai pvm issiaiskinau jau kaip tvarkau, o kaip su sanaudom? ideta daugiau o turi but maziau.
Missing
virbuh
6445
#1371515 2017-09-21 15:21 virbuh

rašė:

o kita uki turiu kur 2015m i sanaudas ir pvm itrauktos dvi saskaitos negalimos, tai pvm issiaiskinau jau kaip tvarkau, o kaip su sanaudom? ideta daugiau o turi but maziau.


Reikia pasiaškint kas per išlaidos ir kur jos buvo įkeltos, jei buvo tik į 2015m keltos, tai jokių problemų, apskaitoje dabar sumažinate kapitalą ir rodot ūkininko paėmimą sau. Jei reikšminga suma (ne koks 50 eur) tada tektų tikslinti GPM308 2015 metų ir ten perskaičiuoti, GPM jei buvo mokėtas, jis padidės.
Missing
ukininke
58
#1371518 2017-09-21 15:51 ukininke
2015m pirkta
-300eur 63PVM
-25,17EUR 5,29PVM
PVM itrauktas i grazintina (o medziagos stovi nenurasytos)
o turejo buti itraukta tokia suma
-52,08eur 10,94 PVM.
skirtumas dabar stovi 330,44 eur nors jo neturi buti smile niekada netaisiau klaidu.

Missing
virbuh
6445
#1371538 2017-09-21 21:17 virbuh

ukininke rašė:


2015m pirkta
-300eur 63PVM
-25,17EUR 5,29PVM
PVM itrauktas i grazintina (o medziagos stovi nenurasytos)
o turejo buti itraukta tokia suma
-52,08eur 10,94 PVM.
skirtumas dabar stovi 330,44 eur nors jo neturi buti smile niekada netaisiau klaidu.


Tai tos medžiagos(liko 2 klasėj) kodėl nenurašytos, kokia priežastis(ūkininko asmeninės ne ūkiui) ? Reikia dabar daryti tokį įrašą, kad atstatyt, kad būt teisinga. Neaišku kur pateko, į kokią sąskaitą buvo įkelta.
Avatar
pele-pelyte
1656
#1371547 2017-09-22 08:57 pele-pelyte
Po VMI patikrinimo, viena bankrutuojanti įmonė nedeklaravo išrašytos mums sąskaitos (2016 m.), o mes PVM į atskaitą įdėjome. Kadangi administratoriams dzin, VMI man liepė koreguoti PVM ir įdėti į neleidžiamus. Kaip elgtis buhalteriškai, kai tas PVM pakimba sąnaudose ir didina PM. Koreguoti 2017-01-01 dienai?
Avatar
pele-pelyte
1656
#1371683 2017-09-25 09:19 pele-pelyte

pele-pelyte rašė:


Po VMI patikrinimo, viena bankrutuojanti įmonė nedeklaravo išrašytos mums sąskaitos (2016 m.), o mes PVM į atskaitą įdėjome. Kadangi administratoriams dzin, VMI man liepė koreguoti PVM ir įdėti į neleidžiamus. Kaip elgtis buhalteriškai, kai tas PVM pakimba sąnaudose ir didina PM. Koreguoti 2017-01-01 dienai?


?
Missing
virbuh
6445
#1371688 2017-09-25 09:39 virbuh

pele-pelyte rašė:


Po VMI patikrinimo, viena bankrutuojanti įmonė nedeklaravo išrašytos mums sąskaitos (2016 m.), o mes PVM į atskaitą įdėjome. Kadangi administratoriams dzin, VMI man liepė koreguoti PVM ir įdėti į neleidžiamus. Kaip elgtis buhalteriškai, kai tas PVM pakimba sąnaudose ir didina PM. Koreguoti 2017-01-01 dienai?


Darot įrašą dabar kai pastebėjot tą klaidą. PVM keliat į neleidžiamus 2017 metų ir didinat mokėtiną PVM, nes tikslinate 2016m to mėn PVM deklaraciją ir ten didėja PVM mokėtinas. Dar tektų tikslint 2016m PLN204, o sumą be PVM liepia taip pat į neleidžiamus kelti ar tik patį PVM? įrašas dėl pasikeitimo PM tektų per 3xx kl ir mokėtiną PM. arba kaip įprastai tą PM pas save darot. teks paieškot kad atstatyt.
Avatar
pele-pelyte
1656
#1371692 2017-09-25 09:45 pele-pelyte
Ačiū, sulaukusi VMI raštiško atsakymo žinosiu ką daryti. Po kol kas tik telefonu trumpai pasakė.
Avatar
aiwita
4832
#1372121 2017-09-28 14:19 aiwita
Na žinokit situaciją tokią kvailą turiu:
Gavau sąskaitą 2015 metų. Į ES grąžinome prekes. Tikrai nežinau kaip ten buvo. Bet turiu tiekėjų išrašytą sąskaitą. Kaip pasielgti?
Tiesiog sąskaitos gavimo data traukiu į apskaitą? Registrus priduodu dabar tik su sąskaitos išrašymo data 2015m?
Kaip su FR0600? Į šį mėnesį traukt ar taisyt 2015 m? Realiai PVM suma nesikeičia. Priskaitau-atskaitau.
O daugiau kas?

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Diskusijos